Tax.lt narys Girele

Girele
Tax.lt narys nuo
2005-05-13
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
patobulėjęs buhas
Pomėgiai
kišti nosį kur nereikia
Girele
forume parašė 9675 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-05-26 13:23 Bendra » Atostogų rezervas » #1319984

Akmena rašė:
Atostogų rezervas jei bendrai paskaičiuotas už visą laikotarpį iki 2015-12-31 yra neleidžiami atskaitymai PLN204?
t.y. ir patys atostogų kaupiniai, soc. įmokos ir GF
ir jei tiksliai paskaičiuoti atostogų kaupiniai tik už 2015[u][/u] m. yra leidžiami atskaitymai?




Atostogų rezervas skaičiuojamas ne už laikotarpį smile o konkrečiai datai.
Atostogų kaupiniai - leidžiami atskaitymai.
Soc.draudimas - neleidžiami.
2016-05-26 13:08 Įvairūs » Asociacijos » #1319977

Laima43 rašė:
Galbūt negaila Aiškinamojo rašto pavyzdžio parodyti. Kiek ten smulkiai aprašyti tą apskaitą?

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D...
XIV. AIŠKINAMASIS RAŠTAS dalis - surašote duomenis pagal savo specifiką.
2016-05-26 13:00 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #1319974

Saulute21 rašė:
Kurą pilame, tik nenurašinėjame.
Viskas eina į sąnaudas.

O kaip tas kuras be NURAŠYMO nueina į sąnaudas: pėstute, ar dviračiu nuvažiuoja smile
..................
Mokesčio mokėtojai: Fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys aplinką iš mobilių taršos šaltinių, naudojamų ūkinei komercinei veiklai.
2016-05-26 12:42 Bendra » Atostogų rezervas » #1319965

Akmena rašė:

ir 2015-12-31 atostogų rezervas sakykim 700 eur
tai įrašas bus
D4 300 eur
K6 300 eur
Ar teisingai galvoju?


taip
2016-05-26 12:35 Bendra » Atostogų rezervas » #1319962

Akmena rašė:
Sveiki,
2014-12-31
buvo paskaičiuotas atostogų rezervas:
D6 - 1000
K 4- 1000

ar 2015-12-31 reikia koreguoti 2014-12-31 atostogų rezervo paskaičiavimą?

2015-12-31 suskaičiuojate kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotų atostogų tai dienai, dauginate iš 0,7 ir dauginate iš konkretaus darbuotojo dienos VDU. Susumuojate - gaunate realų atostogų rezervą.
2016-05-26 09:55 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1319903

akiniuota rašė:
aš tik pasitikslinu:
Programinę įrangą (buh programa) traukiame per IT kortelę?
Ačiū smile

Taip.
2016-05-26 09:54 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1319902

akiniuota rašė:
Programinės įrangos tarnavimo laikas- kaip Jūs jį nustatote?
Klabu apie buh programą.
Pagr. puslapį, atsidarius ją, rodo kad galioja iki 2017.05.06. Paskui reikalingi atnaujinimai mokami.
Ar čia ne prie ko ši data ? smile

Nematerialaus turto - programos - nusidėvęjimo normatyvas (tarnavimo laikas) neturi nieko bendro su programos nemokamu palaikymu, aptarnavimo mokesčiu ir kt. dalykais.
2016-05-26 08:47 PVM » PVM atskaita » #1319882
Žinoma, kad nebūtinai tikrins :) Bet - jei išrašė vieną sąskaitą, didelė tikimybė, kad išrašė ir daugiau. Jei kokia įmonė pateiks registrus VMI, sistema "sudirbs" ir "pagaus" nebegaliojantį PVM kodą. Tada bus pradėtas tyrimas ir 98 proc. kad eis per visas įmones, kurioms buvo išrašytos sąskaitos.
plavali, znajem.
2016-05-26 08:43 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #1319881

lori_as rašė:

lori_as rašė:
Sveiki. MFA (sutpumpinta) už 2015 m. pateikta RC. Dabar pastebėta, kad skaičiuojant pelno mokestį buvo padaryta aritmetinė klaida. Kaip turėčiau pataisyti? Kai tеiksiu MFA už 2016 m., reikės ankstesnį laikotarpį koreguoti? Ar kažkaip kitaip? Ačiū

Gal kas gali paaiškinti man smile


Sudarytų, patvirtintų ir patektų finansinių atskaitomybių taisyti nebegalima. Taisymus atliekate kitų metų finansinėje atskaitomybėje.
2016-05-26 08:38 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1319878
Jūsų norimas būdas yra PATS NETIKSLIAUSIAS.
O kokia prasmė TOKIU būdu skaičiuoti kaupinius? Jie vistiek bus visiškai nerealūs (nebus įvertinta jau panaudotos atostogos, bus neteisingas VDU), tik vargas papildomas. Praktikoje - neteko susidurti, kad buhalteriai apkrautų save tokiu sizifo darbu...
Jei jau norite turėti kas mėnesį kaupinius - tai daugelis apskaitos programų turi galimybę perskaičiuoti juos pagal faktišką nepanaudotų atostogų likutį kas mėnesį ir faktišką kiekvieno darbuotojo VDU, Jei programos neturite - skaičiuokite vieną kartą metuose 12.31 teisingam atskaitomybės sudarymui.
2016-05-26 08:16 PVM » PVM atskaita » #1319872
Tikslinkit ir laukit tikrintojų
2016-05-26 08:04 Bendra » Kreditine saskaita » #1319870

nereida rašė:
Laba diena,

Direktorius siuntinių pervežimo bendrovei už siuntinio siuntimą sumokėjo grynais ir kvitą pametė. Kadangi siuntinių pervežimo bendrovė paslaugos neatliko, išrašė mums kreditinę sąskaitą ir pinigus grąžino pavedimu į sąskaitą. Kaip tuomet apskaityti grąžintus pinigus?

Prašykit kvito kopijos
2016-05-25 06:31 Bendra » ūkininko apskaita » #1319725
Pasisieškokite jau esamą ūkininkų temą, ten rasite visą informaciją
2016-05-24 13:17 Apskaita & Auditas » Kokia saskaitu korespondencija » #1319639

valiukas rašė:
Persiėmus buhalteriją neaišku iš kada stovi apskaitoje 2715 "atsiskaitymai kortelėmis" s-tos kredite 40 eurų suma, kur iš tikrųjų turėtų būti nulis. Nes bankas už visus atsiskaitymus kortelėmis jau pravedęs mums pinigus. Ką darytumėt? kaip panaikintumėt šį likutį?



Jei suma yra kredite - panašu, kad nebuvo užfiksuotas pardavimas su kredito kortele.
Arba tikrinate kasos aparatus, apyvartas ir inkasaciją grynais.
Arba (jei ši suma buvo "patyliukais" padengta kasininkių) D 2715 K pajamos
2016-05-24 12:51 Įvairūs » FR0457 formos pildymas » #1319635

oriuss rašė:
Dar noriu pasitikslinti - tai galiu rodyti, jog pradėtas naudoti nuo 2015 m., nes radau jog nusidėvėjimą nuo tada ir pradėjo skaičiuoti.

Tada - jau taip, rodykit 2015m....
2016-05-24 11:46 Įvairūs » FR0457 formos pildymas » #1319627

oriuss rašė:
Sveiki.
Pildau FR0457 ir radau jog 2015 m. buvo įsigytas IT, bet nebuvo įtraukta į deklaraciją. Ar galiu dabar taip užpildyti: įsigijimo datą rodau 2015 m., o pradėtas naudoti 2016 m. 04 mėn.?
Ačiū

Galit. Nusidėjimą skaičiuosit nuo 2016.04
P.S. Teoriškai priima ir atgaline data. TIK - kai (jei) tikrins VMI, viskas priklausys nuo inspektorės geranoriškumo - užskaitys ankstesnį laikotarpį ar neužskaitys.
2016-05-24 10:08 Blevyzgos » Pasijuokime mieli draugai » #1319612
Dažnai tokie skelbimai reiškia, kad reikės atlikti darbus "nuo iki", t.y. dirbti finansininku, vyr.buhalteriu, buhalteriu ir apskaitininku vienu metu...
2016-05-24 10:06 Bendra » Apskaitos dokumentai » #1319609

IgorisA rašė:
Apskaitos dokumentą išrašęs asmuo gali papildyti dokumentą trūkstamu rekvizitu tik mokestinio patikrinimo metu leidus mokesčių administratoriui? Ar galima papildyti dokumentą be jokių mokestinių patikrinimų ir t.t. ? Pastebėta, kad trūksta rekvizito dokumente.


Ne tik galima, bet ir reikia.
2016-05-23 13:36 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1319538

akiniuota rašė:
ačiū ačiū smile garantinį susitvarkiau smile
na dar paklausiu smile
tai buhalteriją turbūt daryt mėnesiui pasibaigus, kai bus po fakto viskas. nes jei dabar užfiksuosiu ir jei kas nors sirgs ar dar ką sumastys- tai nuguls neteisingi duomenys? kaip darote Jūs? smile

Nesvarbu, kiek kartų trauksite į buhalteriją - naikinsis senas įrašas ir įsitrauks naujas. Darau kai suskaičiuoju galutines algas.
2016-05-23 13:22 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1319530

akiniuota rašė:
iškilo toks klausimas:
05 mėn. perskaičiuoju vieną asmenį, bet į buhalteriją nori traukti visų darbuotojų gegužės mėn. DU. Plius, matau kad garantinis kaip suma yra, o korespondencijos ne. kažkur nustatymuose kažką praleidau, ar čia reikia vis su ranka įrašyt? Ačiū smile

Tai gi rašiau - traukia VISĄ skaičiavimą.
Garantinį - suvesti per periodinius atskaitymus.
www.edlonta.lt
Kaip nustatyti atskaitymus į Garantinį fondą?
Įveskite naują atskaitymą ''Garantinis fondas'' į atskaitymų sąrašą (Darbas > Darbo užmokestis > Atskaitymai > Atskaitymų sąrašas). Atskaitymų šaltinį nustatykite ''Sodrai'', ''Suvestinėje'' pasirinkite ''Kiti iš įmonės''. Nueikite į periodinių atskaitymų įvedimą (Darbas > Darbo užmokestis > Atskaitymai > Periodiniai atskaitymai) ir įveskite naują periodinį atskaitymą. Darbuotojo pasirinkimo laukelyje palikite ''-Visiems-''. Pasirinkite iš sąrašo pavadinimą ''Garantinis fondas''. Nustatykite procentinį atskaitymą. Kad išsaugotumėte atskaitymą, paspauskite ''Gerai''. Nueikite į DU skaičiavimo langą ir perskaičiuokite visų darbuotojų DU.
2016-05-23 12:58 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1319517

akiniuota rašė:

o į buhalteriją traukti tais mėnesiais?

Be abejo - kaip visada.
Tik atkreipkite dėmesį, kad sumos automatiškai traukiamos mėnesio paskutinei dienai, pagal paskutinį atliktą perskaičiavimą.
2016-05-23 12:27 Gyventojų pajamų mokestis » TURTO DOVANOJIMAS. Mokesčiai, deklaravimas ir t.t. » #1319509

oriuss rašė:
Sveiki,
Jei žmona dovanoja vyrui IT, kurio vertė yra apie 8.000 €. Vyras yra ūkininkas ir jis jį naudoja ūkinei veiklai iš kurios gauna pajamų. Ar balanse jį reikia rodyti, ar nuo dovanoto turo nusidėvėjimas skaičiuojamas?

1. Taip, nepamiršti deklaruoti VMI.
2. Taip.
2016-05-21 08:03 Blevyzgos » Siūlau išlieti agresiją! » #1319429

Dorota1 rašė:
Matot sudengimo aktų nėra, bet derinant likučius tai ir įmonės A apyvartoje matėsi kad bendrai minusuoja tą pretenziją.
Bet iš kitos pusės iš įmonės A mes nieko nepirkom, įmonė A iš vis nėra tiekėjas, o pirkėjas

Jei turite raštiškas suderinimo apyvartas - bandykite jomis vadovautis. Bandykite teikti jiems oficialų kreditorinį reikalavimą savo sumai, eiti iki teismo ir įrodyti savo tiesą. Čia gal galėtų pakomentuoti bankroto administratorių buhalteriai, kaip geriau susitvarkyti...
2016-05-21 07:08 Blevyzgos » Siūlau išlieti agresiją! » #1319426
Deja, bet formaliai jis teisus - bankrutuojanti įmonė nesudenginėja skolų: išsieško skolas jai ir kreditorius stato į eilę. Sudengimą reikėjo atlikti (tarpusavio suderinimo akto pasirašymo būdu) iki bankroto bylos iškėlimo.
Kartais administratorius pažiūri geranoriškai ir leidžia susitvarkyti eigoje, bet...
2016-05-20 19:10 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1319418

akiniuota rašė:
reikia išmokėt atostoginius už birželį, kitam net už liepą?
rinktis periodą, perskaičiuot ir išmokėt? ir į buhalteriją traukt?
Ačiū smile

gegužės periode - skaičiuoti tik atostoginius
+birželio periode - skaičiuoti tik atostoginius
+liepos periode - skaičiuoti tik atostoginius, tada paskutiniame periode: išmokėti atostoginius: atsidariusiame lange matysis visų mėnesių atostoginiai - išmokėti DU.
2016-05-20 15:22 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1319403

montisk rašė:
Bet tai zmoniu yra idarbintu nuo 2004 metu


Pasiimate kalkuliatorių. Tada suskaičiuojate kiek iš viso atostogų žmogui priklauso iki šios dienos (matematiškai); atimate dienas, kurias jis iki šiandien turi nepanaudotas. Gauname dienų skaičių, tarkim 336. tada einame į kasmetinių atostogų įvedimą ir ankstesniame periode (kai nevedami duomenys, pvz. 2014 m.) suformuojame atostogas nuo 2014-01-01 iki 2014-12-02 (pavyzdžiui). tada tikriname - ar teisingas skaičiavimas, ar šiai dienai programa rodo tiek, kiek priklauso. Jei gaunasi paklaida - koreaguojame tą įvestą "ilgąjį" atostogų periodą. Su vienu žmogumi taip pažaidžiame max 10 min.
2016-05-20 15:17 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1319401

Doroti79 rašė:

Gal Jums Girele iš pat pradžių buvo jau viskas aišku. aš žmogus paprastas, kasdien mokausi ir noriu draugauti su buhalterija. Gal pradirbusi keletą metų ir aš galėsiu kažkam( tokiam žaliam kaip aš kol kas) padėti.

Ačiū smile


Kadangi aš mokslus ne tik BAIGIAU, bet ir MOKIAUSI buhalterinės apskaitos Vilniaus Universitete - pradėjus dirbti - tokie elementarūs dalykai - tikrai buvo aiškūs.
Paprastam žmogui prieš pradedant tvarkyti įmonių apskaitą reikėtų bent jau kolegijoje keletą metelių buhalterinius mokslus pakrimsti, nes čia - atsakomybė didžiulė ir moralinė ir materialinė. Nors, kita vertus - dažnai matome, kad žmonės profesiją renkasi ne pagal savo pašaukimą, bet atsitiktinai... Tada jau viskas tikrai labai sunkiai ir lėtai šliaužia.
BET - sėkmės Jums...
2016-05-20 14:35 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1319393
Greičiau - ne visada geriau smile
Aš su atostogų likučiais "žaidžiu" panašiai .
2016-05-20 13:48 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1319387

Doroti79 rašė:
Ne neperkame, o suteikiame. Tik kaip išrašyti sąskaitą už paslaugas? Reikia išrašyti sąskaitą, o darbus atliekame mes. Tik kaip tuos darbus iš oro įsitraukti? kai prekes pirkdavome tai viskas buvo aišku, o čia kažkaip keistai... smile

Darbai iš "oro" ir yra traukiami - tai yra nepasveriama, nepamatuojama, apskaičiuojamo likučio neturinti prekė. Paslaugai atlikti patirtos išlaidos (darbo apmokėjimas ar pan) apskaitomos pardavimo paslaugų sąnaudose.
Kaip matau - sunku jums su buhalterija susidraugauti...
2016-05-20 11:09 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1319366

akiniuota rašė:
balandžio mėnesį ( kad ir 5 dieną) darbuotojui etatas iš 0,75 padarytas į 1.
Kaip padaryt kad už kelias dienas DU imtu iš 0,75 etato, o likusias už 1?
Ačiū

Darbuotojo kortelėje darote PAKEITIMĄ - nurodote datą, etatą, Du ir kt. (DU2)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui