Tax.lt narys Girele

Girele
Tax.lt narys nuo
2005-05-13
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
patobulėjęs buhas
Pomėgiai
kišti nosį kur nereikia
Girele
forume parašė 9675 žinučių

Naujausios žinutės:

2017-02-13 09:55 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1349271

cinamonine rašė:
Ačiū. Patikslinsiu. Buvau 8 d.d. vaiko slaugos biuletenyje. Finale gavau 286,49 eur., bet man lyg ir 12 su trupuciu trūksta... Nezinau ar gerai skaicuoju, tai dar bijau eit kazka sakyt buhalteriai, nes su ja ne taip paprasta...nezinau ar esu teisi.

Iš jūsų pirmos žinutės kilo klausimas: ar pas jus darbo sutartyje nurodytas atlyginimas "į rankas" ar "ant popieriaus"?
2017-02-13 08:44 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1349252
Nekreipti dėmesio.
Juk išsirašyti sąskaitą (kai apmokama grynais) - galėtų bet koks asmuo bent kokios įmonės vardu - duomenys visų įmonių skelbiami viešai. Ne jūsų problema.
Svarbu, kad i.SAF būtų sutrauktos visos jūsų IŠRAŠYTOS sąskaitos.
2017-02-08 11:20 Įvairūs » Kolegos, gal kam reikia papildomo darbelio? » #1348841

KJurate rašė:
tik atsakinga buhalterė, kuri turės rūpintis naujų klientų paieška...

buhalterė+sekretorė +vadybininkė = alga tikriausiai minimali?
... ir pamiršo parašyti, kad reiks užtikrinti švarą įstaigos patalpose ....
2017-02-06 13:16 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1348556

leliuks rašė:
Du kartus skaičiuoja garantinį fondą, ką pašalinti?

O kas pas jus įvesta periodiniuose atskaitymuose?
Ir kurioje ataskaitoje atsiranda sudvigubinimas?
2017-02-03 15:07 Bendra » nedarbingumas » #1348360
Taip, apmokamo nedarbingumo metu atostogų stažas kaupiasi.
2017-02-03 15:06 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1348359
Tai bus neleidžiami atskaitymai.
.........................................................................
Tai visgi -ta įmonė - tiekėjai ar pirkėjai? Pas jus kreditorinis ar debitorinis įsiskolinimas?
2017-02-03 10:23 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1348291
Kaip supratau seminare - rekomendacijos ministeriniu lygiu lyg ir ruošiamos, o kada bus - neaišku.
Už vasarį jau būtina DU skaičiuoti pagal naują įstatymą. Tam reikia nusistatyti pareigybių lygius, pastoviosios dalies koeficientų nustatymo kriterijus, pakeisti pareigybių aprašymus, pakeisti darbo sutartis.Tai būtina padaryti praktiškai atgaline data nuo vasario 1d. Šituo klausimu savivaldybės mažai kuo padės, nebent nurodys į kokį mokos fondą įsitekti.
2017-02-02 16:47 Bendra » Viešoji įstaiga » #1348231

Ievanikst rašė:

Sveiki Girele, aš prie tos pačios temos ,o jei VšĮ steigėjas(direktorius) iš savo pinigų apmokėjo seminaro sąskaitą?turi KPO šaknele, dėti į atskaitingą asmenį? bet VŠĮ sąskaitų plane tokio nerandu, help :) tiksli kontuotė D 412 skolos tiekėjams o K ?prie kurios sąskaitos priskirti? Ačiū

Čia jau kur įsivesite ten bus gerai, galimi du variantai, jei įmon išmoka avansą - sąskaita 2 kl., jei susimoka avo lėšomis - 4 kl.
Kontuotė: sąskaita D sąnaudos K tiekėjas; apmokėjus D tiekėjas K atskatingas asmuo, atidavus jam pinigus D atskaitingas K kasa (bankas)
2017-02-02 13:48 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1348150
Mieli kolegos - ar jau pasiruošę vykdyti naują darbo apmokėjimo įstatymą, kuris įsigaliojo vakar, o pasirašytas užvakar?
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79...
2017-02-01 17:25 Blevyzgos » Kiek uždirba buhalteris? » #1348038

Kristiana__ rašė:
Smalsu - 35 automobiliai ir tik 10 pardavimų SF per mėnesį? smile Kodėl tiek mažai?


Gal koks nuliukas ar pora nuliukų pasimetė....
2017-02-01 13:27 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1347954

Saule65 rašė:
Kaip sutvarkyti. Fizinis asmuo sumokėjo depozitą už nuomą įmonei. Vėliau pakeitė sutartį , kad nuomojasi įmonė. Depozitą gavusi įmonė jį užsiskaitė kaip iš mūsų įmonės gavusi. Bet kai buvo mokėtas depozitas įmonės dar nebuvo ir mokėjo direktorės vyras, kuris nėra įdarbintas?

Reikėjo grąžinti depozitą ir vėl suforminti įmokėjimą.
2017-02-01 11:47 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1347915
Išrašykite kreditinę sąskaitą pirmai sąskaitai.
2017-02-01 11:25 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1347907

Fin24 rašė:

taip, Girele, zinau , kad metu gale, bet kai pirmam kartui skaiciuoju, tai galvoju kaip butu asmeniskai geriau, kad "neuzsikasciau" metu gale su kitomis prievolemis:)
tai si karteli, kaip [irmiems metams , man reikia daryti apskaituotu atostogu irasa D 6 Du ir mokesciai, K4 kaup.?


Taip.
O užsikasit - jei kas mėnesį skaičiuosit. Iš patirties - pats paprasčiausias skaičiavimo metodas - vieną kartą metų gale.
2017-02-01 10:58 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1347901

Fin24 rašė:
es nedarome FA. Supratau, tai kiekviena men. paskutinei dienai reikes priskaiciuoti susikaupusius atostoginius, deti i leidz., irasas D4 atos.kaupiniai K DU K DU mokesciai, (jei nera ismokejimu), o 12,31 d.D6 DU san. K4 A.kaup....
o jei reiketu tarpines FA teikti, kas pasikeistu?


Jei nedarote tarpinių FA - tai kokia prasmė jums kas mėnesį gaišti nemažai laiko darant perskaičiavimus? Juk leidžiamą kaupinius apskaityti metų pabaigoje, sudarant metinę FA.
2017-02-01 10:47 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1347896
Inventorinio numerio suteikimas apskaitoje - tai ne tas pats kas užrašymas.
Numeris privalo būti, o ar yra galimybė jį užrašyti - žiūrite kiekvienu konkrečiu atveju.
2017-02-01 10:34 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1347886

Fin24 rašė:
neuzbaigiau minties.... smile nera daug darbuotoju, taciau del info tikslumo, galvoju skaiciuoti kas pusmeti.

Darote tarpines FA?
Jei norite dėl tikslumo - skaičiuokite kas mėnesį. Pusmetinis - nieko neišgelbės, tik vargo prisidarysit.
2017-02-01 10:20 Įvairūs » Elektroninis parašas » #1347877
"Per naktį nebeliko TEO ir „Omnitel“"

Sodra:
"Šiuo metu dėl Omnitel infrastruktūros sutrikimų su Omnitel el. parašu nėra galimybės nei prisijungti, nei pasirašyti elektroninių dokumentų.
UAB „Telia“ šalina sutrikimus."
2017-02-01 10:05 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1347870

Fin24 rašė:
ir kiekviena karta isskaiciavimai / tikslinimai ir kt. irasai registruoti OZ? Aciu

Jūs kaupinius skaičiuosite kas mėnesį?
2017-02-01 09:54 Programinė įranga » Excel » #1347866

ELC rašė:

Noredamas nepadaryciau.... :( todel lbai noriu pamatyti FORMAT langeli kaip prisegtuke.



Prašom :)
2017-02-01 09:51 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1347865

Fin24 rašė:

gal kas pakonsultuotu? smile imone iregistruota 2016m. tai pagal VAS31 paskaiciavau kaupinius uz 2016m. bet nezinau kaip juos atvaizduoti programoje....

OŽ: D darbo užmokesčio sąnaudos K kaupiniai
2017-02-01 09:18 Bendra » Atostogų rezervas » #1347848

ErnestaL rašė:

O jei dar mes balansus darome, kas ketvirtį, tai tas metų galui perskaičiavimas taip pat nelabai tinka? smile

Kaupinių skaičiavimas turi būti numatytas jūsų apskaitos politikoje- laikotarpiaai, principai.
Jūsų principas - taip pat iškreipia ataskaitas metų eigoje.
Jei reikia tikslumo tarpinėse atskaitomybėse - tada reikia ir kaupinius skaičiuoti kas mėnesį. Jei nėra programiškai galimybės padaryti tai tiksliai, įmonės naudoja 1/12 metodą - kas mėnesį į kaupinius perkelia 1/12 DU fondo. O metų gale - koreguoja pagal faktiškai suskaičiuotus kaupinius kiekvienam žmogui.
Pas mus (patirtis iš kelių įmonių) - net sudarant ketvirtinius balansus kaupiniai neperskaičiuojami dėl darboimlumo. Tas aprašyta apskaitos politikoje. Auditas neturi prie ko prikibti. Beje, toks pats principas naudojamas ir BĮ.
2017-02-01 08:43 Bendra » Atostogų rezervas » #1347836

ErnestaL rašė:

Gal kas gali užvesti ant kelio...


Suvelta pas jus ir labai sudėtingas metodas paimtas. Pasiskaitykite 31VAS metodines rekomendacijas.
Aš darau paprasčiau:
1) pirmą kartą sudarant atostogų kaupinius reikia juos išskirti į dvi dalis: kaupiniai už ataskaitinius metus (leidžiami atskaitymai) už ankstesnius - neleidžiami.
2) metų eigoje visus atsotoginius dedu į DU sąnaudas.
3) metų gale suskaičiuoju kaupinius. Skirtumą perkeliu į sąnaudas - jei sąnaudos padidėja, didėja ir leidžiami atskaitymai, jei sumažėja - mažėja ir leidžiami atskaitymai.
...........
Jūsų atveju nematau kitos išeities, kaip vėl skaičiuoti kaupinius išskiriant atostogas už einamuosius ir ankstesnius metus. Už einamuosius - leidžiami, už ankstesnius - neleidžiami.
2017-02-01 08:35 Įvairūs » Patarkit, keblu » #1347834
Tikrinimo terminas paprastai nurodomas sprendime dėl tikrinimo - ar turi jį arba kopiją? Standartiškai būna iki 30d. Bet - terminas pratęsiamas, jei dokumentus vėluoja pristatyti, terminas pratęsiamas jei tikrinimo metu atrandama papildomų dalykų, kuriuos reikia tikrinti. Suprantu, kad nervuojasi, bet - kur skubėti - vistiek be kovo pabaigos nebus sukeltų deklaracijų i VMI....
Jei prašo asmeninių sąskaitų - labai tikėtina, kad jūsų pažįstama yra įsigijusi turto, tačiau neturi deklaravusi pakankamai pajamų, gali būti kad nagrinėja klausimą dėl nuslėptų pajamų.
Dėl nusidėvėjimo skaičiavimo - manau jūsų pažįstama nesuprato problemos. VMI "nestato aktų" jeigu nėra padaryta žalos valstybei dėl nesumokėtų mokesčių. Pastabą gali parašyti, bet ne daugiau. Jei ruošiasi rašyti į aktą - galbūt skaičiuotas nusidėvėjimas, bet turtas nedeklaruotas kaip naudojamas veikloje, arba - naudojamas turtas visiškai nesusijęs su veikla. ir pan.
2017-01-31 21:39 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1347817

Rasute rašė:

Sakykit, ar prieš formuojant Forma SAM vietoj procentų Draudėjui 30,98% taisote į 31,18 %? Bet skaičiavimas nepasikeičia.

Atsinaujinkit programą - tame lange turi atsirasti garantinio fondo langelis. Jei jūsų įmonei nėra prievolės mokėti GF, tada ten įrašote nulį.
2017-01-31 19:17 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1347789
O gal iš pradžių pasiskaitykite, kas yra ūkininko apskaita, kas yra pastovios ir kintamos sąnaudos, kaip apskaičiuojama savikaina ir pan. Šitoje temoje yra begalė nuorodų ir failų. Labai norint - galima išmokti.
2017-01-31 18:25 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1347786
Ką tik atsinaujinau - viskas veikia. Atkreipkite dėmesį - SAM lange garantinio fondo laukelis yra TAME SKAIČIUJE, bet ne pliusuojasi... Neišsigąskite.
Žiniaraštyje - rodo atskirai garantinį fondą, bet į SAM sukelia viską teisingai.
2017-01-31 18:09 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1347784

dianaaa rašė:

dianaaa rašė:
Man SAM neatidaro, nors viską atsinaujinau

netinkamas bylos formatas

Neatidaro kuriuo momentu? Kai spaudžiate "peržiūra"? Gal nekorektiškai atsinaujino, bandykite dar kartą...
2017-01-31 17:06 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1347777

Indre321 rašė:
O kaip tada ištaisyti tas klaidas dabar? Nes čia kalba eina apie skolas, kurios velkasi iš 2014 metų?

Kai išsiaiškinsite klaidų susidarymo priežastis, tada suprasite kaip ištaisyti. Jei buvo apmokėta - parodysite pinigų judėjimą.
Šiaip sau sugalvojus panaikinti negalima.
2017-01-31 16:49 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1347774

Indre321 rašė:
Paskambinau minėtam tiekėjui, kuriam turėtų būti skola, tai jis tokia suma pirmą kartą mato. Taip pat, dar yra viena pirkėjo skola, tai ji irgi buvo apmokėta 2014 metais. Perėmus buhalteriją norėtųsi susitvarkyti viską.


Siųskit suderinimo aktus.
O apie konkrečias skolas - pasikelkite jų dokumentus - sąskaitas ir pasianalizuokite, gal iš karto apmokėtos tik apskaitoje neparodytos...
2017-01-31 16:30 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1347765

Indre321 rašė:
Sveiki,

gal galėsit kas nors pagelbėti? :) perėmiau tvarkyti ūkininko apskaitą ir aptikau keletą klaidų. Gal galite patarti, kaip ištaisyti klaidą: apskaitoje atvaizduota skola tiekėjui, tačiau jos neturėtų būti? Suma taip pat nėra menka. Gal turėsite kokių pasiūlymų. Iš anksto ačiū :)

Iš ko nusprendėte, kad jos neturėtų būti?
a) ūkininkas pirko, sumokėjo, nepateikė apmokėjimo dokumento?
b) sudengimas tarp įmonių (dažnas atvejis pas ūkininkus) - nėra sudengimo akto?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui