Tax.lt narys Rolf

Rolf
Tax.lt narys nuo
2006-06-21
Tikras vardas
Laimutė
Miestas / vietovė
Vilnius
Tinklapis
http://rankdarbiai.biz/Mazi-dalykai/Temari-3
Pomėgiai
mezgimas, skaitymas
Rolf
forume parašė 17196 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-05-20 20:14 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #523916

laura9 rašė:
Daryta 2007 m. pradžioje, bet nei trūkumo, nei pertekliaus nebuvo.


Kaip dabar nustatyti, kada susidarė trūkumas: ar 2007m., ar per tas dvi 2008metų dienas.
Net nežinau, ką patarti. smile
Gal tai visai nedidelis trūkumas, nereikšminga suma?

67. Galutinį sprendimą dėl inventorizacijos rezultatų įrašymo į apskaitą priima įmonės administracijos vadovas arba savininkas.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
2008-05-20 19:58 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #523913

laura9 rašė: Prašau konsultacijos tokiu klausimu. 2008.01.03 atlikta atsargų inventorizacija 2008.01.03 duomeninis. Rastas trūkumas. Yra 2008.01.04 direktoriaus įsakymas trūkumą nurašyti į neleidžiamus 2008.01.04 data. Ar viskas čia gerai? Ar nereikėtų tų neleidžiamų priskirti 2007 metams?


Kada prieš tai buvo daryta inventorizacija?
2008-05-20 19:56 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #523912

virgiuke rašė: Gal kas padėtumėt uždaryti saskaitas, kad neprivelčiau kokių klaidų.

Pirmi metai, rezervų jokių nebuvo, likutis D 341 828,20 (čia steigimo išlaidos).Labai prašau, gal kas skirtumėte minutėlę. Ir kokią sumą akcininkas turėtų įnešti nuostoliui padengti?


Uždarote visas pajamas:
D 5kl.
K 390 - 22488,63
Uždarote visas sąnaudas, tame tarpe ir neleidž.atskaitymus:
D 390 - 33416,44
K 6kl.

D 341 - 10927,81
K 390 - 10927,81
Iš viso debete 341 sąskaitoje 11756,01
ABĮ 59str.:
2) akcininkai gali padengti nuostolius akcininkų įnašais − bendrovės nuosavas kapitalas turi būti atkurtas taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.
2008-05-20 19:48 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #523909

virgiuke rašė: Bet dabar jau susisuko galvelė. Jei aš nurašau sodros permokėtus centus, tai į kokias čia sanaudas eitų.Sodra tai juk ir administracijos darbuotojų ir darbininkų. smile Ką patartumėte?


Ten tik viso labo 19 centų. Nurašykite į 611x sąskaitą arba 62x.
2008-05-20 19:39 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #523908

virgiuke rašė: Ar nekilnojamojo turto mokestis - leidžiami atskaitymai?


Jei tas turtas naudojamas pajamoms uždirbti, ekonominei naudai gauti.
2008-05-20 15:29 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #523833

virgiuke rašė: Ar gali būti neleidžiamų dvi saskaitos. Pas mane yra tik viena 635, kur dedu delspinigius. Ar man reikėtų įsivesti dar vieną saskaitą?


Neleidž.atskaitymų sąskaitų gali būti daug, pagal poreikį ir kaip jums patogiau.
Aš registruoju atskirai pagal sąnaudų susidarymą:
60x, 61x, 611x, 62x, 635
2008-05-20 15:24 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #523829

Wika rašė:
Tai reiškia, kad išmokėtų dividendų sumą aš įrašau į PLN204 deklaracijos 19 eilutę? smile


Dividendai į PLN204 19 eilutę nerašomi.
Kokią sąskaitų korespondenciją darote, kai dalį pelno skiriate dividendams?
Pagal PMĮ 31str. neleidž.atskaitymai taip pat yra socialinis, pelno mokestis, bet jie į 19 eilutę nerašomi.
2008-05-20 15:06 PVM » Lizingas » #523818

blackgate rašė: Saskaita sutarties mokesciui buvo israsyta, tada kai buvo pirktas auto. Po to atsiunte saskaita palukanoms, draudimui ir prieziuros mokesciui su pvm.Tai prieziuros mokesti ar i turto savikaina, ar i sanaudas galima traukti?


Neteko susidurti su priežiūros mokesčiu. Ar tai koks vienkartinis mokestis, ar pastovus bus kiekvieną mėnesį?
2008-05-20 14:58 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #523813

vanilla441 rašė: Tai gavus tokią sąskaitą daryti sekantį įrašą D6126 K4431, neišskiriant PVM smile Kažkaip nejasno smile


PVM nereikia išskirti.
D 341( jei neturite akcijų priedų)
K 4486 - kitos mokėtinos sumos

Jei įmonės vardu išrašyta sąskaita:
D 341
K 4431
D 4431
K 4486
Ne visos steigimo išlaidos yra neleidž.atskaitymai. Pvz. antspaudėlio gamyba bus leidž.atskaitymai, bendr.administr.sąnaudos. PVM atskaita galima.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000048451
2008-05-20 14:49 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #523803

virgiuke rašė: Čia 6 klasėj turit omenyje neleidžiamus atskaitymus?


Taip
2008-05-20 14:21 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #523782

BiteMaja rašė: Sveiki. Gal kas gali pasakyti kaip apskaičiuoti VDU, jei darbuotojas dirbo iki 02 29, buvo atleistas ir po to vėl priimtas 04 mėn. Rytoj vėl išeina iš darbo, tai ar traukti 02 mėn DU ar tik DU už 04 mėn.???


Į darbo laiką ir DU iki 02.29d. visai nekreipiate dėmesio.
VDU skaičiuojate iš 04 ir 05 mėn.
2008-05-20 14:17 Apskaita & Auditas » Pinigų išmokėjimas atskaitingam asmeniui » #523777

Nip rašė: Labutis,
ar imone UAB gali buti skolinga astkaitingam asmeniui?
Pvz.: atskaitingas asmuo remontuoja masina ir sumoka grynais is savo kisenes per menesi surenka visas saskaita ir atnesa i buhalterija ar galiu jam visa suma ismoketi menesio gale?


Žinoma, kad galite. Jei toks atsiskaitymas tinka atskaitingam asmeniui.
2008-05-20 14:15 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #523775

virgiuke rašė: Ir dar vienas klausimukas, kažkur skaičiau bet neberandu kur. Metų pab sodros likutį apskaitoje 1083,81, o pagal sodros ataskaitą 1084 lt(tiek ir sumokėjom sausį).Kadangi nuo šių metų jau mokam su centais, tai gavosi kad 0,19 ct permokėjom. Kaip nurašyti tuos centus?


D 611x arba 62x - 0,19
K 446x - 0,19
2008-05-20 14:06 PVM » Lizingas » #523766

blackgate rašė: O tai sutarties mokestis ir komisiniai mokesciai traukiami i turto savikaina ir tuomet nuo bendros sumos skaiciuojamas nusidevejimas?Kelinta diena skaitau apie lizinga ir nieko nesuprantu smile


Sutarties arba administracinis mokestis pridedamas prie turto įsigijimo savikainos.
Už ką komisiniai mokesčiai?
2008-05-20 13:53 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #523757

Kalinka2008 rašė:
Ar teisingai viską darau?


Teisingai
2008-05-20 13:20 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #523731

Rassa rašė: Sveiki,
2007m pastebėta 2006m klaida.Koregavimą atlikau per 341 sąskaitą. Pildant FA (registrų centrui) NK ataskaitoje 3 eil Esminių klaidų taisymas 3j nudodau klaidą. Tačiau ataskaitoje atsiranda klaida ty balanse. Turėčiau koreguoti 2006m balansą ( klaidos suma)?Ačiū


Įrašote į 20 eilutę 20J.
2008-05-20 13:15 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #523730

vanilla441 rašė: Sveiki,
gal galite paaiškinti man kaip yra su neleidžiamų atskaitymų PVM. Na niekaip nedašunta. Tarkim vardo registracija,jo palaikymas, notaro paslaugos ir dokumentų ruošimas (steigiant įmonę) yra neleidžiami. Jų PVM negalima dėti į atskaitą taip pat? O kur tada tą PVM padėti? Ar tą sumą vėliau PLN204 reikia dėti prie neleidžiamų ? smile
Paaiškinkite , plyyyz smile


Kartu su PVM dedat į neleidž.atskaitymus. Jei steigimo sutartyje numatyta padengti steigimo išlaidas steigėjams, tada galite jas kompensuoti, pateikus steigimo išlaidas pateisinančius dokumentus.
2008-05-20 12:46 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #523714

virgiuke rašė: Sakykit, ar visus neleidžiamus atskaitymus, delspinigius dedat į vieną saskaitą, ir į kurią?pas mane delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus tiekėjams dedami į finansinės-investicinės veiklos sanaudas saskaitą 635 "baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus". Dabar VMI priskaičiavo delspinigių dėl PVM deklaracijos tikslinimo, tai kažin ar galiu dėti į tą pačią saskaitą?


Galite dėti į tą pačią sąskaitą.
2008-05-20 12:00 Darbo teisė » Del darbo laiko » #523698

dainan rašė: Pagal DK 144 str 1 dalį -"Darbo laikas negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę". Direktorius ir komerc.direktorius buvo komandiruotėje ir dirbo savaitgalį.Vadinasi jie neturėjo poilsio dienų dvi savaites.
Ar privaloma, remiantis DK ,suteikti jiems poilsio dienas kitu laiku ,jei mes jiems apmokame dvigubai?


Jei apmokat dvigubai, nereikia suteikti papildomų poilsio dienų.
194 straipsnis. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis
1. Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų.
2008-05-20 11:19 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #523680

ignas30 rašė: Na dėl to ir klausiu, nes logiškai tai ta programa naudosime ilgiau nei vienerius metus , gal pakeisti isakyma? nezinau kaip cia geriau ir paprasčiau pasielgus, siaip tai mazavertį turta po men nurasome i sanaudas?


Paskaitykite 13-ą .
2008-05-20 11:03 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #523661

ignas30 rašė: Sveiki,

Yra isakymas dėl ilgalaikio turto , kad turto isigijimo kaina 1000Lt., pirkome už 800Lt. buh.programele? itraukiau į ilgalaiki turta, gal reikia naujo isakymo , kad sumazinam įlgalaikio turto isigijimo kaina? ar gali taip ir likti?


Kodėl įtraukėte į ilgal.turtą, nors savikaina nesiekia patvirtintos min.IT vertės. smile
2008-05-20 11:00 Darbo teisė » Del darbo laiko » #523659

NATALI_ja rašė: Pas mus dirba 2 pamainos, viena pamaina 8 val. pietu pertrauka 30 min., tai dar leika 30 min, papildomos pertraukos, ar ne?


158 straipsnis. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti
1. Darbuotojams suteikiama ne ilgesnė kaip dviejų valandų ir ne trumpesnė kaip pusės valandos pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Ši pertrauka paprastai suteikiama praėjus pusei darbo dienos (pamainos) laiko, bet ne vėliau kaip po keturių darbo valandų.
2008-05-20 09:19 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #523617

tadukas08 rašė: tai tada sumažeja PN nuostolio ataskaitoje nuostolis ir viskas


Nuostolis padidėja. smile
2008-05-20 09:05 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #523607

tadukas08 rašė: norejau paklausti imone gavo nuostoli 2000lt o neleidziami ats yra 3000lt pildant pelno mokesčio deklaracija gaunasi pelnas, o kaip ji parodyti pelno nuostolio ataskaitoje, patarkite


PLN204 paskaičiuojat pelno mokestį ir jį įrašote P/N ataskaitoje eilutėje "Pelno mokestis"
2008-05-20 09:03 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #523606

TNTs rašė: Imone ikurta 2007-11-12. Kokia data reikia irasyti 8 eiluteje? Ant 9 pirmas mokestinis laikotarpis uzdeti varnele. Ar dar 9 kur nors reikia deti varnele? Dekui uz atsakyma


8 eilutė: 2007.11.12.-2007.12.31.
9 eilutė: pirmas mokestinis laikotarpis.
2008-05-19 16:17 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #523480

33dance rašė: Ar ant aiškinamojo rašto turi būti anspaudas?


Ne
2008-05-19 15:48 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #523462

Kalinka2008 rašė: Ne,įmonė pradėjo veiklą 2006.


Tai 9 laukelio visai nežymite.
2008-05-19 15:47 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #523459

ritukse rašė: Ar balanse pelnas turi buti pateiktas jau atėmus pelno mokestį ar ne


Atėmus pelno mokestį.
2008-05-19 15:45 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #523457

Kalinka2008 rašė: Aš 8 langelyje parašiau 2007.01.01 2007.12.31.
O 9 pažymėjau "pereinamasis laikotarpis." Įtariu,kad klaida bus 9 laukelyje.Ką reikia rašyti jeigu 2007 metai - tai antri įmonės egzistavimo metai?


Jei įmonė įsikūrė 2007m., tai pažymite pirmas mokestinis laikotarpis ir nurodote nuo: įmonės įregistravimo data, iki:2007.12.31.
2008-05-19 15:37 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #523446

123456 rašė: ir viskas smile ?


Ir viskas. smile
Jei teiksite RC popierinį variantą ir jį pateiks ne įmonės vadovas, reikės dar įgaliojimo.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui