Tax.lt narys Loreta13

L
Tax.lt narys nuo
2005-06-17
Loreta13
forume parašė 30842 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-03-20 20:03 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #382959

dividi rašė: Įmonė perka material. IT - žemę, tai regsitruoju ją IT, D 1220/K 271, kokią būtų tolimesnė apskaita, juk žemė nenusidevi, tai ją tiesiog fiksuoju IT ir viskas jokių IT turto apskaitos kortelių ar kito registavimo nereikia?
Žemė nenusidėvi, nusidėvėjimas neskaičiuojamas, nes ji yra neriboto naudojimo.
Beje žemė apskaitoma dažniausiai 1200 sąskaitoje.
Be to, jei žemė įsigyta perpardavimo tikslais, ją reik apskaityti taip:
www.apskaitosinstitutas.lt/docs/182.pdf
2007-03-20 19:52 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #382955

KATOKIS rašė: Labutis,likviduojama įmonė akcininkams už skolas perlleido ilgalaikį turtą,abejoju ar teisinga sąskaitų korespondencija D 442 fin.skolos K-123 IT, K-5211 pajamos ,nusidėvėjimas skaičiotas nebuvo.Busiu labai dėkinga jei padėsite. smile
Su likvidavimu sudėtinga.
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000001...
Bent kažkiek informacijos.
2007-03-20 19:43 Programinė įranga » STEKAS » #382954
nerika
Tai visai nesusiję su Steku. Ir nežinau, kaip jūs uždarinėjate pajamų ir sąnaudų sąskaitas. (visi uždarymai daromi su centais)

D visos pajamų sąskaitos ir pirkimų nuolaidos diskontai
K visos sąnaudų sąskaitos, t.t. ir pelno mokesčio sąnaudos bei pardavimo diskontai nuolaidos
K nepaskirstytas pelnas (nuostolis) 2006 12 31 dienai

Arba
D visos pajamų sąskaitos ir pirkimų nuolaidos diskontai
K pajamų ir sąnaudų suvestinė

D pajamų ir sąnaudų suvestinė
K visos sąnaudų sąskaitos, t.t. ir pelno mokesčio sąnaudos bei pardavimo diskontai nuolaidos

D pajamų ir sąnaudų suvestinė
K nepaskirstytas ataskaitinių metų pelnas
2007-03-19 21:30 Gyventojų pajamų mokestis » GPM302 pildymo klausimai » #382502

kamiliuks rašė: jeigu brolis dirbo du menesius is mokejo uz moksla. Per du menesius uzdirbo 2173 Lt, GPM iskaiciavo 27% 430 Lt. Jeigu irasom taikytina 16 ir 17 po 1740, tada grazintina rodo 430. Ar tai teisingai (ar galiu 16 ir 17 rasyti sias sumas, jeigu dirbo tik 2 menesius).
Beje 500 Lt mokejo uz mokslus. Bet jam kaip ir nebera ka susigrazinti, nes visus 430 lyg ir susgrazina. Ar gali visa suma 500 dekluoti mama?

Gali mama. Ir būtina-nes kitaip prapuls, kitiems metams neprisitaikysite. O brolio deklaracija užpildėte gerai.
2007-03-19 21:12 Bendra » Banko išrašas » #382500

kapceviciene rašė: O ,sakykit kaip apskaityti tuos pinigus kurie iš įmonės sąskaitos pervedami į įmonės kortelę ,o įmonės savininkas išsiėmė juos ir nieko nepirko.Ar tai bus savininko pajamos.
Įmonės kortelė, tai tik kita sąskaita 271X. O jei išima savininkas, reik matyt jo paklaust (kaip suprantu tai IĮ) ar tai savininko išėmimas ar avansas, kaip atskaitingam.
2007-03-19 21:00 PVM » del PVM » #382498

megap rašė: Įmonė atliko nuosavų patalpų remontą.PAV sienas iškalė,grindis
pakeitė ir taip tol.Pirkimo PVM dėti į atskaitą.Ar tai bus suvartojimas
saviems poreikiams.Išsirašyti sau PVM SĄSK FAK ir priskaičiuoti
pardavimo PVM.Ačiū.
Įsivaizduoju, kad šios patalpos naudojamos PVM apmokestinamoje veikloje.
Priklauso, koks tai remontas. (Kaip komisija, ar statybinė organizacija, atlikusi remontą parašė)
Jei tai paprastas remontas, nepagerinęs savybių, nepailgino laiko - sąnaudos, PVM atskaitomas.
Jei tai remontas, pagerinęs savybes, pailginęs laiką ( kapitalinis, rekonstrukcija)- išrašote pardavimo PVM s/f sau. Jūs pirkėjai, jūs ir pardavėjai. PVM ir mokėtinas ir gautinas yra toks pats. Visas atskaitomas. Galutinis rezultatas dėl PVM yra nulis.
O jei šias patalpas naudosite ir PVM neapmokestinamoje veikloje - atskaitoma bus tik proporcingai.
PVMĮ 6 straipsnis
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000000...
PVMĮ 15 str. 4 dalis.
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000003...
2007-03-19 20:40 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #382496

astaser rašė: Parduodame IT be PVM (eksportas), kurio pradinė vertė 2499,02 lt. nudevėta 249,10 lt., likutinė vertė 2249,92, parduota už 4000 lt. Kokios korespondencijos

D 272/271/2411 4000
D1227 249,10
K1220 2499,02
K5211 1750,08
Pastabėlė: turėkite eksportą įrodančius dokumentus.
2007-03-19 20:30 PVM » PVM atstatymas » #382494

spyglys rašė: o pagal kokį straipsnį, pardavus žemiau savikainos nereikia atstatyti PVM?
Čia šiek tiek kitaip. Nurodykite straipsnį pagal kurį parduodant prekes žemiau savikainos reik koreguoti PVM smile (pastaba - parduodama rinkos kaina)
2007-03-19 20:11 Įvairūs » tachografai » #382488
liepa23
Įmonėje turi būti atsakingas už krovinių pervežimą. Tikiuosi, tai ne jūs:)) Nes jie išklauso kursą, išlaiko egzaminus ir žino "kas ir kaip".
Mes perkame Linavos servise. O tie tachografo diskeliai priklauso nuo krovininiame automobilyje įrengto tachografo .
2007-03-19 20:06 Įvairūs » Atsargų nurašymas » #382487
Va čia tai sistema smile Pagirtina. Ir kaip buhalteriui gera ir ramu:))
2007-03-19 20:03 Gyventojų pajamų mokestis » Gal kam VMI grąžino PM? » #382486
Šiandien jau kai kas gavo :))
2007-03-19 19:59 Programinė įranga » STEKAS » #382483

nerika rašė: myliu sia programa smile smile smile
smile smile
Na tai papasakokite, kokios ten sąskaitos liko smile Ar dar vis turite pajamų ir sąnaudų suvestinę, ar jau užregistravote pelną smile
2007-03-18 20:18 Bendra » Vel komandiruotė... » #382113
Radau dar
[quote:eb06d1a66f]Jeigu komandiruotės įsakyme nurodyta, kad komandiruotės metu vykstama ir grįžtama iš tam tikros užsienio valstybės per tam tikrą dienų skaičių, tai už dienas, būtas užsienyje ir už dienas, faktiškai sugaištas kelyje (vykimas ir grįžimas), dienpinigiai skaičiuojami pagal tos užsienio šalies (kuri nurodyta įsakyme) dienpinigių normas. [/quote]
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000032411
2007-03-18 20:03 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #382108

laimatango rašė: Aš tiesiog norėčiau pasiaiškinti kas yra "būtina"norint pagrįsti priedų (premijų) išmokėjimą smile
Darbo kodekse šiuo klausimu minima tik darbo sutartis bei kolektyvinė sutartis.
2007-03-18 19:43 Įvairūs » Dėl UAB įsteigimo » #382105
Ką žinau, kainos normalios, patikimumas geras. Yra ir kitų įmonių. Google tam ir skirtas.
O ar darysite patys, ar ieškosite įmonės - kaip sako "pono pinigai, pono valia":))
Jei laikas jums - pinigai - naudositės kitų paslaugomis;
Jei laisvo laiko skaityti, rašyti, domėtis ir mokytis turite į valias - galite daryt pats:))
2007-03-18 19:36 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #382101
Tai labiau priklauso nuo direktoriaus.
Jei jums pavedė paruošt nuostatus - teks ruošt. Jei jam įrodysite, kad kas mėnesį rašyt įsakymus geriau, jūsų valia:))
2007-03-18 19:33 Bendra » Vel komandiruotė... » #382099
Kai paklausiau Pačiolio kursuose apie tai, ar reik pravažiuojant šalis skaičiuot dienpinigius kiekvienai šaliai atskirai, man griežtai pacitavo štai tą mano įdėtą citatą. Nors man ji labiau panaši, kad galiu skaičiuoti pagal galutinio tikslo šalies normą.
O gal kas turite geresnių nuorodų smile
2007-03-18 19:05 Bendra » Kasos knyga pildoma kompu » #382089
Juokinga, bet kompiuterinės kasos knygos surišt nereik:))[quote:dbc9b305fb]III. Kasos knyga ir pinigų laikymas
16. Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai.
Jeigu kasos operacijos nekompiuterizuotos, ūkio subjektas pildo kasos knygą (knygas), kurios (kurių) lapai turi būti sunumeruoti, perverti virvele ir užantspauduoti. Įrašas, nurodantis kasos knygos lapų skaičių, tvirtinamas ūkio subjekto vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašais.[/quote]Tik paryškinti dalykėliai yra kompiuterinei kasos knygai:))
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
2007-03-18 18:56 Bendra » Vel komandiruotė... » #382084
PMĮ 21 str. komentaras
[quote:b7c907a85a]individualios įmonės savininko įsakymu (sprendimu), kuriame turi būti nurodytas komandiruotės tikslas, vieta (vietos), komandiruotės trukmė ir numatomos apmokėti išlaidų rūšys. Jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, įsakyme turi būti nurodyta buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė.[/quote]
2007-03-18 18:43 PVM » del PVM » #382076

wirgina rašė: Sąskaitos - faktūros yra. Tik netvarkingos
1. Jei neketinate grąžintis PVM - tinka bet kokios sąskaitos ir bet kokie čekiukai, iš kurių galima nustatyt ūkinės operacijos turinį, net be jūsų rekvizitų ( čia tik vairuotojams nesakykite-visokių šiukšlių atveš). Pagal jas kuras pajamuojamas su visu PVM ir nurašomas į leidžiamus atskaitymus, pagal jūsų nustatytas normas.
2. Kadangi jūs planuojate grąžintis lenkišką PVM, tai galima padaryt tik turint lenkišką FAKTURA VAT, t.y. PVM sąskaitą faktūrą. O ar ten jūsų kodas ar PVM kodas įrašytas- tinka viskas. Net gali būt tik jūsų įmonės pavadinimas. Ieškokite įmonės, kuri tuo užsiima- jums paaiškins, kas ir kaip.
3. Kadangi tai yra kuras, ir lenkai jį apmokstino savo PVM, nereikia skaičiuoti jokių menamų, tariamų ar kitokių PVM ir nieko nereik rodyti PVM deklaracijoje.
2007-03-18 18:30 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #382070
tsima
Jei susidaro tam tikros atliekos, kurias vėliau panaudojate kūrenimui ar apšiltinimui ar pardavimui, (pjuvenos, atraižos) reik ir joms turėt normas ir užpajamuot.[quote:41e2345370]6.2. Dėl gamybos atliekų.
Sąnaudomis, priskiriamomis prie leidžiamų atskaitymų, laikomos faktiškos gamybinės atliekos pagal įmonės nusistatytus normatyvus, atsižvelgiant į gamybos technologinio proceso (darbų atlikimo, paslaugų teikimo) specifiką, t.y. jos įtraukiamos į gamyboje sunaudotų žaliavų (medžiagų) savikainą.
Gamybinėmis atliekomis laikomos medžiagų (žaliavų), pusgaminių, ir kitų materialinių išteklių, susidarančių produkcijos gamybos (darbų atlikimo, paslaugų teikimo) procese, likučiai, visiškai arba iš dalies praradę pirmines vartojimo savybes (chemines ar fizines). [/quote][quote:41e2345370]Grįžtamosios gamybinės atliekos, t.y. tokios gamybinės atliekos, kurios gali būti panaudojamos gamyboje arba parduodamos, turi būti įvertintos, sumažinus materialinių vertybių sąnaudas. Tokios atliekos įkainojamos pagal įmonės nusistatytą metodiką. Grįžtamosioms atliekoms nepriskiriami medžiagų likučiai, kurie pagal nustatytą technologiją perduodami į kitus gamybinius padalinius (cechus), kaip pilnavertės medžiagos (žaliavos) kitų rūšių gaminiams gaminti (darbams atlikti, paslaugoms teikti). Gamybinėms atliekoms nepriskiriama šalutinė produkcija, kuri gaunama technologinio proceso metu.[/quote]
PMĮ komentaras
2007-03-18 18:22 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #382068

Kalijola rašė: Jie dabar išrašė sąskaitą pusei sumos ir nurodė kaip programinę įrangą 1 vnt., po pusmečio ar po metų neaišku (pagal sutartį metų bėgyje) išrašys dar vieną analogišką sąskaitą.
Jei skamba, kad tai programinė įranga, ir ji bus naudojama ilgiau nei metus - registruokite NIT įsigijimo savikainą.
Ir pasiskambinkite programos pardavėjams, ar ta kita sąskaita bus už aptarnavimą, programos palaikymą, konsultavimą, priežiūrą smile Tuomet tai bus sąnaudos.
Jei kita sąskaita bus vėl įvardinta, kaip pirmoji- "programinė įranga" (kuo nelabai tikiu)- pareikškite nerealų nepasitenkinimą:))))
2007-03-18 18:13 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #382065

Gaivenis rašė: kai a/m registruotas kaip lengvasis, bet ėda kaip busas?
Pagal oficialią skaičiuoklę gaunasi 6ltr. (1,9TD 50kW) - nerealu.
Kai skaičiuoji kaip sunkvežimiui, gaunasi 10ltr. - tai realu.
Girdėjau VMI atstovų pasamprotavimų, (žodinių, VMI seminaro metu) kad tokiu atveju reik remontuoti, kad automobilis naudotų nustatytą kiekį degalų.
Bet visvien manau, kad protinga, bandymo metodu nustatyta degalų norma - leidžiami atskaitymai.
2007-03-18 18:05 Įvairūs » Atsargų nurašymas » #382062

Kalijola rašė: Aš turiu direktorės įsakymą, tad jei kas tegul vadovai ir aiškinasi.
O kokį įsakymą direktorė rašo, kai parduodate nuostolingai smile
2007-03-18 17:56 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #382059
Teks patiems pasistengti. Nežinau, kas su jumis tokiais duomenimis dalinsis.
Tarkitės, skaičiuokite, eksperimentuokite. Tai gali priklausyti nuo įvairiausių kriterijų - pelno, pardavimų, sutaupytų lėšų, pirkėjų atsiskaitymo greitumo ir t.t. ir pan.
2007-03-18 17:33 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #382055

laimatango rašė: Darbo sutartyje yra įrašyta-"gali būti mokami priedai pagal darbo apmokėjimo nuostatus". Sakykit kas tai per "žvėris"
Ko gero įmonėje yra nuostatai, kuriuos įsakymu patvirtino direktorius. Jus, sudarant darbo sutartį, turėjo su tais nuostatais ir supažindinti.
2007-03-18 10:46 Bendra » Valiutinės operacijos » #382001

Laputexxx rašė: Ir dar vienas klausimas - įmonės vadovas išsiima iš eurinės kortelės banke DKK. Verčiu iš eurų į DKK, kaip nurodyta banko išraše. Gaunu dokumentus DKK, kuriuos apmokėjo vadovas išsiimtais iš kortelės pinigais DKK. Jeigu vadovas neturi išlaidas pateisinančių dokumentų DKK, apskaitoje nerodau konvertavimo iš eurų į DKK, o iš karto parodau išimtą sumą litais - įmonės vadovo skolą ne DKK (ir kartu Lt), o tik Lt. Ar taip būtų teisinga?
Šiaip jau turėtų būti tie valiutų keitimo kvitai. O kai jų nėra, elgiamės panašiai kaip ir jūs.
2007-03-18 10:41 Bendra » Valiutinės operacijos » #381999

Laputexxx rašė: Ir dar kitas klausimas: įmonės vadovas iš įmonės eurinės kortelės sąskaitos banke išsiima ūkio išlaidoms (nors jo "skola" įmonei auga, nes nėra tiek išlaidas pateisinančių dokumentų, kiek jis išsiima iš kortelės). Tarkim išsiima 200 Lt. Pagal banko kortelės išrašą bankas nuskaito už pinigų išsiėmimą iš bankomato, tačiau to mokesčio už pinigų išėmimą nėra atskirai nurodyto. Pvz., išraše matau, kad nurašyta 58 Eur (200,26 Lt), direktorius išsiima 200 Lt, 0,26 Lt dedu į veiklos sąnaudas. Ar teisingai darau?
Jei banko komisiniai už išgryninimą ir keitimą iš vienos valiutos į kitą jūsų įmonėje apskaitomi veiklos sąnaudose - darote gerai.
Tik tuomet ir mano aukščiau atsakytame klausime komisinius "dėkite" ten pat.
2007-03-18 10:38 Bendra » Valiutinės operacijos » #381998

Laputexxx rašė: Kolegos padėkite išsiaiškinti šiuo klausimu:
Gautą sąskaitą valiuta, pvz., LVL užsipajamuoju tos dienos oficialiu valiutos kursu. Šią sąskaitą apmokame iš eurinės įmonės kortelės sąskaitos banke. Bankas nurašo savo kursu - konvertuoja iš eurų į LVL. Ar susidaręs skirtumas dėl skirtingų valiutų kursų yra valiutų kursų pasiketimo rezultatas ar tai yra visai kitos finansinės veiklos sąnaudos?

Šiuo atveju jūs atliksite keleta operacijų.
1. Kai mokėsite, turėsite perskaičiuoti skolą tiekėjams. Nes kai pirkote buvo vienas kursas, o kai mokate yra jau kitas - tai bus teigiama arba neigiama valiutos kurso įtaka.
2. Paskaičiuosite valiutos keitimo kainą iš EUR į LVL. ( Skola tiekėjams LVL mokėjimo dienos kursu minus sumokėti EUR 3,4528 kursu bus lygu banko komisiniams, kuriuos bankas pasiėmė sau)
3. Turėsite užregistruoti tuos komisinius, kuriuos jums bankas nuskaičiavo už pavedimą EUR. ( jei nuskaičiavo)
Tai bus finansinės investicinės veiklos sąnaudos
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui