Tax.lt narys klaudas07

K
Tax.lt narys nuo
2005-07-29
klaudas07
forume parašė 408 žinučių

Naujausios žinutės:

2005-09-23 14:23 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #208556

wolf rašė:

klaudas07 rašė:

wolf rašė:
Taigi nepasakokit man kad Sąnaudas ruošiates užskaityti su Įsipareigojimu.

Nieks ir nepasakoja


wolf rašė:
Klausimas: ar darote tai praktikoje - nes nei vieno praktinio žodžio ir pagrindimo čia nematau.


Darome, ir verslo planus, ir biudžetus, ir mėnesio PN su Pelno mokesčiu.
Wolf, baik parintis: nematai ir nereikia. smile

Aš ramus kaip Belgilgiškas Wolf'as
Jei nenori kad kas nors neprieštarautų tai detaliai ir rašyk, ka ir kaip darai. Norių pamatyti savo, klaidas, jei aš jas darau (ir jei tai tikrai klaida, dar padekuosiu)

Bet nepamišk dėl ko viskas prasidėjo - dėl to kad lyg ir norėtum avansini pelno mokestis, kurio dydis, niekaip nesusijęs su faktiniu PM, kuris gali būti nemoketas, 1, 2 ar daigiau kartu per metus, bet kurs per 3 ketvirčius vienos, o per paskutini kitos, kur mokame (jei mokame) ketvričiaisi - pripažinti sąnaudomis (t.y. pritaikyti kaupimo principą, kurio čia nei kvapo) nėra)


Taip taip taip...
Prasidėjo dar anksčiau - pradinis klausėjas bandė sudėlioti pelno mokestį per 6kl., Loreta31 nurodė tik 2023, nutai aš ir įsivėliau.
Ir nereikia ieškoti čia klaidų, čia ne apie tai. Kai B ir PN reikia padaryti 5-ai sekančio mėn. dienai, tai kartais muses nuo lubų pravaikai ir... smile
O pelno mokesčių sąnaudas taip pat rodom mėnesinėse PN - ir man nereikia, kad įrodinėtų, kad tai apskaitos klaida. Taip jau nusistatėme.
O vat ką prirašė iš 24VAS Juškauskas, reikės paskaityti
2005-09-23 13:17 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #208525

wolf rašė:
Taigi nepasakokit man kad Sąnaudas ruošiates užskaityti su Įsipareigojimu.

Nieks ir nepasakoja


wolf rašė:
Klausimas: ar darote tai praktikoje - nes nei vieno praktinio žodžio ir pagrindimo čia nematau.


Darome, ir verslo planus, ir biudžetus, ir mėnesio PN su Pelno mokesčiu.
Wolf, baik parintis: nematai ir nereikia. smile
2005-09-23 12:59 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #208517

wolf rašė:

klaudas07 rašė:

Loreta13 rašė:
Pelno mokesčio sąnaudos tampa sąnaudomis, kai jį priskaičiuojame pagal pelno mokesčio deklaraciją,


Nesutinku. Nepaisomas kaupimo principas. Nebent tos sumos nereikšmingos

Klaudai toks jausmas kad savo kaupimo principa išgalvojai - avansą mokame tokį - kuris su realių pelno mokesčių neturi nieko bendro - jei nori kaupimo principo - daryti atidėjimus pelno mokesčiui - Realius - paskaičiavus pagal FR0475 nustatyta principą, ir tai tik tuo atveju jei analizuoji mėnesinius rezultatus.


34. Kaupimo principas reiškia, kad ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie atsiranda, ir pateikiami tų laikotarpių finansinėje atskaitomybėje, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą. Pagal kaupimo principą pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos.

Kaupima principą svarbu užtikrinti finansinių metu laikotarpiui, o ne mėnesiu ar ketvirčiui - nest tartpinių finansinių atskaitomybių neteikiame.


Nesikabinėk kur nereikia - viską tu supratai dėl to kaupimo. Jei per mėnesį įmonė uždirbo pelną, tai nuo jo mokės pelno mokestį. Pelno mokesčio deklaraciją aplamai neši praėjus 09 mėn. Tai ką - pelno mokesčio sąnaudos bus sekančių metų rugsėjyje, jei tik tada pildysi deklaraciją?
2005-09-23 12:54 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #208512

wolf rašė:

klaudas07 rašė:

Gita1 rašė: nesupratau smile o prie ko 2 klasė?


Pagal Loretos variantą, sumokėtą avansinį pelno mokestį dedi į avansus (202x), kai gale metų suskaičiuoji mokėtiną metų pelno mokestį D6kl/K445 ir uždengiame D445/K202x. Bet man tas nepatinka, nes 6kl. pelno mokestis atsiranda tik metų gale

Ka reikši nepatinka - o kokie būtų pasiūlymas - deti į sąnaudas ???
Kokių pagrindu ? PM dar neapskaičiuotas ir skaičiuojams jis už mokestinius metus todėl nematau, kad būtų neteisinga avansa - kuris beveik jokio ryšio su faktinių mokesčio dydžiu neturi, priskirti sąnaudosmis.


Pelno avanso dėjimas į sąnaudas tai vienas variantas, jei tas atspindi teisingą sąnaudų pasiskirstymą. Galima kitaip apskaičiuoti. Jei negalima nustatyti, ar bus pelno mokestis, tai gal tada ir nerodyti. Bet jei tarkim įmonė visus metus matome kad bus pelninga, tai kodėl to neparodyti.

Taigi, matau tuoj visi sušoksite ir užmėtysite mane, kaip kiniečiai kepurėmis. Šiaip keista, todėl kai tik turėsiu laiko (kašės jau beveik nebus smile ) pažadu pasiskaityti 24VAS ir dar AMA kažkuriame numeryje straipsnis buvo.
2005-09-23 12:43 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #208505

Loreta13 rašė:
Pelno mokesčio sąnaudos tampa sąnaudomis, kai jį priskaičiuojame pagal pelno mokesčio deklaraciją,


Nesutinku. Nepaisomas kaupimo principas. Nebent tos sumos nereikšmingos
2005-09-23 12:40 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #208501

Gita1 rašė: nesupratau smile o prie ko 2 klasė?


Pagal Loretos variantą, sumokėtą avansinį pelno mokestį dedi į avansus (202x), kai gale metų suskaičiuoji mokėtiną metų pelno mokestį D6kl/K445 ir uždengiame D445/K202x. Bet man tas nepatinka, nes 6kl. pelno mokestis atsiranda tik metų gale
2005-09-23 12:29 Pelno mokestis » Dėl metinės pelno mokesčio formos FR0475 pildymo. » #208495

nieko_sau rašė:

linuteku rašė:


Pildydama šią deklaraciją turėjau galvoje tą patį, kaip rašė klaudas07.

Loreta13, nelabai supratau kaip darbo užmokesčio sąnaudas, sodros, garantinio, banko mokesčius atvaizduoti turte. smile Ir ką tada rašyti deklaracijoje tokiu atveju? smile


Manau, Loreta13 norėjo pasakyti, kad tokias visas sąnaudas, patirtas tais metais neturint aplamai pajamų, rodyti ateinančių laikotarpių sąnaudose, o tai ir yra turte. Apie tai esame jau diskutavę ir nepriėjom vienodos nuomonės. Vieni siūlo į ateinančius laikotarpius (tada nebus nei sąnaudų, nei pajamų), kiti-traukti į sąnaudas, o gautas nuostolis mažins kitų laikotarpių rezultatą.


Ir aš supratau, ką norėjo Loreta pasakyti. Bet juk priskaičiuoti atlyginimai, garantiniai visokie nėra ateinančių laikotarpių sąnaudos! Jei atlyginimas už gruodį, tai gruodžio ir sąnaudos, nors pajamų nebuvo. Aišku, čia išvartyti galima visaip. Bet finansinė reikalo pusė manau būtų teisingesnė be ateinančių laikotarpio sąnaudų.
2005-09-23 12:22 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #208492

Loreta13 rašė:

Gita1 rašė: Ar reikia priskaityti avansinį pelno mokestį, ar galima apmokėjus traukti į sąnaudas iškart? (I v. D 6xx K 27; II v D 6xx K 4xx, D 4xx K 27) Dėkui.

Na ne smile
D2023...
K27...


Iš PSP: 2023 Išankstiniai mokėjimai biudžetui, išskyrus pelno mokestį smile
Loreta, negalvok kad čia persekioti pradėjau. Tavo mintis, kai nereikia tarpinių finansinių gal ir tinka, bet jei norime pelno mokestį kažkiek matyti sąnaudose, tai kodėl ne 6kl.?
2005-09-23 07:59 Pelno mokestis » Dėl metinės pelno mokesčio formos FR0475 pildymo. » #208329

Loreta13 rašė:

linuteku rašė: Ačiū už atsiliepimus.

Pajamų nebuvo gauta jokių, tik patirtos išlaidos. Gaunasi nuostolis lygus išlaidų sumai. Tą sumą įrašiau II dalies 1 eilutėje. Be minėtų išlaidų
1. Skelbimas laikraštyje, kad įmonė pertvarkoma į UAB;
2. Apmokėjimai už pavadinimo įtraukimą, įstatų įregistravimą, statinių ir žemės vertės perskaičiavimą.


, kitos yra leidžiami atskaitymai (pagal PMĮ) ir daugiau deklaracijoje jų niekur neberašau.

Tai šias (minėtas) išlaidas turėčiau priskirti prie leidžiamų atskaitymų ir deklaracijoje niekur neberašyti?

P.S. Pildau pirmą kartą. Prašau padėti man ją perprasti.

Kvailai pasakysiu.....jei nėra pajamų.....nėra ir sąnaudų...
Tuomet sąnaudos turėtų būt atvaizduotos kažkur turte.....


Diskutuotinas reikalas.
Kažkaip pvz. paslaugas turte rodyti... smile
Kita vertus viską galima pačioje deklaracijoje koreguoti.
Biudžeto nenuskriaustume ir tuo atveju, jei pvz.bendrąsias sąnaudas rodytume leidžiamuose, o tokiu mokestiniu nuostoliu mažintume sekančių metų apmokestinamąjį pelną. Rezultatas tas pats.
2005-09-23 07:46 Bendra » Darbuotojų telefonai įmonėje » #208327

Loreta13 rašė:

areta rašė: Sveiki,
ar privalo įmonė (UAB) nusistatyti tel. pokalbių limitus???
ar galima už tel.pokalbius virš limito išskaičiuoti atlyginimo (minimalaus)???
Ar reikia išrašyti PVM-SF darbuotojams už pokalbius virš limito ar uztenka buh pažymos, kuria atstatomas pirkimo PVM ir sąnaudos???
O jeigu įmonė turi keletą kortelių, kurių limitas "0" t.y. darbuotojai grąžina pinigus įmonei- kaip tuomet? Išrašyti PVM-SF?
p.s. visa šią temą perskaičiau, bet konkrečių atsakymų į šiuos klaudimus neradau...

Nereik jokių PVM s/f.
Tiesiog jų pokalbių sąnaudos, tai jų asmeniškos sąnaudos.
PVM taip pat neatskaitomas.
Tai tarsi vykdomieji raštai....atskaitai iš atlyginimo ir tiek....


Na, nesinaudočiau Loretos siūlomu principu "atskaitai ir tiek...".
Pirmiausia, be jokio pagrindo imti ir atskaityti iš atlyginimo tikrai nėra gerai. Šiam atvejui tiktų sutartis su darbuotoju, kuriam leista naudotis įmonės abenentu. Ten galima numatyti limitą ir atskaitymo iš atlyginimo tvarką. Jei įmonės abonentu naudojasi įmonėje nedirbantis asmuo, tokiu atveju geriausia išrašyti PVM SF.
2005-09-20 13:35 Apskaita & Auditas » Gamybos apskaita » #207354

Egle26 rašė: Nepykit, bet nieko nesupratau smile
Kaip visa tai parodyti didziojoje knygoje, kaip patvirtinti iseigos normatyvus. Va man yra taip: zinau, kad yra pagaminta 3 kubai tarlenciu, is kur jos ?
As terodau, kad mediena sumazeja tik ja pardavus, o kaip cia, jug irgi turi ji zsumazeti ?


O kiek reikia žaliavos, pagaminti 1m3 tarlenčių?
Parašyk tą ant popieriaus, pavadink "Norma" ir tegu direktorius patvirtina.
Tada tą normą padaugink iš 3, ir padaryk Dkn įrašą:
D2012/K2011 (čia gali būti permesta daugiau žaliavos į cechą)
O kai pagaminai D2013/K2012 - ir tam gali būti padarytas gamybos aktas
2005-09-20 13:03 Apskaita & Auditas » Gamybos apskaita » #207337

Egle26 rašė: Laba diena smile
Turiu gan rimtu broblemu, manau, kad jos susijusios su mano maza praktika buhalterijoje.
Gavau darba UAB - medienos apdirbimo imone.
Pradzioje UAB pirkdavo mediena ir perparduodavo - tai as rodau 2014 s-toje (prekes skirtos perparduoti), o dabar jau pradėjo prekiauti tarlentemis.
KLAUSIMAS:
Kaip man reikia jas itraukti i apskaita. Ne velnio neisivaizduoju. Suprantu mediena sumazeja, o kaip zinoti kiek jos sumazeja ? Gal cia koki zurnala reikia pildyti ?, tik nesakykis, kad dar kokia savikaina reikia skaiciuoti-as taip nemoku smile


Pasitvirtinkite išeigos normatyvus, ir pagal juos taip koresponduok:
Perkant žaliavas: D2011 - Žaliavos
Atiduodant gaminti: K2011/D2012 - Nebaigta gamyba
Pajamuojant gaminį K2012/K2013 - Pagaminta produkcija
Galima naudoti suminę apskaitą, tada laikotarpio pabaigoje inventorizuojamas neb.gamybos likutis ir minusuojamas iš pirkimų. Skirtumas - gaminių savikaina.
2005-09-20 12:56 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #207333

tiga rašė: Pildydama PVM deklaraciją aš kiekvieną kartą susinervuoju, nes pvz.mums olandai prekes atsiunčia rugpjūčio mėn., o sąskaitos būna išrašytos birželio ir liepos mėn. Aš pildydama muitinei rašau kad prekes gavome rugpjūtį, tai ir pildydama PVM deklaraciją trauksiu į rugpjūtį. Nes gi nuo to niekas nenukenčia , o kam man ta painiava. Be to mokėtiną ir gautiną PVM aš apsiskaičiuoju ir traukiu į apskaitą rugpjūčio mėn. Pasidalinkite patirtimi kaip jūs sukatės...


FR0600 deklaracijos taisymas yra labai įprastas dalykas įmonėms, kurios gauna prekes iš ES. smile
PVM turi būti priskaitomas ir atskaitomas pagal sąskaitos datą. Todėl tokiais atvejais reikia tikslinti praeito mėnesio deklaracijas ir gautų prekių žurnalus. smile
2005-09-19 12:40 Blevyzgos » O jūs, ar žiūrite krepšinį? » #207075
Daliai29-ai:
tai visdėlto nepatinka posakis "minios žmogus"? Nieko blogo jame neįžiūriu. Minios eina ir į teatrą.
Artui71-am:
nu tai aišku visur yra tų pašlemėkų. Tik, jei jau pradėjom nuošimčiais, sulygink kiek jų yra kokiam simfoninam koncerte, o kiek tarkim bokso varžybose smile
DaivaP:
Na taip, taip. Mes atrodo viens kitą supratom. Aš taip pat manau, kad Talentas arba provokuoja, arba bando demonstruoti savo skeptišką požiūrį į krepšinį. O tai jau tuščias pasipūtimas.

Pabaigai (nors ir malonu su jumis diskutuoti, bet turiu važiuoti):
Nuostabus dalykas yra diskusijos internete. Čia gali kaip su artimiausiu draugu diskutuoti, arba kad ir paprovokuoti, kuo pats netiki. Rezultate - kiekviena pusė gauna naudos: arba išsilieja, arba sugauna įdomią mintį, arba pamasto iš kitos pusės.
2005-09-19 11:42 Blevyzgos » O jūs, ar žiūrite krepšinį? » #207058

DaivaP rašė: Noriu suprasti kitokią nuomonę, bet ką daryti, jei nesuprantu?
smile
Žinoma, nesu išskirtinė. Bet aš džiaugiusi ne tik tada, kai "lietuviai krepšinį laimėjo". Man džiugu kai lietuviai diską meta toli, kai greitai dviratininkai važiuoja, kai bėga gerai... Džiaugiuosi už kiekvieną lietuvį, kuris tarptautinėse varžybose kažko pasiekia ir visam pasauliui paskelbiama: jis iš Lietuvos.


Ir aš taip pat.
Sportas - jėga. smile
Kad pabandytum suprasti kitą nuomonę: ar žinai, kiek reikėjo pūsti Petrui Vyšniauskui, kol žinomas tapo? O kultūriniai dalykai visada kažkaip lieka siauro žmonių rato ribose. Čia nieko nepadarysi, taip visur. Iš čia ir kyla klausimai - na kodėl visur tas krepšinis? smile
2005-09-19 11:25 Blevyzgos » O jūs, ar žiūrite krepšinį? » #207054

DaivaP rašė: Talentas greičiausiai išsidirbinėja, provokuoja.
Na o jei rašė rimtai, belieka tik pagailėti žmogaus.


Tegu ir provokuoja, bet šiuo atveju gailėti reikia tavęs, DaivaP. Kad esi minios žmogus, ir kad nenori suprasti kitokios nuomonės. Nemoku vaizdžiai aprašyti, bet pabandyk įsivaizduoti tomis krepšinio pergalių naktimis, kai iš mašinų langų ir liukų iškištomis galvomis lakstė po miestą piemenys rėkdami ir daužydami vitrinas. Pagal Matasp, čia Lietuvos garbė???
smile
2005-09-19 07:42 Blevyzgos » O jūs, ar žiūrite krepšinį? » #207005

talentas rašė: man jeigu galima išsamiai paaiškinkit,kodėl reikia džiaugtis,kad lietuviai krepšinį laimėjo,jau pragyvenau nemažai,bet niekaip nesuprantu-kodėl?
Suprantu,džiaugtis savo šeimos,vaikų pasiekimais,džiaugtis gyvenimu,džiaugtis vasara,rudens grožiu,na pagaliau,kad kaimyno namas sudegė,suprantu tokią priežastį.Bet,kad išlošė,nesuprantu,juk jie dėl savo gerovės žaidžia.Iš kur čia man džiaugsmas? Nebent jeigu jau nebėra,kuo daugiau džiaugtis.


Pirmiausia, tai žiūrovams gera atsipalaidavimo forma - pasiimi alaus ir sėdi prie teliko ar bare. Nu nesakyk, vistiek geriau nei koko politiko-vidutiniokio galva per teliką, ciniškai galvojančio, kad ant mūsų ausų dar daug makaronų galima pakabinti smile
Toliau. Garsiną šalį. Dažnas užsienietis į klausimą kas yra Lietuva, pirmiausia atsakys - Sabonis. Gal norėtųsi, kad pirmiausia išvardintų: Nekrošius, Urmanavičiūtė, Kauno choras, Vyšniauskas ar pn. smile Deja
Krepšinis - būtent plačiosioms masėms. Reikia džiaugtis, kad ne koks boksas smile
2005-09-16 10:43 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #206685

Linda6 rašė: Prašau pareiškite savo nuomonę.Įmonė lizingo būdu įsigijo lengvąjį auto, tačiau , kadangi juo važinėja direktoriaus žmona, tai jokių kuro čekių nebuvo pateikta per visus metus, kelionės lapų nėra. Mano nuomone,auto nusidėvėjimas yra neleidžiami atskaitymai, kadangi neturiu įrodymų, kad tas turtas buvo naudojamas įmonės veikloje. Kaip manote Jūs? smile


Tai jau taip.
Bet gal perskirstyti turimus kuro kvitus ir parašyti kelis kelionės lapus?
2005-09-16 10:40 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #206684

zuikelis rašė:

klaudas07 rašė:

zuikelis rašė:

Grasu rašė: Patarkit, ar tikslintumėte deklaracijas jeigu nuo ES PVM mokėtojų atliktų paslaugų vertę ir prisiskaičiuotą PVM būtumėte parodę kartu su iš ES įvežtom prekėm 19,22 ir 29 eil , o reikėjo 22 ir 26 eil. žalos biudžetui tai nėra? smile


Žiūrint kokios paslaugos
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=1018672


Manau, jokių "žiūrint" - paslaugų vertė 19 langelyje nerodoma.
Viskas, kas su ES - reikia taisyti praeito laikotarpio deklaracijas.


Manyti, aišku, galima, bet jei minėtos paslaugos yra būtent tokios, kokios nurodytos paklausime (žr.nuorodą), kodėl būtent iškart tikslinti deklaracijas???


Tai kad ne tokios, kaip tavo pvz. - juk klausime rašo - reikėjo 22 ir 26 !!! Nabent realiai nereikėjo
2005-09-16 08:14 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #206642

Dewa rašė: Klaudai07, tas kuras ir alkoholis tikriausiai pirktas vidury nakties... Ir dar tame kuro čekyje tikriausiai daugiau nereprezentacinės, o labai asmeninės paskirties daiktų yra smile smile smile


O ką - naktį negali būti reprezentuojama įmonė? smile Nusipirko butelį, o ryte davė svečiams pachmielą - nu kas čia netinkamo reprezentacijai?
2005-09-16 08:09 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #206638

wolf rašė:

verde rašė:

wolf rašė:

verde rašė:

verde rašė: sakykit prašau ar aš teisingai registruoju :
mokesti už LR įregistruotas krovinines transporto priiemones

D 6121 Keliu mokesčio sąnaudos (ar as galiu i sanaudas nurasyt is karto visa suma?)
K 271

padėkit smile

Manau jei galima nustatyti aišku periodiškumą - daryčiau kaip draudimą - proporcingai galiojimo laikui.


tai geriau nurašyt dviem įmokom (1. iki 12.31 ir 2. iki tos dienos kada sumokėtas mokestis) smile

Loreta13 siūlo sąnaudas. Nors oficialiai optimalumo principą mes neturime.
O palyginimo principas sako ką kito. O asociacijos su bet kokia periodine veikla - tikrai yra - nes techine apžiūra galiojai iki konkrečios datos; reiškias mokėjimas konkrečiam terminui (būtent pagal tokius požymius nustatome ar reiki taikyti palyginimo principą).
Tikrai neturiu krivininių automobilių, bet mano nuomonė su Loretos13 nesutampa, nes tai ne vienkartinis mokestis ar rinkliava.


Tai įjunkite reikšmingumo principą ir bus aišku smile
2005-09-16 08:07 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #206636
O gali būti cigaretes (ne Prima ) reprezentacinėmis? smile
Ir ar yra kokių naujienų dėl SF - ar būtinai, gal užtenka tik kasos kvito?
O jei alkoholis pirktas su kuro čekių? Tai atskaitomas PVM bus tik nuo kuro?
2005-09-16 08:04 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #206635

zuikelis rašė:

Grasu rašė: Patarkit, ar tikslintumėte deklaracijas jeigu nuo ES PVM mokėtojų atliktų paslaugų vertę ir prisiskaičiuotą PVM būtumėte parodę kartu su iš ES įvežtom prekėm 19,22 ir 29 eil , o reikėjo 22 ir 26 eil. žalos biudžetui tai nėra? smile


Žiūrint kokios paslaugos
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=1018672


Manau, jokių "žiūrint" - paslaugų vertė 19 langelyje nerodoma.
Viskas, kas su ES - reikia taisyti praeito laikotarpio deklaracijas.
2005-09-15 14:28 PVM » PVM žurnalai (registrai) po 05 01 » #206492

Borga rašė: Klaudai07, jei įmonės veikla įvairi, daug įvairiausių operacijų, paskirčių ir pan., tikrai neišsifiltruosi, sakau iš patirties. Man tik idomu, kodėl prikolui neleidžia pasirinkti. O kaip pas tave?


Apie tai ir kalba, kad reikia iš anksto numatyti, kaip reiks filtruoti, ir pasirinkti vieną iš įmonei tinkamų metodų metodų.
2005-09-15 13:59 PVM » PVM žurnalai (registrai) po 05 01 » #206473

Borga rašė:

klaudas07 rašė:

prikolas rašė:
Darbar jau aišku, kad reikia pragmistu įsiskišimo.


Nu jau....
Gali jei nori ir iš pirkimų lango. Esmė, kaip nusifiltruosi duomenis registrui


Man idomu, klaudai07, kokiu būdu tu nusifiltruosi, kad į registrą tau netrauktų pvz. tik kreditinių dokumentų?


Na kad ir pagal standartinę korespondenciją - jų galima pasidaryti tris pakopas filtravimo langelyje, galima panaudoti sandėlį filtravimui. O gal geriausia būtų panaudoti tikslinę paskirtį ir filtruoti "pagal pirmojo stulpelio reikšmes"
2005-09-15 13:49 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Dėl KPO šaknelės segimo prie avansinės apyskaitos » #206468

Tiesi rašė: Niekur nepasakyta, kad jis privalo pateikti tos pačios (savos) įmonės išrašytus dokumentus, privalo pateikti svetimus.


smile
2005-09-15 13:36 PVM » PVM žurnalai (registrai) po 05 01 » #206454

prikolas rašė:
Darbar jau aišku, kad reikia pragmistu įsiskišimo.


Nu jau....
Gali jei nori ir iš pirkimų lango. Esmė, kaip nusifiltruosi duomenis registrui
2005-09-15 13:34 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Dėl KPO šaknelės segimo prie avansinės apyskaitos » #206452

Tiesi rašė: pateikia ūkio subjekto buhalterijai pinigų sumokėjimą įrodančius dokumentus[/b], kuriuos surašo į avanso ataskaitą,


Pati sau prieštarauji. Aš suprantu taip: atskaitingas gauna iš kasininkės kvitų už grąžintą avansą veiklos išlaidoms, ir pateikia buhalterei, tvarkančiai avanso apyskaitas.

Malonu, kad prisipažinai tusčiai ginčynuisi. Tikrai baigiam. Geros darbo popietės smile smile
2005-09-15 13:13 PVM » PVM žurnalai (registrai) po 05 01 » #206439

Borga rašė:

klaudas07 rašė:

prikolas rašė: Darbar dar vienas klausimas apie tą nelemta "Gautų PVM s.f. reg.žurnalą"
Mūsų įmonė savo klientams suteikia apyvartos nuolaidas.Tas saskaitas išrašau Pragmoje iš pirkimų lango.Ir jas man aišku į tą žurnalą įtraukia.Tai aišku irgi negerai.Bet ką daryti?


Prekybines nuolaidas debetiniu dokumentu geriau vesk iš pirkimų lango (kažkiek teisingiau susidengs skolos).
Padaryk atskirą registrą debetiniams dokumentams, ir nturėsi problemų. O gal kas nors pasakyks, kad negalima daryti atskirų registrų?? smile


Kažką tu čia sumaišei smile . Iš pirkimų lango debetinio dokumento neišrašysi - Klaudas07 suteikia nuolaidą, o ne gauna...Debetinis dokumentas rašomas pardavimų pusėje.
O dėl atskiro registro mintis gera smile


Atisprašau, susimaišiau. Suteikdami nuolaidą jūs turite rašyti Kreditinį (arba patikslinantį) dokumentą, ir tikrai tą galima padaryti iš pirkimų lango
2005-09-15 13:09 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Dėl KPO šaknelės segimo prie avansinės apyskaitos » #206435

Tiesi rašė: Bet - toje situacijoje, kurią papasakojau, vargšas darbuotojas pražiltų beįrodinėdamas, kad jis pinigus į kasą sumokėjo.


Nu kaip pražiltų? Avanso apyskaitoje yra abiejų pusių parašai. Tie parašai patvirtina visų dokumentų buvimą, tame tarpe ir kvito už gražintą avansą.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui