Tax.lt narys Girele

Girele
Tax.lt narys nuo
2005-05-13
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
patobulėjęs buhas
Pomėgiai
kišti nosį kur nereikia
Girele
forume parašė 9675 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-03-07 15:41 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1308813

citrus rašė:
"119.4. per ataskaitinį laikotarpį ūkio subjekto padarytos išlaidos nedelsiant pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų."
Kaip reikėtų suprasti "..jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečiu pajamų uždirbimu...", tai, jei gerai supratau gali vadovas išlaidas savo reikmėms dėti į VŠĮ sąnaudas?...

Buhalterija "žaliems" - "jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų" - pvz. išleidote lankstinuką, kuriame pristatote savo įstaigą, kviečiate naudotis paslaugomis --- su konkrečiomis pajamomis nesusiesite, bet iš to turėsite naudos ateityje pritraukiant klientų; nusipirko įstaiga automobilį, kuriuo važinėja įstaigos darbuotojai - konkrečių pajamų nesusiesite, bet darbuotojai dės pastangas, kad tų pajamų būtų; mokate atlyginimą buhalterei - su konkrečiomis pajamomis nesusiesite, bet jei buhalterė nusipaistys apksitoje, tai įmonę greitai uždarys; ir t.t. ir pan.
2016-03-07 15:28 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1308805

citrus rašė:

VŠĮ pelno nesiekianti įmonė....Ar tinka smile


Taigi nuorodoje - pelno nesiekiančių įmonių (Šias Taisykles taiko viešosios įstaigos, asociacijos, rūmai, labdaros ir paramos fondai, daugiabučių namų savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos, politinės partijos ir kiti pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys) buhalterinės apskaitos taisykles smile
Ar jūs manote, kad VšĮ - tai tas pats kaip individuali įmonė? Arba - kad jai apskaita neprivaloma?
2016-03-07 15:17 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1308795

citrus rašė:
Laba diena, gal kas galite parašyti kur galėčiau pasiskaityti apie VŠĮ sąnaudas. VŠĮ savininkas visus savo asmeninius pirkimus "deda" į VŠĮ sąnaudas, tai reikia sužinoti ką galima "dėti" į sąnaudos, o ko ne...
Labai ačiū.

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D...
"117. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.
(...)
119. Sąnaudos apskaitoje turi būti pripažintos įvykdžius šias sąlygas:
119.1. sąnaudomis gali būti pripažinta išlaidų dalis, susijusi su parduotų prekių (produkcijos) pagaminimu arba paslaugų suteikimu;
119.2. sąnaudos turi būti susijusios su ūkio subjekto turto arba kitų juridinių asmenų jam teikiamų paslaugų naudojimu arba ūkio subjekto įsipareigojimų kitiems juridiniams asmenims didėjimu, ir šie įsipareigojimai turi būti patikimai įvertinti;
119.3. jeigu pajamos, susijusios su tam tikrų išteklių naudojimu, bus uždirbamos per keletą būsimųjų ataskaitinių laikotarpių ir dėl to pajamų ir sąnaudų ryšys gali būti nustatytas tik apytiksliai, apskaitoje naudojami netiesioginiai sąnaudų pripažinimo ir įtraukimo į apskaitą būdai (ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija);
119.4. per ataskaitinį laikotarpį ūkio subjekto padarytos išlaidos nedelsiant pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų."
2016-03-07 15:02 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1308790

asta48 rašė:
Laba diena, suvedžiau pradinius likučius kasa 272 suma 400 €, padarius ataskaitą sąskaitos apyvartos žiniaraštis matau, kad viskas gerai suvaikšto. padarius ataskaitą kasos knyga - likučiai 0.00 (tai pačiai datai kaip ir pradinei likučiai) Kodėl įdomu?

O per rekvizitus suvedėte kasas pradinį likutį?
Likučiai darbo pradžiai vedasi atskirai sintetika, atskirai analitika.
2016-03-07 13:34 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1308783

Joobaa rašė:
Sveiki,
Nupirkome įmonę, perėmėme sąskaitų likučius ir vienoje sąskaitų yra ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos, draudimas turbūt buvęs nuomoto automobilio, ką daryti su tuo likučiu?

Jei nebėra automobilio - nurašote į neleidžiamus atskaitymus.
2016-03-07 11:16 Bendra » Sodra » #1308750

Focus1 rašė:
Sveiki,

kokia forma reikia pateikti sodrai apie uzdaryta darbuotojo biuleteni?

NP SD
2016-03-07 11:08 Bendra » Darbo užmokestis -avansas » #1308747

Ingusia22 rašė:
Labas rytas, vedžiau dabar atlyginimus, vienas darbuotojas vasario mėnesį atostogavo, jam buvo išmokėti atostoginiai ir netyčia šiandien pervedžiau visą sumą su atostoginiais, kuriuos jau buvau išmokėjusi. Ar gali darbuotojas grąžinti skirtumą atgal pervesdamas tą sumą į sąskaitą, ar kažkaip kitaip geriau tvarkyti šį reikalą? smile

Jei darbuotojas nesutiks grąžinti, permokėtą sumą išminusuosite iš sekančios algos.
2016-03-07 11:00 Bendra » Apleista apskaita » #1308743

klaudia rašė:
Sveiki. Kadangi imoneje nevyksta veiksmas nuo 2009 metu, taip pat ir apleista apskaita. Tik kad dar like 2 darbuotojai ir uz juos mokami mokesciai Sodrai. Kiek zinau dokumentai saugomi 5 metus, visos sutartys 10 metu. Kokia iseitis? ar viska sutvarkyti uz tuos metus visus, ar pavyzdziui galima sunaikinti visus dokumentus (nes prisikaupe pakankamai daug) ir pradeti tvarkyti nuo 0?


Pradžioj gal pasiskaitykite apie dokumentų saugojimo terminus, pvz. čia: www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/teis...
2016-03-06 11:25 Pelno mokestis » Parama » #1308661
Man irgi dar nepriėmė, pateikiau prieš dvi savaites. Įdomiau buvo su PLN deklaracija - pateikiau, PRIĖMĖ, o po savaitės iš specialisto atėjo priminimas dėl deklaracijos pateikimo smile Nesuvaikšto ten pas juos viskas taip tobulai, kaip galėtum tikėtis.
2016-03-06 11:23 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1308660

Dorota1 rašė:
kai išstatydavao inkasą vmi ar sodra šalia buvo nuskaitymas JAR 1,02, nurašydavau kaip delspinigiai

o dabar gavom sąskaita iš JAR, o ten parašyta " Palaikymo mokestis" tai kai ir leidžiami čia bus, jokei čia delspinigiai

Tai kad tai nėra delspinigiai, tai - paslaugos už bankines operacijas.
2016-03-06 11:21 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1308659

dakadi rašė:
Sveiki, vel klausimukas.. dėl IT... narsau, skaičiuoju, nerandu...
Jei IT nusidėvėjimas yra skaičiuojamas nuo kito mėnesio kai įsigyjamas, tai kodėl programa skaičiuoja nuo to pačio mėnesio? Kaip teisingai padaryti?
Aciū

Jei turtą pradedate eksploatuoti pvz. 2016-02-06, programa tam turtui nusidėvėjimą skaičiuoja nuo kovo mėnesio. Taip kaip ir priklauso - pradėjus eksploataciją skaičiuojama nuo SEKANČIO mėnesio; pabaigus (pardavus, nurašius) NEBESKAIČIUOJAMA taip pat nuo SEKANČIO mėnesio.
Jei neteisingai skaičiuoja - patikrinkite datas.
2016-03-04 16:00 Įvairūs » Asociacijos » #1308610

Laurina rašė:
na tokius likučius tai turiu kaip VMI (buvo permoka 99,65 Lt), kurį veliau buvo sudengta, tokius visus likučius atrasiu kaip VMI, Sodra, skolos tiekėjams, o kaip su finansavimu ??? Juk tik pinigai sąskaitose yra , o jokio gautino finansavimo ir panaudoto nėra ....

Šitą klausimą jūs turite kelti ne čia - taxe, bet savo įstaigos vadovui, asociacijos nariams.
Teisingai Gita jums sakė - jei apsiėmėte tvarkyti apleistą buhalteriją su buhalterinių žinių labai mažu minimumu - jau bėda, didelė bėda, ir būtent - Jums bėda.
Taxas čia nepadės.
Susiraskite pašonėje gerą buhalterę, sumokėkite savo algą ir prašykite, kad padėtų susivesti kažkokius likučius. Tik matant dokumentus ir turint patirties buhalterijoje įmanoma iš kratinio padaryti kažką panašaus į teisybę.
2016-03-04 12:38 Įvairūs » Asociacijos » #1308554

Laurina rašė:

PLN DEKLARACIJA ant kiek žinau buvo teikta tik 2006 metais kai turejo pelną, o daugiau netekiama, ir apskaita su visais ūkinėm operacijom niekas netvarke ... smile


Supratau... Na ką gi, sėkmės ieškant pradžios smile
2016-03-04 12:21 Įvairūs » Asociacijos » #1308551

Laurina rašė:
Nejaugi reikia imti ir tvarkyti nuo įsteigimo dienos apskaitą ? Čia fiziškai neįmanoma suspeti ...... smile

O tai kaip kitaip smile Visos ūkinės operacijos nuo įsteigimo dienos turi būti užregistruotos apskaitos registruose, kiekvienais ataskaitiniai metais turi būti sudaryta finansinė atskaitomybė, veiklos ataskaita turėjo būti paskelbta RC, jau nekalbant apie mokesčių deklaracijas.
2016-03-04 10:54 Darbo teisė » Pareigybių nuostatų keitimas » #1308521

d_o rašė:
Dėkui už atsakymą, vadinasi pasipriešinti neturiu teisės....

Kodėl gi? Turite teisę - Darbo kodekso nustatyta tvarka galite nesutikti su keičiamomis darbo sąlygomis. Tokiu atveju įsijungs įspėjimo ir atleidimo su išeitinėmis kompensacijomis mechanizmas.
2016-03-04 10:33 Darbo teisė » Pareigybių nuostatų keitimas » #1308509

d_o rašė:
Sveiki,

Ar gali savivaldybei priklausanti įstaiga, be savivaldybės žinios pakeisti darbuotojo pareigybinius nuostatus, be aiškios priežasties (aišku apie užmokesčio pakėlimą nėra net kalbos pridėjus tam tikras pareigybes). Kažkur lyg girdėjau, kad tokius dalykus turi tvirtinti savivaldybės tarybą.

Įstaigos su steigėju derina pareigybių skaičių ir darbo užmokestį.
Pareiginiai nuostatai - įstaigos vadovo kompetencija. Pakeitus pareiginius nuostatus ir keičiantis kokioms darbo sąlygoms, įforminimas turi būti atliktas darbo kodekso 120 str. nustatyta tvarka.
2016-03-04 10:22 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1308508

Dorota1 rašė:

smile

Negaliu komentuoti, tvarkiausi rankiniu būdu.
Pasidarykite rezervą - ir pabandykite. Jei rezultatas nepatiks - atstatysite seną rezervą.
2016-03-04 10:21 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #1308507

lenacka1117 rašė:
Gal kas esate susidūrę. Įmonė 2 numerius perkėlė iš bitės į "ežį", tai yra išankstinio apmokėjimo kortelės. Mėnesio eigoje darbuotojas pats pildė iš savo asmeninės sąskaitos, jokios sąskaitos aš už tuos numerius negaunu, savitarnoje galiu ištraukti tik skambučio suvestinę. Ar galiu sąnaudas pripažinti? Pagal ką? Kaip PVM? Užsakyto plano mokestis su PVM, bet atskirai taigi tas PVM niekur neišskirtas.

Tegul darbuotojas iš savo banko sąskaitos atspausdina mokėjimo dokumentą, kuriame matosi kad papildymas darytas būtent tam tel.numeriai. Pateiks avanso apyskaitą, apmokėsite kaip atskaitingam asmeniui. Sąnaudas pripažinsite pagal skambučių išklotinę - už kokią sumą faktiškai prakalbėta. Bus jovalas apskaitoje, bet - jei jau taip nusprendėte...
2016-03-03 18:37 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1308456

FKOA rašė:
Sveiki,

Bėda - pasvilo puodo plastikinė rankena ir butas smirda padegusia plastmase.
Kaip panaikinti tą šlykštų degėsių kvapą?
Actu valiau sienas, soda buvo ir kilikme ir sofoje - gal kaškiek geriau bet nieko.
Prašau pasidalinti ir padėti :)

Belieka išvėdinti ir panaudoti oro gaiviklį smile
2016-03-03 18:35 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1308455

UPS rašė:
Sveiki visi :) Naujai susivedžiau kelias įmones,tad kyla daug klausimų.Gal paprotinsit ,kaip nustatyt ,kad darbo užmokestį galėčiau mokėti pavedimu per banką darbuotojui atskirai ? Mokėjimo pavedime neleidžia pavardės darbuotojo pasirinkt...Ir per darbo užmokesčio paskaičiavimą neskaido darbuotojų atskirai bankiniam pavedimui smile

Jeigu norite atskirai, o ne sąrašu importuoti į banką - einate į Mokėjimo dokumentus- pagal žiniaraštį - pasirinksite darbuotojus ir suformuosite EXP- SEPA XML. Į banką importuosis atskirais pavedimais.
2016-03-03 16:25 Įvairūs » Asociacijos » #1308433

Laurina rašė:

Uždarom sąskaitas 341 ir 3422
D 341 109299,93 Lt
K 3422 109299,93 Lt

???



Teisingai smile To ir norėjau, kai rašiau , kad ne visos korespondencijos.
2016-03-03 16:10 Įvairūs » Asociacijos » #1308427

Laurina rašė:

Tai, taip. 2013 m. sąskaita pripažįsta finansuoti, į samatą ji yra įtraukta ir 2014 metais apmokėta
O trukstama korespondendenciją gal tokia ?:
D 51 109299,93 Lt
K 350 109299,93 Lt


O kaip jūs uždarote 341 ir 3422 ?
2016-03-03 16:03 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1308424

Fin24 rašė:

tai Jus kortele susikuriat su pav. Kanceliarines pr., nuurodos paslauga/darbas, san. sask. :6, Pajamus sask.? (kam ji reikalinga??) ir gavime nurodote tik bendra suma su pvm,?

Pajamų sąskaita reikalinga, jei jūs paslaugas parduotumėte, o pirktumėte (kortelė yra universali). Jei nereikia, laukelio nepildote.
Gavime - pagal poreikį - vienoje įmonėje traukiu bendrą sumą; kitoje - atskiromis eilutėmis kiekvieną prekę, pasirinkdama tą pačią "kanceliarinių prekių" kortelę, ranka rašydama tos kiekvienos perkamos prekės pavadinimą.
2016-03-03 15:59 Bendra » Viešoji įstaiga » #1308423
Pas mus - VšĮ - kiekvienais metais atliekamas išorinis finansų auditas. Nuo 2013 metų pasikeitus apskaitos tvarkai, kai sąnaudos buvo nebekompensuojamos, o pripažįstamos finansavimo pajamomis - ir man buvo kilęs klausimas dėl neleidžiamų atskaitymų eilutės. VMI pakonsultavo taip pat kaip ir Gita1 rašė; dar papildomai kasmet tikrinu deklaravimo principą pas auditorius, kurie patvirtina- PLN204N rodomos TIK komercinei veiklai skirtos sąnaudos. TAIP - dalis iš šitų sąnaudų gali būti neleidžiami atskaitymai, pvz. suteikta parama ne paramos gavėjui, reprezentacinių sąnaudų procentas, kt.
2016-03-03 15:25 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1308407

names rašė:
Pas mane 600(1)

Ups... tada nenaujinsiu, kol su algom nepabaigsiu smile
2016-03-03 15:12 Įvairūs » Asociacijos » #1308400

Laurina rašė:

Į šita suma 109 299,93 Lt kurį buvo pervesta įeina 2013 m. sąnaudos . Ar taisingai mastau ?

Jei jums tą 2013 metų sąskaitą pripažins tinkama finansuoti, tada įeis.
Beje, pas jus - trūksta korespondencijų uždarančių gautiną ir gautą finansavimą...
2016-03-03 15:05 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1308396

names rašė:

Nu dabar kiek pamenu iki paskutinio atnaujinimo tai gerai skaičiavo, o dabar jau valandinį pila.Gal nuo to?

Hmmmm. Pas mane dabar 599+4(8)...
2016-03-03 15:03 Bendra » Viešoji įstaiga » #1308394

aratinga rašė:
O veiklos rezultatų ataskaitoje kai apskaičiuojame veiklos rezultatą, ...

Veiklos rezultatų atskaitoje rodote absoliučiai VISKĄ.
Pelno MOKESČIO DEKLARACIJOJE rodote tik dalį, t.y. tik komercinę veiklą.
2016-03-03 15:00 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1308392

Fin24 rašė:
prasau paprotinkit kaip daryt su smulkiom prekem kanceliarines, iv. kt. smulkios prekes kaip klijai vamdziams (kurie susinaudoja kartui ar siek tiiek ilgiau),, vinys iir t.t...naudojant savo veiklai,jas iskart galiim i 6klase nurasyt ir gal galima jas,, gavus s-f-, kzk summest i bendra kanceliariniu prekiu katila, kad nereiketu skaiciuot... (beje pgl nauja sask. plana kanceliarines prekes kokia sask.? smile



Smulkiom išlaidom, kurios nurašomos tiesiai į sąnaudas, aš užsivedu "paslaugą" su 6kl. sąskaita, pvz. kanceliarinės prekės; ir tą paslaugą pajamuoju Gavimo dokumente.
2016-03-03 14:58 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1308390

names rašė:
Kodėl dirbantiems poilsio dieną skaičiuoja valandinį darbo užmokestį.Pas mus DS yra nustatytas mėnesinis DUir manau programoje turėtų būti kad skaičiuotų ne valandas o dienas.

Pas mane skaičiuoja už dienas. O kaip jūs suvedate darbą poilsio dieną?
Gal pas jus tam darbuotojui buvo darbo laiko pakeitimai?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui