Tax.lt narys Girele

Girele
Tax.lt narys nuo
2005-05-13
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
patobulėjęs buhas
Pomėgiai
kišti nosį kur nereikia
Girele
forume parašė 9675 žinučių

Naujausios žinutės:

2018-04-18 11:38 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1389759

leliuks rašė:
Bet kaip kontrahentą turiu manau tą asmenį įsivesti ar jau nebe?

Taip, kontrahentą.
2018-04-18 11:19 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1389756

leliuks rašė:
Laba diena. Darbuotojaus, dirbančio įmonėje darbo užmokestis pagal notaro įgaliojimą pravedamas kitam asmneiui. Kaip man tą asmenį įsivesti į kontrahentus kad nekabsėtų skola darbuotojui ir permoka kitam asmeniui?

Per atskaitymus - kaip anstoliams, tik bus vienkartinis kiekvieną mėnesį, nes manau - sumos skirsis?
2018-04-18 10:15 Bendra » Kaip skaiciuoti atlyginima is kito galo? » #1389723

Svarainisx rašė:
Lengva jums sakyti, issiveskit smile Mokykloj taip sunku nebuvo smile
Bet tiesa sakant, tai aciu jums uz tokia formule, cia bent jau viskas vienoj elutej, tai bent kazkokiu vilciu man teikia smile

Tai mano šeštokė dabar pradėjo tokius uždavinius spręsti smile baikos...
Sėlmės smile
2018-04-18 09:45 Bendra » Kaip skaiciuoti atlyginima is kito galo? » #1389711

Svarainisx rašė:
Na lyg ir neblogai matematika sekesi smile
Pateiksiu standartinio skaiciavimo pavyzdi: tarkim gauna zmogus "ant popieriaus" 600EUR, tai:
1. skaiciuojam NPD: 380 - (600(cia tie 600EUR) - 400)*0.5 = 280
2. Is 600-280= 320
3. Nuo 320 - SODRA ir GMP(labai nebesigilinkim kaip smile ) = 102
4. Ir va tada is 600-102= 498 "i rankas" .

Bet tai dabar jus man pasakykit kaip pradet nuo kito galo. NPD su formule neapskaiciuosi, nes nezinai nei tos sumos 600 nei 280. Nemanau, kad susiskaiciuoja: 380-(x-400)*0.5=x smile
O kad pradet nuo kito galo konkreciai, tai tarkim turi tuos 498, bet neturi nei 600, nei 102 smile

Blogai jums su matematika sekėsi, blogai smile
Standartinė formulė: DU į rankas = DU - (DU-(380-0,5x(DU-400)))*0,15-DU*0,09-DU*0,02(jei kaupia pensijai).
O dabar - išsiveskite, kam bus lygu DU, kai žinote DU į rankas.
2018-04-18 09:22 Bendra » Kaip skaiciuoti atlyginima is kito galo? » #1389705
Svarainiui - reikia FORMULĖS.
Na, teks jam prisiminti 7 klasės matematikos kursą ir paėmus standartinę DU apskaičiavimo formulę išsivesti atvirkštinį nežinomąjį smile
2018-04-18 09:20 Bendra » Kiek gauna buhalteris už darbą? » #1389703

pringle rašė:
Kiek imtumėt, darbas VšĮ:
Darbas pilną darbo dieną;
Kas ketvirtį pristatomos ataskaitos, paraiškos į miesto savivaldybę už lėšų panaudojimą;
Viešieji pirkimai;
Darbuotojų ~40, pusė turi etatinį apmokėjimą, kiti valandinį;
Per mėnesį ~30 vnt sąskaitų;
Pilnai tvarkoma visa dokumentacija (įsakymai, tabeliai ir pan);
Kasos pajamų orderių išrašymas (~70 vnt per mėnesį), pinigų priėmimas;
Bendravimas su klientais telefonu ir el. paštu.

Žodžiu, vieno žmogaus orkestras smile

Kas dalininkai - privatūs ar savivaldybė (valstybė)?
Jei savivaldybė - yra LR Nutarimas kaip apskaičiuojama vyr.buhalterio alga. www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A3BCBB5...
Jei privatūs - tai prašykite ne mažiau 1200 eur, nes su ataskaitomis, finansavimu - užsiknisite...
2018-04-17 19:11 Bendra » Įsakymai » #1389681

Niemand rašė:
Kas per "auditas" gali reikalauti jokios teisinės prasmės neturinčiu dokumentu...

Neteko susidurti su viešojo sektoriaus auditavimu? smile
Valstybės kontrolė net atostogų dienas perskaičiavo su KETURIAIS ženklais po kablelio ir į aktą įrašė, kad buvo neteisingai suskaičiuota ant 0,04 dienos....
2018-04-17 19:09 Bendra » Įsakymai » #1389680

vaida_aa_ rašė:
Laba diena,

gal galėtumėt pakonsultuoti įsakymų sudarymo klausimu?
Priimant žmogų į darbą (bet ir šiaip bet kokiais klausimais) reikia nurodyti kokiais įstatymais ir/ar DK straipsniais remiamasi. Neretai tenka susidurti su keblumais...

Pvz., priimant žmogų į darbą pagal terminuotą projektinio darbo sutartį, kuriuo DK straipsniu remtis??? 89 str. tai projektinio darbo sutarties sąvoka (juk sąvokomis nesiremsim), o ir toliau nurodoma darbo laiko norma ir pan.

arba priėmimas neterminuotam laikotarpiui DK 71 straipsnis tik nurodo kaip darbdavys turi elgtis....


1. Įsakymuose "remtis" galima ne tik į įstatymus, bet ir į lokalinius aktus (įmonės vidaus tvarkas).
2. Priimant į darbą - įsakyme tikrai nebūtina nurodyti straipsnio, užtenka surašyti aplinkybes. BET - jei jūsų buhalterija to reikalauja - prašykite, kad buhalterė surašytų DK straipsnius, kokie jai tiktų...
2018-04-17 19:04 Įvairūs » Asociacijos » #1389679

Gusta rašė:
Ar kompensuota patalpu draudimo suma yra "parama" ir ar traukiama i forma FR0478 kaip ir VMI2proc. parama?

Svarbu KAIP (kokiu pagrindu, tikslu, iš ko) GAUTI pinigai.
2018-04-17 16:40 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1389662
"Gyvenamųjų pastatų, patalpų bei lengvųjų automobilių įsigijimo bei nusidėvėjimo išlaidos nepriskiriamos leidžiamiems atkaitymams."
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-med...
2018-04-17 16:33 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1389657
Atsargiai su ūkininkų lengvaisiais automobiliais ir leidžiamais atskaitymais smile Kad kažkas taip daro - nereiškia kad taip teisinga smile
VMI pripažįsta lengvuosius automobilius ūkio leidžiamais atskaitymais (kaip ir PVM atskaitą) tik išskirtiniais atvejais - pvz. kai jais vežama produkcija pardavimui į turgavietes... Kitais atvejais - tikrinimo metu išmeta iš atskaitymų ir PVM.
2018-04-17 12:56 Darbo teisė » Išeitinė išmoka išeinant į pensiją » #1389592

rutacka rašė:
Laba diena. Pagal naująjį DK, išdirbus 18 metų, išeinant į pensiją, kiek priklauso išeitinių? Ačiū už atsakymą.

Pagal DK darbo sutarties nutraukimo pagrindo "išėjimas į pensiją" - nėra.
Pagal kokį straipsnį bus nutraukta darbo sutartis?
2018-04-17 10:00 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1389527

Inga0119 rašė:
Sveiki, paruosiau balansą ir pelno nuostolių ataskaitą. Gavosi nuostolis.
Ką ne taip darau: kai perkeliu nuostolį į didžiąją knygą , ant tos sumos (gauto nuostolio) nesutampa didžioji knyga.

Ačiū.

Įrašai daromi dvejybiniu principu: Debetas ir Kreditas. Tikrinkite, kurio neįrašėte smile
2018-04-16 10:50 Įvairūs » Asociacijos » #1389361

nemos rašė:

Ačiū. Deja, tai senas kvitas, tai sąskaitos jau tikrai neišrašys. Ko gero reikia dėti į neleidžiamus atskaitymus ir duot velnių, kad sąskaitas išsirašinėtų smile


Mokėjote iš komercinės veiklos pajamų? Remontuotas turtas bus skirtas vykdyti komercinę veiklą?
2018-04-11 16:30 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1389108

aqvile rašė:

Ir net jei eina atostogų, šitų neliečiu?

Jei kaupinių apskaita - kartą metuose - tada NELIEČIATE.
Jei skaičiuotumėte kas mėnesį - tada - arba programa turi automatiškai formuoti, arba reiktų ranka persiskaičiuoti pagal kiekvieno mėnesio pabaigoje sukauptų atostogų dienas.
2018-04-11 16:01 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1389101

aqvile rašė:

"ne rečiau kaip kartą per metus" tikriausiai ir leidžia kartą per metus formuoti, ane?..
O tada sakykim 228 rodysis tai, kas buvo sukaupta sausio pirmai, nebent ėjo atostogų ir mažėjo?

Visus metus ir 228 ir 695 rodote tai, kas buvo sausio 1d., o koreguojate tik gruodžio 31d.
2018-04-11 15:47 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1389089

aqvile rašė:
Laba diena,

aš vėl dėl atostogų rezervo, nes nesuprantu..

Likutis metų pradžiai D228 K695 (100)
Reikia registruoti, kiek sukaupta pirmam ketvirčiui pasibaigus. Sakykim padidėja 50. Tai bus D87 K695 D228 K70 ir rašytis tik tas 50? O tas kas sukaupta buvo metų pradžiai, jau neis niekada per 7 ir 8 klases?
Eina atostogų D695 K692 D42(2) K 228.
O jei sumažės atostogų rezervas po 2 ketvirčio? Tada turėčiau atstatyti atostogų rezervą (priskaičiuotą pirmą ketvirtį) atvirkštiniu įrašu ir per naujo sukaupti mažesnę sumą?
O jei kaupiasi iš spec. lėšų, tai nebus to antrinio įrašo kaupiant? Ir nesirodys 228 klasėj?

Ačiū..

O pas jus apskaitos politikoje (vadove) numatyta,kad rezervus formuoti kas ketvirtį?
Pas mus - tik metų pabaigai.
2018-04-11 10:44 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1389029

Serebro rašė:

Bet ten kalba eina apie atsargų savikainos nustatymą ir atsargų apskaitos būdą. Jei neklystu, tai galima taikyti ir suminę apskaitą, ir atsargas apskaityti nuolat, o ne periodiškai. smile

Išverčiu paprastai:
Nuolat apskaitomos atsargos - "kiekinė" - FIFO, LIFO, konkrečių kainų ir. kt..
Periodiškai apskaitomos - "suminė".
2018-04-11 09:29 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1389020

Serebro rašė:
Kokiam teisės akte rašoma apie suminę ir kiekinę apskaitą?

VAS 9
2018-04-11 08:27 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1389013

naktigoneeu rašė:
Sveiki, ar galetumete apšviesti kaip "švieži" ūkininkai turi tvarkyt buhalteriją? Kada ir kiek mokėt vmi, sodrai? Ar yra skirtumai, jei tie dar vykdomos kitos veiklos?

www.vmi.lt/cms/ukininkams-ir-ju-partneriams
2018-04-09 14:37 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1388839

leliuks rašė:
Sveiki. Kas galiėjo atsitikti kad neteisingai išskaičiuoja programa antstoliams? Iki šiolei viskas gerai buvo. 20 ir 70 prc reikėjo skaičiuoti ir neturėjau problemų. O dabar kažkas nutiko.

Atsinaujinkit programą.
Jei vėl bus blogai - siųskit rezervą Edlontai, kažką jie taisė.
2018-04-09 10:58 Bendra » Turiu klausima visiems » #1388771

Dorota1 rašė:
čia tesiog dėl sportinio interso noriu sužnoti, kažin jai pirksiu iš JAR ar tos įmonės vadovai matys kad domėjausi jų duomenymis?

Neesu mačiusi, kad matytųsi :)
2018-04-09 08:22 Bendra » Turiu klausima visiems » #1388730

Dorota1 rašė:
Oj man nemokamai reikia ar yra dar galimybes?

Jei įmonė ar direktorius viešai nesiskelbia - nerasite nemokamai. O RC ne taip daug kainuoja - prieš mėnesį aš 3,99 eur mokėjau.
2018-04-08 09:42 Bendra » Viešoji įstaiga » #1388702

Dorota1 rašė:
Ar VŠĮ turi FA pateikti per 3 men nuo metų pabaigos?

5. Kiekvienais metais per keturis mėnesius nuo viešosios įstaigos finansinių metų pabaigos turi įvykti eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. Viešosios įstaigos vadovas eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui privalo pateikti viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir praėjusių finansinių metų viešosios įstaigos veiklos ataskaitą.
(...)
3. Viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį, o tais atvejais, kai auditas atliktas, audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada pateikia juridinių asmenų registro tvarkytojui. Viešosios įstaigos, priskiriamos viešojo sektoriaus subjektams, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, o tais atvejais, kai auditas atliktas, audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada juridinių asmenų registro tvarkytojui teikia Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti dokumentai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo dienos neatlygintinai skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje.
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E52802...
2018-04-05 15:13 Biudžetinių įstaigų apskaita » Kasos patikrinimas » #1388582

Kristiana__ rašė:
Jeigu niekas neginčytų, gal nugalėtų forma prieš turinį.


citrus rašė:
Laba diena, reikia Jūsų pagalbos: netyčia pražiopsojome ir ant KIO nėra vadovo parašo (vadovas nebedirba), jei būtų tikrinimas kas už tai būtų? smile



Gal TURINYS prieš formą? smile
2018-04-04 14:43 Bendra » Nauja įmonė » #1388442

Dorota1 rašė:
priminkit kokia sieka turi buti naujoj įmonei įdarbintas direktorius ir buhalteris

SEKA yra tokia: 1. Direktorius 2. buhalteris....
(Juk darbdavį atstovauja direktorius, jis ir sutartis sudaro su kitais darbuotojais)
2018-04-04 14:26 Bendra » Patalpų nuoma iš fizinio asmens » #1388438

Tess rašė:
Ačiū. Bet tuomet prašymo neužtenka, reikia ir sąskaitų smile
Su gyventojui priklausančio turto naudojimu susijusios išlaidos (pvz., abonentiniai mokesčiai – pagrįsti dokumentais) ...

Paprastai pridėdamos mokesčių sumokėjimo dokumentų kopijos (kad būtų galima identifikuoti laikotarpį ir patalpų savininką).
2018-04-04 13:13 Bendra » Patalpų nuoma iš fizinio asmens » #1388432

Tess rašė:
Gavo UAB iš nuomotojo prašymą raštu sumokėti komunalinius. Sąskaitų už komunalinius neturiu. Ar čia būtų leidžiami atskaitimai? smile
Ar čia reikės deklaruoti kaip išmoka FA ir GPM priskaičiuoti? smile

www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.4.8.30/-/asset_...;jsessionid=71BBAD515D3FA6F0BFA469830E293D8A?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fweb%2Fkmdb%2F1.4.8.30%3Bjsessionid%3D71BBAD515D3FA6F0BFA469830E293D8A%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0OhS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
2018-04-03 14:54 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1388331

Byla rašė:
Ir ten ieškojau... Turbūt neįkušlinau. Ačiū. Einu dar kartą... Bet čia pas mane "balankų numerių skaitmenų skaičius -"0" , o kitame laukelyje pažymėta "nėra" . Ką reikia padaryti?

Jei nulis, tai rodys visus. Pažymėkit pvz. 3 ( rodys 022).
Kitam laukelyje - apie tarpą tarp serijos ir skaičiaus. Jei nėra - tai nerodo tarpo.
2018-04-03 14:39 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1388326

Byla rašė:
Laba diena.
Ar įmanoma sąskaitų faktūrų numeracijoje "nuimti" tuos nulius prieš skaičių? Tas pats ir su KPO.
Niekaip nerandu nustatymuose tokios galimybės. Nervina toks numeravimas 000005. Ir isaf ištisai dėl šito raudonuoja. :( Ačiū.

Žinynai- SAD blankai - paskutinis skirtukas: nustatymai.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui