Tax.lt narys Loreta13

L
Tax.lt narys nuo
2005-06-17
Loreta13
forume parašė 30842 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-03-27 22:27 Bendra » Kelionės lapai » #385017

Chertik rašė: As tai suprantu, bet va kiti... smile
Be to, davimas kažkam nemokamai naudotis jūsų auto PVM atžvilgiu - "suvartojimas privatiems poreikiams"
2007-03-27 22:12 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #385011
kakaduJV
Kad korespondencijos gal ir nebus, jei anksčiau priskaičiavote daugiau, o dabar tenka mažiau.(tikiuosi gerai supratau) Tiesiog gal paimkite darbuotojo sutikimą, kad jam išmokėsite mažiau, nei numatyta darbo sutartyje, nes anksčiau buvo permoka:))
2007-03-25 20:26 Bendra » Vel komandiruotė... » #384233
Tuomet paprotinkite mane, kaip gudriai reik rašyti darbo sutartį, kad visos priemokos atsiradusios mėn. eigoje būtų ten paminėtos.
Juk kaip būtų smagu, kad tie 780 Lt. ne DS būtų, o susidėtų iš MMA plius visokių visokiausių priemokų už darbą naktį ir švenčių dienomis, priedų, priemokų, premijų ir kitų išmokų.
O tada jau dienpinigiai "po polnoj programe":))
2007-03-25 20:18 Bendra » Ilgalaikis turtas » #384231

Iconomu rašė: Sveiki,ar galetumete pakomentuoti, kas laikoma ilgalaikiu turtu, jei bendroveje nera priimto sprendimo nustatyti kainu ribas pagal PMI 13 str. 3 d.? Visas turtas, kuris kitais atzvilgiais atitinka ilgalaikio turto savoka? (naudojimas 1 m. ir t.t.)
Tai priimkite tokį sprendimą ir nurodykite minimalias IT grupių vertes. Kitaip viską, kas tik tarnauja ilgiau nei metus teks apskaityti kaip IT.:)))
2007-03-25 12:00 Bendra » Kreditinis - debetinis dokumentas » #384214
Lora27 Tai priklauso nuo atsargų apskaitos - nuolat ar periodiškai.
Jei prekes apskaitote periodiškai:
Kai perkate:
D pirkimai
D pirkimo PVM
K skola tiekėjams
Tai grąžindami :
D skola tiekėjamas arba kitos gautinos sumos
K pirkimo PVM
K 609X pirktų prekių grąžinimas
Inventorizuojant tų prekių nerasite, ką ir rodo sąskaitos 609X uždarymas ( o uždaryti galima naudojant ir nenaudojant parduotų prekių savikainos sąskaitos), nes jos likutis kredite - reiškia mažins pirkimus. T.y. pirkimai bus parodyti grynieji, kaip ir priklauso.
Jei prekes apskaitote nuolat:
Kai perkate:
D prekės skirtos perparduoti
D pirkimo PVM
K skola tiekėjams
Tai grąžindami
D skola tiekėjamas arba kitos gautinos sumos
K pirkimo PVM
K prekės skirtos perparduoti, nes tai nuolat apskaitomas būdas ir prekės juk yra grąžinamos, tai turi būti mažinama prekių skirtų perparduoti sąskaita.
Beje, sėkmingai ir čia galima naudot 609X sąskaitą, kad matytumėte grąžintų prekių sumas, o mėn. pabaigoje ją uždarykite su sąskaita 20140, kad matytumėte teisingą prekių likutį laikotarpio pabaigoje.

Beje, čia parašiau klasikinius vadovėlinius metodus. ( Skaitykite vadovėlius smile ) Kiekvienas buhalteris gali sugalvoti ir kitų korespondavimo būdų.
Svarbiausias principas- kad susitvarkytumėte su PVM ir kad jūsų sandėlyje neliktų šių prekių ir jos nepatektų į parduotų prekių savikainą. Žinoma, nepamirškite, kad tiekėjas jau tampa skolingas jums:))
2007-03-25 10:33 Bendra » Ilgalaikis turtas » #384208
danguole55
O tas 1994m. padarytas perkainojimas nebuvo visuotinai rekomenduotinas smile Dėl lito įvedimo juk labai jau nuvertėjo IT. Tiksliau, gal nenuvertėjo, bet buhalteriškai neteisinga verte apskaitomas tapo.. Ir jis buvo perkainotas. Na aš jau nepamenu kaip ten su tais rezervais buvo. Ir kaip tie rezervai įtakojo pelno mokestį.
Bet įsivaizduoju, kad ne tas pat, kas perkainavimo rezervų apskaita pagal
2007-03-25 10:18 Bendra » Vel komandiruotė... » #384207
Na nebūtinai tik tai, kas nurodyta DS.
Rolf pacitavo teisingai, bet ten pat vėliau pateikiamas pvz., kuris tą paneigia[quote:11043faad1]Įmonės darbuotojas, kuriam nustatytas mėnesinis atlyginimas 450 Lt., <....>Bendra spalio mėn. dienpinigių suma yra 424 Lt. Kadangi darbuotojui nustatytas mėnesinis atlyginimas (450 Lt) yra lygus Vyriausybės nustatytai mėnesinei algai (450 Lt), tai bendra mėnesio dienpinigių suma priskiriama komandiruočių kompensacijoms, neapmokestinamoms gyventojų pajamų mokesčiu, negali viršyti 50 proc. darbuotojui spalio mėn. faktiškai apskaičiuoto atlyginimo už faktiškai dirbtą laiką. Spalio mėn darbuotojui faktiškai apskaičiuota atlyginimo 600 Lt. ( už darbo rezultatus darbuotojui spalio mėn. prie atlyginimo apskaičiuotas 150 Lt priedas). Vadinasi, komandiruočių kompensacijoms, neapmokestinamoms gyventojų pajamų mokesčiu, galima priskirti ne daugiau kaip 300 Lt (600 Lt x 50 %)<...>
[/quote] mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000000612
2007-03-25 09:34 Bendra » Lizingas » #384206
Tiesa slypi anapus:))
Teks laukt paklausėjo.
2007-03-24 19:48 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #384184

Petronele rašė: Savo pirmąją inspektorę iki gyvenimo galo turbūt prisiminsiu - ot, ragana buvo. Jei ne ta pensijų reforma, dar šiandien turbūt būtų dirbusi :))
Na va ko reikia, kad žmogų prisimintumei ilgai ilgai smile
O prosas su lorita aptarinėja doros ir darbštumo problemas:)))
2007-03-24 19:35 Bendra » Ilgalaikio turto rekonstrukcija » #384181

incognito rašė: Ilgalaikio turto isigijimo vertė 5561, sukauptas nusidėvėjimas 4787,70, lik.vertė 1 Lt. Turtas įsigytas 2004.12.31 (bus nudėvimas iki 2007.12.31) , 2006.11.11 atlikta rekonstrukcija, kuri pailgino naudojimo termina 15 metų. Kaip teisingai perskaičiuoti iki kada bus naudojamas turtas (2021 11 11 ar 2021 12 31) ir kiek teks nusidėvėjimo kiekvienam mėnesiui.

Rekonstravus išrašoma PVM s/f sau. Nuo jos išrašymo ir skaičiuojamas nusidėvėjimas ta pačia tvarka, kaip įsigijus - už kitą mėn.
Nuo 2006 gruodžio ir skaičiuokite naują nusidėvėjimą.
Prie pradinės vertės pridėkite rekonstravimo vertę
Atimkite jau nudėvėtą sumą (beje lapkričio mėn. dar skaičiuojate "seną" nusidėvėjimą.)
Atimkite likvidacinę vertę
Dalinate iš dėvėt likusių mėnesių (3m.x12mėn.+15m.x12mėn.-23mėn.) - gaunate vieno mėn. "naują" nusidėvėjimo sumą.
www.apskaitosinstitutas.lt/docs/12_VAS_metodines_puslapiui.pdf
32 punktas
2007-03-24 18:54 Bendra » Lizingas » #384175

Rimute rašė: S/f kas mėn.ateina draudimas+pvm +palūkanos
Draudimas - sąnaudos (nors galėjote įskaičiuoti ir į savikainą. Tai priklauso koks tai draudimas, kiek jis reikšmingas ir kokia jūsų apskaitos politika tokių sumų atžvilgiu)
PVM- gautinas ir atskaita
Palūkanos - sąnaudos, 63X sąskaita
2007-03-24 13:21 Bendra » Padėkite! » #384160
lada Parašiau jums atsakymą. Žiūrėkite nuorodoje ir klausinėkite ten, kur priklauso, o ne temoje "padėkite" smile smile
tax.lt/posts2149-100.html
2007-03-24 13:03 Bendra » Padėkite! » #384158

lada rašė: Laba diena.Abejoju,bet skirčiau prie sąnaudų,norėčiau jūsų patarimo.Įmonė nusipirko 4 naudotus kompiuterius, kurių vertė be PVM 1118,64 ar galėčiau tokius kompiuterius priskirti prie sąnaudų?

tax.lt/posts2149-100.html
2007-03-24 13:02 Pelno mokestis » Atsargų apskaitos metodai ir sąnaudos » #384157

Violeta151 rašė: Laba diena,
Jeigu nurašant prekes ima savikaina taikant svertinio vidurkio būdą ar nereikia sudarant balansą ir t.t. perskaičiuoti FIFO būdu ?
PMĮ 57 straipsnis
[quote:6be27e0a6e]4. Apskaičiuojant pelno mokestį, atsargos apskaitomos „pirmasis į – pirmasis iš (FIFO)“ metodu. Centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka mokesčio mokėtojo prašymu ir atsižvelgdamas į jo veiklos ypatybes vietos mokesčio administratorius gali leisti apskaityti atsargas taikant tą buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų numatytą metodą, kurį vienetas taiko sudarydamas finansinę atskaitomybę (pagal 2003 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1659 redakciją (Žin., 2003, Nr. 74 – 3417); taikoma apskaičiuojant 2002 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną).[/quote]
2007-03-24 12:51 Pelno mokestis » Atsargų apskaitos metodai ir sąnaudos » #384156

lada rašė: Laba diena.Abejoju,bet skirčiau prie sąnaudų,norėčiau jūsų patarimo.Įmonė nusipirko 4 naudotus kompiuterius, kurių vertė be PVM 1118,64 ar galėčiau tokius kompiuterius priskirti prie sąnaudų?

Jei jūsų IT grupės "kompiuteriai" minimali vertė didesnė nei 300 Lt, šiuos PC galite iš kart nurašyti į sąnaudas, kai tik perduosite naudot ( surašomas perdavimo naudoti aktas, pažymint, kad tai bus naudojama ekonominei naudai gauti ).
PMĮ 17 str. komentaras[quote:b3720be282]Leidžiamiems atskaitymams priskiriama <...> instrumentų, įrenginių, prietaisų, laboratorinio ir kito inventoriaus, kai šis turtas priskirtas trumpalaikiam turtui, įsigijimo kaina [/quote]
PMĮ 13 str. komentaras[quote:b3720be282]1. Turtas priskiriamas ilgalaikiam atsižvelgiant ne tik į jo kainą, bet ir pobūdį bei naudojimo laiką. Todėl šiame PMĮ 13 straipsnio punkte ir nustatyta, kad ilgalaikiam turtui priskiriamas toks turtas, kuris atitinka du kriterijus:
-turtas ilgiau kaip vienerius metus turi būti naudojamas vieneto pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ir
-turto įsigijimo kaina turi būti ne mažesnė už vieneto kiekvienai turto grupei nusistatytą minimalią įsigijimo kainą.
2.PMĮ 1 priedėlyje yra pateiktos ilgalaikio turto grupės. Vienetai kiekvienai turto grupei nusistato minimalią kainą.
[/quote]
2007-03-24 11:34 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #384145

Sebestijonas rašė: Nu aš paskambinau inspektorei į VMI ir asmeniškai paklausiau,
Vargšės inspektorės:)) Joms turėtų ausys jau "nukrist" nuo skambinančių , jei kiekvienas buhalteris skambintų paklaust, kada kokį mokestį mokėt :))
2007-03-24 09:09 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #384133

Sebestijonas rašė: Nu vadinasi mane apmovė VMI, kaip visada...........
Tos pačios VMI juk nuorodą įdėjau. :))
2007-03-24 06:34 Programinė įranga » STEKAS » #384122

nerika rašė: Loreta13 esme tame kad as dar neuzdariau metu, padariau tik pajamu ir sanaudu suvestine, o su Steku susije vien tik del to kad nezinojau jog per BZ galima dviem klavisais Alt+S ir P suvesti pajamas ir sanaudas.
Tai jei teisingai supratau jei pas mane ta pajamu ir sanaudu suvestine matosi 3901 saskaitoj tai pagal jusu parasyma jos jau ir nebelieka lieka tik 341 nepaskirstytas 2006 m pelnas ar taip? Na zinoma jis man susipliusuoja ir su 2005 m nepaskirstytu pelnu. Kadangi suma gaunasi jau virs 20000 lt tai ne neisivaizduoju kaip galima ta pelna isskirstyt kai jo realiai nera?
Tai juk aš jums ir rašiau ne apie metų uždarymą, o apie pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymą laikotarpio pabaigoje. 2006 12 31 neturi likti jokių pajamų ir sąnaudų suvestinių. Lieka tik 2006 metų pelnas ir taip pat tai, kas liko iš 2005 metų pelno, kai jį skirstėte 2006 pavasarį. Bent jau į privalomus rezervus tai paskyrėte.
Uždarymo bent du variantus jau aprašiau.
O laikotarpio galite dar būt neuždariusi kiek tik jums patinka.
Tiesiog man atrodo, kad mes nesusišnekame:)) Paskambinkite, jei kas dar neaišku.
2007-03-23 20:50 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #384108

jotvingis rašė: Kažkodėl negaliu atsidaryti VMI puslapio. Pamiršau iki kada reikia sumokėti avansinį pelno mokestį. Priminkit, prašau

www.vmi.lt/lt/?itemId=20295&EasyFormId=0&...
2007-03-23 20:44 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #384107
Gita1
D - už ką ar kam mokėjote
K - skola bankui
Juk pinigų neturėjote, pirkote ir mokėjote " skolon" bankui.
2007-03-23 20:19 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #384101
Aš neregistruoju jokių skolų lizingui sumažėjimo, kai gaunu sąskaitą.
Juk sąskaita yra tik palūkanoms, kurias ir tenka užregistruot kaip sąnaudas ir mokėtinas sumas lizingui.
O įrašyta eilinės įmokos suma yra tik priminimas, kad nežioplinėtume ir mokėtume pagal grafiką. Kažkaip nemanau, kad nuo sąskaitos gavimo skola lizingui tampa skola tiekėjui. Juk niekas nesikeičia nuo to priminimo.
O šiaip jau jūsų korespondencija nėra kažkokia ydinga, ir jei ji jums tinkama, nematau kliūčių ją naudot:))
2007-03-23 19:28 Pelno mokestis » Kokios pajamos? » #384098
LauryteL
Prisiteisėte, tai nereiškia, kad uždirbote. Juk tik susigrąžinote tai, ką buvote sumokėję anksčiau.
D 271/272/2434
K sąnaudos, kuriose tie mokslai buvo apskaityti.
2007-03-23 19:08 Apskaita & Auditas » Prekes (20..saskaitos) » #384092

klaudia rašė: O kaip su tom prekemis skirtom perparduoti? Na nusipirko imone prekes skirtas perparduoti, nusipirko uz 200lt parduoda uz 400lt, bet parduodamos ne visos prekes. Kaip viskas tai vyksta, visa seka, labai prasau pagalbos.
tax.lt/postx9547-0-80.html
Skaitykite apskaitos pagrindų užrašėlius:))
2007-03-21 21:34 Programinė įranga » STEKAS » #383439
JAV doleris,USD,1,2.6575,2007.01.11
JAV doleris,USD,1,2.6212,2007.01.07
Pasitikrinkite valiutų kursus Steke.
Perkant ir mokant būtinai reik nurodyt tos dienos kursą. Ir tik tada žiūrėt, ką bankas dar nurašo už valiutos keitimą iš LTL į USD.
Beje, Stekas skaičiuoja skolos tiekėjams pasikeitimą dėl kurso pokyčio.
Bet jis niekaip negali žinot, kiek bankas kokių komisinių nurašo, kai keičiama viena valiuta į kitą, ar jei yra sąskaitoje kokios nors valiutinis likutis, jis konversijos neatlieka.
2007-03-21 21:22 Įvairūs » UAB įstatinis kapitalas » #383436

Laurukasz rašė: imone yra skolinga zmogui atlyginima, taciau pervedus tuos pinigus i asmenine saskaita jiems teks moketi visus mokescius, uztat ir idomu ar negalima pervesti kazkaip tu pinigu istatymiskai tvarkingai, kad galima butu tu mokesciu isvengti? smile
smile smile smile
2007-03-21 08:17 Bendra » Vel komandiruotė... » #383051

Laputexxx rašė: Jeigu darbuotojas rašo prašymą, kuriame prašo, kad įmonės vadovas duotų vieną ar porą dienų laisvas, nemokant už tas dienas DU, tai įmonė ir nemoka už tas dienas. Jeigu yra toks paties darbuotojo prašymas, ta jokių pažeidimų VDI nebus.
Jei taip prašo, VDI neturės jokių pretenzijų, o sodrai teks pranešt:))
2007-03-21 05:49 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #382993

Ieva1976 rašė: jei piltas kuras is imones korteles, tai
K 27011
D 2435 ??? ar 443???
Jei pilate kuro kortele, gaunate PVM s/f ir pagal ją pajamuojate kurą kartą per mėnesį.
Jei už kurą apmokate įmonės kortele, tai tas pats, kaip apmokėti pavedimu:
D kuras
K skola tiekėjams
D skola tiekėjams
K pinigai bankuose (kortelė)
Arba tiesiog
D kuras
K pinigai bankuose (kortelė)
2007-03-21 05:44 Įvairūs » UAB įstatinis kapitalas » #382992
Laurukasz
O tai jei niekuo nesusiję, kodėl turėtų pervesti smile
Manau, geriau jau kad pats akcininkas perveda. Galų gale, juk įmonė gali pervesti į to akcininko asmeninę sąskaitą, o jau jis už savas akcijas.
Tik nežinau, už ką ta įmonė jam mokės pinigėlius smile Ir kaip ji savo apskaitoje parodys kam sumokėjo.
2007-03-20 20:19 PVM » PVM sąskaitos-faktūros » #382961

klaudia rašė: Jei pateike mums PVM SF, bet bendra suma - be PVM, kaip tuomet traukti į registrą, pačiai nuo tos sumos apskaičiuoti PVM smile
Jei tai pirkta iš Lietuvos įmonės, tikėtina, kad tai įmonė ne PVM mokėtoja( bus ne PVM s/f, o sąskaita faktūra), arba jums parduotas automobilis pagal maržos schemą ( bus nuoroda į PVMĮ straipsnį) arba suteiktos PVM neapmokestinamos paslaugos.(taip pat nuoroda į atiinkamą PVMĮ straipsnį). Ar ten pardavė seną lengvąjį auto, kaip PVM neapmokestinamą, nes PVM nebuvo atskaityta.
Nei vienu iš atvejų nereiks skaičiuot jokio PVM.
O skaičiuot PVM reiks tik tuomet, kai tai bus jums deleguota padaryt už prekių pardavėją:
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000000...
Tik va žiūriu, nebeteko galios PVMĮ 96 str. 2 dalis
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Patarimas Pažiūrėti PVMĮ straipsnį, kuris nurodytas PVM sąskaitoje faktūroje ir žinosite, kodėl nepriskaičiavo.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui