Tax.lt narys Loreta13

L
Tax.lt narys nuo
2005-06-17
Loreta13
forume parašė 30842 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-03-18 10:25 PVM » del PVM » #381996

wirgina rašė: Atliekame tarptautinius pervežimus. Pilamės kurą Lenkijoje.Ant vienų sąskaitų yra VAT ant kitų NIP smile Mūsiškį PVM kodą jie rašo kaip NIP smile Sąskaitose Jie išskiria savąjį VAT 22 % Girdėjau, kad galima per VMI susigrąžnti Lenkams sumokėtą PVM.
Gal kam teko susidurti su tuo, kokia čia procedūra smile

Kurą pajamuojate su visu lenkišku PVM, nurašinėjate pagal normas, kaip įprastai.
Kad grąžintis Lenkišką PVM, turite turėti lenkiškas "faktura VAT", kurioje yra bent koks jūsų identifikavimas- jūsų kodas, PVM kodas, ar bent jau automobilio, priklausančio jums Nr.
Kasos aparato čekai netinka, jei nėra šalia tos faktūros VAT.
PVM galite grąžintis dviem būdais - patys, arba prašyti tuo nuolat užsiimančias įmones. Tarkime tą pačią Linavą. Skirtingos įmonės prašo skirtingo dydžio komisinių už PVM grąžinimą.
Užsisakysite VMI tinklalapyje prašymą PVM sertifikatui gauti,

www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1003330

pateiksite tai įmonei, pasirašysite sutartį ir lauksite. Ilgai lauksite. Gal kelis mėnesius, gal metus, o gal ir kelis metus:)))
Kai grąžins lenkišką PVM:
D271
K6XXX ( kur apskaitėte kurą)
2007-03-17 20:24 PVM » del PVM » #381958
Nuoroda senoka. 2004m. PVMĮ daug kas keitėsi, berods tada atsirado ir tas 91(1) straipsnis.
2007-03-17 20:00 PVM » del PVM » #381955
Bijau Loreta, kad gautinas galima tikslinti tik už tris metus atgal. Jei gerai pamenu...:))
Reik paskubėt su PVM deklaracijų tikslinimu.[quote:89b0b91c22]2. Jei dėl klaidos neatskaitytoji pirkimo ir (arba) importo PVM suma turėjo būti atskaityta daugiau kaip prieš 3 metus, skaičiuojant nuo to laiko, kai paaiškėjo minėtos aplinkybės, ši klaida negali būti taisoma.[/quote][quote:89b0b91c22]II situacija
Įmonė PVM mokėtoja 2004 m. gruodžio mėn. pastebėjo, kad neįtraukė į PVM atskaitą importo PVM sumos, sumokėtos 2001 m. gruodžio mėnesį. Kadangi PVM atskaita turėjo būti padaryta daugiau kaip prieš 3 metus (prieš 3 metus ir 1 mėnesį), tai padaryta klaida negali būti taisoma.
[/quote]
2007-03-17 19:49 Gyventojų pajamų mokestis » NPD » #381952
Tai ir rašykite taikytiną
6x290=1740 16 eilutė
6x290=1740 17 eilutė
Ir visas sumokėtas GPM jums taps grąžintinu. 42 eilutė
2007-03-17 19:27 Apskaita & Auditas » del atsargu apskaitos.... » #381946

Laputexxx rašė: Taip, bet pagal kokį dokumentą užsipajamuoti? Ar gerai bus, jei įmonėje surašysim aktą, kuriam patys išvardinsim tas prekes, kurias gavome, nes gautame važtaraštyje jos neišvardintos? ir pridėsiu važtaraštį šalia.
O šiaip jau galimas kitas variantas. O transportas jums kainavo smile
Tai ir bus jūsų atsargų vertė. O prekes išvardinkite taip, kaip parašėte čia.
2007-03-17 19:02 Apskaita & Auditas » del atsargu apskaitos.... » #381943
Laputexxx
Užpajamuokite atmintine verte - 1 Lt.
Ir apskaitoje bus, ir ramiai pardavinėt galėsite.
(tai mano siūlymas, kiiti gali rekomenduot kažką geriau)
2007-03-17 18:51 Darbo teisė » Nepanaudotų atostogų paskaičiavimas » #381940
Na tai ir atsiverskite jos darbo sutartį ir pažiūrėkite, kas ten parašyta.
2007-03-17 18:46 Darbo teisė » Nepanaudotų atostogų paskaičiavimas » #381938

Virginia2007 rašė: Darbuotoja gryžo iš dekretinių atostogų ir atsiskaitė iš darbo.Turi nepanaudotų atostogų.Koki DU vidurkį imti apskaičiuojant atostoginius?Aciu
Ko gero dar "neatsiskaitė", jei ieškote kaip VDU apskaičiuot.:))
Imkite jai nustatytą atlyginimą, jei toks yra.
2007-03-17 11:37 Blevyzgos » Kiek uždirba buhalteris? » #381899

kapceviciene rašė: Čia ne atlyginimas ,o tik jo pavadinimas. Mažiausiai turėtų būti 3 tūkst.
Nereik taip stipriai. Žmogus infarktą gali gaut.
Gal padalinkite pradžiai pusiau:))
2007-03-17 11:32 PVM » del PVM » #381898
Bloga jau man nuo to ES PVM smile
O tuomet man paaiškinkite, kaip turi atrodyti pirkimo pardavimo dokumentas iš ES įmonės, jei ji nėra PVM mokėtoja.
Juk nebus jokių PVM perkėlimo direktyvų, netaiko ji jokios maržos ir nebus nuorodos į ją.
Tiesiog prekes parduos ne PVM mokėtoja. Pagal bet kokią sutartį, sąskaitą ar kvitelį.
Ir visvien prisiskaičiuotumėte PVM smile
2007-03-17 11:20 PVM » del PVM » #381893

Loreta rašė: Juškauskas niekuom nepadės sutvarkyti netvarkingas sąskaitas :)) Čia mūsų pačių bėdos.
Na aš visai ne apie tai. Be to, nemanau, kad kvitas tai "bloga sąskaita". Tiesiog manau, kad kvitą rašo tam tikros įmonės.
2007-03-17 11:14 PVM » del PVM » #381891
Na pirmadienį- antradienį pratęsiu mokesčių kursus. Dvi dienas p. G. Juškauskas aiškins PVM.
Išklausinėsiu smile smile jo nuomonės. "Doskonalno" smile
2007-03-17 11:09 PVM » del PVM » #381888

nieko_sau rašė: Čia nesutinku. PVM priskaičiuoti teks, tik atskaitos nebus, nes nėra normalios sąskaitos pagal PVMĮ reikalavimus.
O iš kur jūs žinote, kad ta įmonė yra PVM mokėtoja smile
Juk, jei ji nėra PVM mokėtoja, ar jei nėra prievolės tapti PVM mokėtoja, jokių PVM-ų pas mus neatsiranda.
Dar pasikartosiu[quote:830c0a5776]2. Jokiais atvejais PVM objektas nebus prekių įsigijimas, kai prekių pardavėjai yra šie valstybės narės asmenys:
2.1. kuriems taikoma speciali PVM apmokestinimo schema, nustatyta toje šalyje mažiems mokesčių mokėtojams (angl. flat rate);
2.2. neviršiję savo šalyje nustatytos ribos, kurią viršijus atsiranda pareiga registruotis PVM mokėtojais toje valstybėje narėje;
2.3. nevykdydami ekonominės veiklos, parduoda sau priklausantį turtą. [/quote]
Ai..pavargau jau aš nuo to ES PVM smile smile smile
2007-03-17 10:49 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #381885

lada rašė: Labas rytas, tik dabar pastebėjau, ka vienam žmogeliui gruodžio mėnesį buvo išmokėtas per mažas DU. Kaip padaryti tą koreguojantį įrašą ir kokia bus korepondencija?Priskaitymai ir išskaitymai geri..
Tai ko gero nieko ir rašyt nereik, jei teigiate, kad priskaitymai ir atskaitymai geri.
Jei išmokėjote per mažai, liko likutis sąskaitoje mokėtinas DU.
Mokėkite papildomai, kiek ten neišmokėjote:
D4461
K271/2
2007-03-17 10:38 PVM » del PVM » #381884

Laputexxx rašė: Tai pagal kvitą galima traukti sąnaudas į leidžiamus atskaitymus?
Ištraukėlė iš buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio:
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...
[quote:7c544eb54a]3. Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, išskyrus apskaitos dokumentus, gautus iš užsienio subjektų.[/quote]
2007-03-17 09:32 PVM » del PVM » #381879

Laputexxx rašė: Esam PVM mokėtojai. Nusipirkom brangų žodyną iš ES šalies (užsisakėm internetu), gavom sąskaitą. Ar yra prievolė mums apsiskaičiuoti pardavimo PVM?
Ir kitas klausimas, ne visai susijęs su PVM - jeigu gaunamas šiuo atveju tik kvitas, išrašytas įmonės vadovo vardu, už šį žodyną, ar galima traukti į sąnaudas? Priskirčiau tą sumą į neleidžiamus atskaitymus... ar taip galima? Už žodyną jau sumokėta iš įmonės kortelės sąskaitos banke.
Jei tas žodynas jums reikalingas, t.y. padeda uždirbti pajamas, kodėl turėtų būti neleidžiami smile
O dėl PVM, aš ko gero neskaičiuočiau, jei yra tik kvitelis, kuriame nėra jokių nuorodų į ES Direktyvas. Ką jūs žinote, ar tam ES įmonė yra PVM mokėtoja ar ne.
Pasiskaitinėkite PVMĮ 3 straipsnio 2 dalies komentarą.
[quote:fca2913b84]2. Jokiais atvejais PVM objektas nebus prekių įsigijimas, kai prekių pardavėjai yra šie valstybės narės asmenys:
2.1. kuriems taikoma speciali PVM apmokestinimo schema, nustatyta toje šalyje mažiems mokesčių mokėtojams (angl. flat rate);
2.2. neviršiję savo šalyje nustatytos ribos, kurią viršijus atsiranda pareiga registruotis PVM mokėtojais toje valstybėje narėje;
2.3. nevykdydami ekonominės veiklos, parduoda sau priklausantį turtą.
[/quote] Na, o jei jie yra PVM mokėtojai, tai kažkaip turi matytis jų dokumentuose, ar tame tinklalapyje, kuriame užsisakėte žodyną. Galų gale, pagal pavadinimą galite paieškoti ES PVM mokėtojų paieškoje.
Jei rasite - sąlyginį PVM teks priskaičiuot. Užregistruoti gavimų iš ES žurnaliuke, bei PVM deklaracijoje.
2007-03-17 07:37 Bendra » Vel komandiruotė... » #381872
talentas Ir dar reik nepamiršt, kad PMĮ 21 straipsnis vargšus IĮ savininkus kažkiek apriboja, nes komandiruotė jiems[quote:62fe2746f3]Komandiruote taip pat laikomas individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, kurio darbo bei apmokėjimo už darbą tvarka nustatyta bendrosios jungtinės veiklos sutartyje, išvykimas iš nuolatinės darbo vietos darbo funkcijoms atlikti.[/quote] Jei kelsite kvalifikaciją, tai nebus komandiruotė ir jos įforminti negalėsite.
2007-03-17 07:18 Įvairūs » PVM ATSKAITA BUHALTERINĖJE APSKAITOJE » #381871
ilinora
1500/1.18=1271.19 -apmokestinama vertė be PVM
1500-1271.19 =228.81 - PVM
Geriausia toks skaičiavimas įsivesti exel'yje. Liks tik bendrą įsumą įrašyt, PVM susiskaičiuos.
2007-03-16 18:10 Bendra » Ilgalaikis turtas » #381821
Piramide gavo pilną atsakymą. Aš patingėjau skaičuot nusidėvėjimą:))
2007-03-16 17:59 Bendra » Ilgalaikis turtas » #381817

Piramide rašė:
ATRINKSIU, LABAI LAUKIU ATSAKYMO, BET KURIOJ TEMOJ PARASYTU, RASCIAU, BET KAZKAIP NIEKS NEPADEDA.... REIKS KOKIEMS AUDITORIAMS SKAMBINTI.... NES TAX'ai nepadeda....
Oi, melagėle:)) Juk jau vakar parašiau.
tax.lt/postp381009.html
2007-03-16 16:21 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #381786
puppa
reikia rodyti, kaip neapmokestinamą PVM veiklą:)) Bet tai jau bus 33 PVMĮ straipsnis.
2007-03-16 14:30 Programinė įranga » STEKAS » #381720

DaivaP rašė:
Nesupratau kaip, bet viskas susitvarkė smile
smile smile smile
"Lenor":)))
2007-03-16 14:29 Programinė įranga » STEKAS » #381719

DaivaP rašė: Kame čia reikalas
Patikėkite, Stekas viena paprasčiausių programų:) Tik aš visuomet stebiuosi, kad visai savarankiškai išmokę dirbt, dar nervinasi , kad kažkas nepavyksta.
Juk daugeliui programų reik mokytis, mokytis ir mokytis. O čia, instaliavote, ir dirbate. smile
Klausimėliai:
1. Ar registravote pirkimą iš tos įmonės kita nei litas valiuta smile
2. Jei registravote kita nei litas valiuta, ar yra pas jus žodynuose suvestos valiutos smile Litai- kodas "0", o kitos bet kokiu kodu smile
3. Man pasirodė labai įtartinas tiekėjo kodas ( per ilgas) paprastai programa tokio negeneruoja- ar čia jūs pati tokius kodus sugalvojote smile
4. Mane domina sąskaitų korespondencija, kai pirkote iš tos įmonės kažką - parašykite ją.
5. bendra pastabėlė, jei mokate avansą. T.y. nieko nepirkote, o mokate avansu- reik uždėt varnelę, kad tai avansinis mokėjimas tiekėjui
2007-03-16 13:07 Programinė įranga » STEKAS » #381652

nerika rašė: Na tuomet s.... gavosi kitaip nepavadinsi, pridirbau programoje sumaisti ir pati prisidirbau su savo savarankiskumu
Gal ten kažkaip galima anuliuot tą uždarymą. Žinokite, nebepamenu. geriau jau skambinkite į Steką.
2007-03-16 12:54 Programinė įranga » STEKAS » #381640

nerika rašė: Noreciau suzinot kokios turi but padarytos pagrindines operacijos 31 dienai pries uzdaryma?
Turi nebūti jokių 5 ir 6 klasės sąskaitų. Turi būti užregistruotas visas 2005 m. paskirstymas, kuris vyko 2006 pavasarį. Likusios tik 1, 2, 3, 4 klasių sąskaitos. JOKIŲ KITŲ smile
2007-03-16 12:49 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #381635

ritina rašė: Suabejojau, ar reikia metų gale uždaryti savikainos skaičiavimo paklaidų s-tą ? Ir į kokią s-tą iškelti tuos kelis litukus? Mano atveju 204 sąskaita. AČIŪ.
Uždaromos 5 ir 6 klasės sąskaitos.
Turtinės sąskaitos neuždarinėjamos. Nebent pas jus yra tokia metų pabaigos procedūra, kai uždaromas turtas ir nuosavybė ir tuo pat metu vėl "atidaroma"- "tipo" parodyti, kad įmonėje turtas yra lygus nuosavybei.
2007-03-16 12:38 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #381624

ausyte rašė: Tai vadinasi tada taip reikia rodyti:
12 31 atskirai seną ir atskirai naują, o jau 01 01 perkeliam į vieną t.y ankstenių?Taip? smile
Taip:)) Tik nepamirškite, kad 2005 m. pelną jau 2006 metais akcininkai skirstė, ir jis neišliko toks, kokį uždirbote 2005 metais.
2007-03-16 12:37 PVM » del PVM » #381623
Na jau rašiau:)) Jei prekės nebeuždirbs PVM, tenka jį "atstatyti".
Beje, visokie "fiti miti" nustatyti inventorizacijos metu, jei jų niekas nekompensuoja, yra neleidžiami atskaitymai. Tai įsivaizduoju, kad ir priskaičiuotos atstatomo PVM sąnaudos yra neleidžiami.
2007-03-16 12:31 Programinė įranga » STEKAS » #381618

DaivaP rašė: Bet dabar kažkodėl nesusitvarkau su mokėjimo sąskaitom smile Prie tiekėjo nurodyta sąskaita 4430, o darant mokėjimą, tos sąskaitos neduoda smile
.
Prie tiekėjo nereik nurodyt jokių sąskaitų, jei jis yra normalus tiekėjas. nes tai jau nurodyta žodynuose "pirkimų sąskaitos"
Nežinau, ko jūs norite:))
Pasakokite- kurį iš 3 mano parašytų variantų jums reik paaiškint. "Prikabinsiu fuotkes":))
2007-03-16 12:27 Programinė įranga » STEKAS » #381616

nerika rašė: Na matau tik viena uzdarymo buda tai yra laikotarpio uzdarymas, tai pasirinkau kad uz metus ir varnele buvo pazymeta ant Didziosios knygos likuciai pagal padalinius, kvepia rankinis darbas manau, na kol neprisidirbi tol gerai nepradedi dirbt

Dabar bandome aiškintis, kas yra uždarymas Steke :))
Automatiškai Stekas neuždaro jokių pajamų ar sąnaudų sąskaitų.
Tai reikia padaryti bendruoju žurnalu. Susitvarkyti su visais pelnų paskirstymais, visomis pajamomis ir sąnaudomis - tiesiog, kad liktų tik turto ir nuosavybės sąskaitos - jokių pajamų ir sąnaudų likučių.
Va tuomet atliekamas duomenų bazės uždarymas.
Jis duoda tik tai, kad senų metų duomenų bazė lieka atskira, o į naują - 2007 metų atkeliami visi buvę likučiai automatiškai - pirkėjų, tiekėjų, atsargų, ilgalaikio turto.
Ar aiškiau smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui