2006-01-27 11:00
Apskaita & Auditas »
Kuras »
#244675
Žiemą kuro normą leidžiama didinti 10 procentų. O šiaip surašykite aktą ir viskas. Apie papildomus mokesčius vairuotojui nesu girdėjusi '
'.
2006-01-27 09:57
Bendra »
Sąnaudos »
#244643
Buvo kreiptasi ne vieną kartą ir prašyta. Kreipėmis ir gruodžio 30 ir vėliau, sakė nieko tokio išrašys į praeitus metus, o kai išrašė tai į 2006. Prašiau perrašyt kategoriškai atsisako, motyvuodami, kad jie tokiu atveju pajamuoja pagal važtaraščius ir niekam dar neužkliuvo (tipo aš čia durna buhalterė, jei tokių dalykų nežinau ir vėją keliu), bet man tai labai patikimai neatrado, nes visgi "žaidžiama" su pelno mokesčiu. Prašau jei kas žinot padėkit kaip išsisukti iš tokios situacijos, gal prašyt, kad sąskaitoe parašytų, jog medžiagos buvo išduotos 2005m. gruodžio mėn. Na nepalikit savaitgaliui man šio galvos skausmo.[/quote]
Nieko čia nepadarysi teks pajamuotis 2006_sausio mėnesį ir dar turėsi pasirašyti buhalterinę pažymą, kad buvo taip ir taip ir , kad darbai padaryti 2005 metais, o medžiagos nurašomos 2006 metais.
Gali rizikuoti ir užsipajamuoti prekes 2005 m. ir nurašyti, tik reikia buhalterinės pažymos ir jei turite prekių važtaraščius prisegti, bet tai jau bus rizika, kad per VMI patikrinimą gali neužskaityti sąnaudų.
O tiekėjams paskambink ir pasakyk , kad jie asilai.
2006-01-26 13:23
Darbo teisė »
nedarbo dienos be atostogu?? »
#244296
ivonna rašė: o kiek deinu galima dirbti administracijai leidus???
ir kaip su mokesciais tokiu atveju, atlyginimas darbuotojui nemokamas???
Sodros revizorė, kai mus tikrino sakė ne daugiau 3 darbo dienų. Bet tai tik vienos sodros revizorės nuomonė. Už tas dienas nereikia skaičiuoti DU ir mokesčių. wink
2006-01-24 13:16
Gyventojų pajamų mokestis »
forma 573 »
#243375
Loreta rašė: Sakykim...vadovaujantis tavo logika.
Šiandien IĮ savininkas priėmė sprendimą išsimokėti 280 Lt. Rytoj priėmė antrą (irgi 280), poryt - trečią.
Kaip traktuosi tokias sumas?
UAB tokių dalykų nebūna ir negali būti.
IĮ savininko išsimokėjimai sau iš pelno skaitosi B klasės pajamos jos apmokestinamos GPM ir nereikia jokių raštiškų sprendimų.
2006-01-23 11:09
Apskaita & Auditas »
Mažavertis turtas »
#242978
MillaJ rašė: O ką daryti su mob. telefonu, kai pasirašoma su operatoriumi sutartis ir gaunamas telefonas, kur ji traukti, kaip apskaityti, jei ilgalaikis turtas įmonėje fiksuojamas nuo 500 Lt
Mobilų telefoną reikia traukti į atsargas ir nurašyti, nes pagal mažaverčio inventoriaus nebėra, o jei reikia kontrolės tai reikėtų vesti kiekinę apskaitą.
2006-01-19 13:43
Gyventojų pajamų mokestis »
forma 573 »
#242342
allina rašė: Irmina7 rašė: urtele rašė:
ula rašė: o išmokas už iš fizinio asmens pirktą automobilį reikia traukti į 573? vmi sako, kad ne, deklaravot 572 ir užtenka.
kokioj VMI taip pasakė? Jeigu traukei į mėnesinę 572, tai kur padedi , jei netrauki į metinę?
Šiandien aš pati girdejau VMI seminare, jei pagal pavardes parodei deklaracijoje FR0572 A, tai FR0573 nereikia.
kaip suprasti p/l pavardes parodei deklaracijoje FR0572 dar A
FR0572A parodomos kas mėnesį išmokėtos sumos gyventojui už turto pardavimą ir nuomą.'
'
2006-01-19 08:30
Apskaita & Auditas »
UAB balansas »
#242199
sabrina rašė: Norėčiau pasidaryti balansą, bet ant kokių formų daryti ?Pernai išsiėmiau iš Apskaitos instituto tinklapio, o dabar gal iš karto ant Registrų siūlomos?Patarkite.Kaip jūs darysite?
Iš registrų centro puslapio dar negalima parsisiūsti formų. Rašo, kad puslapis veiks nuo 2006-02. Teks palaukti, nes yra teisingumo ministro įsakymas apie finansinę atskaitomybę. Ir balansą reikės pildyti pagal naujas patvirtintas formas. Tik nelabai suprantu ar reikės pildyti visas paaiškinamojo rašto formas, nes jų kaip nėra naujų patvirtintų, ar tik balansą, pelno nuostolio atskaitą, kapitalo pokyčių atskaitą.
2006-01-19 08:21
Gyventojų pajamų mokestis »
GPM už išmokas savininkui »
#242193
Andriuz rašė:
Andriuz rašė: Sakykit, kokioj sąskaitoj fiksuojat savininko pinigų išėmimą iš būsimo pelno ? Ar galima fiksuoti antroje klasėje, kaip savininko skolą ?
Klausiu dėlto, kad niekaip nesuprantu kodėl buvus buhalterė savininko išėmimus fiksavo kaip "kitas mokėtinas sumas" 4 klasėje. Kažkokia nesamonė...
Aš iškarto fiksuodavau 696 sąskaitoje. Tik reikia pasižiūrėti , kad būtų pelno. Nelogiškai išeina jei fiksuosi savininko skolą, išeitų, kad jis skolingas pats sau, bet ištikrųjų nelabai yra kur kišti metų eigoje tų išėmimų. O ko čia dėta 4 klasė nelabai suprantu.
2006-01-18 13:11
Apskaita & Auditas »
Finansinės atskaitomybė formos - pildomos pagal Registrų pateiktas formas ar vadovaujantis VAS? »
#241982
nerijus rašė: O skirtumas toks, kad jau pagal finansų įstaigų įstatymą balansas pasirašytas, o VMI atsibudo po 4 mėn. ir prašo (neoficialiai) perdaryti balansą ir pateikti iš naujo. Va čia ir sugrojo vadovo principai... Kam daryti, jei jau padaryta...
Su VMI geriau nesipykti , bandyk tartis su vadovu.
2006-01-18 13:08
Apskaita & Auditas »
Kuras »
#241981
Rona rašė:
Rona rašė: Sveiki,
Atliekame inventorizaciją. Kadangi mes neprekybinė organizacija, tai atsargų metų gale neturime, nes visas atsargas į sąnaudas nurašome perdavus jas naudoti.
Kadangi kuras priklauso trumpalaikiam turtui. Tai vadinasi jį, kaip ir atsargas nurašome perdavus jį naudoti?
Bet faktiškai metų gale yra likęs nepanaudoto kuro likutis.
Kaip gi jūs darote? Patarkite.
Mieli kolegos, labai prašau jūsų pagalbos.
Surašyk inventorizacijos aktą kurui ir viskas. Arba nurašyk visą kurą 2005-12 mėnesį, likutis bus 0.
2006-01-18 12:55
Apskaita & Auditas »
Finansinės atskaitomybė formos - pildomos pagal Registrų pateiktas formas ar vadovaujantis VAS? »
#241974
[quote=nerijus]Gal nevisai i tema, bet...
Imone pagal Finansu istaigu istatyma uz 2004 metus uzpilde specifines finansines atskaitomybes formas. VMI prieme, bet Druskininkai atmete- mat netipine FA formos. VMi inspektore praso perrasyti ant
O koks skirtumas vadovui ant kokių formų balansas sudarytas?
2006-01-18 11:20
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#241916
MillaJ rašė: Dar norėjau vieną klausimuką užduoti, na tiksliau pasitikslinti, kai skelbiame darbo užmokestį, tai korespond. D 6114 K4461, kai išmokame D4461 K271,272 ar ne taip, nes pradėjau dirbti įmonėje ir peržiūrinėjų buvusios buhalterės veiksmus, tai ji darbo išmokėjimą rodė taip D6114 K271, kas ir sukėlė mano abejones
Tavo korespondencija teisinga.
2006-01-17 10:43
Bendra »
Sąnaudos »
#241556
123456 rašė: O kaip jūs nurašote pirkimus į sąnaudas, jeigu pvz.: perkate kažkokias ūkines preles(tualetinį, ploviklį...ir t.t.) ar surašote medž.nurašymo aktą?
Ar tiesiog nurašote į sąnaudas ir viskas?
Man atrodo kažkaip nelogiška kiekv. sąskaitai surašinėti tuos aktus...
Terlionė kažkokia...
Gal galite pasidalinti savo mintimis???
Aš irgi nesurašinėju aktų. Parašau kaip kitos sąnaudos. Bet ko gero reikėtų akto.
2006-01-16 13:51
Bendra »
avansinis pelno mokestis »
#241363
MillaJ rašė: urtele rašė: MillaJ rašė: atrodys kvailas klausimas, bet ar sausio mėnesį nereikia mokėti avansinio pelno mokesčio, nes visai jau susibalamutinau
Kiekvieno ketvirčio paskutinę dieną.
O kokią nors pelno mokesčio deklaraciją reik šį mėnesį pildyti
Avansinio pelno mokesčio.
2006-01-16 13:13
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#241340
merlinmonro rašė: merlinmonro rašė: merlinmonro rašė:
vailma rašė: Supratai teisingai. Tik čia bus neleidžiami atskaitymai.
TAI TUOMET , KAIP MAN TEISINGAI NURASYTI TA DEBITORIAUS LIKUTI, NIEKO NESUPRANTU
PRASAU PADEKIT
MANO GALVELE NEISNESA
prasau, padekit, man , kaip reiketu teisingai koresponduoti, kad atiktu didziojo knyga
Parašyk K2434
D6118
O kai skaičiuosi 2006 metų apmokestinamą pelną tą sumą pridėsi prie neleidžiamų atskaitymų. Nepanikuok, viskas gerai. Įsivesk sąskaitos 611 žiniaraštyje eilutę neleidžiami atskaitymai ir ten sudėsi visas 2006 metų neleidžiamų atskaitymų sumas.
2006-01-16 11:13
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#241279
Supratai teisingai. Tik čia bus neleidžiami atskaitymai.
2006-01-16 11:01
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#241272
merlinmonro rašė: vailma rašė: merlinmonro rašė: padekit, pradedanciajam
liko debitoriaus skola, kurios jis aisku ir neapmokes, as darau, taip:
D649
K 256
ar teisingai?
Neteisingai. Netekimų sąskaitą naudok tik tada kai įvyks žemės drebėjimas arba užlies cunamis.
Nesuprantu kokia čia sąskaita K256. Peržiūrėjau sąskaitų planą nerandu tokios.
256 ivairios gautinos sumos,as pati supratau, kad nesamone, tiesiog neismastau, kur man ta likuti nurasyti, kokia tai turetu buti korespondencija
Kitos gautinos skolos 2434. Galėtum nurašyti į D6118, bet turi būti jei neklystu praėję 3 metai nuo skolos atsiradimo, be to turi turėti dokumentus, kad tikrai tos skolos negrąžins, pvz.: įmonė likviduota ir pan. Jei čia pirkėjo skola tai turėtum apskaityti D2411 Pirkėjai ir pervesti į D2419 Abejotinos skolos.
2006-01-16 10:47
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#241263
merlinmonro rašė: padekit, pradedanciajam
liko debitoriaus skola, kurios jis aisku ir neapmokes, as darau, taip:
D649
K 256
ar teisingai?
Neteisingai. Netekimų sąskaitą naudok tik tada kai įvyks žemės drebėjimas arba užlies cunamis.
Nesuprantu kokia čia sąskaita K256. Peržiūrėjau sąskaitų planą nerandu tokios.
2006-01-16 08:34
Bendra »
Įsakymai »
#241221
Kozete rašė: Ar galima rašyti vieną įsakymą, jei nuo pvz. vasario 1d. visiems darbuotojams kyla atlyginimas, tik skirtingos sumos?
Galima. Tik reikia kiekvieną darbuotoją išvardinti ir jo darbo užmokestį išvardinti.
Pvz. Įsakau: nuo 2006-02-01 padidinti DU sekantiems įmonės darbuotojams:
1. ........ ir t.t.
2006-01-13 09:43
Įvairūs »
Buhalteriavimo pradžia naujai įkurtoje firmoje »
#240815
editita rašė: Laaabai aciu:)
Tai kaip supratau, tai cia yra vienam menesiui:) ir taip kas menesi tuos lapus pildo? O kvitukai uz degalus, turbut prie tu lapu segami?
Aciu
Taip kas mėnesį kelionės lapai pildomi. Jei degalus perka vairuotojas už grynus pinigus tai tuos kvitukus turi prisegti prie avansinės apyskaitos. Jei degalus perkate vienoje degalinėje pagal korteles tai prisek prie kelionės lapo.
2006-01-11 09:02
Bendra »
Atostogų rezervas »
#240087
kationcas rašė: truputi susipainiojau..
pasakykit kas nors, ar atostogų metu kaupiasi atostogos?
tarkim jei darbuotojas atostogavo nuo 2005 09 01 iki 2005 09 23, kitos jo atostogos pradeda kauptis nuo 09 24 ar nuo 09 01 ?????
Atostogos kaupiasi ne nuo atsotogų pradžios ar pabaigos, o už darbo laikotarpius. Pvz.: jei pradėjo dirbti nuo 2004-01-01 tai atostogos jam priklauso už laiktorpį nuo 2004-01-01 iki 2005-01-01 ir taip toliau.
2006-01-10 13:10
Įvairūs »
Omnitel »
#239900
Dan rašė: Gavau iš omnitelio sąskaitą išrašyta 2006 01 01 bet paslaugų laikotarpis 2005 12 01 iki 2005 12 31 tai visus mokesčius galiu traukti į 2005m sąnaudas , o kaip su PVM į atskaitą reiks traukti 2006 sausio mėn. Ar teisingai mąstau
Už ilgalaikes paslaugas sąskaitą galima išrašyti iki sekančio mėnesio 10 d. todėl ir sąnaudas ir PVM atskaitą reikia daryti 2005 m. gruodžio mėn.
2006-01-09 12:09
Įvairūs »
Atleidimas iš darbo »
#239555
ribosiuke rašė: Kokia atleidimo is darbo procedura, kai zmogus darbe nebuvo visa savaite, nes gere o pasiaiskinime parase kad nebuvo darbe del nepaaiskinamos priezasties.
Visa tai buvo pries kaledas, o siuo metu jis guli ligonineje (detoksikacija)
Is anksto dekoju
Jei norite atleisti už pravaikštas tai turite parašyti įsakymą dėl pravaikštos ir nuobaudos paskyrimo. Paimti iš darbuotojo parašą, kad susipažino su įsakymu. Bet dabar kol jis guli ligoninėje negalite atleisti, nes jis ko gero pristatys ligonlapį. O gal jis sutiks po ligoninės išeiti savo noru, pabandykit pasiūlyti.
2006-01-05 11:31
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#238654
SSigute rašė: Kokiose sąskaitose apskaityti ESF sukurtas paraiškas ir techninius pastatų projektus?
Jei gerai supratau tai kalba eina apie patirtas sąnaudas? Jei taip tai pabandyk paskaityti 11-o apskaitos standarto metodinės rekomendacijos 6 punktą gal turėtų tikti pagal jį išeitų, kad tai būtų veiklos sąnaudos.
2006-01-05 10:17
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#238613
laure rašė: Ačiū. Bet pažymėjime steigimo data apskritai įrašyta 2005.05.02, kai tuo tarpu visokie mokėjimai už steigimo dokumentų parengimą, notaro patvirtinimai, JAR mokėjimo kvitukas apie įmonės vardo įregistravimą yra balandžio data. Tai išeina, kad dokumentus ir kitas išlaidas, kaip įmonės sąnaudas, galiu traukti tik nuo gegužės?
Išeitų kad nuo gegužės. Bet pabandyk pasikonsultuoti su VMI dėl tų datų, galvočiau, kad turėtų leisti nurašyti į sąnaudas, bet nesu tikra.
2006-01-05 09:30
Bendra »
Darbo užmokestis »
#238592
michele rašė: O nuo kurio mėnesio darbo užmokestis apsimokestins 33 proc.?
Arba apmokestini gruodžio mėnesio darbo užmokestį 33 proc. arba 2006 metais negalėsi pritaikyti visų dydžio avansus.
2006-01-05 08:28
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#238577
laure rašė: laure rašė: Čia tiek daug visko prirašyta, atsiprašau iškart, nes visko neperskaičiau... Yra IĮ steigimo dokumentai (antspaudo gamyba, įvairių leidimų, tyrimų pažymėjimai), į kurią sąskaitą sąskaitų plane man visa tai padėti? Ir dar, yra iš notaro sąskaita už steigimo dokumetus 05-04-26, ar tai ir skaitosi kaip įmonės įkūrimo data? Nes dar yra vienas mokėjimas Registrų centrui už įmonės registravimą taip pat 04,26d ir 04,19 "už pavadinimo laikiną įtraukimą į JAR", tai nežinau ar ši sąskaita tinka ir bus pripažinta sąnaudom, jei įmonė oficialiai įsikūrė keletu dienų vėliau... Nežinau, ar čia aiškiai išdėsčiau savo klausimą
Padėkit kas nors
Viską padėk į 611 sąskaitą. Jei Registrų centro sąskaitoje 04.19 d. yra įmoės pavadinimas, kodas tai skaitysis įmonės sąnaudomis. Įmonės įkūrimo data įrašyta įmonės registracijos pažymėjime.
2006-01-03 14:23
PVM »
Naujos sodros formos »
#238004
Ką tik skambinau į SODRA sakė, kad 2005 metų IV ketvirčiui niekas nepasikeitė. Visos naujovės bus nuo 2006 metų I ketvirčio.
2005-12-30 12:20
Įvairūs »
Statybinės įmonės buhalterija »
#237610
Pajamuoti reikia 2011, o nurašant vinis , laką ir medieną reikalingas atliktų darbų aktas.