Rainis rašė: Pavyzdžiui, mes visada PVM deklaraciją pildome pagal registrų duomenis.
Tai dar nereiškia, kad visi taip turi daryti.
Į 22-ą laukelį pvz. įtraukiama įsigyto kuro PVM ( pagal kvitukus ), bet į Gaunamų PVM s/f registrą jų nereikia registruoti.
Be to ir PVM deklaracijos pildymo taisyklėse aiškiai parašyta, kad kred.sąskaitos PVM įtraukiamas į 30-ą eilutę, o ne į 22-ą.