Statybinės įmonės buhalterija

amadina22 amadina22 19757
2011-04-12 18:32 amadina22 2011-09-11 07-19

SSigute rašė: Įmonė pateikė atliktų darbų aktą. Jame yra tokios skiltys (suprantu ko gero iš programos): darbo užmokestis, medžiagos, mechanizmai, iš viso. Sąskaitos pabaigoje priskaičiuojam PVM nuo bendros sumos, įskaitant ir darbo užmokestį. Ar taip turi būti?

Visada sąmatose priskaičiuojamas PVM bendra sumai.
S
SSigute 1168
2011-04-13 08:19 SSigute
Tai nejaugi darbo užmokestis, sodra yra apmokestinami 21 procentu?
2011-04-13 08:32 medinukass 2011-09-11 07-19

SSigute rašė: Tai nejaugi darbo užmokestis, sodra yra apmokestinami 21 procentu?

Nemanau kad turėtumėt nuo du mokėti PVM.
Elste Elste 27292
2011-04-13 08:59 Elste
pamačiau va temą apie statybų buhalterija, tai va gal čia paklausiu, gal kas žinot - atsakysit ar kokią nuorodą, kur tai parašyta įmesit smile

Prireikė mūsų šefui informacijos, ieškau, duoduos, bet nerandu konkrečios, oficialios tokios. O reikia - iš Statistikos depatamento Negyvenamų pastatų sąnaudos kainos procento 2010 m. ir gal jau 2011 m. koks sumažėjimas ar padidėjimas.
smile
Elste Elste 27292
2011-04-13 10:22 Elste 2011-09-11 07-19

Luka_Paciolis rašė:

Elste rašė: pamačiau va temą apie statybų buhalterija, tai va gal čia paklausiu, gal kas žinot - atsakysit ar kokią nuorodą, kur tai parašyta įmesit smile

Prireikė mūsų šefui informacijos, ieškau, duoduos, bet nerandu konkrečios, oficialios tokios. O reikia - iš Statistikos depatamento Negyvenamų pastatų sąnaudos kainos procento 2010 m. ir gal jau 2011 m. koks sumažėjimas ar padidėjimas.
smile
Elste, gal Jums reikia negyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų kainos indekso?
http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1577

Gal, perkūnas žino smile kad aš žinočiau, ko tas šefas nori smile perskaitė kažkur sutartį su užsakovu - 2010 m. statistikos departamento negyvenamų pastatų sąnaudų kaina 12,4822 %
Ir dabar nori, kad aš suraščiau, ar tokia, ar mažėjo, ar didėjo, kokia dabar.
Eina jis.... smile kaip toj pasakoj - nueik nežinia kur, atnešk nežinia ką smile smile smile
Parodysiu aš jam šitą va nuorodą, gal to ir iekšo jis smile
T
toitoi 543
2011-06-07 08:58 toitoi
Labas rytas, perkame UAB iš fizinio asmens(IŠ AKCININKO) prekes ar reikia išskaičiuoti GPM , nes kiek žinau nebereikia ieškau įstatymą kur galėčiau paskaityti AČIŪ
T
toitoi 543
2011-06-07 10:01 toitoi 2011-09-11 07-22

toitoi rašė: Labas rytas, perkame UAB iš fizinio asmens(IŠ AKCININKO) prekes ar reikia išskaičiuoti GPM , nes kiek žinau nebereikia ieškau įstatymą kur galėčiau paskaityti AČIŪ


GAL KAS GALITE PATARTI
T
toitoi 543
2011-06-07 10:47 toitoi 2011-09-11 07-22
[quote="toitoi"]

toitoi rašė: Labas rytas, perkame UAB iš fizinio asmens(IŠ AKCININKO) prekes ar reikia išskaičiuoti GPM , nes kiek žinau nebereikia ieškau įstatymą kur galėčiau paskaityti AČIŪ

Galvoju taip sumokame jam už prekes 20 000,00 tai jei neišskaiciuoju 15 proc. tai kai priduosiu deklaracija FR0471 JAM 20 000-8000 = 12000 JAM REIKES SUSIMOKETI *15 PROC=1800 ar gerai galvoju
T
toitoi 543
2011-06-07 11:54 toitoi 2011-09-11 07-22
[quote="toitoi"]

toitoi rašė:

toitoi rašė: Labas rytas, perkame UAB iš fizinio asmens(IŠ AKCININKO) prekes ar reikia išskaičiuoti GPM , nes kiek žinau nebereikia ieškau įstatymą kur galėčiau paskaityti AČIŪ

Galvoju taip sumokame jam už prekes 20 000,00 tai jei neišskaiciuoju 15 proc. tai kai priduosiu deklaracija FR0471 JAM 20 000-8000 = 12000 JAM REIKES SUSIMOKETI *15 PROC=1800 ar gerai galvoju

ar uab gali pirkti prekiu iš akcininko (fizinio asmens)
T
toitoi 543
2011-06-07 11:58 toitoi 2011-09-11 07-22

Luka_Paciolis rašė: Niekas nedraudžia.

ačių o į kitą klausimą gal galite ką patarti
T
toitoi 543
2011-06-07 13:14 toitoi 2011-09-11 07-22
[quote="toitoi"][quote="toitoi"]

toitoi rašė:

toitoi rašė: Labas rytas, perkame UAB iš fizinio asmens(IŠ AKCININKO) prekes ar reikia išskaičiuoti GPM , nes kiek žinau nebereikia ieškau įstatymą kur galėčiau paskaityti AČIŪ

Galvoju taip sumokame jam už prekes 20 000,00 tai jei neišskaiciuoju 15 proc. tai kai priduosiu deklaracija FR0471 JAM 20 000-8000 = 12000 JAM REIKES SUSIMOKETI *15 PROC=1800 ar gerai galvoju
G
Gintute 96
2011-06-13 11:47 Gintute
Laba dienelė,
Gal kas esat susidūrę su tokiu atveju kai užsakovas (komunalinis ūkis) išrašo sąskaitą rangovui (atliekamas daugiabučio namo sienų remontas) už "prisiimtą gyvenamų namų savininko nemokumo riziką"?
Klausimėlis - į kurią buh.sąskaitą dėti tokias išlaidas rangovo buhalterinėje apskaitoje?

Iš anksto dėkinga smile
Rainis Rainis 15057
2011-06-13 13:39 Rainis 2011-09-11 07-23

Gintute rašė: Laba dienelė,
Gal kas esat susidūrę su tokiu atveju kai užsakovas (komunalinis ūkis) išrašo sąskaitą rangovui (atliekamas daugiabučio namo sienų remontas) už "prisiimtą gyvenamų namų savininko nemokumo riziką"?
Klausimėlis - į kurią buh.sąskaitą dėti tokias išlaidas rangovo buhalterinėje apskaitoje?

Iš anksto dėkinga smile

Šiek tiek keista sąskaita.
Tikriausiai tai reiškia, kad sąskaitą bet kokiu atveju jums apmokės komunalinis ūkis, net jei gyventojai atsisakys apmokėti komunaliniam ūkiui.
Bet skaitykite sutartį su tuo užsakovu - ar ten numatyti tokie dalykai, ar čia paprasčiausias noras pasipinigauti, nes nepanašu į protingą dalyką - koks rangovo reikalas apie kažkokius gyventojus ir riziką dėl jų?
Ir sąskaita bet kokiu atveju turi būti be PVM - toks dalykas negali būti PVM objektas.
W
Wyga 1334
2011-08-16 14:46 Wyga 2011-09-11 07-26

amadina22 rašė:

skarota rašė: Esam statybinė įmonė. Sakykit, kur jūs dedat komandiruočių sąnaudas. Aš visada dėdavau prie bendrų veiklos sąnaudų. Bet pažįstama buhalterė patarė dėti prie pardavimo savikainos. Suabejojau.


Darbininkų DU ir sodra dedame prie savikainos, tai ir komand. prie savikainos.
Administarcijos DU ir sodra prie veiklos sąnaudų, tai ir komand. analogiškai.
Aš taip darau.


O kaip dedate tas sąnaudas į savikainą? Į objekto savikainą D2031 ar į D600 iš karto?
amadina22 amadina22 19757
2011-08-16 14:55 amadina22 2011-09-11 07-26

Wyga rašė:

amadina22 rašė:

skarota rašė: Esam statybinė įmonė. Sakykit, kur jūs dedat komandiruočių sąnaudas. Aš visada dėdavau prie bendrų veiklos sąnaudų. Bet pažįstama buhalterė patarė dėti prie pardavimo savikainos. Suabejojau.


Darbininkų DU ir sodra dedame prie savikainos, tai ir komand. prie savikainos.
Administarcijos DU ir sodra prie veiklos sąnaudų, tai ir komand. analogiškai.
Aš taip darau.


O kaip dedate tas sąnaudas į savikainą? Į objekto savikainą D2031 ar į D600 iš karto?

Dedu į D600X (darbininkų DU ir sodrą) ir į 6114 (administracijos DU ir sodrą).
W
Wyga 1334
2011-08-16 15:20 Wyga 2011-09-11 07-26

amadina22 rašė:

Wyga rašė:

amadina22 rašė:

skarota rašė: Esam statybinė įmonė. Sakykit, kur jūs dedat komandiruočių sąnaudas. Aš visada dėdavau prie bendrų veiklos sąnaudų. Bet pažįstama buhalterė patarė dėti prie pardavimo savikainos. Suabejojau.


Darbininkų DU ir sodra dedame prie savikainos, tai ir komand. prie savikainos.
Administarcijos DU ir sodra prie veiklos sąnaudų, tai ir komand. analogiškai.
Aš taip darau.


O kaip dedate tas sąnaudas į savikainą? Į objekto savikainą D2031 ar į D600 iš karto?

Dedu į D600X (darbininkų DU ir sodrą) ir į 6114 (administracijos DU ir sodrą).


O gal galite pasakyti ar gerai? Gaunu pirkimo PVM sąskaitą faktūrą, pirktos medžiagos ir paslaugos konkrečiam objektui-paprastai direktorius ant sąskaitos užrašo koks objektas. Kontuoju D2031 K443; priskaičiuotos algos, komandiruotės, sodra darbininkų D600, gaunu pardavimo PVM s-f. tada nurašau medžiagas pagal aktus D600 K2031. Metų gale sąskaitoje D2031 pagal objektus, kurie nepriduoti ir nėra išrašytų pardavimo PVM s-f., lieka sukauptos išlaidos.
T
toitoi 543
2011-08-16 15:21 toitoi
sveiki,
gavau PVM s/f kur pirkome statybines prekes pastato statybai( pastatas bus parduodamas) šitoje sąskaitoje yra išskirtas ir paslaugos . Tai dabar išeina tai tą paslaugų sumą pvz. 100 lt . didinama yra statybinių prekių savikaina. Nes paslaugas negaliu nurašyti į 6 kl., nes reikia kelti į pastato savikaina. Ačiū
amadina22 amadina22 19757
2011-08-16 15:24 amadina22 2011-09-11 07-26

Wyga rašė:

amadina22 rašė:

Wyga rašė:

amadina22 rašė:

skarota rašė: Esam statybinė įmonė. Sakykit, kur jūs dedat komandiruočių sąnaudas. Aš visada dėdavau prie bendrų veiklos sąnaudų. Bet pažįstama buhalterė patarė dėti prie pardavimo savikainos. Suabejojau.


Darbininkų DU ir sodra dedame prie savikainos, tai ir komand. prie savikainos.
Administarcijos DU ir sodra prie veiklos sąnaudų, tai ir komand. analogiškai.
Aš taip darau.


O kaip dedate tas sąnaudas į savikainą? Į objekto savikainą D2031 ar į D600 iš karto?

Dedu į D600X (darbininkų DU ir sodrą) ir į 6114 (administracijos DU ir sodrą).


O gal galite pasakyti ar gerai? Gaunu pirkimo PVM sąskaitą faktūrą, pirktos medžiagos ir paslaugos konkrečiam objektui-paprastai direktorius ant sąskaitos užrašo koks objektas. Kontuoju D2031 K443; priskaičiuotos algos, komandiruotės, sodra darbininkų D600, gaunu pardavimo PVM s-f. tada nurašau medžiagas pagal aktus D600 K2031. Metų gale sąskaitoje D2031 pagal objektus, kurie nepriduoti ir nėra išrašytų pardavimo PVM s-f., lieka sukauptos išlaidos.

Taip pat ir aš darau.
Tik nesupratau - lieka sukauptos išlaidos?
Lieka nenurašytos atsargos nebaigtiems objektams, kol nėra atliktų darbų akto. Aš taip vadinu.
W
Wyga 1334
2011-08-16 15:30 Wyga 2011-09-11 07-26
[/quote]
Taip pat ir aš darau.
Tik nesupratau - lieka sukauptos išlaidos?
Lieka nenurašytos atsargos nebaigtiems objektams, kol nėra atliktų darbų akto. Aš taip vadinu.[/quote]

o tada paslaugas, pvz. genrangos, transporto ir iš karto į D600? Nes rašo, kad kaupiamos ne tik medžiagos, bet ir paslaugos. Tai pas mane D2031 yra atsargos+paslaugos. Tai ir iškilo klausimas dėl DU, komandiruočių, sodros, ar ir į D2031, ar į D600. Bet pagalvojus, darbininkai per mėnesį per kelis objektus pereina, negi skirstysi.
amadina22 amadina22 19757
2011-08-16 15:36 amadina22 2011-09-11 07-26
[quote=Wyga][/quote]
Taip pat ir aš darau.
Tik nesupratau - lieka sukauptos išlaidos?
Lieka nenurašytos atsargos nebaigtiems objektams, kol nėra atliktų darbų akto. Aš taip vadinu.[/quote]

o tada paslaugas, pvz. genrangos, transporto ir iš karto į D600? Nes
Aš DU niekaip neskirstau. Priskaičiuoju už mėnesį ir dedu į 6 kl.
Nelabai įsivaizduoju kaip reikėtų pagal objektus iškirstyti DU, būtų žiauru.
O be to, juk darbuotojui sumoki atlyginimą, tai ir gaunasi sąnaudos, o jei, tarkim, už tą objektą už paslaugas pasirašys S-F tik užkelių mėnesių, tai ir laikyti tą DU neįtrauktą į sąnaudas.
Tik atsargas nurašau tada, kai pasirašo atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui