Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8139 žinučių

Naujausios žinutės:

2018-02-14 13:56 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1384478

BGreta rašė:
Pasiskambinau advokatui, sako, kad turi išsiėmęs individualios veiklos pažymą, tai reiškia turi vis dėlto deklaruoti išmokėtą sumą 93 kodu. Ar taip suprantu?

Taip
2018-02-14 13:44 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1384470

MillaJ rašė:
Sveiki, sakykit prašau, ar nuo MMA priskaičiuojant papildomai darbdaviui priklausančius išskaičiuoti sodros mokesčius, įmonei yra leidžiami atskaitymai? ačiū.

Darbdavio mokesčiai leidžiami.
2018-02-14 13:43 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1384468

rašė: Gautose sąskaitose nurodytas advokato, teikusio paslaugas, vardas, pavardė, asmens kodas, darbo vieta (kito advokato kontora) bei atsiskaitomoji sąskaita (asmens, teikusio paslaugas).

''Jeigu atlygis už advokato paslaugas pervedamas ne paslaugas suteikusiam advokatui, o advokatų kontorai ar profesinei bendrijai, kurioje advokatas dirba, tokie duomenys pažymoje neteikiami. Informaciją mokesčių administratoriui apie advokatui išmokėtas B klasės išmokas tokiu atveju turi pateikti jas tiesiogiai advokatui išmokėjęs (paskirstęs) subjektas – profesinė bendrija. Partnerystės pagrindais įsteigta advokatų kontora, kuri nėra juridinis asmuo, pažymos mokesčių administratoriui teikti neturi.''
Tai dabar žiūrėkit kas tenai ar kontora, ar mokėjote tik tam FA
2018-02-14 13:29 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1384460

BGreta rašė:
Sveiki, ar juridinis asmuo turėtų deklaruoti formoje FR0471 advokatui sumokėtas sumas dėl suteiktų teisinių paslaugų? Jei taip, koks pajamų rūšies kodas turėtų būti nurodomas?

Sveiki. Skaitykit kas sąskaitoje. Ar tai įmonė su įmonės kodu? Ar tai tik ind veiklą teikiantis asmuo su asmens kodu? jei tik asmuo tai ind veikla 93.
2018-02-14 13:25 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1384457

Tess rašė:
Na aš tai šiuo atveju noriu padaryti tiesiog teisingai smile
Tai jei išmokame nuomos mokestį-avansą tai deklaruoju FR0572 ir FR0573?
O apskaitoje tuomet kokia būtų sąskaitos korespondencija? smile
Nes čia ne kaip mokėtinas nuomos mokestis, o avansas. smile


Dedate į sumokėti avansai. Kai užskaitysit nuomai, tada į 6 klasę.
2018-02-14 13:24 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1384455

edwardas rašė:
Keista, 313 forma kaba EDSe jau nuo vasario 5 d., nei priima, nei atmeta smile

Informuojame, kad šiuo metu VMI informacinė sistema pritaikoma GPM313 formos 1 versijos duomenims apdoroti, todėl VMI elektroninio deklaravimo sistemoje (toliau – EDS) pateiktai GPM313 formos 1 versijai laikinai bus suteikiamas statusas „Dokumento duomenys apdorojami“. Vėliau pagal tai, ar minėta forma užpildyta teisingai, ar nustatyta kokių nors trūkumų, jai bus suteiktas statusas „Dokumentas priimtas“ arba „Nustatyti dokumento trūkumai“. Mokesčių mokėtojai apie suteiktą statusą bus informuojami elektroniniu būdu, atsižvelgiant į jų informavimo nustatymus EDS. GPM313 formą numatoma pradėti apdoroti š. m. vasario 15 d.
2018-02-14 12:26 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1384442

Tess rašė:
O jei įmonė sumokėjo avansą už nuomą FA, tai reikia deklaruoti? Pagal sutartį šis mokestis bus užskaitytas už paskutinį mėnesį smile
Tai gal tik tada reikia deklaruoti ir priskaičiuoti GPM

GPM mokamas, tada, kai išmokat sumas, Tada ir deklaruojat. Mes daug ko norime kitaip smile
2018-02-14 09:01 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1384379

rašė: Pernai deklaruota visa bendra NT suma ir sumokėta visas mokestis. Jokių nuomos sutarčių nėra. Nes viso turto ir UAB savininkas yra tas pats asmuo.

Tokiu atveju tik vadovas žino ir jo klauskit. Kur sutartys, kas ten rašoma.
2018-02-14 08:59 Bendra » Mažoji bendrija » #1384378

rašė: bignep.. nepykit, bet mano parašymą iki galo perskaitėt? ....
2018-02-13 21:49 Bendra » Mažoji bendrija » #1384359

bignep rašė:
Gal galite parašyti korespondeciją kaip priskaityti programoje išimamoms lėšoms saviems poreikiams 02 kodu (kaip DU), nuo kurių mokasi sodra ir kaip vadovo alga, kodu - 70. Ačiū.

Iš VAS NR 38: ten viska surašyta:''Mažosios bendrijos nariams asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos pagal Mažųjų
bendrijų įstatymo nuostatas laikomos avansu išmokamu pelnu. Išmokėjus pinigus, apskaitoje
registruojamos kaip trumpalaikis turtas:
D 264 Įmonės savininkų asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos
D 272 Pinigai kasoje ar D 271 Pinigai sąskaitose bankuose
Kai mažosios bendrijos nariui avansu išmokama pelno, paskirstyto už trumpesnį kaip
finansiniai metai laikotarpį, apskaitoje registruojamas trumpalaikis turtas:
D 263 Įmonės savininkams avansu išmokėtas pelnas
K 272 Kasa arba K 271 Pinigai sąskaitose bankuose
Kai pasibaigus mažosios bendrijos finansiniams metams paskirstomas ūkinės bendrijos
finansinių metų pelnas, apskaitoje nepaskirstytasis pelnas mažinamas per finansinius metus avansu
išmokėto pelno ir asmeniniams narių poreikiams išmokėtų lėšų sumomis ir registruojama dalyviams
likusi sumokėti suma:
D 341 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
K 263 Įmonės savininkams avansu išmokėtas pelnas
K 264 Įmonės savininkų asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos
K 445 Įmonės savininkams mokėtinos sumos
Vadovui pagal paslaugų sutartį galima taip daryt: D 615 Gautų paslaugų sąnaudos 3 500 ir K 447 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
2018-02-13 21:34 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1384358

rašė: Jokių 27(28) kodų čia nėra. VMI tikriausiai dar nepaskelbė tvarkos, kaip šias pajamas deklaruoti. O daryti neteisingai nesinori.

Taigi VMI jau paskelbė savo nuomonę toje nuorodoje kur ką tik įkėliau.
2018-02-13 21:02 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1384355

vvvddd rašė:
Laba diena
Individuali įmonė kas mėnesį išmoka savininkui 02 kodu išmokas. Anksčiau įmonė metu pabaigoje mokėjo už savininką ir GPM savo lėšomis. Dabar galėtumėme mokėti GPM kas mėnesį. Ar reikia tokiu atveju rodyti šias sumas GPM313 formoje? Nes VMI pakonsultavo, kad toje eilutėje rodomos sumos, sumokėtos per klaidą, jeigu nėra prievolės jų mokėti. Tai prievolės čia kaip ir nėra, bet ir klaida nepavadinsi.

Taip, jei kas mėn sakykim išsimokat 400, ir nuo tos sumos mokate iš įmonės lėšų 60 eur GPM(neleidžiami) tai deklaruojat į GPM313
2018-02-13 20:57 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1384354

rašė: Niekur nerandu Jūsų paminėto VMI komentaro. Gal galėtumėte nuorodą įkelti? Dėkui

Pats pirmas klausimas nuorodoj:
"Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis laikomos individualios įmonės savininko iš individualios įmonės ir ūkinės bendrijos tikrojo nario iš ūkinės bendrijos, mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos gauta suma, neviršijanti sumos, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau - VSDĮ) nuostatas skaičiuojamos ir mokamos įmonės savininko, bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD įmokos)..''
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.4.8.9#Scroll_300

rašė: ...tarkim įmonė dirbo nuostolingai ir pelno neturėjo, tai nemanau, kad galima deklaruoti 27 kodu. Labiau gal tiktų 28 kodas

Jei įmonė jokio pelno neturi, tai aš neišsimokėčiau nieko 27 ar 28 kodu., bet sodrai susimokėčiau nuo MMA, jei mano tikslas bus turėt stažą ir nesubankrotint įmonės.
Sodra nedraudžia imti 400 ir nuo jų visų 400 mokėti sodrai, nežiūrint kad tai ne 50 proc. Priklausomai kieno kokie norai, tas taip darys.
2018-02-13 14:15 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1384290

pupyte rašė:
Laba esu šiek tiek jau atšokusi nuo naujienų, tad reikalinga jūsų pagalba ;)
2017 m. 01-05 mėn. IĮ savininkas iš įmonės išsiimdavo DU, mokėdavo VSD ir PSD. nuo 2017 06 mėn. pradėjo dirbti pagal darbo sutartį. Aišku pinigus kartais išsiimdavo, bet nemokėjo nei VSD nei PSD. kaip man traktuoti pinigų išėmimą? Kaip dividendus? kokie mokesčiai, kada juos turėjau sumokėt?

Ačiū mergaitės už atsakymą.

Rodykite formoje FR471 pelno paėmimą kodas 27. Susimokės pats GPM 15 proc
2018-02-13 14:14 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1384289

sarriux rašė:
Na aš kai skambinau sodrai, klausiau ar galima išsimokėti 400, juos deklaruoti SAV ir nuo jų sumokėti VSD, man atsakė, kad būtina mokėti tik nuo 50% sumos, ir deklaruoti SAV tik 200. Norint VSD mokėti nuo 400, reikia išsimokėti 800.

Būtų malonu jeigu kas nors žinantis, pakomentuotų dėl VMI.

Kitas variantas. Išsimokate 400 ir labai reikia stažo. Sodrą mokate nuo 400, tiek deklaruojate SAV(nedraudžia taip sodra daryt, nors įstatymas kitaip rodo). Į VMI deklaruojate 400 02 kodu.
2018-02-13 14:11 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1384286

sarriux rašė:
Sveiki,

SODRAI VSD įmokas mokant nuo 50% išmokėtos individualios įmonės savininkui sumos, SODRAI SAV pranešime deklaruojame tik tą 50% sumą.

Ar VSD neapmokestinta suma yra
priskiriama leidžiamiems ar neleidžiamiems atskaitymams?

Kaip reikia deklaruoti VSD neapmokestintą 50% dalį VMI? 2019m. PLN, FR0471, bei galiausiai GPM deklaracijose? Nes SODRAI deklaruojame pusę sumos, o VMI kaip suprantu reikia deklaruoti visą GPM mokesčio tikslais, bet kažkaip šios sumos turi sutapti?

Išsimokate sakykim 800 ir labai norit turėt stažą, Sodrą mokate nuo 400 ir tiek deklaruojate SAV. Į VMI deklaruojate 400 kodu 02 ir 400 (neleidžiami)iš pelno kodas 27.
2018-02-13 10:29 PVM » del PVM » #1384230

dos rašė:
Pardavėme turtą, bet notaro sutartyje yra punktas turtas pereis tik pilnai atsiskaičius
Kada turetume israsyti PVM sask.fak. po pilno atsiakaitymo.

Tik pardavėt ir iš kart rašote PVM sf., nebent yra kitokios sutartos sąlygos.
2018-02-13 10:27 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1384229

681202 rašė:
ačiū atrodo taip ir padariau

Gal žinot, kad avansiniai mokami tik, jei suma per metus daugiau negu 500 eurų
2018-02-13 10:25 Bendra » Pertraukos » #1384228

admin123 rašė:
gal yra galinciu atsakyti ar dirbant 12 val, kas 5 val priklauso pietu pertrauka, ar uztenka vienos ne veliau kaip po 5 val suteiktos pietų pertraukos?

Pasitelkit logiką. Ar išbūtumėte tiek laiko nevalgę? Ar darbuotojai supažindinti su tokia tvarka ir sutinka kad negalima valgyti tiek ilgai? Ar nustatyta darbo laiko tvarka, grafikai įmonėje ir visi ją žino? dar žvilgterėti į DK ir galima net gerenes sąlygas daryti negu DK parašyta.
2018-02-13 10:13 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1384223

681202 rašė:
NT deklaracija teikiu už 2017 ar taip, visai susimaišiau smile

Taip, bet jei priklauso, tai ir avansinę už 2018m teikite.
2018-02-13 08:28 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1384197

dianuska rašė:
Labas vakaras, ir aš pirmą kartą susidūriau kai IĮ savininkas išsiima su darbo santykiais susijusias pajamas...ar aš teisingai supratau, jeigu savininkas išsiėmė 400 eur, tai tiek ir išmokama, nereikia minusuoti PSD 36 eur. O ar gali įmonė pritaikyti NPD ir sumokėti GPM? Ir jeigu gali , tai šiuo atveju gpm suma 3 eur, turime minusuoti nuo 400 eur, ir gpm suma bus neleidžiami atskaitymai? AČIŪ UŽ ATSAKYMĄ

Jei išsiima 400 į rankas, tai tiek ir deklaruojate. PSD moka įmonė, neišskaitoma iš sumos. NPD įmonė netaiko. GPM už asmenį jei įmonė labai nori už jį asmeniškai sumokėti, tai 60 eurų pervedate į VMI pavedime pažymėdami už kokį asmenį pervedate(įmokos kodas 1411) ir tą mėnesį deklaruojate GPM313 B klasės pajamos.
Jei žmogus norės susigrąžinti GPM per deklaraciją GPM308, nepavyks, nes GPM mokėjo įmonė.
2018-02-13 08:20 Bendra » Mažoji bendrija » #1384196

Eivinaaa rašė:
Sveiki, ar savininkas ir vienintelis narys gali išsideklaruoti iš Lietuvos? Ar dėl to nereiks nutraukt veiklos ir nebus kokių bėdelių? Problema tame, kad pagal įstatymą negaliu būt drausta dviejose šalyse, o būnu vienodai tiek Lietuvoj ir užsenyje ir draudimą gaunu užsienyje, tad neverta man mokėti Lietuvoje, o privaloma drausti narį. Nepeikit už nežinojimą, šiuo metu sunkoka.. smile

Sveiki. Viskas galima, svarbu viską pagal reikalavimus daryti. Neparašėt ar ta MB dar LT veiklą vykdo. Jei nevykdot visai veiklos, gal verta stabdyti veiklą įmonės? Ar kitoje šalyje MB vardu veikla vyksta? Pagal viską, jei pakeičiate adresą savo reikia parnešti į VMI ir registrų centras lygtai turi žinoti, bet ar visi taip padaro tai klausimas...
2018-02-13 08:08 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1384193

sandrutia rašė:
Sveiki. Pirmus metus UAB nuomavosi ofiso patalpas iš FA. Kaip apskaičiuoti NT ir ar reikia teikti KIT711? Ačiū labai.

Sveiki. Visa informacija gal rasite;
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.9.9.1#Scroll_256
2018-02-12 17:22 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1384176

Ancksi rašė:
Sveiki,

Įmonė nuomojasi NT iš fizinio asmens. Savininkas gavo leidimą atlikti "kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinioi tvarkybos darbus". Ar reikia tokį turtą deklaruoti KIT711?

Sveiki. Skaitykit įstatymą, kas per veikla, ir ar yra taikoma tai veiklai lengvata:
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.9.7.1#Scroll_35...
2018-02-12 17:01 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1384171

Bakenbardas rašė:
Trumpas klausimas.
Paskaitinėjau čia kiek galėjau ir kaip supratau viskas čia ok, jei:
Juozas dirbdamas UAB "Mėnulis" parduoda minėtam UAB automobilį.
Gaunasi čia B klasės pajamos Juozui ir jei išeina į pliusą Juozas ir automobilį turi trumpai, tai susimoka Juozas 15% pajamų mokestį nuo pirkimo-pardavimo skirtumo ane? Ar geriau ne Juozas būtų pardavėjas, o kokia Juozo žmona, kuri neturi artimų santykių su darbdaviu :D, o gal net geriau koks žmonos uošvis, kad dar toliau būtų nuo darbdavio, ar čia jokio skirtumo?
Dėkui

Tos visos giminystės rizikingos, labai turi būt gerai nustatyta rinkos kaina. GPM visiem vienodas, jei priklauso.
2018-02-12 16:59 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1384169

piktaVa rašė:
Išrašą iš RC galima išimti ir elektroniniu būdu per jų sistemą, sumokėjus (3,20) iš karto suformuoja "Nekilnojamo turto mokestinės vertės išrašas". Bet prisijungė tai direktorius su el. parašu ir ten buvo iš karto "Mano turtas" (UAB vardu esantis NT), tai tam išraše viskas ir žemė, ir pastatai, o sistemose Regia ir Rc jeigu ieškot pagal kodą, tai man pvz. rodo tik žemės kainą, nes pastatai irgi įkainoti tam išraše. Aš tai iš viso susivėliau, nes perėmiau buhalteriją, o paklaust nėra ko, nes buhalterė (AtA), išsiėmiau pernai metų deklaraciją, tai pagal dabartinį išrašą sudėjus žemės ir pastatų vertę gaunasi didesnė vertė, nei pernai, , o dar geresnis variantas, kad visa žemė priklauso UAB vieninteliam akcininkui, o joje esantys pastatai 8 pastatai priklauso UAB, , o 2 savininkui, ir viskas surašyta į vieną krūvą.

Peržiūrėkit kokius pastatus ėmė pernai, skaitykit kokius pastatus kokie plotai pagal sutartį nuomoja. Procentaliai arba konkrečiai pagal pastatus pasiskaičiuokit kiek įmonė naudoja pastatų. Atskirkit sumas, pastatų, kurių įmonė nenaudoja, nenuomoja.(pagal plotus imkit)
2018-02-12 15:34 Bendra » Kasa » #1384134

Kristiana__ rašė:
O tai kas pasirašo ant tų KIO, kur autoservisai ir degalinės atvažiuoja?


virbuh rašė:

rašė: nu labai fainūs klausimai ... atsakymas apie degalinės atvykimą prie kasos

O pas mane bent 5 kartus per metus ''atvažiuoja autoservisai,ir bent viena degalų kolonėlė smile
Kam man vargti ir rašyti avansinę apyskaitą vienai sąskaitai ir vėl iškart KIO tai pačiai sumai ir tai būna bent 5 kartai tik per metus(viskas per banką). Žinau, kad taip neturėtų būti, bet taip darau, Nusipirko savais, atnešė dokus ir iškart jam KIO. Kasoj tvarka, atskaitingas niekada neima nieko.



Visur užrašoma apmokėti vadovui už pirkimą iš xxx įmonės.pagal tokį tai dokumentą.
2018-02-12 15:30 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1384128

names rašė:
2016 ir 2017 susumuoti abu? ir pajams ar apyvartą žiūrėti?
vienetai, kurių praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos buvo ne didesnės kaip 300 000 eurų (nesvarbu, nuo kurio mėnesio vienetas pradėjo veiklą).". Išeitų pajamos tada.
Per 2017m buvo 284950 tūkst pajamų, per 2016 m. buvo 240452 tūkst

Suma per metus. Per 2016 jei neviršijot, tai 2017m nereikėjo teikti
2018-02-12 15:28 Bendra » Kasa » #1384127

rašė: nu labai fainūs klausimai ... atsakymas apie degalinės atvykimą prie kasos

O pas mane bent 5 kartus per metus ''atvažiuoja autoservisai,ir bent viena degalų kolonėlė smile
Kam man vargti ir rašyti avansinę apyskaitą vienai sąskaitai ir vėl iškart KIO tai pačiai sumai ir tai būna bent 5 kartai tik per metus(viskas per banką). Žinau, kad taip neturėtų būti, bet taip darau, Nusipirko savais, atnešė dokus ir iškart jam KIO. Kasoj tvarka, atskaitingas niekada neima nieko.
2018-02-12 15:17 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1384121

Gita1 rašė:
O kas man grėstų, jeigu tiesiog įsitraukiu į šiuos metus (į neleidžiamus) ir daugiau nieko nedarau, nes man pelno mokestis sumažėja 1 euru, o darbo bus daug. Akcininkas - direktorius nieko nesakys.. Valstybei žala kaip ir neatsiranda.. smile

Nieko nebūtų. Dėl 1 eur pelno mokesčio net nevargčiau.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui