Tax.lt narys Girele

Girele
Tax.lt narys nuo
2005-05-13
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
patobulėjęs buhas
Pomėgiai
kišti nosį kur nereikia
Girele
forume parašė 9675 žinučių

Naujausios žinutės:

2018-01-30 08:25 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1382539

leliuks rašė:
Sveiki. Kaip parduoti IT , kuris įvestas kaip IT, dar pirktas prieš programos įsigijimą. Įvestas per likučius turbūt, nebeatsimenu. Parduodant kaip prekę to IT nėra.

Įsivedat PASLAUGĄ - "IT pardavimas" su reikiamomis korespondencijomis.
Tada IT modulyje per operacijas - suformuojate pardavimą su sąskaitų korespondencijomis savikainos ir nusidėvėjimo nurašymui.
2018-01-30 08:23 Bendra » Ankstyvas pajamų deklaravimas » #1382538
Deklaraciją GPM308 galite pateikti nors ir sausio 1d. Tik VMI dar nerasite sukeltų duomenų - išmokų iš įmonių. Variantas - teikiate dabar, vėliau - jei reiks, patikslinsite.
2018-01-30 08:20 Bendra » Pirkimas iš ūkininko » #1382537

ramaski rašė:
Laba diena,

gal žinote ar įmonei galima priimti sąskaitą iš ūkininko už konsuiltaciją? ūkininkas ne pvm mokėtojas. Ar visi ūkininkai gali išrašyti sąskaitas už konsultacijas?
ačiū

Konsultacija (neaišku kokia) tikriausiai nebus priskiriama žemės ūkio veiklai. Vadinasi, šiai veiklai žmogus turi turėti įregistravęs kitą veiklos rūšį.
2018-01-28 20:42 Bendra » Viešoji įstaiga » #1382320

Vovieruska rašė:

Vovieruska rašė:
Labai reikia konsultacijos. Ir atsiprašau jeigu pasikartos klausimas.
Dėl garažų bendrijos veiklos rezultatų ataskaitos. Bandžiau visur ieškoti atsakymų, bet vis tiek neaišku kaip reikia ją pildyti teisingai.
Jeigu bendrija renka tik nario mokesčius ir juos panaudoja susidariusiom išlaidoms padengti. Ar reikia tuos gautus nario įmokas rodyti veiklos rezultatų ataskaitoje ? Ir taip pat ar reikia rodyti patirtas sąnaudas (DU, komunalines išlaidas, žemės mokestį it t.t.)?

Labai laukiu jūsų pagalbos

Viską rasite apskaitos taisyklėse: www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D...
2018-01-26 16:17 Įvairūs » Asociacijos » #1382263

lizole rašė:

patirties tikrai neturiu daug, bet matau, kad negerai,nes visiškai nebuvo trauktos veiklos sąnaudos, ko pasekoje ir pajamos iš komercinės veiklos didesnės gaunasi.
o kaip dėl tų renginių, kur nuomojamos salės ir pan.? arba kai išvyksta ir apmoka viešbučius
ačiū ir atleiskit, kad mano klausimai kvailoki..

Pasitikrinkite - gal būt buvo apskaita daryta pagal seną iki 2012m. tvarką (kai sąnaudų nerodydavo, bet jomis mažindavo finansavimo pajamas).
Jums reikia atsiskirti - kurios sąnaudos apmokamos iš finansavimo, kurios iš veiklos pajamų.
Jei tiksliai negalima atskirti - skaičiuokite pagal pajamų proporciją.
Išlaidas - jei jos tiesiogiai susiję su įstaigos veikla, traukti galima, jei tai yra narių ar savanorių naudai. Žr. savanoriškos veiklos įstatymą.
..........
Apskaitos tvarka www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D...
2018-01-26 15:43 Įvairūs » Asociacijos » #1382256

lizole rašė:
žodžiu, kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių.. Gal kažkas turės noro truputį pagelbėti, apsiėmiau už 2017 m. sutvarkyt sporto klubo buhalteriją, žiūriu, kad neteisingai vesti ir 2015-2016m., finansinė atskaitomybė gaunasi neteisinga. Ar galima imti ir viską pervesti teisingai, tada tikslinti pelno deklaraciją ir registrui centrui? ar nekišti nosies ir viską taisyti per 2017 m.? Dar man labai įdomiai, jie dalyvauja varžybose - keli sportininkai, kartu vyksta klubo nariai, tiems klubo nariams perkamas maistas, apmokama už nakvynę. taip pat organizuojami klubo narių susitikimai ir vėl gi perkamas maistas, nuomojamos patalpos, radau kelias sąskaitas su pirktu alkoholiu. ar galima iš uždirbtų pinigų visą tai pirkti, o sąnaudose rodyti kaip kitas sąnaudas? ar išvis negali būti apmokama už tokius dalykus? šiaip asociacija iš projektų gauna pinigų, 2 proc., nario mokesčių ir rėmėjų lėšų. Labai ačiū

O jūs tikra, kad apskaita tvarkyta neteisingai? Nes pagal klausimą matosi kad nelabai žinote apie asociacijų apskaitą...
1. Ankstesnių metų atskaitomybių taisyti nebegalima, taisot einamaisiais.
2. PM deklaraciją (komercinės veiklos pajamos) - tikslinti reiktų.
3. Dienpinigiai www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba5b5ce0ab8...
2018-01-26 15:38 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1382254

Dorota1 rašė:

taip teisingai suvesti su kodais ir korespondencijom
o jums sudaro nuomą įtraukia? jai tokia turit

Taip, įtraukia.
2018-01-26 15:14 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1382247

Dorota1 rašė:
Ar jusm į FR0573 įtraukia nuomą? tik dabar pastebėjaukad pas mane nei vienoje įmonėje neįtraukė nuomos

O mokėjime suvedėte duomenis?
2018-01-26 09:23 Įvairūs » Asociacijos » #1382177

lizole rašė:
o kaip teisingai pasielgti su įsigytomis padangomis, automobilių detalėmis? iš karto jas nurašyti, ar prilyginti atsargoms? smile

Pagal jūsų nustatytą apskaitos politiką - kada pripažįstate sąnaudomis - ar kai pradedate naudoti, ar kai pilnai sunaudojate.
Praktikoje pasitaiko ir vienas ir kitas būdas.
2018-01-25 11:20 Bendra » Individuali įmonė » #1382059

virbuh rašė:

Tai reikia suprasti, kad norint turėt 02 kodu mano atveju 800, reikia dasimokėti sodrą kad būt nuo visų 800.
Tai kam tada tas sodros 50 proc...Tai tada , jei išsimoku 800 ir moku tik nuo pusės sodrai, tai 02 kodu galiu FR471 deklaruot tik 400, o kitus 400 sakykim iš pelno, nes damokėt nenoriu sodrai. Ar taip? Tai jie tampa neleidžiamais atskaitymais (išmoka iš pelno). Ar susapnavau jau.... smile

Na ne... Jei išsiimate 800 tai ir FR471 deklaruojate 800 ir GPM nuo 800 susimokate.
1. Savininkas kas mėnesį Sodrai moka tarkim nuo pusės MMA - nuo 200 eur. O antru kodu kas mėnesį išsiima po 500 eur. Per metus 2 kodu bus išimta 6000 eur, sodros bazė: 6000 :2 = 3000 eur. Jau sumokėta sodrai nuo 200*12= 2400. Skirtumas 3000-2400 = 600 eur. Vat nuo šito skirtumo reikės sodrai sumokėti papildomai, bus leidžiami atskaitymai.
2. Savininkas kas mėnesį Sodrai moka tarkim nuo pusės MMA - nuo 200 eur. Ir antru kodu kas mėnesį išsiima po 200 eur. Per metus 2 kodu bus išimta 2400 eur, sodros bazė: 2400 :2 = 1200 eur. Jau sumokėta sodrai nuo 200*12= 2400. Skirtumas 2400-1200 = 1200 eur. bus leidžiami atskaitymai, nes sumokėta sodrai neviršijant lubų.

2018-01-25 11:02 Įvairūs » Buhalterių klubas - nepelno siekianti organizacija » #1382043

tiga rašė:
Noriu Jūsų nuomonės ir pasidalinimo patirtimo - ką darote su elektroninėm sąskaitom smile Jau aš galvojau, kad kaip mūsų kaime sako-praėjo jiems šis kiaušų gėlimas smile , bet pasirodo ne smile Tai ką darote su jom ir kaip kaupiate ir kas už tai atsakingas?

Klausimas į klausimą - jei aš gaunu iš tiekėjo sąskaitą e-paštu ir ją atsispausdinu, tai kaip VMI įrodys, kad jos tiekėjas man neperdavė į rankas?
2018-01-25 10:58 Bendra » Individuali įmonė » #1382042

virbuh rašė:
Dar padiskutuojame, jei turit kantrybės. VMI dar ne laikas rašyt. Patys nežino dar.
Tame naujame komentare. Pirmoj pastraipoje apie kokį VSD ir PSD skirtumą kalbama, nes jau sumokėta nuo pusės? Išsimokėjau 800, VSD ir PSD mokėjau nuo 400. Visa suma 800 yra 02 kodu. Gal turima mintyje, kad norint turėt 02 kodu 800, reikia pačiam dasimokėti sodrą nuo likusios sumos? Ar čia kitas atvejis?

Šitoje vietoje - jei kas mėnesį Sodrai mokėjote nuo MMA, o išsiėmėte daugiau - tai metams pasibaigus susidaro skirtumas, kurį reikės sumokėti Sodrai.
2018-01-25 09:12 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1382006

Dolli55 rašė:
Sveiki, į kokį skyrių kreiptis VMI, kad gauti 1 mėn. PVM-o mokesčio atidėjimą. Nei karto neteko susidurti. Skambinau 1882 tai ten nurodė "gaires" kur atidėjimai 1 metams ir begalės dokumentų.Gal galima parašyti prašymą ar dar kažką VMI, kad atidėtų mokėjimą. Nežinau net į kokį skyrių kreiptis. Lauksiu patarimų.Ačiū

Tokio "supaprastinto" atidėjimo, kaip jūs norite - nebūna. Jei reikia trumpam laikui - paprasčiau pasiimti paskolą ir sumokėti mokestį.
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-med...
2018-01-24 16:06 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1381972

Tininga rašė:
Aš matau sausio 23 dieną įdėtą kryžminį už lapkričio mėnesį. Kažkodėl.

Buvo kitų įmonių taisymų, arba pateiktas pusmečio registras, - "sukryžmino" iš naujo.
2018-01-24 15:23 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1381958

dontcha rašė:
SVeiki,
darbuotojai iki nauju metu dirbo 0,5etato,bet nuo naujų metų jie dirbs pilnu etatu. Kuom remiantis reikia surašyti įsakymą dėl algos ir darbo valandų didėjimo? smile

1. iš anksto (prieš protingą terminą) reikia darbuotojams įteikti įspėjimus apie darbo sąlygų pasikeitimą.
2. jei darbuotojai sutinka - darote pakeitimus DS.
Įsakyme galite parašyti priežastis, kodėl didinamas krūvis ir nurodyti, kad darbuotojai sutinka.
2018-01-24 13:02 Bendra » Individuali įmonė » #1381938

virbuh rašė:
O kaip supratot dėl leidžiamų sumų, ar likot prie savo nuomonės? Jei sodra bus nuo pusės.

Įdėjau gi VMI išaiškinimą - jei neviršija lubų ir yra VMI deklaruojama bei GPM apmokestinama - leidžiami.
P.S. Taip - PSD nuo ne mažiau MMA.
2018-01-24 12:51 Bendra » Individuali įmonė » #1381935

virbuh rašė:
.
Bet paskutinio sakinio tai visai nesupratau, ką norėjo pasakyt
''... gauna (išsiima) didesnę sumą nei deklaruota Fondo valdybos teritoriniam skyriui, deklaruotą sumą viršijanti išsiimtos sumos dalis nelaikoma su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, išskyrus atvejus kai minėtas pajamas gavęs gyventojas savo metinėje pajamų deklaracijoje pats visą gautą sumą deklaruoja kaip su darbo santykiais susijusias pajamas ir šios pajamos neviršija minėtų 48 einamųjų..''
Kaip galima deklaruoti 02 kodu GPM308, jei nebus deklaruota FR471....? Nieko apie 50 proc...
GAL VMI nedaskaitė, kad yra toks 50 proc sodros... smile

Įmonė FR471 deklaruos 4800 sumą, visą sumą 4800 savininkas parodys GPM308; o Sodra metams pasibaigus suskaičiuos: deklaruota suma 4800 : 2 = 2400. Nuo šios sumos turės būti sumokėta VSD.
2018-01-24 12:02 Apskaita & Auditas » Viešoji istaiga » #1381924

Dorota1 rašė:
o iki kada reikia deklaruoti gauta parama?ir kokia deklaracija?

FR0478 + viešoji dalis pdf.
"Pasibaigus kalendoriniams metams, paramos teikėjai ir / ar gavėjai ataskaitos FR0477
formą ir / ar ataskaitos FR0478 formą mokesčių administratoriui privalo pateikti iki kitų kalendorinių
metų gegužės 15 d"
2018-01-24 11:55 Bendra » Individuali įmonė » #1381919

ara rašė:
Pagal Girelės nuorodą išeitų taip;
Išsiimu 1000, sodrai deklaruoju 500 , moku nuo 500, GPM deklaruoju kaip išėmiau 1000,- 02 kodu? Ir tada viskas leidžiami taip išeina?

Taip.
2018-01-24 11:44 Bendra » Atlyginimas » #1381908

admin123 rašė:
klausia zmogus, dirbantis valstybineje istaigoje.
už kiekvieną ketvirtį yra mokamas priedas už viršytą atsilieptų skambučių skaičių.
uz III ketv. (07,08,09 men.) skirtas priedas. Įsakymas dėl priedo už III ketv. parasytas lapkričio mėn.
Zmogus lapkritį dirbo tik 9 dienas, nes kitas atostogavo, o priedą uz III ketv. ismokėjo už 9 dienas, dirbtas lapkritį (sumažino priedą). Juk tas priedas uždirbtas uz 3 ketv., kodėl dėl to, kad atostogavo lapkritį, sumokama perskaičiuojant pagal lapkritį dirbtas dienas?

gal Jūs suprasite, kaip čia taip gali skaiciuoti?

Suskaičiavo neteisingai.
Jei priedas už praeitą laikotarpį, tai jis ir turi būti skaičiuojamas atsižvelgiant į 3 ketv. dirbtą laiką. Arba (žr. darbo apmokėjimo sistemoje) priedas gali būti konkreti suma, neperskaičiuojama pagal dienas.
2018-01-24 11:40 Bendra » Individuali įmonė » #1381906
Beje, VMI išaiškinimas jau buvo gruodžio mėn:
"Jeigu individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar mažosios bendrijos narys faktiškai iš įmonės gauna (išsiima) didesnę sumą nei deklaruota Fondo valdybos teritoriniam skyriui, deklaruotą sumą viršijanti išsiimtos sumos dalis nelaikoma su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, išskyrus atvejus kai minėtas pajamas gavęs gyventojas savo metinėje pajamų deklaracijoje pats visą gautą sumą deklaruoja kaip su darbo santykiais susijusias pajamas ir šios pajamos neviršija minėtų 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių. Tokiu atveju, visa gauta suma, neviršijanti „lubų", apmokestinama kaip su darbo santykiais susijusios pajamos. Mokėtinas VSD ir PSD įmokų skirtumas taip pat apskaičiuojamas nuo individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario metinėje pajamų deklaracijoje 02 pajamų rūšies kodu deklaruotos sumos."
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.4.8.9/-/asset_p...;jsessionid=3B7AA721EB7D633EA6D83E286364CCE5?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fweb%2Fkmdb%2F1.4.8.9%3Bjsessionid%3D3B7AA721EB7D633EA6D83E286364CCE5%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0OhS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
2018-01-24 11:35 Bendra » Individuali įmonė » #1381900

virbuh rašė:

Ne, jei tai būtų A klasė, tai tada taip, GPM objekto mokėti įmonei nėra, mokėjimas tik pačiam yra to GPM.

Taigi įstatyme nėra parašyta apie klases. Ten parašyta: "Leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. "
O savininko pajamos 2 kodu yra "deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos".
2018-01-24 11:23 Bendra » Individuali įmonė » #1381896

virbuh rašė:

GPM nuo visos sumos

Va jums ir atsakymas - jei visa suma bus apmokestinama GPM, vadinasi - VISA suma bus leidžiami atskaitymai.
O dėl Sodros mokesčių - tai VISA suma yra mokesčio bazė, tačiau skaičiuojant patį mokestį pritaikoma formulė, kai suma dalinama iš dviejų. Vadinasi ir šitoje vietoje - VISA suma yra leidžiami atskaitymai. ANALOGIJA - GPM nuo algos irgi ne nuo visos mokama, bet atminusavus NPD, tačiau VISA suma yra leidžiami atskaitymai.
2018-01-24 10:42 Bendra » Dotacijos-gelbekite » #1381890

Fan rašė:
Sveiki,

pirkta įranga 100.000 eur, dotacijas gausime 70 proc., bet dalimis, lapkritį gavom 30 proc. kitą dalį dar tik gausime, tai kaip su dotacijų ir įrangos amortizacija?


Dotacijas apskaitoje registruojate pagal sutartį, negautą sumą - Gautinose sumose (kaupimo principas).
Nusidėvėjimas - standartiškai mažina dotaciją.
2018-01-24 10:09 Bendra » Individuali įmonė » #1381884

Petronele rašė:
Iš kur pas jus tokių minčių kyla, kad tai gali būti neleidžiami atskaitymai? Man atrodo PMĮ 17 str. gan aiškiai viskas apibrėžta, ir jo kol kas niekas nepakeitė:

Kažkaip jaučiu, kad čia Kapitanovo išmįslas...
2018-01-24 09:56 Bendra » Individuali įmonė » #1381869

virbuh rašė:

Pagal viską sodra, šiuo konkrečiu atveju ir PSD ir VSD tik nuo pusės leidžiami atskaitymai, net ta kita pusė 500 kaip algos, kaži ar leidžiami. Bet dar luktelkim VMI gal ką paaiškins.

Klausimas į klausimą - ar GPM savininkas mokės nuo visos sumos ar tik pusės? smile
2018-01-24 09:53 Apskaita & Auditas » Viešoji istaiga » #1381866

Dorota1 rašė:
KAIP DARYTI TOKIU ATVĖJU, Lietuvos pašržtas dabar neišrašo sąskaitų fakturų, reikia pačiam per sistem a išsirašyti, bet galima tik ta patį mėnesi, o aš turiu daug čekių 11 ir 12 mėn, be saskaitos, mokėta įmonės kortelę, ar galiu jos traukti? ar traukti kaip neleidžiamus atskaitymus?

Apmokate iš komercinės veiklos pajamų? Tada, deja, bus NA.
2018-01-24 08:42 Bendra » Individuali įmonė » #1381837

IrenaU rašė:
Sveiki,
IĮ savininkas turi nedarbingumą. Ar galima jam išmokėti sausio mėn., ligos laikotarpiu , darbo užmoketį, tuos pinigėlius kur 02 kodu deklaruojami ir nuo kurių mokama VSD?

Kadangi čia nėra darbo santykiai - išmokėti niekas nedraudžia.
2018-01-24 08:39 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1381836

KALANKE rašė:

Labas rytas. O kaip galima kitaip padaryti kad neskaičiuot NPD dar.? Nes po atostogų likskelios dienos ir NPD kaip ir per daug bus pritaikyta?

Programa už mėnesį NPD teisingai perskaičiuos nuo visos sumos. Nereikia nieko žaisti pagal atskirus išmokėjimus.
2018-01-23 10:58 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1381738

dassi rašė:
O neismokama tik uz paskutinius 5m?

1. Žiūrim pereinamąjį laikotarpį "Darbuotojai, iki Darbo kodekso įsigaliojimo turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d."
2. Pagal DK 127str.5d. "5. Teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas šio kodekso nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti." - čia atsiranda klausimas - jei nubrauksite nepanaudotas atostogas - ar sugebėsite įrodyti, kad darbuotojui buvo suteikta teisė atostogauti (pvz. sudaryti atostogų grafikai) bet jis pats sąmoningai jomis nepasinaudojo (pvz. yra raštiškas pareiškimas neišeiti atostogų)?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui