Tax.lt narys nemirtinga

nemirtinga
Tax.lt narys nuo
2006-08-21
nemirtinga
forume parašė 369 žinučių

Naujausios žinutės:

2013-02-26 11:05 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1135882

askete rašė:
ETO-020 Šitą klaidą Jums meta? :)


Taip ETO 020.
2013-02-26 10:52 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1135878

askete rašė:

nemirtinga rašė:
Pabandykim su skaičiais:)
Likutis 2011-12-31 8000,00Lt, Likutis 2012-12-31 9000,00Lt.
D-E22-B-PL partneris senas , suma stovi 2 stulpelyje 8000 Lt
D-E39-C-ZF partneris naujas , 2 stulpelyje 9000 , 4 stulpelyje 8000 Lt
D-E39-D-ZF partneris naujas, 4 stulpelyje - 1000 Lt
Ar taip?

O Jums taip suvedus nemeta klaidos?


Taigi va kad meta.
ir nesuprantu kaip turi būt.:( smile
2013-02-26 09:46 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1135816

Joeva rašė:
D-E39-C-ZF
aš čia rodžiau nuo sukauptų atostoginių sodros sukauptas įmokas metų pabaigai, o Jungimai nuo atostoginių sukauptą sodrą metų pradžiai, tik sodros pavadinimas imamas ne teritorinis bet apskrities.
D-E39-D-ZF įrašiau skirtumą tarp metų pradžios ir pabaigos su atitinkamu ženklu, man lyg ir nebemeta klaidų.


Pabandykim su skaičiais:)
Likutis 2011-12-31 8000,00Lt, Likutis 2012-12-31 9000,00Lt.
D-E22-B-PL partneris senas , suma stovi 2 stulpelyje 8000 Lt
D-E39-C-ZF partneris naujas , 2 stulpelyje 9000 , 4 stulpelyje 8000 Lt
D-E39-D-ZF partneris naujas, 4 stulpelyje - 1000 Lt
Ar taip?
2013-02-25 12:06 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1135578

simux123 rašė:
Noriu paklausti, darbuotoja dirba vienoje darbovietėje pagal dvi darbo sutartis. Turime antstolių raštą. Darant išskaitą, mes sudedame visą gaunamą DU mūsų darbovietėje, ir tada atskaitome procentus pagal antstolio raštą. Dabar darbuotoja prašo dėl sunkios materialinės padėties išskaitas daryti pagal kiekvieną darbo sutartį (nes gaunasi mažiau išskaitų). O kaip elgtis buhalteriui? Ar galima taip išskaičiuoti?


Manyčiau, kad taip ir reikia išskaičiuoti.
Juk ir priskaitymus darot atskirai.
2013-02-25 08:07 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1135472

askete rašė:

nemirtinga rašė:
Kaip suprantate šią finmin'o informaciją.?


Aš tai nesuprantu, ką jie čia turi omeny.. O jūs derinate kaip ir praeitais metais su savo rajono sodra?Ar kadangi reorganizavosi, tai reikia kitaip jau derinti?


Bandžiau daryti kaip rašo. Tai nieko nesigavo:(
2013-02-23 20:07 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1135228
Kaip suprantate šią finmin'o informaciją.?

2013-02-19

Viešojo sektoriaus subjektai, kurie praėjusį ataskaitinį laikotarpį teikė informaciją su Valstybinio socialinio draudimo išteklių fondu, kuris buvo reorganizuotas prijungimo būdu 2011 m. gruodžio 31 d., teikdami informaciją už 2012 metus apie soc. draudimo sumas nuo sukauptų atostogų išmokų laikotarpio pabaigoje, formos D-E39-C-ZF stulpelyje „Jungimai“ būtinai turi pateikti soc. draudimo sumą nuo sukauptų atostogų išmokų laikotarpio pradžioje su fondu, perėmusiu reorganizuoto Valstybinio socialinio draudimo išteklių fondo teises ir pareiga
2013-02-19 19:24 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1134104

nemirtinga rašė:

vilka81 rašė:
Sveiki, pernai į vsakis sistemą viską vedžiau be centų, šiemet mums nurodė daryti su centais, bet kaip ir kur reikia nulyginti tuo centus, pvz. ilgalaikio turto vertė likutinė pernai metų parodyta be centų, šiemet viską darau su centais ir gaunasi neatitikimų?


Patarčiau pasidaryte kontroles, ir pažiūrėti ar tikrai tie neatitikimai reikšmingi.



DUK'uose yra tokia info:
1.21. 2011 metais į VSAKIS finansinių ataskaitų rinkinys buvo pateiktas litais be centų. 2012 metais kontroliuojantis VSS finansinių ataskaitų rinkinius nurodė teikti centų tikslumu. Kaip į VSAKIS teikti 2012 metų duomenis? Gal yra galimybė pataisyti 2011-12-31 likučius?
Dėl pasikeitusio duomenų vedimo sistemoje problemų nekils (sumos pernai ir šiemet yra saugomos su dviem skaičiais po kablelio). Sistema leidžia teikti duomenis su centais arba be centų, galite pasirinkti Jums patogesnį būdą. Svarbu, kad derinimui pateikta suma sutaptų su finansinėse ataskaitose rodoma atitinkama suma (skirtumas negali viršyti 0,99 Lt). Jei VSS1 derinimui teikia sumas su centais, o VSS2 – be centų, Tarpusavio operacijų derinimo modulyje atsirasiantis skirtumas dėl nesuderintų centų nebus reikšmingas rengiant konsoliduotąsias ataskaitas.
Pradinių likučių taisymas neleidžiamas, visos pastebėtos klaidos taisomos 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatyta tvarka.
2013-02-19 19:19 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1134103
Sveiki.
Gal žinote, kaip derinti mokesčių permoką su sodra?
2013-02-19 19:18 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1134102

vilka81 rašė:
Sveiki, pernai į vsakis sistemą viską vedžiau be centų, šiemet mums nurodė daryti su centais, bet kaip ir kur reikia nulyginti tuo centus, pvz. ilgalaikio turto vertė likutinė pernai metų parodyta be centų, šiemet viską darau su centais ir gaunasi neatitikimų?


Patarčiau pasidaryte kontroles, ir pažiūrėti ar tikrai tie neatitikimai reikšmingi.
2013-02-14 20:41 Bendra » VDU skaičiavimas, atostoginiai nuo 2013 m. » #1132840

julis rašė:
Darbuotojas išėjo atostogų 2012 10 04 ir vis iš naujo tęsiasi jas po mėnesį už vėlesnius darbo metus, nes daug turi neišnaudotų. Gauna MMA.
1. Ar teisingai ėmiau VDU skaičiavimo laikotarpį:
2. Atostogoms nuo 2012 10 04 - 07,08,09 mėn
3. Atostogoms nuo 2012 11 01 iki 2012 12 13 ėmiau atskirai 11 mėn atostogų daliai iš 08,09,10 mėn., o už dalį nuo 2012 12 01 iš 09 mėn ir 10 mėn 3 d d , nes likusias jau pradėjo atostogauti. Ar teisingai padariau, kad išskaidžiau jas į 2 dalis?
4. Atostogoms nuo 2012 12 14 iki 2013 01 14 ėmiau atskirai 12 mėn atostogų daliai iš 09,10 mėn 3 d d., o už dalį nuo 2013 01 01 iki 2013 01 14 iš 10 mėn 3 d d , nes 11, 12 mėn atostogavo. Ar teisingai padariau, kad išskaidžiau jas į 2 dalis?
5. Atostogoms nuo 2013 01 15 iki 2013 02 11 š 10 mėn 3 d d , nes 11, 12 mėn atostogavo, o už dalį nuo 2013 02 01 iki 2013 02 11 iš kokio laikotarpio imti, jei 11,12,01 mėn atostogavo? o taip pat už dar vėlesnius mėn, kuriuos atostogaus? Labai laukiu atsakymo smile
Aišku,kad dar lyginu su skaičiuojamojo mėn minimaliu dienos DU ir imu didesnį


Negerai. Skaidyti nereik. Jeigu atostogos prasideda gruodžio 14, tai ir imate 9-10-11 mėn ir skaičiuojate VDU, tada paskaičiuojate visam atostogų laikotarpiui atostoginius.
2013-02-14 20:32 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1132837

egle11 rašė:
aciu jau suradau :)
dar turiu klausimelį, man meta ne klaidą, o perspėjimą vienam žmogui pajamų yra 2600,61, NPD - 920 nes tik už 2 mėnesius, buvo po 460 ir gpm 117, o kitus mėn. popierinė alga buvo 100 lt tai NPD 470 ir 0 gpm. Tai kaip uždeklaruoti? nes 2600,61 - 920 *15% nėra lygu 117 ? Padėkite prasau


Perspėjimas, tai ne klaida, dėl kurios negalite pateikti deklaracijos. Pildykite, taip kaip priklauso, ir kaip taikėte NPD.

2013-02-14 18:15 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1132816
Sveiki, visi
KO gero labai plušate visi su VSAKIU:)
Turiu klausimėlį, kaip įvedate socialinio draudimo sąnaudas muo atostogų rezervo.
Bandžiau daryti kaip pernai, tai kažkodėl meta klaidas.
2013-02-14 18:12 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1132815

vilka81 rašė:
sveiki. padėkit. aš gavau iš savivaldybės spec. lėšas, bet visų nepanaudojau ir dalį grąžinau, kaip man atlikti derinimus?


Manau, kad reikia derinti pinigų įplaukas ir pinigų išlaidas.
2012-11-05 15:59 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1103538

andzi rašė:
Aciu:)


PRAŠOM:)
ŠIOSE OPERACIJOSE NEBUS VBL LĖŠOS, O ATSTATOMOS ARBA KOMPENSUOJAMOS ( KAIP KAS UŽSIVADINA).

2012-11-05 15:20 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1103520

jurate_kr rašė:

nemirtinga rašė:
Laba,
Pasidalinkite patirtimi, ar vedate mokėjimo nurodymų registravimo žurnalą ir gal turite pavyzdį tokio žurnalo?
smile

Nebevedam, dabar programa registruoja iš eilės, anksčiau vedėm grafos maždaug tokios Nr., data, tiekėjo pavadinimas, suma.


O kokia programa dirbate? Aš savojoje nerandu tokio dalyko. :( Metų pabaigoje atspausdinate ir suarchyvuojate sąrašą?

2012-11-05 13:02 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1103411

andzi rašė:
o kaip registruojate s.f. gauta is tiekeju?
o gal galetumete parasyti visa eiga, kai israsome s.f. nuomininkams, nuomininkai apmoka, gauname s.f. is tiekeju, apmokome tiekejams?
gal butu aktualu visiems, gal kas nors dar patartu smile
idomu, kaip turetu uzsidaryti saskaitos...

parduodam
D2298, K 8704
Atsiskaito
D241 K2298
Gaunam saskaita
D8704 K691
Apmokam tiekejui
D691 K241

2012-11-05 11:55 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1103390

andzi rašė:
Sveiki, smile
Gal kas galetu parasyti korespondecijas.?.. Mes israsome s.f. kitai istaigai uz komunalines paslaugas, darau D 229 K 8704 D 7025 K 228. veliau pinigu gavimas, islaidu kompensavimas, Aciu labai


Aš tai taip darau. Kadangi tai yra kompensuojamos komunalinės išlaidos, tai jokių finansavimo sumų neliečiu.
Pardavimas
D2298 K 8704
kai gaunam pinigus
D241 K 2298.
2012-11-02 17:07 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1103060
Laba,
Pasidalinkite patirtimi, ar vedate mokėjimo nurodymų registravimo žurnalą ir gal turite pavyzdį tokio žurnalo?
smile
2012-10-22 15:51 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #1100535

promo rašė:
Atleiskit, kad pakartosiu klausimą, yra kelios temos, tai nebežinau kurioje turėčiau rašyti smile
Sveiki mieli kolegos,
noriu Jūsų paklausti - išrašiau sąskaitas už praeitą mėnesį šį einamajį mėnesį. Atsakaitose šias sumas sutraukiau jau pagal saskaitų išrašymo datą, t.y. einamajį mėnesį. Gavau velnių nuo Vyr., nes sako iki 10 dienos išrašytos sąskaitos už praeitą mėnesį turi būti traukiamos į ta mėnesį už kurį rašytos jos, nuo to keičiasi skola kitų įmonių mums ketvirčio pabaigoje. Sakė tai yra visiems žinoma taisyklė pagal buhalterinės apskaitos įstatymą, bet aš to neužmačiau . Ar teisi vyr. o gal galima ir taip ir taip? Ačiu už atsakymą, laukiu.



Jūsų vyr. teisi.

2012-09-04 10:09 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1088788

aqvile rašė:
O kodėl tik IT galima pirkt? smile

Investicijoms.
23 straipsnis. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto panaudojimas ir nurašymas
7. Pardavus nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti valstybės ir savivaldybių turtą, atskaičius jo saugojimo ir pardavimo išlaidas, gautos lėšos skiriamos:

1) investicijoms į valstybės ar savivaldybės įmonę, valdžiusią šį turtą;

2) kai turtą valdo valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ir organizacijos, – 50 procentų atitinkamai į valstybės ar savivaldybės biudžetą ir 50 procentų institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms.

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
2012-09-04 09:49 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1088772



Iš finmino pavyzdys nenudėvėtam turtui:
Kaip registruojamas turto pardavimas aukciono būdu, kai įstaiga patiria papildomų išlaidų rengiant aukcioną?
Atsakymui į klausimą panaudojamas pavyzdys:
Įstaiga aukciono metu parduoda ilgalaikį turtą (transporto priemonę) įsigytą iš finansavimo sumų, kurio įsigijimo savikaina 5000 Lt, sukauptas nusidėvėjimas 2500 Lt. Turto pardavimo kaina 3000 Lt. Rengiant aukcioną buvo patirtos 400 Lt sąnaudos. Apskaitoje registruojamos operacijos:
K1206XXX Transporto priemonės (Įsigijimo savikaina) 5000 Lt
D1206XXX Transporto priemonės (Sukauptas nusidėvėjimas) 2500 Lt
D226XXXX Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 3000 Lt
K741XXXX Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos 500 Lt
Turto likutinei vertei registruojamas finansavimo sumų panaudojimas:
D42XXXXX Finansavimo sumos (panaudotos) 2500 Lt
K70XXXXX Finansavimo pajamos 2500 Lt
Registruojamos pervestinos pajamos - 50% turto pardavimo sumos, mažinant ją aukciono rengimo išlaidų suma:
(3000 Lt - 400 Lt) x 50%= 1300 Lt
D743XXXX Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus 1300 Lt
K682XXXXX Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 1300 Lt
[/quote]

Finmino pateiktame pavyzdyje gaunasi, kad 7 klasė yra , o 8 nėra. Tokiu atveju gaunasi, kad pardavus turtą turime pelną, iš kurio galime pirkti tik ilgalaikį turtą. Bet pelnas yra labai mažas (apie 250 Lt. ) už tokią sumą ilgalaikio nenupirksi, nes jis neatitiks keliamų reikalavimų (turtas brangesnis negu 500 Lt. laikomas IT).
Kažkokia painiava gaunasi:(

2012-08-01 08:05 Bendra » Vel komandiruotė... » #1081742

veren rašė:
susimąsčiau: Įmonė A išsiuntė vadovą į komandiruotę Lietuvoje. Tas pats vadovas yra ir įmonėje B. Įmonės savo ofisų neturi, tad visi dirba namuose. Tad man iškilo klausimas, ar galiu A įmonėje žymėti komandiruotę, o B įmonėjė tiesiog fiksuoti darbo valandas? Gal kažkaip reiktų ir B įmonėje įforminti išvykimą?

Abiejose įmonėse padaryčiau komandiruotę, arba įmonėje B atostogas arba neapmokamas atostogas.
2012-07-26 16:54 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikis turtas biudžetinėje įstaigoje » #1080610
Dar klausimas apie IT pardavimą.
IT įsigijimui buvo gautas biudžeto lėšų finansavimas.
Jį pardavus lieka arba pelnas arba nuostolis, kuris užsidaro metų pabaigoje per 31 sąskaitą. O iki metų pabaigos 7 ir 8 klasės VBL nesutampa "ant " tos pelno arba nuostolio sumos?
Ar kažkaip kitaip gaunasi?
2012-07-26 14:18 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikis turtas biudžetinėje įstaigoje » #1080541

Joeva rašė:

nemirtinga rašė:
Laba diena.
Dar vis neaišku, kaip daryti su lėšų šaltiniais parduodant turtą.
Įsigytas turtas iš valstybės biudžeto lėšų (VBL lėšos)
Parduotas turtas aukcione (VBL lėšos)
gaunam pinigus (VBL lėšos)
dalį sumokam VMI (? lėšos)
dalis lieka mums (? lėšos).



Gaunam pinigus ne VBL, jūsų pajamos 7413001
dalį sumokate savo pajamų 7423001
jūms lieka pajamos 7412001


Ačiū.
2012-07-26 13:44 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikis turtas biudžetinėje įstaigoje » #1080531
Laba diena.
Dar vis neaišku, kaip daryti su lėšų šaltiniais parduodant turtą.
Įsigytas turtas iš valstybės biudžeto lėšų (VBL lėšos)
Parduotas turtas aukcione (VBL lėšos)
gaunam pinigus (VBL lėšos)
dalį sumokam VMI (? lėšos)
dalis lieka mums (? lėšos).
2012-07-04 08:15 Bendra » Vel komandiruotė... » #1075453

Rolf rašė:

nemirtinga rašė:

Pagal įsakymą komandiruotė nuo 05-20 iki 05-25. Grįžęs asmuo avansinę apyskaitą pristatė tik 06-10 (nors įsakyme parašyta kad atsiskaityti turi per tris darbo dienas.

Sąnaudas įtraukti į 05 mėn.


O jeigu komandiruotė nuo 05-29 iki 06-05, tai tada sąnaudas reikia paskirstyti pagal mėnesius.
2012-07-03 10:35 Bendra » Vel komandiruotė... » #1075265
laba diena,
Iškilo klausimas, kokia data traukti į apskaitą komandiruotės sąnaudas.
Pagal įsakymą komandiruotė nuo 05-20 iki 05-25. Grįžęs asmuo avansinę apyskaitą pristatė tik 06-10 (nors įsakyme parašyta kad atsiskaityti turi per tris darbo dienas.
2012-06-20 22:46 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1072280




VBL baigiasi su turto nurašymu, (jei pilnai nusidėvėjęs), o gautos lėšos pardavus turtą yra jūsų pajamos ir 50 proc. pajamų pravedade kaip biudžetinių įstaigų pajamos, o kitą 50 VMI

[/quote]

dabar dar kilo klausimų: o jeigu nepilnai nusidėvėjęs? (toks ir yra - nenusidėvėjęs, tik netinkamas naudoti).
Ir kur 50 proc. pajamų pravedam, kaip biudžetinių įstaigų pajamas, ta prasme, kam pravedam?
2012-06-14 13:23 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1070625

renata1113 rašė:

nemirtinga rašė:
Pardavėme ilgalaikį turtą, kuriam buvo gautas valstybės lėšų finanasavimas, aukciono metu.
Kaip gaunasi su lėšom?


23 straipsnis. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto panaudojimas ir nurašymas
7. Pardavus nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti valstybės ir savivaldybių turtą, atskaičius jo saugojimo ir pardavimo išlaidas, gautos lėšos skiriamos:

1) investicijoms į valstybės ar savivaldybės įmonę, valdžiusią šį turtą;

2) kai turtą valdo valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ir organizacijos, – 50 procentų atitinkamai į valstybės ar savivaldybės biudžetą ir 50 procentų institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms.

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...




ačiū. Bet man dar kyla klausimas toks.
Pardavėm mes turtą - VBL lėšos.
Gavom pinigus - VBL lėšos.
Pervedam 50 % VMi - kaip VBL lėšas, ar kaip savas lėšas?
Lieka mums 50% - kaip VBL lėšos ar kaip savos lėšos?
Klausimas - kaip "sužaidžiat" su lėšų šaltiniu smile


2012-06-06 08:28 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1068021
Pardavėme ilgalaikį turtą, kuriam buvo gautas valstybės lėšų finanasavimas, aukciono metu.
Kaip gaunasi su lėšom?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui