Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8209 žinučių

Naujausios žinutės:

2014-03-07 21:34 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1212127

Aprile rašė:
Įmonėje atskaitingam asmeniui pinigai pervedami. Jis mėnesio gale pateikia avansinę apyskaitą su sąskaitomis ir čekiais, pinigų likučio negrąžina (jei toks būna, nors yra kelis kartus daręs ir grąžinimus pavedimu), persikelia į kt. mėnesį, t.y. įmonėje grynais pinigais operacijos nevyksta. Ar turi būti vedama kasos knyga? Inspektorė sakė, kad turi, jei perkama už grynus pinigus.

Sveiki. Jūsų atveju visa kasa lygtai pas tą atskaitingą, nes perka grynais,
Reikėtų paėmus iš savo sąskaitos, įnešti į kasą, KPO, tada vėl tą sumą pagal KIO jam išduoda, tada perka grynais. Aš naudočiau kasą, bet kaip turi būt tai net neaišku...
2014-03-07 19:31 Darbo teisė » Darbo užmokestis » #1212125

keryda rašė:

keryda rašė:
sveiki, nepykit jei ne i sia tema pataikiau, bet kadangu klausimas susijes vistiek su DU, tai bandau rasti atsakyma:) Jeigu lietuvos pilietis dirba Lietuvoje, o jo darbdavys yra ne Lietuvoje registruota imone, tai ar reikia nuo gauto atlyginimo paciam darbuotojui moketi mokescius VMI ir Sodrai? Jei taip, kokius ir kiek? smile

gal kas susidurete? smile

Paskaitymui:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
2014-03-06 21:21 Bendra » Ilgalaikio turto nurašymas » #1211981

Laurina rašė:
Laba diena,
pirkom 2 šaldytuvus . Vienas 768,60 be PVM, kitas 1074,38 . Abu šaldytuvus reikia "dėti" į ilgalaikį turtą ?

Jei jie bus naudojami veiklai įmonės, suma kaip rašėt juk nuo 500. tai bus IT.
2014-03-05 22:38 Bendra » Mažoji bendrija » #1211789

sko rašė:
Manau, kad visus įsakymus rašo direktorius, tam jis ir samdomas, nebent narių susirinkimas nutaria kitaip,

Yra bent keli variantai. Jei MB narys kartu yra ir vadovas,(direktorius) tai Jis kaip vadovas:
''..Mažosios bendrijos vadovas organizuoja kasdienę mažosios bendrijos veiklą, priima sprendimą mažajai bendrijai tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, steigti mažosios bendrijos filialus ir atstovybes, tvirtina mažosios bendrijos filialų ir atstovybių nuostatus, priima sprendimą dėl šių filialų ar atstovybių vadovų paskyrimo, mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis paima mažosios bendrijos lėšų ir išmoka jas mažosios bendrijos nariams kaip avansu išmokamą pelną, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su darbuotojais. Darbo sutartys su darbuotojais sudaromos, jeigu mažosios bendrijos narių susirinkimas yra .... jam suteiktą teisę..."
O kaip MB narys (vienintelis), nes nereikia jokio susirinkimo. (Kai yra bent 2 nariai būtina susirinkimas. )
Yra klausimai, kuriems vadovui turi pritarti MB nariai(susirinkimas).
Kaip MB narys(nors ir yra vadovas kartu) Sprendžia :
1) keisti mažosios bendrijos nuostatus; buveinę, dėl narių priėmimo, dėl įnašų, dėl apskaitą tvarkančio asmens, dėl darbuotojų priėmimo, jų algų.
8) tvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį;
9) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

10) priimti sprendimą dėl mažosios bendrijos reorganizavimo ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas;
11) priimti sprendimą pertvarkyti mažąją bendriją;
Taip kad, jei yra tik vienas narys, ir jis kartu vadovas, problemų nėra .
Jei vadovas ne narys , tada vienus sprendimus rašo narys, kitus vadovas...

Ten kur tik susirinkimas( be vadovo), tai popierizmo su tais susirinkimų protokolais užsiknisimas...
2014-03-05 21:39 Bendra » Mažoji bendrija » #1211778

minette rašė:
smile

Kažkas ne taip? Gal per skubėjimą kur nusišnekėjau...
2014-03-05 19:20 Bendra » Ilgalaikio turto nusidėvėjimas » #1211752

Dalia29 rašė:

vaivux rašė:
Atsiprašau gal ne į temą čia paklausiu, bet kur galėčiau pasiskaityti dėl turto naudojimo veikloje laikotarpio pelno mokesčio ir PVM aspektais neatitikimo.

O jeigu aiškiau, tai PVM įst. rašo, kad PVM tikslinimo laikotarpis yra 5 metai.
Tai taip suprantu, kad jeigu pagal pelno mokestį normatyvas yra 3 arba 4 metai, tai IT nudėvėjus per 3 ar 4 metus iki likutinės vertės, geriau būtų nenurašyti to ilgalaikio turto, nes reikės tikslinti PVM už tuos likusius 2 ar 1 metus.
Ar teisingai suprantu?

Tikslinimo laikotarpis 5 metai turtui, kurio pagal PMĮ normatyvą ne mažiau 4 metai. Todėl tam turtui, kurio
nusidėvėjimas yra 3 metai, tikslinti nereikia.
Taip, nurašant reiktų tikslinti. Parduodant - ne.

Ar tikrai..reikia?
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
2014-03-05 19:15 PVM » IT atskaitos tikslinimas » #1211748

virbuh rašė:

vaivux rašė:
Atsiprašau už kvailą klausimą, bet susipainiojau visai...
Jeigu kompiuterinės technikos turto grupei priklausantis kompiuteris pagal PM įst. 1 priedėlį turi būti nudėvimas per 3 metus, mes jį taip ir nudėvime, o po tų 36 mėn nurašome, tai ar reikia tikslinti PVM už dar 24 mėnesius (t.y. ar PVM tikslinimo laikotarpis šiuo atveju 5 metai)?
Dėkui.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000000...
Nereikia

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
2014-03-05 18:03 Bendra » buhalterio atsakomybe » #1211733

Irinabuckis rašė:
Paaiškinsiu kitaip: pvz. gruodžio 31 d. programa rodo kad sandėlyje prekių likutis (pagal prekes) yra 3 000 000 Lt, bet pagal analitiką (sąskaitoje 2014 "Pirktos prekės perpardavimui") likutis yra suma tik 2 998 446 Lt. Ką man nurašyti? Kai sąskaita didesnė už sandėlį - nurašome, bet kai sandėlis didesnis nes sąskaita? Užpajamuojame??? Ką? Pagal ką? Neturiu invoic-o šitam pajamavimui.... smile Sakiau darbuotojai, kad nepajamuotu kol negaus visų sąskaitų, bet ..... smile

Parašyčiau pažymą pagal ką pajamavau į sandėlį(negauta dokai) ,tą sumą, tada iš sandėlio nurašau.
2014-03-05 17:58 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1211732

Denise rašė:
Laba diena. Įmonė praėjusiais metais turėjo 0 Lt. pajamų, nes nevykdo veiklos. Sąnaudos: direktoriaus bei buhalterės DU, NT, žemės nuomos mokesčiai, spausdintuvo, kompiuterio nusidėvėjimas, telefono pokalbiai, internetas, programos aptarnavimas. Manau, viską galiu traukti į PLN204U deklaraciją kaip leidžiamus atskaitymus?

Dėkui.

Ir dar noriu papildyti klausimą.
Žinau, kad pirkimo PVM, kai neteikiama atskaita, yra leidžiami atskaitymai, jei leidžiamos pačio pirkinio ar paslaugos sąnaudos, pvz. popierius pirktas. O kaip yra su pirkimo PVM už NT, kurį mes grąžinome teikdami paskutinę deklaraciją, išsiregistruodami iš PVM mokėtojų?

Neaišku kodėl veiklos nevykdėt, bet viskas turi būt leidžiami.
Nuo NT, turėt eit į 6 klasę Neatskaitomo PVM sąnaudas, bet neaišku kada pirktas buvo.(neleidžiami gali būt )
2014-03-05 17:49 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1211729

Edita-Niekas rašė:
Sveiki,
reikia, pritarimo arba nepritarimo, kilo klausimas dėl neleidžiamų atskaitymų, buvusi buhalterė į neleidžiamus traukdavo tik delspinigius, o man iškilo daugiau klausimų:
1. 630 priteistos palūkanos už fizinio asmens paskolą (sakyčiau neleistini, patys kalti, kad nesusimokėjom laiku)?
2. 6125 priteistų palūkanų kur kalbu 1. punkte sumokėtas GPM, teoriškai jį reikėjo išskaičiuoti iš palūkanų ir sumokėti, bet kadangi antstoliai tiesiog nuskaičiavo ir sumokėjo. (sakyčiau neleistini, bet nežinau ką reikėtų daryti tokiu atveju, jei asmuo sutiktų paskui mums tuo pinigus grąžinti)?
3. 635 vykdymo išlaidos antstoliams ir teismų išlaidos (tiksliai neleistini)?
4. 635 parama (pasimečiau, sumos labai nedidelė nuo 50 iki 1000 Lt, remiama yra šventės, mugės, kuriose, mes savo produkciją pardavinėjame, sakyčiau leistini)?
5. 6123 Neatskaitomas PVM (pasimetus, galbūt neleistini? naudojama telefonų sąskaitoms kai viršija galimas sąskaitų ribas)


Sveiki
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000002...
4.Apie paramą PLN 204 formoj skaitytkit kaip rodoma.
5. Gal apmoka tą viršijamą sumą darbuotojas?
2014-03-05 17:37 Bendra » buhalterio atsakomybe » #1211726

Irinabuckis rašė:
Laba diena!
Turiu tokią situaciją: liepos mėnesį gavome prekes iš ES. Telefonu vežėjas (Latvijos įmonės direktorius) pasakė, kad už transportą bus sąskaitą 450 EUR. Prekes darbuotoja užpajamavo į sandėlį su didesnę savikainą (nes pridėjo tuos 450 EUR). Praėjo jau 6 mėn. bet sąskaitos mes taip ir negavome, nerandame tos įmonės direktoriaus, o telefonu (radome internete) atsako apskaitos įmonės darbuotoja ir praneša, kad jie irgi jo nematė jau 6 mėnesius.....
Dalį prekių pardavėm, dalį dar turime.....
Pakeisti pajamavimo negalime (taip jau yra).....
Kaip taisyti tokią klaidą? Ar palikti tas sumas kaip yra?
Ačiū!

Dėčiau tą sumą į neleidžiamus.
2014-03-05 17:28 PVM » IT atskaitos tikslinimas » #1211723

vaivux rašė:
Atsiprašau už kvailą klausimą, bet susipainiojau visai...
Jeigu kompiuterinės technikos turto grupei priklausantis kompiuteris pagal PM įst. 1 priedėlį turi būti nudėvimas per 3 metus, mes jį taip ir nudėvime, o po tų 36 mėn nurašome, tai ar reikia tikslinti PVM už dar 24 mėnesius (t.y. ar PVM tikslinimo laikotarpis šiuo atveju 5 metai)?
Dėkui.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000000...
Nereikia
2014-03-05 15:22 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis nematerialus turtas » #1211684

tiga rašė:
Matote, pagal 12 standartą, tai ilgalaikis turtas turi atitiktį šią sąlygą -"turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio
materialiojo turto vieneto savikainą, įmonės nusistatytą kiekvienai turto grupei;", o skaitant 13 standartą nerandu jokio užsiminimo apie jo vertės dydį, pagal VAS Ilg.nematerialus turtas turi atitikti šiuos požymius:
"5.1. Pagrįstai tikėtina, kad įmonė ateityje iš turto gaus tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos.
5.2. Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės.
5.3. Įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti kitų teisę juo naudotis."
Štai kodėl aš ir esu pasimetus smile nes nežinau ar turiu teisę įsigytas nebrangias programas iškart nurašyti į sąnaudas.


Jūs žiūrėkit į pelno mokesčio įstatymą, ten aiškia rašoma, "...kiekvienai grupei nustatytas sumas..'' Materialiam viena suma, nematerialiam kita suma nustatyta, dar galima skirstyt..smulkiau.
Negi jau būtų tos sumos jums labai reikšmingos būtų finansinėj apskaitoj.? Nemanau..
2014-03-05 14:59 Pelno mokestis » Investicinis projektas pagal PMĮ 46'1 str. » #1211675

dassi rašė:
Laba diena, norėjau paklausti, įsigijome buhalterinę programą, šiaip kaip galima ir taikyti investicinį projektą, tik nesuprantu to nesenesnis nei 3m, šiaip ši programa seniai sukurta

Sveiki. Apie tai aprašyta pelno mokesčio įstatymo komentare. Jei trumpai, programą įsigijot iš platintojų, kurios jie nenaudojo, nesvarbu kad kopijas pirko ir kiti. Žiūrit kada įvedėt į ekspluataciją . Ten(komentare) paskaitysit pati..
2014-03-05 14:41 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #1211671

judaskinas rašė:
Dekui ;) Nuraminot :) Jau noras dingo :)

smile Jei turit tik kokį vieną ilg turtą tai kokios problemos..
Atskirom IT grupėm gali juk būti kita kaina.
Gal kurioj grupėj dar nieko nėra pirkta, tai jokių kliūčių...
2014-03-05 14:15 Bendra » BALANSAS » #1211659

AudroneIn rašė:

2012 m. nuostolį įkelti į 2013 m. balansą , kokia korespondencija ?Dėkui

2012 m. nuostolis 50000
2013 m. pelnas 70000

70000-50000=20000 Lt
20000 x 15% = 3000 Lt pelno mokestis

20000 x 5% = 1000 Lt privalomas rezervas

[/quote]
ką dabar skirstot 2014m . 2013 metų pelną, jis pasimatys 2014m balanse.
ką skirstėt 2013m pradžioje už 2012m nuostolis , jis kiek supratau taip ir liko ''nedengtas''(akcininkai neįmokėjo). tai ta suma ir liks 2013m balanse.
Už 2013m balanse matysis 70000(jei tokią ten gavot) minus pelno mokestis.

Formoj PLN204 jau gali matytis kita galutinė suma apmokestinimui(jei neleidžiamų yra, dengsit 2012m nuostoliu ir t.t) . jau gali būti galutinė 20000 apmokestinimui..
2014-03-05 14:03 Bendra » Mažoji bendrija » #1211654

Antrininkass rašė:

Antrininkass rašė:
Labas rytas, ar MB rašo įsakymus narys ar samdytas direktorius

Gal patarsite kas nors manau kad direktorius

MB yra pas jus tik vienas narys ir samdytas vadovas, tada įsakymus rašo vadovas,
Jei bent 2 MB nariai tada atskiri klausimai (pagal įstatymą)sprendžiami narių susirinkime, protokolas, tada sprendimai ir t.t
2014-03-05 13:56 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #1211651

judaskinas rašė:
Tai taip ir nesuprantu, ar tas ankstesnis IT, kuris neatitinka naujos IT kainos, lieka ir toliau IT grupeje ir yra nudevimas palaipsniui iki galo. Jei taip, tai kokios dar problemos (be apskaitos politikos keitimo) didinant minimalia isigijimo kaina?

Mokesčių tikslais lieka IT, o finansinėj apskaitoj pagal 12 VAS kitaip. Jei jums nesudėtingi perskaičiavimai tad problemų tikrai jokių...
7 VAS, 12 VAS
www.aat.lt/index.php?id=175
2014-03-05 09:05 Bendra » BALANSAS » #1211530

AudroneIn rašė:
Sveiki,
2012 m. nuostolį įkelti į 2013 m. balansą , kokia korespondencija ?Dėkui


Sveiki. UAB. Ką gavot P/N ataskaitoj pelnas paskirstymui(nuostolis) tai 2013m kai skirstėt tai ir korespondencijos, ką kaip dengėt, ar nieko nedengėt,,
2014-03-05 08:59 Bendra » Mažoji bendrija » #1211528

naujoke111111 rašė:
jei savininku inasus laikom trumpalaikiu turtu,tai kokia saskaita rasyti K smile :)

Sveiki. Čia pradinį įnašą neša kiek supratau..D 2 kl atsargos(ar kitas pavadinimas) ir
D 3 kl Įnašai MB nario
2014-03-04 16:35 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #1211451

judaskinas rašė:
Rainis anksciau rase, kad reikia keisti apskaitos politika, bet tai sukelia daug problemu. Tai va noreciau suzinoti tiksliau :) Gal kokia nuorodele kur galeciau apie tai pasiskaityti smile

Keičiat apskaitos politiką.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
2014-03-04 16:16 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1211438

adule rašė:

adule rašė:
Sveiki, pirmą kartą susidūriau su PVM atvirkštiniu apmkėjimu. Niekaip nesudėstau D ir K.
Mes pridavėm IT metalo laužui (sakykim 1000,00 Lt), išstatė sąskaitą 1000,00 Lt + PVM 210,00 Lt.
Su atžyma PVM atvirkštinis mokėjimas. Pravedė 1000,00 Lt
Kaip tai parodyti sąskaitose:
D 2411 (pirkėjai) 1000,00
K 5 klasė 1000,00
Bet kaip parodyti tuos negautus 210,00 Lt PVM.
ačiū smile


Nagi pasufleruokit kas nors.... smile smile smile

Mes išrašėm PVM sąskaitą ir pastabose apie tą PVM pasirašėm, apskaitoj nerodau visai.
Juk ir deklaracijos nereikia rodyt PVM sumos
2014-03-04 16:05 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1211434
Paskaitymui, kas nutinka, kai ūkininkai nesamdo buhalterių...
www.lrytas.lt/lietuvos-diena/kriminalai/moke...
2014-03-04 13:42 Bendra » Mažoji bendrija » #1211361

Laume rašė:
Labutis visiems. Bendrijoje vienas narys ir vadovas tas pats asmuo. Norėjau paklausti.
1) Kas turi rašytis ant išrašomų sąskaitų, ar bendrijos narys ar vadovas?
2) Kas rašosi ant pinigų priėmimo kvitų? Lyg ir turėtų bendrijos narys? Kur pareigos reikia rašyti : Bendrijos narys Vardas Pavardė Parašas? Nes jei rašysiu kad Direktorius, ar nepripaišys kad direktorius dirba visą darbą ir apmokestins kaip darbo užmokestį jo gaunamas pajamas?
nežinau ar aiškiai paklausiau smile

Sveiki. Teisingai pastebėta. Tai yra nesąmonė, bet ... aš atsižvelgiu, kad jei MB narys buhalteris, tai ant tų pirminių, kurie nebūtina vadovui pasirašinėti stengiuosi žodį MB narys rašyt. Kur nustatyta, kad vadovas pasirašinėja, net kai kur rašau MB narys(vadovas). Nors jei būt visur ''MB vadovas(narys)'' ar atvirkščiai ''MB narys(vadovas)'' manau blogai nebūtų...
Nežinai ant kokių kvailių papulsi....Esmės lygtai nekeičia, bet atsarga gėdos nedaro...
2014-03-04 13:05 Bendra » Mažoji bendrija » #1211336

hyperbright rašė:
Gal kas nors gali trumpai papasakoti apie dividendų išmokėjimo tvarką? Kaip į forminti? Kas turi sumokėti GPM, bendrija ar narys pats?

Sveiki. Trumpai. Vadovas sprendimu patvirtina visas FA, Pelno /nuostolio ataskaitoj apatinis sakičius be pelno mokesčio jau paskirstymui. Gal tame pat sprendime ar vėliau paskirstot(gal yra susirinkimas, tai vėl kitaip). Jei nėra skolų ir t.t kiek kam
Jei tik FA, lietuvis Išmokat 2014m
2015m iki 03.01 formą teikia įmonė 471 susimoka pats GPM
2014-03-03 20:41 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1211190

Finval rašė:
Registracijos Nr. KD-5812
Jei ūkininkas ar kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai naudojo žemės ūkio techniką žemės ūkio veiklai vykdyti, ir tai patvirtina pateiktos deklaracijos: FR0457 (individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracija) arba FR0624 (fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio materialiojo turto ar jo dalies priskyrimą ekonominei veiklai vykdyti), tokio turto pardavimo pajamos už parduotą žemės ūkio techniką priskiriamos individualios veiklos pajamoms ir apmokestinamos kaip individualios veiklos turto pardavimo pajamos. Vadinasi, tokios pajamos apmokestinamos atskirai nuo pajamų iš žemės ūkio veiklos, taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Taip, deklaruojama tame pačiame V priede, tik kodas prie 35 kodo dar pridedant skaičiuką. Atskiriama nuo Ž, ūkio pajamų.
taip ir rašo, kad tai nėra žemės ūkio pajamos.
Bet sodra apmokestina, nes yra V priede
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
2014-03-03 17:49 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1211146

Finval rašė:
Noriu pakviest visas gana įdomiai diskusijai. Pradedam nuo to, kad VMI rašo:
"Pajamos iš žemės ūkio veiklos – pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, pajamos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytų paslaugų žemės ūkiui teikimo, taip pat pajamos, gautos realizuojant iš savo ūkio žemės ūkio produktų pagamintus maisto produktus."
Iš čia man kyla klausimas - ūkininko IT pardavimas - pajamos iš žemės ūkio veiklos ar ne?
P.S. Čia tik pradžia. Norisi pirmiausia išsiaiškinti sąvokas, t.y. kaip jas supranta VMI ir Sodra. smile


Sveiki. Tikrai pavadinimų daug. IT pardavimas nėra žemės ūkio veikla...bet kažkodėl kai reikia deklaruot į VMI ten jau kodas 35, aišku tik dar pridedant lygtai 1(ar 2 kodas).
VMI apmokestina atskirai nuo ž ū veiklos
O sodra jei mato, kad ind veikla, ji vėl kaip indiv veiklą apmokestina matyt....(nesusidūriau)
2014-03-02 19:19 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1210899

Jolieja rašė:
Galima paprastai K kasa, D 3 klasė, nuosavybė, ar tai 34x
Metus užbaigus, pelną atkelsit į K 3 klasė (ir ten jau bus Debete tie paimti avansu )


o saskaitos 445 siuo atveju naudojimas? smile
[/quote]
Sveiki. FA nesudarinėju. Aš irgi ne pagal reikalavimus rašau, bet tikrintojams visai nesvarbu kokioj sąskaitoj, svarbu rezultatas ir žinot kas kur ''padėta''.
Jei teisingai , tai (dėl balanso) turėt patekt į turto klasės sąskaitą...
2014-02-28 19:06 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1210786

Jolieja rašė:
Pakonsultuokit prasau,
individualios imones savininkas is kasos issieme pinigus savo reikmem - kaip busimo pelno isemimas.
Kokia saskaitu korespondencija turetu buti is kart ir metus uzbaigus?

Aciu atsakusiems

Gal nesudarot FA registrų centrui? sąskaitų planą naudojat tik pagal 38 VAS ar kitą.?
Aš nesudarinėjų FA, sąskaitų planą naudoju kitą, nenaudoju nei 263, nei 264 sąskaitos(pagal 38 VAS) Jei jas naudojat, tai sudėtingiau....
Galima paprastai K kasa, D 3 klasė, nuosavybė, ar tai 34x
Metus užbaigus, pelną atkelsit į K 3 klasė (ir ten jau bus Debete tie paimti avansu )
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2026, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui