Tax.lt narys Girele

Girele
Tax.lt narys nuo
2005-05-13
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
patobulėjęs buhas
Pomėgiai
kišti nosį kur nereikia
Girele
forume parašė 9675 žinučių

Naujausios žinutės:

2017-03-01 16:21 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1351147
Su kompensacijos skaičiavimu - būna klaidų. BET - jei suvedėte nemokamas atostogas - tai iki 14d. įeina į atostogų stažą.
Galbūt - per tabelį suvedus (dešinis klavišas) - skaičiuotų gerai?
2017-03-01 10:54 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1351071

Tabeliss rašė:
gal kas susidūrėt su mamadieniais? kaip juos teisingai apskaičiuoti?

VDU.
Cente - tabelyje su dešiniu klavišu ant dienos - pasirinkti atitinkamą punktą (nepamenu kaip tiksliai vadinasi). Programa pati suskaičiuos.
2017-03-01 08:55 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1351039

astulia30 rašė:
Sveiki, kaip įvesti išlindusią permoką iš ankstesnių metų? Įvedžiau per OŽ per Pradinis likutis ir tam kontrahentui pradinę skolą, bet kažką padariau ne taip, nes suformavus Didžiąją knygą debetas su kreditu ant tos sumos nesueina?

Taip ir turi būti, jei vedėt per pradinį likutį.
Jei negalite kitais būdais atrasti klaidos, vedate įprastą operaciją OŽ ir kontuojate su pajamomis (arba neleidžiamais atskaitymais - priklauso nuo skolos rūšies).
2017-02-28 16:57 Bendra » Kiek gauna buhalteris už darbą? » #1351006

Tess rašė:
Na čia labai mažai.

Čia nusiųskite, pigiau grybo. :)
m.tmapskaita.lt/

Prie kainos yra žvaigždutė.... O kur žvaigždutės paaiškinimas? smile
2017-02-28 14:41 Darbo teisė » Darbo laikas » #1350959

Tininga rašė:
Tam tikrais atvejais, kai darbuotojas pietauja darbo vietoje, pietų pertrauka įskaitoma į darbo laiką. Kita vertus, darbdaviui nėra draudžiama ir apmokėti tą pietų pertrauką...


Supratau DK 158str.5d.
Ačiū
2017-02-28 14:22 Darbo teisė » Darbo laikas » #1350955

Tininga rašė:

Saule65 rašė:
Sveiki, ar galima taip priimti dirbti:
pardavėją, pagal 5d.d. savaitę. Ir jai pietų pertrauka įskaitoma į darbo laiką. Ji dirbtų nuo 10 iki 18val. Žymėtume pietus nuo 12 iki 12.30, o pastabose parašytume kad pertrauka įskaitoma į darbo laiką?
Galima, kodėl ne?

Tininga - o kodėl galima:
2. Į darbo laiką neįeina:
1) pravaikšta;
2) neatvykimas į darbą administracijos leidimu;
3) valstybinių, visuomeninių ar piliečio pareigų atlikimas, karinė tarnyba arba mokomosios karinės pratybos;
4) nedarbingumo laikas;
5) pertraukos pailsėti ir pavalgyti, kasdieninis (tarp pamainų), kassavaitinis poilsis, šventės, atostogos;
6) kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai.
2017-02-28 09:52 Bendra » Atostogų rezervas » #1350896

Tess rašė:
Pas mus kaitos jokios. Dirba sau vienas direktorius. Alga kinta tik dėl MMA pasikeitimo. Dėl to galiu sau leisti sudaryti pažymas už kiekvienus metus atskirai, patikslinti PLN. smile
Tai ir bandau išsiaiškinti teisingą būdą, kaip ištaisyti klaidą. smile


Šiuo atveju vertėtų tik dėl pelno mokesčio perskaičiavimo.
Arba - iš viso neformuoti kaupinių, jei jie nesiekia esminės klaidos dydžio smile
2017-02-28 09:49 Bendra » Viešoji įstaiga » #1350894

marmiz rašė:
Sveiki, kaip elgtis jei všį įstatuose nėra tokios veiklos rūšies kaip reklama, tačiau įmonė savo internetiniame puslapyje paskelbė renginį ir už tai gavo lėšų kaip už reklamos paslaugas?

Praktiškai - niekas neatkreips dėmesio, jei tai vienkartinis įvykis. Nebent jūs esate audituojami ir pastebės auditoriai, tai gali pastabą įrašyti, bet mažai tikėtina.
Ateičiai - pasipildykite įstatus.
2017-02-28 09:42 Bendra » Atostogų rezervas » #1350891

Serebro rašė:
O pln ar tikrai reikia taisyti?

Jei daug metų neskaičiuota ir didelė darbuotojų kaitą - neverta. Nes skaičiavimo, koreagavimo ir taisymo bus begalė; o ir atostoginiai jau bus faktiškai papuolę į leidžiamus atskaitymus. Didelė klaidos tikimybės. Rezultatas pelno mokesčio atžvilgiu - bus apylygis.
2017-02-28 09:39 Bendra » Atostogų rezervas » #1350890

Tess rašė:
Bandau vis tik suprasti kaip ir ką daryti jei kaupiniai nebuvo skaičiuoti.
Situacijos:
1. Įmonės įsteigta 2015 m. Kaupiniai nebuvo skaičiuoti. Priskaičiuojame už 2015 m., bet įregistruojame 2016 m. pradžioje. Juk klaidos taisomos kada yra pastebėtos. Viską priskiriame prie neleidžiamų. Taisome PLN. Už 2016 m. taisome kaip priklauso.

2. Jei įmonė veikia nuo 2010 m. Kaupiniai visai nebuvo skaičiuoti. Mes apskaitą tvarkome nuo 2016 m. Yra atleistų darbuotojų. Likę darbuotojai ne karto neatostogavo. Kaip tuomet skaičiuoti kaupinius. Ar gerai būtų, jei sudaryčiau atskiras pažymas pagal metus. Nes 2010-2015 m. būtų traukiami į neleidžiamus. Reikia tikslinti PLN?

Atrodo nieko sunkaus, bet kažko man painiavos daug.

1. Galima ir taip, dėl FA - nedaryčiau, dėl PLN - apsimoka.
2. Kaupinius skaičiuočiau tik 2016.12.31, aprašant tai aiškinamąjame rašte. Vienoje įmonėje teko taip daryti 2013 metais. Auditas tikrino - viskas gerai.
2017-02-27 17:03 Bendra » Atostogų rezervas » #1350848

Tess rašė:
Kaupiniai paskaičiuoti 2015-12-31 dienai.
Darbuotojai atleisti: 2016.02.18 ir 2016.02.29.
Ar reikia daryti papildomus įrašus?

2016-12-31 dienai skaičiuosiu tik esamiems darbuotojams. smile

Tai jau vėl pasimečiau su tais kaupiniais. smile

Tess, taigi 2015 metų finansinė atskaitomybė jau priduota. Jūs nebegalite skaičiuoti ir apskaitoje vaizduoti kaupinių 2015.12.31. Jūs dabar skaičiuojate 2016.12.31 -- žr. tai ką parašiau anksčiau smile
.....................
P.S. ankstesnių (2015m.) sukauptų DIENŲ skaičius reikalingas tik įvertinti leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų dalis pagal faktiškai paskaičiuotą 2016.12.31 kaupinių sumą.
2017-02-27 16:53 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1350841

Dorota1 rašė:
pataisiau per pradinį likutį darbuotojo įvedžiau likuti ant kurio neeina kuris išlindęs nežine iš kur, tikiuosiu neišlis kažkur

Nebandėte nulinį įvesti ir perskaičiuoti? Gal būtų susitvarkę?
2017-02-27 16:52 Bendra » Atostogų rezervas » #1350839

Tess rašė:
Tą tai aš supratau. smile
Bet gi tiems darbuotojams paskaičiuotos kompensacijos ir viskas išmokėta. Ar reikia atimti iš tų kaupinių darant kokį atvirkštinį įrašą?
Ar viską paliekame kaip yra? smile

Esmės nesuprantate.... Jei kaupinius skaičiuojate PIRMĄ kartą 2016.12.31 - visiškai nesvarbu, kas buvo, kas dirbo ar atleisti iki tos dienos. Įmate tik tuos darbuotojus, kurie DIRBA 2016.12.31. Ir tik tiems darbuotojas atskiriate atostogas uždirbtas ir NEPANAUDOTAS iki 2016.01.01 ir kita dalis - uždirbtos ir nepanaudotos per 2016m.
Pasikartosiu - šis rezervas- suma eur - FAKTAS pinigų, kurių reikėtų išmokėti nepanaudotų atostogų kompensacijai, jei VISI darbuotojai išeitų iš darbo 2016.12.31.
........................
Sekantį kartą skaičiuosite 2017.12.31 pagal tą patį principą - gausite SUMĄ pinigų, kurią reiktų išmokėti jei visi darbuotojai išeitų iš darbo 2017.12.31.
..................................
Buhalteriškai - tam kad kaupinių sąskaitoje atsirastų tas 2017.12.31 pinigų likutis - jums reikės daryti koreguojantį įrašą tarp kaupinių ir darbo užmokesčiuo snaudų
2017-02-27 16:45 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1350834

Dorota1 rašė:
nebuvo pas atskaitinga pradinio likučio, atskaitingų pas mane daug šitas be pradinio likučio

Įveskite jam NULĮ kaip pradinį likutį. Dažnai be šito programa "sukvailėja"...
2017-02-27 16:44 Bendra » Atostogų rezervas » #1350833

Tess rašė:
O gal galėtumėt man paaiškinti ką daryti, kai darbuotojas yra atleidžiamas.
Paskaičiuoti kaupiniai už 2015 metus.
Darbuotojai buvo atleisti 2016 m. vasario mėn.
Viskas paskaičiuota. Ką dabar daryti su tais kaupiniais? smile

Tiems darbuotojams, kurie nedirba 12.31 - jokie kaupiniai neskaičiuojami. Jam jau viskas išmokėta.
2017-02-27 16:41 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1350829

Dorota1 rašė:
kaip rasti iš kur atsiranda pas atskaitinga asmenį pradinė skola, buvo viskas gerai, o dabar atsirado pradinė skola, net nuo laikotarpio kada apskaita nebuvo vesta. Kalkuliatoriu paspaudžiau bet visvien skola lieka. nežinau kur ieškoti

O pradinis likutis įvestas? Pabandykite dar skolų perskaičiavimą (iš diagnostikos).
Jei nepadės:
1. Siųsti rezervą Edlontai.
arba
2. praktiškai prieš pradinį likutį įveskite tai sumai operaciją OŽ ištrinti buh. įrašus), kad pradinio likučio datai atsirastų teisinga suma.
2017-02-27 16:28 Bendra » Atostogų rezervas » #1350826
Atostogų rezervas turi būti paskaičiuotas ir balanse atvaizduotas pagal 12.31 FAKTĄ - t.y. - kiek reiktų išmokėti atostoginių, jei VISI darbuotojai būtų atleidžiami tą dieną.
2017-02-27 16:13 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1350824

ukininke rašė:
laba diena,

ar skaiciuojate atskirai vasariniams kviečiams ir zieminiams kvieciams savikainas? ar galima skaiciuoti tiesiog kvieciu savikaina, nes ukininkas sake kad naudoja viska panasei abiems. smile ir parduodame tiesiog kviecius, neisskiriam ar tai vasariniai ar tai zieminiai kvieciai.

Nelabai.
Vasarinių ir žieminių javų savikaina bent kokiu atveju skiriasi ant rudeninės sėjos sąnaudų.
2017-02-27 10:40 Bendra » Atostogų rezervas » #1350752

akiniuota rašė:
ačiū mano gelbėtoja smile smile einu eiškot, kas yra leidžiami, o kas ne smile

Šios temos praeitame lape buvo nuoroda į VMI paaiškinimą.
2017-02-27 10:32 Bendra » Atostogų rezervas » #1350748

akiniuota rašė:
Sveiki. Perėmus apskaitą iš buhalterinės įmonės, ten nerandu tokių dalykų, kaip atostogų rezervas. Perimta nuo 05.01. Perduota ant paprasto lapo, kiek ir kokiam darbuotojui likę nepanaudotų atostogų dienų. Ką dabar daryt man? smile Veikla, nuo 2012 metų...

Tai suformuokite rezervą 2016.12.31. Tik atskirkite leidžiamus ir neleidžiamus atskaitymus.
2017-02-26 15:40 Bendra » Atostogų rezervas » #1350712

Serebro rašė:


Jūs nesupratote kas man neaišku smile Kodėl reikalingas atostogų rezervas aš suprantu. Man neaišku tai, kodėl 4485 (atostoginių kaupiniai) reikia išskirti į 44851 (du kaupiniai) ir 44852 (sodros,gf neleidžiami atskaitymai nuo kaupinių). 6 klasėjė aš išskiriu į du kaupinius ir į mokesčių neleidžiamus. Bet koks tikslas 4 kl. išskirti nesuprantu. Nesuprantu kuom tai palengvins tolimesnį mano darbą. Nes šiai dienai pasidariau ant vienos 4485 sąskaitos. smile

O kas jums liepia kaupinius išskirti "į 44851 (du kaupiniai) ir 44852 (sodros,gf neleidžiami atskaitymai nuo kaupinių)"???? Neskirki jei nenorit.
Klausimas buvo apie tai ar dėti kaupinių sumas prie bendrų DU ir Sodros įsiskolinimų.
Kažkaip lygioj vietoj akmenų ieškot....
2017-02-24 18:09 Bendra » Atostogų rezervas » #1350665

Tess rašė:
Tiesiog priedas prie darbo užmokesčio. Kartais vadovas sau išmoka. smile

"4. Į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį įskaitoma:
4.3. priedai ir priemokos prie valandinių (dieninių) tarifinių atlygių, vienetinių įkainių ir mėnesinių algų, taip pat kitos išmokos, tiesiogiai susijusios su darbu, numatytos teisės aktuose, kolektyvinėje ir darbo sutartyse;"

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D8F1869...
2017-02-24 18:06 Bendra » Atostogų rezervas » #1350663

Tess rašė:
Į VDU įskaičiuojami ir priedai prie DU skaičiuojant kaupinius? smile

VDU skaičiuojasi bendra tvarka, priklauso - kokie tai priedai.
2017-02-24 16:25 Bendra » Atostogų rezervas » #1350644

Serebro rašė:


Pfu, apie tuos pačius aš smile

Jei 4kl. kaupinius suplaksite su įsiskolinimais - bus ir balansas netikslus, ir jums patiems bus sudėtinga sekti koks gi yra faktiškas DU ir Sodros įsiskolinimas.
2017-02-24 16:22 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1350641

loretaaa rašė:
Gal dar pasufleruosit mergaitės kaip pasiplatint kai kurių ataskaitų stulpelių plotį, skaičiai palenda po kitais stulpeliais, ieškojau Centas-Formos, kur sudėtos excel įvairios lentelės, bet ten neradau konkrečiai šiuo metu ieškojau "Sandėlio pajamų orderio (pirkimo kainomis)", bet ir kitų ataskaitų stulpelius reiktų praplatinti.

Standartinių formų nepaplatinsite. Rašykite Edlontai užprašymą.
2017-02-24 14:57 Bendra » Atostogų rezervas » #1350597

Serebro rašė:
O sakykit kokia nauda 4 kl registruojant įsipareigojimą sodros mokesčių ir atostoginių atskirai? T.y. kad ne į vieną 4466 sąskaitą?

Ne atostoginių, o sukauptų atostogų rezervui. smile
2017-02-24 14:37 Bendra » Atostogų rezervas » #1350589

Tess rašė:

O kuris straipsnis PMĮ? smile
Perverčiau įstatymą, nerandu. smile

Raštas senokas, bet aktualus www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10.13.1?p_p_aut...
2017-02-24 14:33 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1350585

loretaaa rašė:
Girele jus čia senai su šia programa dirbat, gal jūs galit patart kaip teisingai su valiutos kurso įtaką susitvarkyt su šia programa. Koks būtų darbų eiliškumas?

Nelabai... smile Neturiu valiutų jau seniai... Bijau suklaidinti. Gal Elytė padėtų smile
2017-02-24 13:56 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1350567
Atstatykite rezervą, padarykite kaip rašė Elytė, o ateityje veskite per gautus mokėjimo dokumentus.
2017-02-24 13:55 Bendra » Atostogų rezervas » #1350564
Sąskaitų numerius naudokite pagal savo sąskaitų planą. Kaupiniams reikia turėti atskirą sąskaitą (su subsąskaitomis), ne tą kur apskaitote einamuosius mokėjimus.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui