Tax.lt narys Vikbo

Vikbo
Tax.lt narys nuo
2007-04-11
Miestas / vietovė
Vilnius
Profesija
Buhalterė
Vikbo
forume parašė 612 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-07-20 09:37 Gyventojų pajamų mokestis » steigimo išlaidos » #831725
Sveiki, gal kas galetu imesti pavyzdi akcininko (jau direktoriaus ) paršymo dėl steigimo išlaidu gražinima? O gal cia turi buti akcininko sprendimas?
2010-07-19 21:46 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #831614

Finval rašė: Jums nereikia jokių sąskaitų susivest. Visa tai daroma akcininko sprendimu, kuriame išvardijama visos tos sąskaitos. Jis ir yra pagrindas kompensavimui. Įsiveskite per Gavimą kaip vieną sąskaitą su sprendimo data ir numeriu. Kontrahentas - akcininkas Vardas Pavardaitis. Atitinkama paslaugų kortelė su atitinkamom sąskaitom. Tada darote pavedimą arba KIO tų išlaidų apmokėjimui, kurių gavėju pasirenkate akcininką.


Labai aciu uz paaiskinima.
2010-07-19 20:49 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #831581
Nesenai pradejau dirbti su Centu. Padekite prasom sukontaktuoti gavimus ir jos apmokejima. Nekaip negaliu suprasti-kaip reikia uzpajamoti gautos is akcininko apmoketas saskaitas ir kvitus uz imones steigima.
1. Ivedu per gavimai- saskaitas
2 ???? O kaip pazymeti, kad jos apmoketos ir reikia grazinti pinigus akcininkui?
2010-07-19 15:04 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #831408
Sveiki, kaip reikia registruoti ivairios steigimo sanaudu saskaitos, jeigu jie apmoketos akcininku ?
2010-07-07 11:46 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #826372
Jeigu teisingai supratau- daromas tik vienas irašas- per gavimus? O nurašymo aktą nereikes tada daryti ?
2010-07-07 10:04 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #826302
Sveiki tik pradėjau dirbti su Centu- labai ji man sunki, po Rivilės.
Sakykite, ar turi programa galimybe , pvz kancilerinės prekes , nurašyti iškarto per pirkimo dokumentą? Ir kaip pajamuoti visas steigimo išlaidos, kurie yra neliedžami atsiskaitymai- galima jos iškarto dedi į sąnaudas?
2010-06-08 10:08 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #815783

Vikbo rašė: Sveiki, padekite išrinkti teisinga varianta apskaiciuoti pasalpa. Reikalas tame, kad darbuotojui du kartus keiciasi darbo laiko trukme / Nuo 2009.01.01- 5 dienos po 6 val., ir nuo 2010.03.01- 5 d. po 4 val.. siunciu savo skaiciuokle- perziurekite. Lauksiu Jusu nuomones.

Darbuotojas sirgo geguzes menesi/ Padekite isrinkti kaip teisingai skaiciuoti, reikia skubiai pildyti forma Sodrai.
Ar Jus manote, kad nereikia skaiciuti valandais ir taikyti koregavimo koeficienta? smile smile
2010-06-08 09:35 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #815752

Elvusia rašė:

Vikbo rašė:
O gal reikia skaiciuoti 400lt/21 d.d.=19,05 Lt - VDU 1 d.d- remiantis 6.12 punkto Apraso "....negali buti mazesnis uz LR Vyr. patvirtintus atitinkamus minimalius darbo uzmokescio dydzius" smile

O jums netinka VDU skaičiavimo tvarkos 7 p?

7 punkte kalboma apie kasmetines atostogas, o man reikia VDU del 2 darbo dienos uz nedarbinguma.
2010-06-07 17:00 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #815571

Vikbo rašė: Sveiki, padekite išrinkti teisinga varianta apskaiciuoti pasalpa. Reikalas tame, kad darbuotojui du kartus keiciasi darbo laiko trukme / Nuo 2009.01.01- 5 dienos po 6 val., ir nuo 2010.03.01- 5 d. po 4 val.. siunciu savo skaiciuokle- perziurekite. Lauksiu Jusu nuomones.


O gal reikia skaiciuoti 400lt/21 d.d.=19,05 Lt - VDU 1 d.d- remiantis 6.12 punkto Apraso "....negali buti mazesnis uz LR Vyr. patvirtintus atitinkamus minimalius darbo uzmokescio dydzius" smile
2010-06-07 16:10 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #815542
Sveiki, padekite išrinkti teisinga varianta apskaiciuoti pasalpa. Reikalas tame, kad darbuotojui du kartus keiciasi darbo laiko trukme / Nuo 2009.01.01- 5 dienos po 6 val., ir nuo 2010.03.01- 5 d. po 4 val.. siunciu savo skaiciuokle- perziurekite. Lauksiu Jusu nuomones.
2010-06-02 10:01 Įvairūs » Nuostolių dengimas » #813140

Regvita rašė: Labas rytas,
Šių metų nuostolis dengiasi praėjusių metų nepaskirstytu pelnu.
Pervesti iš privalomo rezervo nereikia.

Aciu, akcininko sprendime taip ir turi buti parasyta- kad nuspresta nuostoli padengti is nepaskirstyto pelno uz ankstesniuosius laikotarpius?"
2010-06-02 09:18 Įvairūs » Nuostolių dengimas » #813112
Labas rytas, gal gausiu jusu patarimo.
2008 m. imone dirbo pelningai, buvo pilnai suformuotas privalomasis rezervas, i kitus rezervus pervesta 20000 Lt ir liko dar 20000 LT nepaskirstyto pelno. Dabar 2009m -yra nuostolis- 2800 Lt. kaip manote- sita nuostoli reikia dengti pervedant 1000 litu is privalomojo rezervo ir 1800Lt is nepaskirstyto ankstesniuju metu pelna. Ir po to is naujo formuoti privalomaji rezerva is nepaskirstytojo ankstesniuoju metu pelno likuti?
2010-05-28 11:43 Įvairūs » Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas » #811560

Rainis rašė:

Vikbo rašė: Sveiki, gal kas nors padės?
1) Nuo 2009m pradėjome skaičiuoti atostogų rezervą. Visi paskaičiavimai už 2008m ir ankstesniu laikotarpiu parodyti koreguojant nepaskirstytojo pelno 2009 m. pradžios likuti. Klausimas tam, kad neįsivaizduoju sau kaip aiškinamajame rašte aprašyti šita dalyką?
2) Iki 2009m. banko komisiniai mokesčiai kaupiami 631 sąskaitoje ir priskirti finansine-investicinei veiklai/ Nuo 2009m pradėjome jas dėti I 6118- bendros sąnaudos. Kaip Jus manote apie tai irgi reikia rašyti aiškinamajame rašte? Gal reikia dar kokia liginamąjį lentele daryti?
Labai prašau pagalbos smile smile

Ir 1) ir 2) yra apskaitos politikos keitimas.
Aiškinamajame rašte ir aprašote tokiais sakiniais, kaip savo klausime.


Gerai, bet kodel banko mokesčiu apskaičiavimas- irgi politikos pakeitimas- nuo to sanaudas nekeičiasi ir pelnas irgi?
2010-05-28 10:50 Įvairūs » Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas » #811528
nuomoniu nebus? smile
2010-05-28 10:13 Pelno mokestis » Banko komisiniai mokesčiai » #811513

Vikbo rašė: Kaip jus manote, jeigu po triju darbo metu banko komisiniai mokesčiai pradeti registruoti kitoje saskaitoje, pvz. 6118, iki šiol registravome 631 ( finans-invest. veikla)- tai bus apskaitos politikos pakeitimas arba ne?

Labai prašau padeti.
2010-05-27 17:12 Pelno mokestis » Banko komisiniai mokesčiai » #811347
Kaip jus manote, jeigu po triju darbo metu banko komisiniai mokesčiai pradeti registruoti kitoje saskaitoje, pvz. 6118, iki šiol registravome 631 ( finans-invest. veikla)- tai bus apskaitos politikos pakeitimas arba ne?
2010-05-27 10:24 Įvairūs » Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas » #810983
Sveiki, gal kas nors padės?
1) Nuo 2009m pradėjome skaičiuoti atostogų rezervą. Visi paskaičiavimai už 2008m ir ankstesniu laikotarpiu parodyti koreguojant nepaskirstytojo pelno 2009 m. pradžios likuti. Klausimas tam, kad neįsivaizduoju sau kaip aiškinamajame rašte aprašyti šita dalyką?
2) Iki 2009m. banko komisiniai mokesčiai kaupiami 631 sąskaitoje ir priskirti finansine-investicinei veiklai/ Nuo 2009m pradėjome jas dėti I 6118- bendros sąnaudos. Kaip Jus manote apie tai irgi reikia rašyti aiškinamajame rašte? Gal reikia dar kokia liginamąjį lentele daryti?
Labai prašau pagalbos smile smile
2010-05-27 09:42 Įvairūs » Savininko turtas naudojamas įmonės veikloje » #810957
Aciu uz atsakyma smile
2010-05-27 09:31 Įvairūs » Savininko turtas naudojamas įmonės veikloje » #810948

Vikbo rašė: Sveiki, jeigu savininkas savo buto adresu uzregistraves UAB- ar reikia surasyti su juo panaudos sutarti, nors nejokiu islaidu neisstatis imonei? O Nekilnojamo turto mokesti nereikes mokesti siuo atveju?
smile smile smile
2010-05-26 21:14 Įvairūs » Savininko turtas naudojamas įmonės veikloje » #810884
Sveiki, jeigu savininkas savo buto adresu uzregistraves UAB- ar reikia surasyti su juo panaudos sutarti, nors nejokiu islaidu neisstatis imonei? O Nekilnojamo turto mokesti nereikes mokesti siuo atveju?
2010-05-26 10:17 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #810511
Laba ryta, radau neteisingai uzpildyta 18 laik. PLN204 uz 2008m. - pajamu suma nurodyta mazesni, buvo paimta is pelno-nuostoliu ataskaitos is 1 eilutes-pardavimo pajamos. O kaip suprantu reikejo buvo imti pajamu suma, kuri sudaro ir kitu veiklos pajamu. Bet jeigu as ir keiciu PLN204 ta pajamu suma- pelno mokestis nuo to nekaip ne keiciasi. Sakykite- ar del tuos sumos reikia tikslinti PLN204 uz 2008m.? Pajamu skirtumas sudaro 3783 Lt.
2010-05-19 15:35 Bendra » Ligos pašalpa iš darbdavio 2d » #808100
[quote=wolf]

Vikbo rašė: Sveiki, skubiai reikia Jusu pagalbos. Jeigu tik dabar darbuotojui bus mokama DU už 2009-12 su priskaiciuoita ligos pasalpa uz 2 darbo dienos, reikia iskaiciuoti is pasalpos
Nereikia


aciu
2010-05-19 15:28 Bendra » Ligos pašalpa iš darbdavio 2d » #808084
Sveiki, skubiai reikia Jusu pagalbos. Jeigu tik dabar darbuotojui bus mokama DU už 2009-12 su priskaiciuoita ligos pasalpa uz 2 darbo dienos, reikia iskaiciuoti is pasalpos ? Ir jeigu reikia- kam moketi- VMI ?
2010-05-18 10:32 Programinė įranga » Rivilė » #807163
Sveiki, gal patarsite kaip teisingai sutvarkyti kasos saskaitos pakeitimus. Jau 3 metus dirbu su SOLO ir turiu atidaryta tik viena saskaita 272- kasa( Lt)-ji detali . Bet dabar reikia dar Kasa-EUR sukurti, kad butu:
272 Kasa (sumine)
2721 Kasa-LT (detali)
2722- Kasa- EUR (detali)
Kaip teisingai padaryti- kad likuciai is 272 papultu i 2721 ?
2010-04-09 10:29 Bendra » Atostogų rezervas » #789745
Sveiki. Situacija tokia-atostogu rezerva pradejome skaiciuoti tik nuo 2009m. Atskirai paskaiciavau ( pagal Arto71 lenteles) kiek kam liko nepanaudoto atostogu metu pabaigoje datai-2008.12.31, 2009.12.31.
Klausimas ar turiu as rasyti korespondencija 2009.01.01 datai:
D 3422 už 2008 ir ankstesnius metus
K 4466
o metu galia 2009.12.31
D 4466 rezervo pokytis už 2008m ir ankstesniu metu
K 3422
ir
D 6114 atostogu uz 2009m
D 61141 neliadz-Sodra, GF
K 4466
Gal užtenka korespondencijos 2009 metu galia?
2010-04-01 10:17 Bendra » Vel komandiruotė... » #786207
Ačiu
2010-04-01 10:03 Bendra » Vel komandiruotė... » #786190
Sveiki, reikalingas skubus atsakymas. komerc.direktorius nori važiuoti Į Voketija Į parodą. Lektuviu biletus pirksime per interneta. Ar užteks atspauzdinto elektroninio biletą ir mokejimo kopijos- kad patvirtinti komandiruotes išlaidos. PVM sąskaitos-faktūros įmonės vardu neturesime?
2010-03-23 11:43 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #780689

Rolf rašė:

Vikbo rašė:
2+39,73= 79,46.
Ar galiu aš Jam imti vidurki 39,73 Lt?

Galite smile

Ačiū, šiuo atveju aš turiu remtis, kad už kovo mėn. 1 dienos DU bus- 800/22=36,36 Lt., todėl imame didesnį skaičių - 39,73 LT? Aš teisingai mastau?
2010-03-23 11:03 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #780637

Vikbo rašė: Sveiki, patarkite kaip paskaičiuoti teisingai/
Darbuotojas sirgo kovo men, VDU skaičiuojam taip:
2009.12-545,45
2010.01-800,00
2010,02-800,00
____________
2145,45/54= 39,73.
Pas mus 5 dienų darbo savaite po 6 valandos.
2+39,73= 79,46.
Ar galiu aš Jam imti vidurki 39,73 Lt?

Atsakykite kas nors.
2010-03-23 10:15 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #780592
Sveiki, patarkite kaip paskaičiuoti teisingai/
Darbuotojas sirgo kovo men, VDU skaičiuojam taip:
2009.12-545,45
2010.01-800,00
2010,02-800,00
____________
2145,45/54= 39,73.
Pas mus 5 dienų darbo savaite po 6 valandos.
2+39,73= 79,46.
Ar galiu aš Jam imti vidurki 39,73 Lt?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui