2011-05-18 12:40
            Gyventojų pajamų mokestis »
            Pajamos natūra »
            #951482
          
          
            wolf rašė: 
Bronyte rašė: Aciu labai, supratau. O kaip nusistayti tvarka, kad mokesciai nuo pajamu natura butu mokami is imones lesu? Cia turi buti darbuotojo ir darbdavio susitarimas, ar isakymas? Ar apskaitos pilitikoj apie tai aprasyti? Tos sanaudos bus leidziami atskaitymai?
Gali būti apskaitos politikoje, gali būti ir įsakymas. 
Tai bus neleidžiami atskatymai - nes mokesčiai bendra tvarka yra išskaičiuojami.
 
Labai Jums aciu. Viskas aisku 
           
         
        
          
            2011-05-18 12:24
            Gyventojų pajamų mokestis »
            Pajamos natūra »
            #951468
          
          
            Aciu labai, supratau. O kaip nusistayti tvarka, kad mokesciai nuo pajamu natura butu mokami is imones lesu? Cia turi buti darbuotojo ir darbdavio susitarimas, ar isakymas? Ar apskaitos pilitikoj apie tai aprasyti? Tos sanaudos bus leidziami atskaitymai?
          
         
        
          
            2011-05-18 11:40
            Gyventojų pajamų mokestis »
            Pajamos natūra »
            #951442
          
          
            Laba diena,
susipainiojau truputi su pajamomis natura. Gal galetumete padeti?
Situacija tokia, kad du mazesnis, nei pajamos natura.
Darbuotojui priskaiciuota 25,00 Lt
Pajamu natura - 450,00 Lt
D 611401 DU sanaudos 25
D 611403 Nauda, gauta natura 450
    K 4461 Moketinas du 361
    K 4462 Moketinas GPM 71,25
    K 4463 Moketina Sodra 42,75
D 4461 Moketinas DU 450
K 611403 Nauda, gauta natura  450
Kazkas cia negerai. DU per mazas, kad isskaiciuot mokescius. Kaip cia turi buti tokiu atveju? gaunasi tada taip, kad darbuotojas turi sumoketi 89 Lt? kaip atvaizduot? buciau dekinga uz pagalba
          
         
        
          
            2011-03-28 17:13
            Apskaita & Auditas »
            Archyvavimas »
            #932693
          
          
            Laba diena, 
gal kas nors galite mane pataisyti del archyvavimo?  Dokumentacijos planas sudaromas kiekvienais metais. Jame tos pacios bylos (is praeitu metu) tures vel tuos pacius nr. ? Pvz. kasos dokumentai Nr. 10.15.2. visada eis su tuopaciu numeriu visais metais? Taip pat ir ilgo saugojimo dok. tada? Pvz. isakymai del priemimo i darba visais metais bus tokiu paciu numeriu? O kaip tada rasyti tas bylas i apyrasa? Tokia pati byla skirtingu metu tures visada ta pati numeri, skiris tik metai?
Dokumentacijos plana reikia sudaryti pagal ta nauja rodykle? ar galima numeracija pradeti nuo 1? (nauja rodykle prasideda numeriu 5)
aciu, jei kas patarsit.
          
         
        
          
            2011-03-09 14:10
            Bendra »
            Darbo užmokestis + suminė darbo laiko apskaita »
            #925070
          
          
            
gina rašė: Ar galima , esant suminei darbo laiko apskaitai, jei darbuotojas išdirba valaldų tiek, kiek priklauso per mėn, skaičiuoti jam ne valandinį atlyginimą, bet mėnesinį? 
Ačiū
reikia skaiciuoti taip, kaip parasyta darbo sutartyje. Jei valandinis, tai valandinis, jei alga, tai alga. Jei nustatytas apmokejimas uz valandas, tai kiekviena men jis skirsis, priklausomai nuo to, kiek ta men buvo isdirbta valandu.
          
 
         
        
          
            2011-03-09 13:36
            Bendra »
            Atostogų rezervas »
            #925043
          
          
            
Bronyte rašė: Laba diena, 
imone pradejo veikla 2010 m.
kiekviena menesi registruoju atostogu ir VSD imoku kaupimus (uz ta menesi)
D 611402 KAUPIMU ATOSTOGINIAMS SANAUDOS
K 44661 ATOSTOGINIU KAUPIMAI DU
D 611412 KAUPIMU VSD IMOKOMS SANAUDOS
K 44662 ATOSTOGINIU KAUPIMAI SOC. DRAUD. IMOKOMS
2010-12-31 d. padariau atostoginiu ir VSD imoku inventorizacija uz visus metus kiekvienam darbuotojui atskirai, pakoregavau kur reikejo.
uzdaraiau sanaudu saskaitas.
PLN204 19 eil. parodziau atostoginiu VSD imokoms suma (neleidziami atskaitymai).
Dabar pas mane zmogus iseina atostogu
D 44661
K 4461 MOKETINAS DU
D 44662
K 4463 MOKETINOS SOC. DRAUD. IMOKOS.
sodros imokos uz suteiktas atostogas man bus leidziami atskaitymai sekanciais metais. Kokia korespondencija bus? Ar tiesiog reikia pasizymeti ir nepamirsti, kad tai, ka parodziau sioje deklaracijoje kaip neleidziamus, sekancioje bus PLN 43 eiluteje? As nesuprantu toje vietoje. Gal kas nors galetu pagelbeti?
aciu
turbut labai nesamoningai paklausiau, kad niekas nepasako..... 
           
         
        
          
            2011-03-09 12:59
            Bendra »
            Atostogų rezervas »
            #925013
          
          
            Laba diena, 
imone pradejo veikla 2010 m.
kiekviena menesi registruoju atostogu ir VSD imoku kaupimus (uz ta menesi)
D 611402 KAUPIMU ATOSTOGINIAMS SANAUDOS
K 44661 ATOSTOGINIU KAUPIMAI DU
D 611412 KAUPIMU VSD IMOKOMS SANAUDOS
K 44662 ATOSTOGINIU KAUPIMAI SOC. DRAUD. IMOKOMS
2010-12-31 d. padariau atostoginiu ir VSD imoku inventorizacija uz visus metus kiekvienam darbuotojui atskirai, pakoregavau kur reikejo.
uzdaraiau sanaudu saskaitas.
PLN204 19 eil. parodziau atostoginiu VSD imokoms suma (neleidziami atskaitymai).
Dabar pas mane zmogus iseina atostogu
D 44661
K 4461 MOKETINAS DU
D 44662
K 4463 MOKETINOS SOC. DRAUD. IMOKOS.
sodros imokos uz suteiktas atostogas man bus leidziami atskaitymai sekanciais metais. Kokia korespondencija bus? Ar tiesiog reikia pasizymeti ir nepamirsti, kad tai, ka parodziau sioje deklaracijoje kaip neleidziamus, sekancioje bus PLN 43 eiluteje? As nesuprantu toje vietoje. Gal kas nors galetu pagelbeti?
aciu
          
         
        
        
          
            2011-03-04 14:08
            Pelno mokestis »
            Pelno mokesčio apskaita »
            #923317
          
          
            Laba diena, 
norejau pasitikslinti, ar teisingai surasiau saskaitu korespondencijas?
uzdariau pajamu ir sanaudu kl. saskaitas
D 5xxx
K 391
D 391
K 6xxx
D 391 19638,72
K 341 19638,72
Uzpildziau PLN 204, paskaiciavau pelno mokesti. Gavosi 992,00
tada 2010-12-31 data registravau apskaitoje
D 651 Ataskaitiniu metu pelno mokestis 992
K 445 Pelno mokescio isipareigojimai 992
Uzdarau
D 341 992
K 651 992
Ir man gavosi ataskaitiniu metu nepaskirstytas pelnas 34 saskaitoje 19638,72 - 992 = 18646,72. 
kai akcininkai patvirtins FA mazdaug apie 2011-03, tada reikes daryti irasa 
D 6911 Pervedimai į privalomą rezerva 1000 (1/10 nuo 10 000)
K 34 1000,00
Ar gerai surasiau, gal ka praleidau?
Buciau dekinga, jei kas galetu mane pataisyti, jei ka ne taip parasiau.
          
         
        
          
            2010-12-15 13:59
            Darbo teisė »
            Atleidimas iš darbo (teisingas dokumentų iforminimas) »
            #889791
          
          
            
Nanaite rašė: Lb baudzia jei atsiskaitysiu tik ryt?
arba yra dar toks variantas - rasomas susitarimas darbuotojo su darbdaviu, kad du, komp. uz atostogas ir visos kitos jam priklausancios ismokos bus sumoketos tam tikra diena (laisva forma). Tada pasiraso abi puses ir turint toki rastiska susitarima, tikrai niekas nebaus. Bet jei Jus tokio neturite....
          
 
         
        
          
            2010-12-15 13:29
            PVM »
            Ne PVM mokėtojai ir PVM »
            #889753
          
          
            Bronyte rašė: Rainis rašė: 
Bronyte rašė: Laba diena,
labai reikia patarimo
musu imone ne PVM moketoja nuomavosi patalpas is kitos imones PVM moketojos, kuri dabar jau bankrutuoja. Uz nuoma mokejome pagal israsytas PVM sf  suma plius PVM. Pagal PVMĮ 31 str. ta imone turejo israsyti saskaitas mums be PVM. Kaip dabar pasitaisyti man pas save? Reikia, kad ta imone israsytu mums kreditine saskaita ir grazintu sumoketa PVM. Bet ji bankrutuoja ir turbut gales itraukti mus tik i kreditoriu sarasa. Kokia korespondencija man pas save pasirasyti? As ta PVM suma kiekviena men. traukiau i sanaudas, tai dabar reikia man is ten isminusuoti. Tai
D ?
K 189 (PVM uz visus menesius)
Patarkite prasau, jei kas galite. Aciu
PVM išminusuojate iš sąnaudų ir dedate į neleidžiamus atskaitymus. 
Jei gausite kreditinę, neleidžiamus atskaitymus panaikinsite.
 
Korespondencija butu tokia: 
D 61232 Neatskaitomo PVM sanaudos (neleidziami atsk.)
K 61231 Neatskaitomo PVM sanaudos (leidziami atskaitymai)
o kai israsys kreditine:
D 243 Kitos gautinos sumos
K 61232 Neatskaitomo PVM sanaudos (neleidziami atsk. )?
Aciu labai
 
tikiuosi bus gerai...... 
           
         
        
          
            2010-12-15 12:53
            PVM »
            Ne PVM mokėtojai ir PVM »
            #889725
          
          
            Rainis rašė: 
Bronyte rašė: Laba diena,
labai reikia patarimo
musu imone ne PVM moketoja nuomavosi patalpas is kitos imones PVM moketojos, kuri dabar jau bankrutuoja. Uz nuoma mokejome pagal israsytas PVM sf  suma plius PVM. Pagal PVMĮ 31 str. ta imone turejo israsyti saskaitas mums be PVM. Kaip dabar pasitaisyti man pas save? Reikia, kad ta imone israsytu mums kreditine saskaita ir grazintu sumoketa PVM. Bet ji bankrutuoja ir turbut gales itraukti mus tik i kreditoriu sarasa. Kokia korespondencija man pas save pasirasyti? As ta PVM suma kiekviena men. traukiau i sanaudas, tai dabar reikia man is ten isminusuoti. Tai
D ?
K 189 (PVM uz visus menesius)
Patarkite prasau, jei kas galite. Aciu
PVM išminusuojate iš sąnaudų ir dedate į neleidžiamus atskaitymus. 
Jei gausite kreditinę, neleidžiamus atskaitymus panaikinsite.
 
Korespondencija butu tokia: 
D 61232 Neatskaitomo PVM sanaudos (neleidziami atsk.)
K 61231 Neatskaitomo PVM sanaudos (leidziami atskaitymai)
o kai israsys kreditine:
D 243 Kitos gautinos sumos
K 61232 Neatskaitomo PVM sanaudos (neleidziami atsk. )?
Aciu labai
          
 
         
        
          
            2010-12-15 12:30
            PVM »
            Ne PVM mokėtojai ir PVM »
            #889689
          
          
            
Bronyte rašė: Laba diena,
labai reikia patarimo
musu imone ne PVM moketoja nuomavosi patalpas is kitos imones PVM moketojos, kuri dabar jau bankrutuoja. Uz nuoma mokejome pagal israsytas PVM sf  suma plius PVM. Pagal PVMĮ 31 str. ta imone turejo israsyti saskaitas mums be PVM. Kaip dabar pasitaisyti man pas save? Reikia, kad ta imone israsytu mums kreditine saskaita ir grazintu sumoketa PVM. Bet ji bankrutuoja ir turbut gales itraukti mus tik i kreditoriu sarasa. Kokia korespondencija man pas save pasirasyti? As ta PVM suma kiekviena men. traukiau i sanaudas, tai dabar reikia man is ten isminusuoti. Tai
D ?
K 189 (PVM uz visus menesius)
Patarkite prasau, jei kas galite. Aciu
Turbut niekas nebuvote susidure su tokia situacija........
           
         
        
          
            2010-12-15 12:16
            PVM »
            Ne PVM mokėtojai ir PVM »
            #889667
          
          
            Laba diena,
labai reikia patarimo
musu imone ne PVM moketoja nuomavosi patalpas is kitos imones PVM moketojos, kuri dabar jau bankrutuoja. Uz nuoma mokejome pagal israsytas PVM sf  suma plius PVM. Pagal PVMĮ 31 str. ta imone turejo israsyti saskaitas mums be PVM. Kaip dabar pasitaisyti man pas save? Reikia, kad ta imone israsytu mums kreditine saskaita ir grazintu sumoketa PVM. Bet ji bankrutuoja ir turbut gales itraukti mus tik i kreditoriu sarasa. Kokia korespondencija man pas save pasirasyti? As ta PVM suma kiekviena men. traukiau i sanaudas, tai dabar reikia man is ten isminusuoti. Tai
D ?
K 189 (PVM uz visus menesius)
Patarkite prasau, jei kas galite. Aciu
          
         
        
          
            2010-12-09 15:20
            Apskaita & Auditas »
            IT nusidėvėjomas »
            #887369
          
          
            duologue rašė: 
Bronyte rašė: Laba diena,
norejau pasitikrinti, jei kas nors zino. Imone nori pirkti is fizinio asmens 14 metu senumo automobili, nudeveti ji bus galima tik per 10 metu? ar galima greiciau?
Aciu
Jeigu lengvasis automobilis - 10 metu, jei krovinininis - 4 metai
 
Aciu
          
 
         
        
          
            2010-12-09 15:11
            Apskaita & Auditas »
            IT nusidėvėjomas »
            #887362
          
          
            Laba diena,
norejau pasitikrinti, jei kas nors zino. Imone nori pirkti is fizinio asmens 14 metu senumo automobili, nudeveti ji bus galima tik per 10 metu? ar galima greiciau?
Aciu
          
         
        
          
            2010-12-02 14:36
            Bendra »
            Avansinė apyskaita »
            #884408
          
          
            
duologue rašė: Bronyte, jei metu gale imone lieka skolinga atskaitingam asmeniui, sudarinedama balansa, tas skolas galite iskelti i 4 klase. Netgi butu teisinga taip daryt :)
Bet nuolat pintis tarp skirtingi subsaskaitu - nera prasmes.
aciu uz patarimus, nuo sausio pirmos, pasitaisysiu 

 man svarbiausia, kad dabar butu viskas gerai, nes suabejojau, ar avansine gerai uzpildziau - ta sudengima. Is tikruju prisidariau painiavos, norejau kaip geriau, gavosi kaip visad  
           
         
        
          
            2010-12-02 14:27
            Bendra »
            Avansinė apyskaita »
            #884399
          
          
            vovere rašė: šiaip tai įspėkite kad vmi nepaglostys už tai.
šiaip tai siūlyčiau naudoti vieną sąskaitą ir viskas. juk ten ir matysite kas kam skoloj. kam jums reikalinga dar viena 4 klasės sąskaita.
gal ir geras tas jūsų pasirinktas variantas, bet darbo tai tikrai daugiau  

 
aciu
man ir paciai maisosi, bijau nepamesti galu. Maniau, kad reikia isskirt, atskaitingu asmenu skolas nuo skolu jiems. Bet jei bus viena 2 kl, ir ten "stoves" minusas, tai metu gale vistiek reiks iskelt i 4 kl? Pasikeist, t. y. viska vesti per 2 kl. as galesiu tik nuo kitu metu, nes labai daug perdaryt reiketu. Gal labai smarkai uz tai nebaus, kad naudojau dvi saskaitas?
          
 
         
        
          
            2010-12-02 14:12
            Bendra »
            Avansinė apyskaita »
            #884370
          
          
            
vovere rašė: šiaip tai reikėtų išduoti avansą pirkimams, o ne kad pirktų iš savo lėšų.
ir naudokite vieną atsiskaitytinų asmenų sąskaitą, ką jūs ten vargstate su 4 klase, kuri visai nereikalinga.
Direktorius neduoda pinigeliu avansui is anksto. Reikia kazkaip man suvesti. Ar gerai butu, jei taip supildyciau?
          
 
         
        
          
            2010-12-02 13:44
            Bendra »
            Avansinė apyskaita »
            #884327
          
          
            Laba diena, 
pas mus imoneje atskaitingas asmuo perka uz savo pinigus, o paskui kito menesio pradzioje imone jam perveda pinigelius. Tai as naudoju 44651 saskaita skolos atskaitingiems asmenims. Spalio men. 01 jam buvo pervesta pinigai uz praeito menesio pirkimus
D 44651 248,29
K 2721 248,29
 ir dar  SPALI - 3960,00 Lt pirkti automobiliui, as ta suma parodziau atskaitingu asmenu skolos saskaitoje
D 24311 3960,00
K 2711 3960,00 
Per spali jis padare islaidu uz 161,10 Lt Jis ta menesi auto nenupirko, tai gale menesio as padariau sudengima. 
D 44651 161,10 
K 24311161,10 (tiek, kiek jis prapirko uz savus, kad nebereiktu man is kasos duot)
Ar galima taip sudengti? Ir kaip parodyti avansineje? As prisegu, kaip padariau, jei galite kas nors uzmeskite aki, ar gerai supildziau. Labai aciu
          
         
        
          
            2010-11-16 10:44
            Apskaita & Auditas »
            sąskaitų korespondencija »
            #877698
          
          
            Luka_Paciolis rašė: 
Bronyte rašė: ne, pagal kaupimo. Registruodama atsragas, aš į sąnaudas traukiu iškart tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos uždirbant to laikotarpio pajamas. Man kažkaip su paslaugom neaišku. Jei galite, paaiškinkite. Ačiū
Tokiu atveju, kada gaunate sąskaitą, tame laikotarpyje pripažįstate paslaugas sąnaudomis bei PVM sumą neatskaitomo PVM sąnaudomis.
Jūsų perskaitytas straipsnis buvo tikriausia rašomas tiems JA kurie apskaitą tvarko pagal pinigų apskaitos principą,kuris Jus ir suklaidino.
 

 
Supratau, labai Jums ačiū, kad paaiškinot, pasitaisysiu.
          
 
         
        
          
            2010-11-16 10:36
            Apskaita & Auditas »
            sąskaitų korespondencija »
            #877691
          
          
            
holdingas rašė: Aha, kas čia dabar per naujienos?
Pagal Jūsų reakciją, jau tikrai žinau, kad nusišnekėjau

 Prašau padėkit, kaip turi būti teisingai. Ačiū.
          
 
         
        
          
            2010-11-16 10:35
            Apskaita & Auditas »
            sąskaitų korespondencija »
            #877690
          
          
            
holdingas rašė: Aha, kas čia dabar per naujienos?
Pagal Jūsų reakciją, jau tikrai žinau, kad nusišnekėjau

 Prašau padėkit, kaip turi būti teisingai. Ačiū.
          
 
         
        
          
            2010-11-16 10:32
            Apskaita & Auditas »
            sąskaitų korespondencija »
            #877687
          
          
            Luka_Paciolis rašė: 
Bronyte rašė: Įsigytų paslaugų pirkimo PVM įmonė, ne PVM mokėtoja, visais atvejais sąnaudomis pripažįsta tą ataskaitinį laikotarpį, kada sumoka PVM. Tai jei sąskaita apmokėta lapkritį, tai PVM į sąnaudas galima traukti tik lapritį. Tai tada sąskaitą reikia dalinti pusiau? 
Jūs pajamas ir sąnaudas pripažįstate pagal pinigų apskaitos principą?
 
ne, pagal kaupimo. Registruodama atsragas, aš į sąnaudas traukiu iškart tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos uždirbant to laikotarpio pajamas. Man kažkaip su paslaugom neaišku. Jei galite, paaiškinkite. Ačiū
          
 
         
        
          
            2010-11-16 10:21
            Apskaita & Auditas »
            sąskaitų korespondencija »
            #877666
          
          
            laura9 rašė: 
Bronyte rašė: 
Įsigytų paslaugų pirkimo PVM įmonė, ne PVM mokėtoja, visais atvejais sąnaudomis pripažįsta tą ataskaitinį laikotarpį, kada sumoka PVM. 
Iš kur čia tokios naujienos?
P.S. Prieš kuriant naują temą, pasinaudokite paieška ir tik neradusi reikiamos temos, kurkite naują. O temų "sąskaitų korespondencija" tikrai yra.
 
Atsiprašau, jei ne čia pakliuvau. Aš parašiau pasirinkau temą, tada pasirinkau rašyti pranešimą ir ten dar kartą parašiau tą pačią temą, galvojau, kad mano pranešimas paklius į reikiamą temą. Nemoku naudotis.
Radau straipsnį Pačiolio "Pirkimo PVM apskaita ne PVM mokėtojo apskaitoje. Parašė J. Paulavičienė. Gal aš ne taip supratau tada. 
Tai tada PVM galima traukti į sąnaudas iškarto, kai gaunu sąskaitą?
          
 
         
        
          
            2010-11-16 10:09
            Apskaita & Auditas »
            sąskaitų korespondencija »
            #877646
          
          
            Laba diena,
prasau pagalbos. 
Įmonė ne PVM mokėtoja. Gauta sąskaita už spalio mėnesio "Bitės" paslaugas. Suma be PVM 84,52 Lt, PVM - 17,75 Lt. Iš viso su PVM - 102,27 Lt.
Įsigytų paslaugų pirkimo PVM įmonė, ne PVM mokėtoja, visais atvejais sąnaudomis pripažįsta tą ataskaitinį laikotarpį, kada sumoka PVM. Tai jei sąskaita apmokėta lapkritį, tai PVM į sąnaudas galima traukti tik lapritį. Tai tada sąskaitą reikia dalinti pusiau? 
As pasidariau tokias korespondencijas, bet jaučiu, kad negerai. 
Spalis
Gauta sąskaita 
D Ryšių paslaugų sąn. 84,52
K Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 84,52
Lapkritis 
Sumokama paslaugų tiekėjui
D Kitos mokėtinos sumos ir trum. įsipareigojimai 84,52
K bankas 84,52
D Neatskaitomo PVM sąn. (leidžiami atskaitymai) 17,75
K Bankas 17,75
Gal galite padėti man teisingai sukilnoti sumas?  Labai ačiū
          
         
        
          
            2009-11-11 10:58
            Mokslas »
            VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMAS »
            #719948
          
          
            Laba diena,
gal galetumete man patarti? reikia paskaičiuoti nedarbingumo pašalpą už dvi pirmas ligos dienas iš darbdavio lėšų. 
imami 07-09 mėnesiai. 
07 mėn. du suma 1278,41, taip pat buvo išmokėta premija 1200,00 (vienkartinė už praeito II ketvirčio rezultatus), faktiškai dirbo 15 dienų, turėjo dirbti 22 dienas.
08 mėn. du suma 1607,14, dirbo faktiškai 18 dienų, turėjo dirbti 21 dieną
09 mėn. du suma 937,50, dirbo faktiškai 11 dienų, turėjo dirbti 22 d.
Aš nežinau, kaip į vidutino du skaičiavimą įtraukti premiją.
Labai ačiū už patarimą.
          
         
        
          
            2008-11-20 09:17
            Bendra »
            sodra nuo avanso »
            #581068
          
          
            laura9 rašė: 
Bronyte rašė: 
Pabandziau skaiciuoti. Tai programa man skaiciuoja nuo avanso ir GPM, ir sodra, ir garant. f. Jei avansa zmogui priskaiciuoju 600, tai i rankas jis gaus (600 - 320) x 24 % = 67.20, 600 x 3 % = 18. 
600-67.20-18 = 517.80 Ar teisingai, kad avansa jam ismokesiu ne 600, o 517.80? Nes neiseina man programiskai padaryti, kad neskaiciuotu sodros.
Atėmus gaunasi 514,80 Lt 
 
Aš avansų su programa neskaičiuoju. Tiesiog turiu sąrašą, pagal kurį padarau pavedimus. O į programą yra įvesta, kokie darbuotojai kokio dydžio avansus gauna, tai kai skaičiuoju atlyginimą už mėnesį, avanso suma išsiminusuoja iš mokėtino atlyginimo. Kadangi atlyginimus išsimokame per 10 d.d., tai dar neteko apmokestinti atbuline tvarka.
Šiaip keista, kad programa nuskaičiuoja nuo avanso Sodrą ir GF. Bet, jei nėra kitos išeities, t.y. neskaičiuoti avansų su programa, manau, nebus tragedijos, jei apmokestinsite avansus Sodra. O GPM jūsų atveju ir taip turite apmokestinti.
 
LABAI jUMS ACIU UZ PATARIMA
          
 
         
        
          
            2008-11-20 09:05
            Bendra »
            sodra nuo avanso »
            #581061
          
          
            laura9 rašė: 
Bronyte rašė: Labas rytas,
labai prasau pagalbos. Pas mus pradejo moketi darbuotojams avansus. Avansai mokami einamaji men 25-31 d., likusi dalis - sekanti men 16-20 d.. Kadangi antra du dalis ismokama veliau nei per 10 d.d. kita men, reikia skaiciuoti nuo avanso pajamu mokesti? O KAIP SU SODROS MOKESCIAIS IR GARANTINIO FONDO? Ar taip pat reikia paskaiciuoti nuo avanso? 
Labai labai butu aciu uz pagalba. As jau trecia diena ieskau ir niekur nerandu.
Jeigu likusios DU dalies neišmokate per 10 d.d. mėnesiui pasibaigus, tai reikia apmokestinti GPM. Sodrą ir GF mokate nuo bendros už mėnesį priskaičiuotos sumos iki kito mėn. 15 d.
 
aciu labai. 
Pabandziau skaiciuoti. Tai programa man skaiciuoja nuo avanso ir GPM, ir sodra, ir garant. f. Jei avansa zmogui priskaiciuoju 600, tai i rankas jis gaus (600 - 320) x 24 % = 67.20, 600 x 3 % = 18. 
600-67.20-18 = 
517.80 Ar teisingai, kad avansa jam ismokesiu ne 600, o 517.80? Nes neiseina man programiskai padaryti, kad neskaiciuotu sodros.
Nuo likusios du dalies, kuri ismokama sekanti men GPM skaiciuosiu nuo pirmo lito, ir sodra nuo likusios dalies taip pat. Tiktai sumoketi mokescius reikes GPM iki paskutines to men dienos, kuri ismoketas avansas. O nuo likusios du dalies paskaiciuota GPM iki sekancio men paskutines dienos (nes likusi du dalis ismokama sekanti men po 15 d.)
Ar gerai paskaiciavau. 
Aciu
          
 
         
        
          
            2008-11-20 08:04
            Bendra »
            sodra nuo avanso »
            #581033
          
          
            Labas rytas,
labai prasau pagalbos. Pas mus pradejo moketi darbuotojams avansus. Avansai mokami einamaji men 25-31 d., likusi dalis - sekanti men 16-20 d.. Kadangi antra du dalis ismokama veliau nei per 10 d.d. kita men, reikia skaiciuoti nuo avanso pajamu mokesti? O KAIP SU SODROS MOKESCIAIS IR GARANTINIO FONDO? Ar taip pat reikia paskaiciuoti nuo avanso? 
Labai labai butu aciu uz pagalba. As jau trecia diena ieskau ir niekur nerandu.