Tax.lt narys Loreta

Loreta
Tax.lt narys nuo
2003-01-14
Tikras vardas
Loreta
Pomėgiai
Domiuosi viskuo, kas domina :))
Loreta
forume parašė 28574 žinučių

Naujausios žinutės:

2006-10-04 09:30 PVM » PVM » #324980
o kas jums liepė? Už poros mėn ir galėsit naudoti - nuo įsiregistravimo PVM mokėtojais
2006-10-04 09:23 PVM » PVM » #324977
Jei neturi PVM mokėtojo kodo, vadinasi, nesi įsiregistravęs PVM mokėtoju. Jei nesi įsiregistravęs PVM mokėtoju, negali naudoti PVM sąskaitų - faktūrų kaip dokumento. Naudoji sąskaitas - faktūras.
2006-10-04 09:18 Bendra » Sodra » #324974
Petronėle, ši tvarka galioja jau nuo birželio mėn smile
tax.lt/savaitele/savaitele06-25.html
2006-10-04 09:01 Darbo teisė » Neatvykimas į darbą administracijai leidus » #324972
Artai - ar tai perkelta diskusija iš tigos temos?
2006-10-04 08:58 Bendra » Individualios įmonės savininko įmokos Sodrai » #324970
Nežinau, ar 30 metų, bet turint būtinąjį pensijinį stažą, nereikia ne tik kad papildomai, bet ir bazinei. Jei tik nepasikeitę šiuo metu.
www.sodra.lt/lt.php/naujienos/pranesimai_spaudai/69;nrange;2000-09;new_id;453;archive;1
2006-10-04 08:52 Bendra » Kelionės lapai » #324967
O argi VMI draudžia??? Apologete, ar skaitei šią mūsų diskusiją? Jei skaitei, tai tikrai turėjai pastebėti, kad įmonėms pačioms ir leista tai daryti.


Loreta rašė: Man visai nerūpi, kaip žiūri ar pažiūrės - dirbu taip, kad žinau kaip ir su kuom apsiginti.
Iš PMĮ komentaro:

"Įmonių buhalterinėje apskaitoje fiksuojamos ūkinės operacijos, tarp jų ir susijusios su autotransporto priemonių panaudojimu, turi būti pagrįstos dokumentais. Atsižvelgdama į veiklos pobūdį, važiavimo dažnumą ir kitas darbo sąlygas, įmonė pati nusistato, kokiais dokumentais turi būti įforminama kelionė ir degalų bei kitų medžiagų sunaudojimas.
Visi autotransporto priemonės panaudojimo ir degalų suvartojimo duomenys gali būti nurodyti viename dokumente (jei įmonei tai patogu) arba išdėstomi keliuose dokumentuose (degalų nurašymo aktuose, įvairiuose suvestiniuose žiniaraščiuose ir kt.). Dokumentai turi būti patvirtinti atsakingų asmenų parašais."

Gal VMI man nurodytų, kuom remiantis jie gali reikalauti kelionės lapų?
2006-10-04 08:37 Bendra » Kelionės lapai » #324960
O ką konkrečiai siūlai keisti, Apologete? Kaip ie nematau problemos smile
2006-10-04 08:34 Bendra » Sodra » #324959
Artai - nerealu... Už visą rugsėjį skaičiuoti DU. Net bauda nebūtų tokio dydžio.
2006-10-04 08:29 Bendra » Sodra » #324955
Niekas jums jokio DU nepriskaičiuos. Viskas, ką gali padaryti - tai pakrauti baudą. Bet gali ir niekaip nenubausti - ten ne tokie drakonai, kaip VMI, kur bauduoja iš dienos už pavėluotą deklaracijų pateikimą.
2006-10-04 08:14 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #324951
Nuomoti negyvenamasias patalpas.
Pardavinėti PVM neapmokestinamas prekes.
Šiaušti į darbo biržą kaulyti remiamų darbuotojų.
2006-10-03 18:05 PVM » Registravimasis PVM mokėtoju » #324911
Kokia veikla beužsiimtum - jeigu yra ekonominės veiklos požymiai (o turint verslo liudijimą, jie be jokios abejonės yra) ir vykdoma PVM apmokestinama veikla - pasiekus ribą, registruojiesi PVM mokėtoju.
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=101340
2006-10-03 17:01 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #324899
Nors nesu tikra - ar 0% PVM (nežinau, ar tokiu atveju reikia forminti eksportą), ar ne PVM objektas smile
Daliaaaaaaaaaaaaa, kur dingai, xolera???? Nusiplovė....
2006-10-03 16:55 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #324898
Mano galva - tai ne PVM objektas, nei 0, nei 18, tuo labiau ne 20.
2006-10-03 16:50 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #324894
Tikrai gali, Jana. Prekės yra jūsų - to įrodymas bus pirkimo dokumentai. Prekės nė neįvažiavo į Lietuvą. Jos nėra Lietuvoje PVM objektas.
Analogiškas atvejis, kuomet prekės perkamos ES ir neįvažiavusios parduodamos į Rusiją:

Lietuvos įmonė PVM mokėtoja perka prekes iš Lenkijos įmonės PVM mokėtojos. Prekės, neįvežant į Lietuvą, eksportuojamos į Rusiją. Įmonė klausia, ar teisinga, jei parduodant prekes į Rusiją, kai prekės neįvežamos į Lietuvą, ji PVM sąskaitoje faktūroje nurodys PVM įstatymo 41 straipsnį?

Viena iš sąlygų, kad prekių tiekimas būtų PVM objektas Lietuvoje, yra ta, kad prekių tiekimas turi vykti šalies teritorijoje, todėl labai svarbu nustatyti prekių tiekimo vietą. Tuo atveju, kai Lietuvos tiekėjai tiekia kitiems Lietuvos asmenims, kitų ES valstybių narių ar trečiųjų valstybių pirkėjams prekes, kurių tiekimo metu (disponavimo teisės perdavimo metu) nėra Lietuvoje (pvz. kurios iš kitos ES valstybės narės eksportuojamos į trečiąją valstybę), tokiu atveju toks prekių tiekimas nelaikomas įvykusiu Lietuvoje ir nėra Lietuvos PVM objektu. Vadinasi, Lenkijoje įsigytų prekių tiekimas Rusijos pirkėjui, kai tiekimo metu prekių nebuvo Lietuvoje, nelaikomas įvykusiu Lietuvoje ir nėra Lietuvos PVM objektas, todėl PVM sąskaitoje faktūroje neturi būti nurodomas PVM įstatymo 41 straipsnis, o laisva forma nurodoma, kad šis tiekimas nėra PVM objektas Lietuvoje (PVM įstatymas, Žin., 2002, Nr. 35-1271).
2006-10-03 15:55 Gyventojų pajamų mokestis » NPD » #324860
Taip - 380,

asmenims, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir II grupės invalidams) – 380 litų per mėnesį;

www.mzinios.lt/lt/2006-02-18/straipsniai/jusu...
2006-10-03 12:28 Bendra » Praktikantai » #324726
Nereikia - jie nedirba, jie mokosi smile
2006-10-03 12:22 Bendra » Sodra » #324720

pupyte rašė: sorry, as cia biski nesuprantu, savarankiškai dirbančių asmenų pačių pasirinktos , o tai as kazkokiu budu, rastu turiu pati nustatyti ir kas metai moketi, ir tada nesvarbu ar bus imonei nuostolis ar didelis pelnas vistiek mokesiu, ar ne?

Ne kažkokiu būdu, ir ne tu pati, bet savininkas.
Deklaruojama formoje f4. Jei yra nuostolis - nedeklaruoji ir nemoki. Jei yra pelnas po apmokestinimo, siekiantis 6300 (čia už 2005m.) - deklaruoji 6300 ir moki 945. Jei yra pelnas didesnis kaip 6300 - gali pasirinktinai deklaruoti arba visą pelną, arba tik 6300 (t.b. ne mažiau kaip 12 x MMA).
Info
www.sodra.lt/lt.php/informacija_apdrausties...
2006-10-03 12:16 Bendra » Individuali įmonė » #324713
na tai tada nepriklauso - lieka 3480
2006-10-03 12:15 Bendra » Individuali įmonė » #324711

pupyte rašė: o tai kaip tada...? jis turi nepilnamete dukra... tai kad 3480 tai zinau, o toliau kaip...?

Nu kaip - tai prisitaikys visą priklausąntį MNPD ir - 3480 + 174 = 3654
2006-10-03 12:07 Bendra » Individuali įmonė » #324701

pupyte rašė: tik abydna, kad pelna kuris jau lieka po apmokestinimo, vistiek dar turi 15proc. susimoketi (atemus tuos 2*3480)...lupikai...

Jeigu turi nepilnamečių vaikučių, ar jam taikomas kitoks ir MNPD, deklaruodamasis atsiims daugiau.
2006-10-03 12:03 Bendra » Individuali įmonė » #324692
Tuomet taip - savininko reikalas deklaruotis, antraip nieko nesusigrąžins (tiksliau - teks susimokėti).
2006-10-03 11:55 Bendra » Individuali įmonė » #324680
Matai, danaga, esmė tame, kad susimokėti reikia iki vasario 1d. O deklaracijos pateikimo terminas - iki gegužės 1d. Jeigu savininkas deklaraciją pateiks iki vasario 1d. - valio. Mokesčio galima išvengti. Ar ir mokestį galima sumokėti iki gegužės 1?
2006-10-03 11:39 Blevyzgos » Kur atostogauti. I kokią vietą ar šalį nebrangiai ir smagiai » #324662

DaivaP rašė: O kur keliaujat vėlyvą rudenį arba žiemą arba per Naujuosius?

Į apkasus
SmileyCentral.com
2006-10-03 11:25 Apskaita & Auditas » Padėkite prašau » #324654
ОКПО — Общероссийский классификатор предприятий и организаций
МФО - Микрофинансовые организации
КР - nežinau
ФВАТ - irgi nežinau - čia kažkas iš finansų Ukrainoje smile
2006-10-03 10:57 Bendra » Individuali įmonė » #324635
Pupyte, neteisingai.
Tvarka yra tokia:
Neapmokestintų pinigų savininkas gali išsiimti tik 3480 Lt. Išimant pelną po apmokestinimo, 12 x (3480 Lt) yra laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis pagal GPMĮ 17 str. 1d.39p.
Jeigu išsiims daugiau kaip 3480, nuo viršijančios sumos savininkas privalės susimokėti 15% GPM (atkreipk dėmesį - ne įmonė, bet pats savininkas kaip fizinis asmuo). Tačiau pasibaigus kalendoriniams metams, savininkas gali pateikti gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją FR0462, ir ten, prisitaikęs savo MNPD ir MPNPD, tą mokestuką dalinai susigrąžinti.
Įmonė gi pildo FR0471 visoms savininko išimtoms pajamoms.

Dėl aiškumo įmetu komentarą.

Individualios įmonės savininkas 2003 metais iš apmokestinto pelno savo reikmėms pasiėmė 10000 Lt. Kokia tvarka apmokestinamos individualios įmonės savininko pajamos iš apmokestinamojo pelno? Individualios įmonės savininkas 2003 m. kitų apmokestinamųjų pajamų negavo.
Individualios įmonės savininko pajamos, gautos 2003 metais iš įmonės apmokestinto pelno, viršijančios GPMĮ 17 straipsnyje nustatytą dydį 3480 Lt (12 x 290 Lt) apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Šias pajamas turi deklaruoti įmonės savininkas pateikdamas Metinę pajamų mokesčio deklaraciją FR0462S15 (ar kitą deklaraciją) kartu su jos priedais FR0462N ir FR0462P15. Priede FR0462N deklaruojama neapmokestinamųjų pajamų suma, t. y. 3480 Lt. Likusi pajamų suma (6520 Lt) pagal GPMĮ 6 straipsnį apmokestinama taikant 15 proc. mokesčio tarifą ir deklaruojama priede FR0462P15. GPMĮ 20 straipsnyje nustatyta, kad metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (MNPD) ir metinis papildomas neapmokestinamasis dydis (MPNPD) taikomas kiekvienam nuolatiniam gyventojui. Taikytiną MNPD ir MPNPD sumą apskaičiuoti ir nurodyti deklaracijos FR0462S15 17 laukelyje turi kiekvienas deklaraciją pildantis gyventojas, neatsižvelgiant į tai kokios rūšies pajamas per mokestinį laikotarpį gavo gyventojas. (GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 39 punktas, 20 straipsnis).
2006-10-03 10:42 PVM » PVM sąskaita faktūra » #324625
Tiesą sakant, kad ir komentuoti nėra ką. Ši tvarka galioja jau seniai, ir yra ganėtinai aiški.
Jei turėjai galvoje mano atvejį, kai klausiau, ką darot su PVM sf fiziniam asmeniui, kuomet už prekę jis apmoka pavedimu - tai čia buvo klausta tik dėl vidinės tvarkos, kuomet neišrašomas joks piniginis dokumentas.
PPK naudojame labai dažnai, kadangi prekyba pas mus vyksta be , ne darbo vietoje parduodant fiziniams asmenims.
Esant buvimo vietoje - išduodamas čekis.
2006-10-02 17:23 Bendra » Sodra » #324493
Nu ne, pupute, ką tu - ne taip skaičiuoji.
6300 x 15% = 945,00
2006-10-02 17:11 Gyventojų pajamų mokestis » Dienpinigių apmokestinimas ir GPM mokėjimo terminai » #324490
O kodėl tu nori apmokestinti dienpinigius??? Juk tavo situacijoje jie neapsimokestina smile Tuo labiau neapsimokestina komandiruotės išlaidos - juk jos kompensacinio pobūdžio smile
2006-10-02 16:25 Bendra » Individuali įmonė » #324474
Tikrai nėra tokių ribų. Kadaise jos buvo - dar prie FAPM, kuomet buvo nustatytos privalomos deklaruoti sumos.
Šiuo metu deklaruojamos tik paskolos (nuo 2000 Lt), bet ne įnašai.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui