Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8173 žinučių

Naujausios žinutės:

2018-03-12 10:44 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1386591

names rašė:
Prisijungiu prie Jūsų ankstesnės diskusijos. O jeigu atliekam darbus iš užsakovo medžiagų, ar būtini atliktų darbų aktai?Ir ką tokiuose aktuose tada reiktų įrašyti?

Tada kokie ir kiek konkrečiai darbai atlikti. Kiek kvadratų , ar metrų, ar kubų kažko padaryta.
2018-03-12 10:18 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1386582

Serebro rašė:
Vadinasi iš esmės, statybos įmonei yra būtina ne suminė apskaita smile arba vesti suminę apskaitą, o pagal visus aktus, pasirinktu periodu, nurašyti atsargas į parduotų prekių savikainą. Bet irgi tada, sandėlio likučio nebus, jei vesiu suminę smile tarkim mano atveju, kur yra mažas šeimos verslas, tai sandėlio likučio direktoriui nereikia, bet galvoju, mokesčiams turbūt ir yra aktualu, kad matytų pačių atsargų judėjimą, kiek nupirkta, kiek išleista, kiek liko, ir vargu ar suminės išraiškos smile

Aš kiek įsivaizduoju, kad suminė galima, bet kažkokiu būdų ar tai metų gale , nesvarbu, kad matytųsi kiek nupirkta ir kiek konkrečiai sunaudota pagal aktus ar PVM sąskaitas, ir likutis, turi sutapti.
2018-03-12 09:48 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1386580

Serebro rašė:
Grįžtu su tuo pačiu klausimu smile kokiame įstatyme man ieškoti ar atliktų darbų aktas yra privalomas dokumentas. Apskaitą vedu mažai statybos įmonei. Joje apskaitą vedu suminę. Metų gale atliekama inventorizacija, pagal kurią nustatomas atsargų likutis ir jis perkeliamas į 2 kl.
Ar galima taip vesti apskaitą statybinei įmonei? Nes dar jokio vmi patikrinimo neturėjau tai įmonei, nežinau kaip reaguotų, nes jokių atliktų darbų aktų ta įmonė neišrašo.

Pagal viską reglamentuoja kažkuris tai statybos įstatymas ar reglamentas dėl aktų. O kaip įrodote, kad darbai atlikti ir konkrečios medžiagos sunaudotos?, nebent viską surašote į PVM sf. Skaičiau kada tai, kad pageidautina, kad galima būt atrasti pagal kiekvieną` objektėlį kiek yra išlaidų. Bus aktas tai ir problemų nebus.
2018-03-12 09:41 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1386579

escadaaa rašė:
Sveiki,
Įmonė 2017 dirbo nuostolingai. Turėjo baudų ir delspinigių sąnaudų už pavėluotai atliktus darbus. PLN204 S priede baudų ir delspinigių sąnaudas priskiriam neleidžiamiems atskaitymas ir pasiskaičiuoja pelno mokestis 50eur.
Klausimas. 1. Ar PLN204 Spriede baudos žymimos 01 kodu?
2. Jei pelnas(nuostoliai) prieš apmokestinimą yra (500)eur, pelno mokestis 50eur, tai grynas pelnas (nuostoliai) bus (550)eur. ir ši suma bus rodoma pelno(nuostolio) ataskaitoje?

Sveiki. 1. O kaip užvardintas tas kodas Nr 1, jei baudos , delspinigiai, tai tinka.
2. Taip
2018-03-11 13:34 Bendra » Mažoji bendrija » #1386556

Uranija rašė:
Supratau taip:
1. Isteigiu MB su vadovu (ne atstovu)
2. Pasirasau civiline sutarti su vadovu ( savimi)
3. Tampu nare
4. Mokesiu tik 15 proc gpm ir jokiu Psd ir vsd nes pajamos skaitysis nuo civilines sutarties
5. Jeigu bus pelno, tai dar mokesiu pelno mokesti.

Kaip supratau daugiau jokiu mokesciu?
15 proc bendrija mokes, ar as turesiu kaip vadove pati moketi ( pvz. bendrija mokes 100 direktoriui ir 15 gpm, ar as gausiu 115 eur ir turesiu 15 susimoketi?)

1 ir 2 taip
3. Būtinai RC į JADIS sistemą deklaruoti duomenis apie narį, per 5 dienas, įkūrus įmonę, arba pasikeitus bent adresui, telefono nr. ar tai įnašui ir t.t
4 Taip
5. Taip , bet lengvata pirmus metus nemokėti
Gaunate 100 eur, tai įmonė pateiks metinę GPM312 ir pati kai deklaruosit GPM308 metam pasibaigus susimokėsit 15*12 mėn eur
Kiti mokesčiai priklauso nuo veiklos, gal kurą naudosit, gal teršimo mokestis bus, gal pastatus naudosit, bus Nekilnojamo turto mokestis ir ,t,t
2018-03-10 10:57 Bendra » Mažoji bendrija » #1386546

Uranija rašė:
Steigejas ir narys tik vienas zmogus. Tai buciau as :) direktorius noreciau buti pati as. Bet nenoreciau samdyti buhalterio. Galeciau pati buti buhalteris?

Taip, registruoti įmonę MB su vadovu(ne atstovu) ir galit būti vadovė, MB narė, ir sprendime nutarsite, kad pati tvarkote apskaitą ir registruosite į VMI FR791 formoje.
2018-03-10 10:41 Bendra » Mažoji bendrija » #1386542

Uranija rašė:
Sveiki,
Esu vaiko prieziuros atostogose. Noriu steigti MB.

1.Kaip bus su mokamais mokesciais?
2. Kaip direktore tapti MB nariu?
3. Ar geriau netapti?
4. Jeigu tapsiu MB nariu, tai darbas forminasi pagal sutarti, o jeigi ne, tai forminsiu save pagal darbo sutarti?
5. O kaip del buhalterio? Ar gali direktorius pats tvarkytis buhalterija?
6. Girdejau kad 1 metais nereikes moketi psd ir vsd?
7 jeigu esu vaiko prieziuros atostogose, tai neprivalesiu moketi mokesciu?

Kaip geriau daryti... Help!!!!!

Keli nariai steigsite MB? Ar tik Jūs viena steigsite?
1 daug prirašyta sunku trumpai aprašyt Jei neišsiima jokių 02 kodu pajamų, nuo kurių mokam sodra, tai reikia žiūrėt ką išsimokėsite.
2 ir 3 keli būsite nariai? Ar norite vadovu kitą žmogų samdyti?
4. Su MB nariais nesudaromos jokios Darbo sutartys. Jie yra savininkai, steigėjai, ką nori tą dirba. Darbo sutartys sudaromos tik su ne narias, ne vadovais, bet paprastais darbuotojais jei tokių turėsite.
5 Apskaitą gali tvarkyti vienas iš MB narių.
6. ir 7 www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-drau...
2018-03-10 10:32 Bendra » Mažoji bendrija » #1386541
vacius trinkit tą naują temą kiek galėsim atsakysim šioje temoje.
2018-03-09 15:37 Darbo teisė » Atsiskaitymas su įmone, kuri mokėjo už mokslą » #1386503

ara rašė:
Tai direktorius nereikalauja, kad grąžintų. Man čia galvos skausmas dėl leidžiamų atskaitymų.


Kiek dirbo leidžiamus daryčiau, kiek nedirbo neleidžiamus daryčiau, kaip reikia nežinau...teko kada tai skaityt nepamenu. Paieškokit atsakymų dar.
2018-03-09 15:25 Bendra » Sodra » #1386502
Pakeitimas apie 12SD pateikimo terminą: ''Draudėjas 12-SD pranešimą privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną (buvo per 3 d.d) nuo šių Taisyklių 39.1–39.6, 39.10 papunkčiuose nustatytų atvejų atsiradimo ir nuo šių Taisyklių 39.7–39.9, 39.11 papunkčiuose nustatytų atvejų pasibaigimo dienos.

Jeigu šių Taisyklių 39.7–39.9, 39.11 papunkčiuose numatytais atvejais pasibaigus kalendoriniam mėnesiui nedraudžiamasis laikotarpis, prasidėjęs tą praėjusį kalendorinį mėnesį ar anksčiau, dar nėra pasibaigęs, informacija apie apdraustojo nedraudžiamuosius laikotarpius per pasibaigusį mėnesį turi būti pateikta ne vėliau kaip kito kalendorinio mėnesio pirmą darbo dieną, užpildant 12-SD pranešimą.“;''
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ca99aa701bb...
2018-03-09 12:23 Darbo teisė » Atsiskaitymas su įmone, kuri mokėjo už mokslą » #1386491

rašė: Sutartyje trišalėje su universitetu rašo taip (su įmone ir darbuotoju atskiros sutarties nėra):turi grąžinti išskyrus atvejį, kai pagal įgyta aukštojo mokslo kvalifikaciją įsidarbina pe 2 mėn. po atleidimo.

Tai blogai, kad DS nenumatėte sąlygų apie gražinimą.
2018-03-09 10:36 Darbo teisė » Atsiskaitymas su įmone, kuri mokėjo už mokslą » #1386475

ara rašė:
Sveiki. Pagal trišalę sutartį mokėjome už būsimo darbuotojo studijas. Pagal sutartį turi atidirbti 3 metus. Mokėtas sumas už studijas dėjau į ateinačių laik. sąn. Kai po studijų pradėjo dirbti, už atidirbtus metus proporcingai sumą pripažindavau leidžiamais ats. Dabar išeina iš darbo ir pagal sutartį neatidirbo dar 1 metų.
1.Ar galiu už dirbtus metus palikti leidžiamuose sumokėtas sumas ar reikia jam viską gražinti?
2.Ar neleidžiamais pripažįstų tik sumas tenkančias neatidirbtam laikotarpiui ir darbuotojas jas gražina į kasą?

O ką sutartyje apie išėjimą rašo? Yra sutarčių, kur turi atiduoti viską, jei nevykdė sąlygų.
2018-03-08 13:24 Pelno mokestis » PELNO MOKESTIS » #1386393

Egle26 rašė:

virbuh rašė:

Egle26 rašė:
Laba diena, gal kas galėtų įmesti ŽŪB balansą ir PN ataskaitą ? Būčiau laaabai dėkinga.

Labai daug naudingos informacijos kokią formą pildyti, skaitykit skaidres, ten kur 2017 metų, dar ir 2016m skaidrėse daug naudingos info ir atrasit, kuri jums tinkama pildymui:
www.avnt.lt/veiklos-sritys/apskaita/verslo...


Labas rytas, ačiū. Tai kaip suprantu žemės ūkio bendrovė pildo tokį pat balansą ir P (N) ataskaitą kaip ir UAB ?


Taip, bet žiūrėkit kokią pildėt už 2016 metus ir ar įmonės rodikliai nedidėjo.
2018-03-07 15:40 Pelno mokestis » PELNO MOKESTIS » #1386330

Egle26 rašė:
Laba diena, gal kas galėtų įmesti ŽŪB balansą ir PN ataskaitą ? Būčiau laaabai dėkinga.

Labai daug naudingos informacijos kokią formą pildyti, skaitykit skaidres, ten kur 2017 metų, dar ir 2016m skaidrėse daug naudingos info ir atrasit, kuri jums tinkama pildymui:
www.avnt.lt/veiklos-sritys/apskaita/verslo...
2018-03-07 12:39 Bendra » Mažoji bendrija » #1386285

hafssol1 rašė:

hafssol1 rašė:
1. Pasirašau vadovavimo paslaugų sutartį.
2. Atidarau sąskaitą banke.
3. Ieškau apskaitą vykdysiančio asmens/imonės.

4. Pateikiu narių sąrašą JADIS. Jei ką praleidau, prašau papildyti. Labos nakties!

5. Į VMI forma FR791 ir susitvarkyt visus prisijungimus į VMI, į sodrą
2018-03-06 17:25 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1386211

ras123 rašė:
PSD įmokas deklaruoti SAV? Jis neima algos.

VSD,
2018-03-06 16:05 Bendra » Mažoji bendrija » #1386189

rašė: Tiesiog bandau visus galimus ir teisingus scenarijus apgalvoti, nes sia klaida busim ivele i 2016 metus :( Tai mastau kaip imanoma atitaisyti sia klaida.

Ankstesnių laikų nemanau kad reikia taisyti . Teisiog atidžiai skaitot kas parašyta sutartyje, kaip deklaravote žiūrėkite(215 ir 32 GPm visada iš įmonės lėšų eilutėje). Kaip elgtis 2018m žiūrėkit dabar
2018-03-06 15:36 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1386180

rašė: Mano toks pat, ir aš taip mokėjau , kol pamačiau suvestinėje permoką ir paskambinau sodros darbuotojai, kuri "globoja" mus, tai paaiškino kad permoka susidarė, todėl kad moku kaip IĮ savininkas 9 proc. nuo MMA, o reik tik 3 proc.Nieko nebesuprantu, parašiau raštišką užklausimą, tikiuos atsakys, nepasiklys.....

O SAV deklaravote kas mėn? Mes deklaruojame ir nėra jokių permokų.
2018-03-06 15:05 Bendra » Mažoji bendrija » #1386175

rašė: Tai abu sie variantai galimi ar tik B?
A) Pervedame 215 fiz. asm. ir 32 sumokame už ji VMI, 32 NELEIDŽIAMI.
B) Pervedame 215 fiz. asm. ir 38 išskaitome ir šiuo atveju 38 LEIDŽIAMI.

Tik B, nes taip įstatymas rodo, bet gyvenime būna visko, o kam jums tie neleidžiami reikalingi, juk tai ne B klasės pajamos?
2018-03-06 15:02 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1386174

ras123 rašė:
Sveiki, gal kas tokį atvejį turit, kai individualios įmonės savininkas ( nedirba pagal darbo sutartį) yra ir ūkininkas , kurio žemės valda iki 2 EDV.Kaip mokėti PSD? Kiek skambinu 1883, tiek skirtingų atsakymų. Ar veikia paklausimų sistema per draudėjo paskyrą, ar galima tikėtis raštiško atsakymo?


Maniškis yra toks(ne PVM mokėtojas). Kaip ūkininkas nemokame nieko, tik kaip savininkas susimoka nuo MMA. Gal jūsų kitoks atvejis, galit raštu klaust.
2018-03-06 14:50 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1386166

KALANKE rašė:
Sveiki.Ar šioje situacijoje skaitosi kad tai yra nuostolis ir reikės perkelti? Nors realiai įmonė dar turi pelno?
Nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 7226 Eur
Grynasis finansinių metų rezultatas (4225) nuostolis
Paskirstytinas rezultatas 3001
.
.
.Nepaskirstytas rezultatas perkeliamas į kitus fin.metus 3001.

Apie kokį perkėlimą kalbame? pagal Jus kiek matau, pelno, nuostolio ataskaitoje gavote nuostolį 4225, ar taip? ir apskaitoje galutinis rezultatas, likutis nepaskirstyto pelno yra 3001, tai toks likutis juk ir lieka 2018.01.01.
Gal nelabai suprantamai parašiau. 2018.01.01 tiesiog atkeliate viską kas liko nepaskirstytas 2016m ar tai ankstesnių pelnas, atskirai nepaskirstytas nuostolis 2017m ir jei galutinį rezultatą žiūrite, tai jis yra 3001 pelnas.
2018-03-06 08:34 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1386105

rašė: Yra gauti du skirtingi VMI komentarai.

Kokia gėda VMI...
2018-03-06 08:06 Bendra » Mažoji bendrija » #1386102

rašė: Gal yra daugiau nuomonių šiuo klausimu, nes pora buhalterių teigia, kad tai galima laikyti leidžiamais atskaitymais nuomos atveju. Taigi, esu šiek tiek pasimetęs :)

Nuoma yra A klasės pajamos, GPM privalo įmonė išlaikyti iš sumos, jei sutarta 215 į rankas, tai ant popieriaus turi būt apie 253 ir GPM apie 38 eur, ir visa nuomos suma 253 bus leidžiami, jei tikrai įmonės veiklai viskas
2018-03-02 12:04 Įvairūs » VMI patikrinimas » #1385886

rašė: Tai darbuotojai gali neštis namo kiek pajėgia? smile

Labai taikliai smile
2018-03-02 11:29 Įvairūs » VMI patikrinimas » #1385879

ramaski rašė:
sveiki. kaip yra su VMI patikrinimais - jei tarkim pvm tikrina uz 2015 - gali paskui dar sugalvoti patikrinti ankstesni uz paskutini tikrinta laikotarpi, tarkim 2014?


Gali tikrinti 5 metus atgal(2013-2017), bet gal jų tikslas yra tik 2015 metai? Jei tikrino 2014m kada nors, tikimybė kad dar kartą tikrins yra maža, bet gali.
2018-03-01 15:20 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1385810

Daivulia rašė:
Laba diena,
norėčiau gauti išmintingų kurmių patarimo smile
Įmonė iš fiz. asmens pirko lengvąjį automobilį 2014 metais. Pasirodo tas auto nebuvo užregistruotas apskaitoje, neradau jokių dokumentų (pirkimo - pardavimo sutarties, KIO), kad galėčiau atsekti. Įdomiausia, kad buvo nurašomas šio auto sunaudotas kuras, buvo skaičiuojamas taršos mokestis. Ar galiu palikti kaip yra? Ačiū.

Nepalikčiau, bet kaip su pinigais, nelegaliai sumokėjo grynais vadovas, atskaitingas? Tokiu atveju liūdniau. Nurašinėjote į sąnaudas juk viską.
2018-03-01 15:15 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1385809

rasagreat rašė:
Sveiki,
Suvedinėdama į programą 2017 metų NT deklaraciją ir jos apmokėjimus pastebėjau, kad praeitais metais buhalterė nebuvo 2016 12 31 dienai įvedus NT deklaracijos už 2016 metus, tai 2017m. pradžioje jos padarytas mokėjimas taip ir kabo programoje kaip permoka.
2016 metų taisyt nesinori. Gal kas patars ar galiu NT deklaraciją už 2016 metus įsivesti į programą pagal pažymą 2017 metų pabaigai? Ar bus leidžiami atskaitymai šitos sąnaudos?

Ačiū

Įrašą darykit 2017m, bet tai bus neleidžiami atskaitymai 2017m, bet galit tikslinti 2016m PLN204, ten įkelti tuos leidžiamus
2018-02-28 14:48 Bendra » Mažoji bendrija » #1385608

rašė: Ačiū virbuh! Tačiau MB nuostolis, įnašas buvo 300 Eur. Tarkim parduoda irgi už 300 Eur. Kaip tada? Ar galimas perdavimas neatlygintinas?

Jei nusprendėt nepadengti nuostolio, tai perimančiam gali tekti pačiam padengt jį. Galima ir neatlygintinai, nedraudžiama.
2018-02-28 10:10 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #1385554

rašė: Perparduoti, tai turit omenyje rašyti pardavimo sąskaitą, kad sunaudota savoms reikmėms?

sakykim nusipirkote kaip prekę(2 klasė), tada direktorius ją nusiperką pagal PVM sf. susimoka.
2018-02-28 09:53 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #1385550

Serebro rašė:
Atnešta sąskaita su patalpų šildymui skirtų medžiagų pirkimu, o įmonė net neturi savo patalpų ir nesinuomoja. Man akivaizdžiai aišku, kad pirkta ne įmonės veiklai. Klausimas tik ar dėti į neleidžiamus, ar į pajamas natūra. Be abejo sąskaitoje nėra įvardintas joks darbuotojas, sąskaita nepasirašyta. Įmonėje daugiau nei vienas darbuotojas, bet atskaitingas asmuo tik vienas-direktorius. Mokėta buvo iš įmonės banko kortelės. Galvoju gal dėti į neleidžiamus ir pasakyti direktoriui, kad grąžintų už šią sąskaitą pinigus į kasą. Tada garantuotai neatsiras pajamų natūra, taip?

Taip, perparduokit
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui