Tax.lt narys dianele222

D
Tax.lt narys nuo
2005-09-13
dianele222
forume parašė 152 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-08-12 14:00 Pelno mokestis » Banko komisiniai mokesčiai » #548980

Kristiana__ rašė: Pas mus tai daro Lietuvos įmonė, iš Lietuvos banko, kuri iki vakar dienos darydavo normaliai. Tik va dabar užsibizarino. Tai negi mes turim jiems nusileisti? Kad dar nors normaliai kalbėtų smile Plius, kažkada kažkurioj temoj, buvo diskutuota apie tokius komisinius ir buvo nuspręsta, kad tai neleidžiami atskaitymai smile


Kodėl neleidžiami, jei šios sąnaudos yra būtinos įmonės pajamom uždirbti smile
2008-08-12 10:56 Bendra » Parama (labdara) » #548873

ixodex rašė: laba diena,

kokioje sąskaitoje reikia apskaityti suteiktą paramą?
jei suteikėme paramą savo produkcija, ar reikia kur nors apskaityti PVM. Produktų perdavimo akte nurodėme kiekį ir sumą be PVM.

Ačiū.


Apskaityti prie bendrųjų ir administracinių sąnaudų 6118... PVM traukiamas normaliai į atskaitą jei prekių apmokestinamoji vertė vertė neviršija 500 Lt
2008-08-12 10:41 Įvairūs » Pinigų priėmimo kvitai » #548865
Suprantate, man programos konsultantas išaiškino, kad negalima, tai aš ir suabejojau smile
2008-08-12 10:35 Įvairūs » Pinigų priėmimo kvitai » #548861
Sveikos koleges, iskilo klausymas dėl pinigų priėmimo kvitų blankų. Ar galima juos spausdintis patiems, ar privaloma naudoti specialius blankus? Ačiū
2008-08-11 12:04 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #548569
Tai reišia pas Lenkus negerai. Tai ką jeigu Lenkai įrašys iš viso nesamoningą sumą, tai ir jūs turėsite taip padaryti? Kažkokia nesamonė, tai jie turėtų taisyti. Bet gal jei mokesčiai taip liepė daryti, tai gal taip reikia, nežinau.
2008-08-11 11:55 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #548564

paprasta rašė:

dianele222 rašė:
PVM įstatymo 13-1 str.: Prekių vežimo tarp valstybių narių paslaugos laikomos suteiktomis šalies teritorijoje ir tuo atveju, kai prekių vežimo tarp valstybių narių maršrutas neprasidėjo šalies teritorijoje, tačiau šių paslaugų pirkėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas PVM mokėtojas ir jis šį registracijos numerį nurodė įsigydamas paslaugas.
Todėl jūs turite priskaičiuoti PVM užpildant PVM žurnalą. PVM žurnale transporto vertę nurodyti 2 lentelėje 'iš užsienio asmenų, neįsikūrusių šalies teritorijoje, įsigytos prekės ir paslaugos",o pačių prekių vertę 1 lentelėje ( iš kitos valstybės narės įsigytos prekės). Deklaracijoje pvm nuo transporto įrašysite į 22, 26 ir 30 laukelį. Tai štai tokios procedūros turėtų būti atliktos.

Ar tai, kad prekių pardavėjas įtraukė vežimo paslaugas į parduodamų prekių invoice reiškia, kad mes - šių paslaugų pirkėjai? Ar prekių pirkimo dokumentai yra ir paslaugų įsigijimo dokumentai šiuo atveju? Jokių papildomų gabenimo dokumentų, nėra. Ačiū, jei atsakysit smile


Tai jeigu jums išrašytas invoisas už paslaugą, vadinasi ji jums yra parduodama, jūs esate pirkėjai. O transportui jokių gabenimo dokumentų nereikia, tik prekėm reikia. O dėl 19 eilutės PVM deklaracijoje, tai manau nelabai negerai, nes ji skirta prekių įsigijimo vertei, nebent transportas įtrauktas į prekių savikainą ir invoise atsirai nenurodytas.
2008-08-11 11:09 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #548527

paprasta rašė:

Loreta13 rašė:

paprasta rašė: Prekes perkame iš ES PVM mokėtojo. Mes - PVM mokėtojai. Ar PVM prisiskaitome nuo prekių vertės invoice su transporto išlaidom, ar be? Pardavėjas ją nurodo invoice, mes už persiuntimą mokam jam.
Manau, taip.
Jums ir pati prekės įsigijimo savikaina bus su tuo transportu.

Taip, transportą įskaičiuojam į prekės savikaną. Bet suabejojau, kaip žinoti, ar pardavėjas užsakydamas transportą nesumokėjo PVM. O kokiu kriterijum vadovaujantis nustatoma, jog siuntimo išlaidos tarp ES narių priklauso apmokestinti PVM prekių gavėjui? smile Kaip jūs darot? smile


PVM įstatymo 13-1 str.: Prekių vežimo tarp valstybių narių paslaugos laikomos suteiktomis šalies teritorijoje ir tuo atveju, kai prekių vežimo tarp valstybių narių maršrutas neprasidėjo šalies teritorijoje, tačiau šių paslaugų pirkėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas PVM mokėtojas ir jis šį registracijos numerį nurodė įsigydamas paslaugas.
Todėl jūs turite priskaičiuoti PVM užpildant PVM žurnalą. PVM žurnale transporto vertę nurodyti 2 lentelėje 'iš užsienio asmenų, neįsikūrusių šalies teritorijoje, įsigytos prekės ir paslaugos",o pačių prekių vertę 1 lentelėje ( iš kitos valstybės narės įsigytos prekės). Deklaracijoje pvm nuo transporto įrašysite į 22, 26 ir 30 laukelį. Tai štai tokios procedūros turėtų būti atliktos.
2008-08-08 16:01 PVM » Dėl PVM » #548245

laura9 rašė: Prašau konsultacijos. Prekės gautos su 18% PVM, tačiau mes turime išsiėmę joms pažymą, kad galėtume taikyti 5% PVM. Bet ar taip galima, kad atsiskaitysime 18%, o priskaičiuosime tik 5% pardavimo PVM?


Kaip įdomiai. O kodėl Jūsų tiekėjai tokios pažymos neišsiima? Bet manau, kad galima, kadangi parduosite prekes su PVM, nesvarbu, nors ir 0 tarifas butu
2008-08-08 15:19 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #548220
Nors aš ten jais nevisada pasitikiu, bet paskambinau, sakė ne PVM objektas. Tai šiek tiek išsklaidė abejones. Ačiū, Loreta smile
2008-08-08 15:03 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #548208
Nejaugi taip negausu gerai išmanančių PVM subtilybes? Labai reikia pagalbos smile
2008-08-08 14:42 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #548199

dainan rašė: Ar mokant už I pusmetį indeksavimo koeficientas yra 1,283 ?


Taip, teisingai
2008-08-08 14:00 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #548184
Bet PVM įstatymo 3 str. 2 d. komentare apie prekių įsigijimą iš kitos valstybės narės teigiama:
1. Apmokestinamiesiems asmenims, įsigyjantiems prekių iš kitos valstybės narės (sandorį sudarantiems vykdant savo ekonominę veiklą), kai jie prekes įsigyja iš įsiregistravusio (ar kitaip identifikuoto) ar neįsiregistravusio, tačiau privalančio įsiregistruoti PVM mokėtoju, apmokestinamojo asmens, kuris vykdo savo ekonominę veiklą, toks prekių įsigijimas už atlygį yra PVM objektas, jeigu pagal PVM įstatymo nuostatas įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (plačiau apie tai- 41 straipsnio komentare).
2. Jokiais atvejais PVM objektas nebus prekių įsigijimas, kai prekių pardavėjai yra šie valstybės narės asmenys:
2.2. neviršiję savo šalyje nustatytos ribos, kurią viršijus atsiranda pareiga registruotis PVM mokėtojais toje valstybėje narėje;

Tai aš taip suprantu, kad įsigijant prekes iš kitos valstybės narės ne PVM mokėtojo, kuris neviršijo savo šalyje nustatytos ribos - tai bus ne PVM objektas
smile
2008-08-08 12:46 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #548155
Gal atsirastų stiprių PVM klausimais: Lietuvos PVM mokėtojas perka prekes iš Lenkijos įmonės ne PVM mokėtojos. Kaip aš suprantu iš PVM įstatymo 3 str. 2 d. komentaro tai toks prekių įsigijimas ne PVM objektas Lietuvoje. Tačiau, jei ši Lenkijos įmonė privalo būti registruota PVM mokėtoju Lenkijoje, bet dėl kažkokių priežasčių to nepadarė, tuomet tai jau bus PVM objektas Lietuvoje. O kaip žinoti ar ji neprivalo būti registruotas smile smile O gal aš čia kažko nesuprantu smile
2008-08-08 09:58 PVM » PVM sąskaita faktūra » #548097
Ačiū, Loreta 13. Jūs teisi smile
2008-08-08 09:03 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #548063
1 t = 1000 kg. 3000*0.85 gauname kg, o padalinus iš 1000 gauname tonomis. Agnelijaa teisingai skaičiuoja. 3000 l dyzelino yra 2,55 t
2008-08-08 08:56 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #548061
Gerai skaičiuoji
2008-08-08 08:39 PVM » PVM sąskaita faktūra » #548054
Bet jeigu saskaita turi buti liepos men. data ir prekes pateiktos liepos men (siuo atveju prekiu tiekimo ir s/f israsymo data sutampa, taciau liepos men. nebuvo israsyta s/f, o klientas nori kad butu butent liepos men. o ne siandien dienos smile Prasau patarkit, gal kas dar turite kokiu nuomoniu kaip siuo atveju su didejancia numeracijos seka?
2008-08-08 08:34 Bendra » Garantinis fondas » #548051

agnelijaa rašė: bet mano jau buvo sumoketas GF uz liepos men. tai taip iseina, kad as permokejau, tai tada, mokedama uz rugpjuti, as ta moketina suma mazinsiu.


Taip
2008-08-07 13:40 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #547897
Tik ne "koregavimo", o "perskaičiavimo"
2008-08-07 13:38 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #547895
Benzino - 0,75, dyzelino-0,85
2008-08-07 12:11 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #547842
Tuomet reikia tikslinti deklaracijas
2008-08-07 11:56 PVM » PVM sąskaita faktūra » #547833
Loreta, O jeigu tarkime tokia situacija: šiandien reikia išrašyti sąskaitą liepos mėn. Tai kaip tuomet su ta didėjančia seka? Kaip geriau pasielgti? Laisvų numerių tai nėra smile
2008-08-07 11:42 Bendra » Ilgalaikis turtas » #547819

imidzz rašė: Tuomet man keičiasi pelno mokestis. Ar reikia pvz pas save programoje daryti kokį įraša, gal galit kas nors smulkiai paaiškinti ar nurodyti kur pasiskaityti, kad viską galėčiau sutvarkyti smile


Aš tai daryčiau taip: 2008 m. kai radai klaidą užregistruoji finansinėje apskaitoje sąnaudas. Tada patikslini pelno mokesčio deklaraciją 2007 m. (pelno mokestis padidės). Tuomet finansinėje apskaitoje 2008 m. priskaičiuoji papildomai pelno mokestį
2008-08-07 11:28 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #547813

ginn_ta rašė: Jei pildau FR0572 už birželį (pasimečiau datose) tai išmokėtų ir išskaičiuotų išmokų imama liepos mėnesiui?


Deklaruojant uz birzeli, imate priskaitytas sumas, kurias ismokejote per birzeli, t.y. 5 men. atlyginimus ir atostoginius, kuriuos ismokejote birzeli
2008-08-06 17:03 Bendra » Garantinis fondas » #547676
Del ketvirtinio priedo as galvoju taip: Jeigu priedas uz antra ketvirti, tuomet 0,2 proc., kadangi uz balandi-birzeli
2008-08-06 14:51 Bendra » Garantinis fondas » #547591

aannaa rašė: dianele222, tai kaip suprantu, cia viskas priklauso nuo to KADA ismokame atostoginius?
jei nebutu buve prasymo butumem ismokeje iki liepos 8 visa atostoginiu suma ir GF imokas nuo jos buciau paskaiciavusi GF 0.2, nes ismokejimo momentu dar negaliojo si nuostat. arba as jau susimakalavau... smile


Aš tai manyčiau, kad nesvarbu kada išmokame atostoginius, ar iki įsigaliojimo, ar po. Manau, kad bet kuriuo atveju reikia ziureti uz kuri laikotarpi mokame.
2008-08-06 14:02 Bendra » Garantinis fondas » #547566

aannaa rašė: Dabar su DU per liepos men viskas aisku, kad iki liepos 12d. skaiciuojam 0.2 o po liepos 12 0.1.
Taciau kaip man dabar daryti su atostoginiais?
darbuotoja isejo atostogu nuo liepos 08 iki rugpjucio 07d.. darbuotoja parase prasyma jog atostoginiu suma ismoketi kartu liepos menesio DU. tai tik dabar bus ismokami atostoginiai ir liepos men du.
tai klausimas ka daryt su atostoginiais? nuo visos sumos skaiciuot 0.2?


Už liepos 8 iki liepos 11 d. atostoginius skaičiuoti 0,2 proc., o nuo liepos 12 iki rugpjūčio 7 d. -0,1 proc.
2008-08-05 16:42 Bendra » Garantinis fondas » #547172
As taikiau proporcini buda. Kazkas buvo idejes nebloga lentele su formulem, tai as ja pasinaudojau smile
2008-08-05 16:12 Bendra » Garantinis fondas » #547154

astuleee rašė: O mūsų kompiuterinės programos aptarnavimo įmonė pakeitimus padarė, kad už visą liepą 0.2 proc. skaičiuotų. Ir sakė, kad kitaip niekaip negalima. Tai ir nesiginčijau.


Negalima - nepasiteisinimas. Vis tiek galima koregavimus kazkokius atlikti
2008-08-05 16:07 Bendra » Garantinis fondas » #547152

vvirginija1 rašė: Ar rašot kokią buhalterinę pažymą ar dar ką su liepos mėnesio garantinio paskaičiavimais?


Aš parašiau
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui