Tax.lt narys nalaila

N
Tax.lt narys nuo
2007-10-29
nalaila
forume parašė 1057 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-12-30 13:00 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #895241

Tininga rašė: O jei nenurodai KAM, tai KAM pripaišys pajamas natūra? smile


O vat tada jie pasitelks savo vaizduotę, o ji pas VMI didelė. Nes vis vien tu tas bonkeles kažkur padėjai. Greičiausiai kabins darbuotojus.
Aišku gali rašyti, kad koks nerangus vairuotojas ėmė ir sudaužė tas bonkeles kai tokie baisiai slidūs keliai...
2010-12-30 12:29 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #895219
Skambinau į VMI ir klausiau ar juridinis juridinia gali dovanoti alkoholinius gėrimus tai man pasakė, jog apribojimų dėl dovanos nėra, ir alkoholinius gėrimus dovanoti galima.
Jei tas alkoholinis gėrimas turėtų įmonės logotipą tai būtų netgi leidžiami atskaitymai.

Grįžtant prie mano situacijos, dedu į neleidžiamus, surašau aktą, kad buvo išdalinta verslo klientams ir nurodau kokiems, kad neatsirastų GPM ( jei nenurodai kam išdalinta gali pajamas natūra pripaišyti ).
2010-12-29 20:45 Bendra » Viešoji įstaiga » #895053

Luka_Paciolis rašė:

nalaila rašė: Sakykite ar gali individuali įmonė reorganizuotis į Viešąją įstaigą?
Individuali įmonė negali būti reorganizuojama, išskyrus atvejus: Jeigu individualią įmonę paveldi asmuo, kuris yra kitos individualios įmonės savininkas, jam priklausančios individualios įmonės gali būti reorganizuotos jungimo būdu Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, taip pat į viešąją įstaigą.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...


Dėkoju tą ir norėjau sužinoti, tik ne taip paklausiau smile
2010-12-29 19:13 Bendra » Viešoji įstaiga » #895045
Sakykite ar gali individuali įmonė reorganizuotis į Viešąją įstaigą?
2010-12-29 17:06 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #895034

jorja rašė: Alkoholio tai negalima dovanoti - apsirašykit kaip neleidžiamus atskaitymus: atsitiktinių klientų vaišinimas, kava, arbata ir nurašykite.
mano tokia nuomonė.
O jau kiap reprezentacija, tai ten ir laikas ir vieta, ir dalyviai ir tikslas - tema turi būti nurodyti.


Tai dedu į neleidžiamus, PVM neatskaitau ir parašau kokį tai aktelį jog tai atsitiktinių klientų vaišinimas.
Žinokit jau tiek galvoju, kad pati nebesuprantu ką galvoju smile
2010-12-29 16:57 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #895030

jorja rašė: nalaila, aš tai dėčiau į neleidžiamus - verslo dovanos juridiniams asmenims ir jokių aktukų net nerašyčiau, užtenka mums ir taip darbelio.. o verslo dovana ne iš darbdavio gi ne objektas mokesčiams , kolegos, ar taip galvoju?


Jei neklystu neleidžiami ir iki 25 Lt vertės PVM atskaityti nereikia jei tai mažos vertės dovana.
Bet tik dabar galvoju kas į tą mažos vertės dovaną įeina, labai abejočiau ar bonkelė įeina?
Na jei dedu į neleidžiamus, PVM neatskaitau, nors tai ir bonkelė su saldainiukais gal neužklūtų. Ką manote? Gal kas yra taip daręs ir yra ką patikrinę?
2010-12-29 15:46 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #895013

jorja rašė: aš tai tas bonkeles tiesiai į neleidžiamus traukiu ir vsio, nerašau jokių reprezentacijų, aiškino kažkada VMI seminare, kad nebūtume naivūs su tom reprezentacijom, ir kad ne kiekvienas nupirktas butelis su aktu reikškia reprezentaciją,,, tai va, nuo to laiko ir nustojau reprezentuoti...
o kas liečia butelių dovanojimą, tai pikčiausia būna kai šalia 10 butelių dar 10 dovanų maišelių nuperka , tai nors nusišauk tada smile


Arba 10 saldainių dėžučių ar šokolado plytelių.
Aš linkusi ir į neleidžiamus dėti, bet ar vėl neprisikabins dėl to ( nepripaišys pajamų natūra ar pan. ). Gal dėti į neleidžiamus ir surašyti aktuką jog išvežiota klientams ir viskas smile
2010-12-29 15:36 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #895007

laura9 rašė:
Pirkti galima, bet tik vaišinimui. Jeigu turimas kiekis gan didelis, tai gal dalį dabar pavaišinkite, paskui vėl, ir taip per kokį pusę metų "išvaišinsite" visą?


O kur apie tai parašyta, gal kokią nuorodą turite?
O kažin bonkelių išdalinimas pirkėjam vaišinimas ar ne? Ar reikia būtinai, kad atvyktų į svečius ir išgertų? smile
2010-12-29 15:05 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #894990

daisy1 rašė: mes tai "vaišinom" klientus, o dėl alkoholio dovanojimo, buvo numatytos gana didelės baudos už alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus, nežinau, gal dabar jau ir panaikinta (nors abejoju).


Va va aš apie alkoholį ir esu girdėjusi, bet neturiu nei popieriuko nei tvirto paaiškinimo, kad negalima jo pirkti ar pan.
2010-12-29 14:41 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #894963

Tininga rašė: Mes surašome aktus, kad vaišinome klientus, ir tiek...


O pas mane kabo 50 vnt. bonkelių smile , va ką su jomis daryti? Kad tiek išgertų nelabai realu...
Ar galima būtų suformonti dovanėles klientams ir ar neužklius, kad buvo pirktas alkoholis a???
Gal tą alkoholį dėti į neleidžiamus, PVM neatskaityti, suforminti aktą jog dovanėlės išdalintos klientams.

Patarkit, gal kas taip darėte ir neužkliuvote niekam.
2010-12-29 09:20 Apskaita & Auditas » Mažavertis turtas » #894703

Anna702 rašė: Stendai nėra baldai. Jeigu priskirti - tai prekybos įranga, netgi kaip įrankiai. Tinka 5 arba 4 metai nusidėvėjimui.
Tačiau Jūsų atveju tai iš viso nėra ilgalaikis turtas. Tai kasdienė darbinė įranga. Kaip ir tara. Verčiau darbo inventorius, ne turtas. Nei jo kam parduosi, nei gausi iš jo ženklių pajamų. Nuolat eksploatuojant ir vėžiojant, stendai bus sulaužyti ir sudaužyti per vienerius - dvejus metus. O dar ir ne visus juos atgausite išvežioję. Taip kad kuo greičiau iškelkite tuos stendus iš turto ir jų vertė drąsiai gali eiti į sąnaudas. Jeigu norite - apskaitykite atskiru sandėliu.
Išduodami stendud kitoms įmonėms, apskaitos saugumo sumetimais prašom išrašyti arba važtaraštį su kiekiu, arba sąskaitą su kiekiu ir kokia nors simboline suma, arba su nuline suma.
Dėmesio. Laikas parašyti įsakymą dėl turto grupei priskirimo daiktų ne už 500 LTL, o už 1500 -2000 LTL.
Kita p


Tuos stendus naudosime tikrai ne vioenerius metus, nes jie bus remontuojami ir atnaujinami. Aš ir linkusi būčiau juos dėti į mažavertį, bet tik suabejojau ar galima, nes jie pilnai atitinka IT sąlygas ( vertė siekia IT ir naudojami ilgiau nei metus ).
2010-12-29 08:07 Apskaita & Auditas » Mažavertis turtas » #894678

Luka_Paciolis rašė: Kodėl pasirinkote normatyvą 6 metus smile
Nelabai suprantu kur norite jį išrašyti? Turite omenyje, kai tie stendai yra naudojami prekėms eksponuoti? Jei taip tiesiog išrašote juos pagal vidinį važtaraštį, kad žinotumėte kur kiekvienas stendas randasi, o sąskaitos nejudinate.


Tuos stendus priskiriame baldams, dėl to 6 metai. Juos išrašysime tiems pirkėjams pas kuriuos tie stendai važiuos.
Dėkoju už patarimus.
2010-12-29 07:46 Apskaita & Auditas » Mažavertis turtas » #894674

Luka_Paciolis rašė: O kas draudžia smile Tam ir yra įsigyjamas IMT, kurio pagalba įmonė uždirba pajamas.


Tai sakykime aš užsipajamuoju 100 vnt. sendų po 500 Lt. Nusidėvėjimo terminas 6 metai.
O tai kur man tuos stendus dėti išrašius važtaraštį į kažkokią tarpinę sąskaitą, ar susikurti atskirą padalinį ir į jį išrašinėti tuos stendus, bet palikti toje pačioje sąskaitoje?
2010-12-29 07:37 Apskaita & Auditas » Mažavertis turtas » #894668

Luka_Paciolis rašė: O kodėl nenorite šio turto pajamuoti į IMT smile


Bet ar gali IMT būti "išrašinėjamas"? Ta įranga su nuline savikaina krovinio važtaraščiu bus išvežinėjama pas pirkėjus, paskui grąžinama. Ar IMT gali šitaip judėti?
2010-12-29 07:10 Apskaita & Auditas » Mažavertis turtas » #894657
Sveiki,
turiu tokią problemą nusipirkome įrangą, kurios vienas vienetas siekia IT vertę ir bus naudojami ne vienerius metus. Ta įranga reikalinga musų prekėms eksponuoti pas pirkėjus, todėl ji pastoviai judės ( tai griš tai išvažiuos ). Ar galiu ją pajamuotis kaip mažavertį, nors ir atitinka IT kriterijus? Gal kas turėjote tokią situaciją ir galite patarti?
2010-12-23 09:39 Gyventojų pajamų mokestis » Del darbo uzmokescio ismokejimo iki 12 31 » #893168
Ačiū Tininga. Gerų Jums švenčių!
2010-12-23 09:27 Gyventojų pajamų mokestis » Del darbo uzmokescio ismokejimo iki 12 31 » #893154

nalaila rašė: Gruodžio mėn atlyginimus mokėsime 2011 sasio mėn. Vienas darbuotojas išeina atostogų gruodžio mėn. ( atostogos nepersikelia į sausio mėn. ), atostoginius žadame mokėti gruodžio mėn., atlyginimą sausio mėn. Per 2010 tam žmogui buvo taikyta 11 .
Padėkite išspręsti šį rebusą, nes kuo daugiau galvoju tuo painiau man viskas....


Na gal kas kokį komentarą a, nes nebežinau kaip begalvoti :(
2010-12-23 08:19 Gyventojų pajamų mokestis » Del darbo uzmokescio ismokejimo iki 12 31 » #893129
Gruodžio mėn atlyginimus mokėsime 2011 sasio mėn. Vienas darbuotojas išeina atostogų gruodžio mėn. ( atostogos nepersikelia į sausio mėn. ), atostoginius žadame mokėti gruodžio mėn., atlyginimą sausio mėn. Per 2010 tam žmogui buvo taikyta 11 .
Padėkite išspręsti šį rebusą, nes kuo daugiau galvoju tuo painiau man viskas....
2010-12-22 13:22 Bendra » Inventorizacija » #892844

laura9 rašė:

nalaila rašė:

Rolf rašė:

nalaila rašė: sakau gal reikia žiūrėti kada prekės įsigytos ir atstatunėti to laikotarpio PVM ( 18, 19 )?

Taip, reikia žiūrėti koks PVM nuo šių prekių buvo dėtas į atskaitą.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...


to labiausiai ir nenorėjau :( tai jei vyko nuolatinis prekių judėjimas, prekės nurašomos FIFO metodu, tai reikia žiūrėti iš kokio pirkimo ši prekė nusirašo?
Oho darbelio bus sužiūrėti kiekvieną prekę.

Tai gal paprasčiau tiesiog atstatyti 21% PVM? Ar labai didelės sumos?


Nedidelės, tik prekių daug, peržiūrėjau keletą pozicijų ir kadangi pastovus judėjimas ir imant FIFO nurašymą vis vien gaunasi 21%. Tai nesuksiu sau galvos paimsiu 21% ir viskas.
2010-12-22 13:15 Bendra » Inventorizacija » #892840

Rolf rašė:

nalaila rašė: sakau gal reikia žiūrėti kada prekės įsigytos ir atstatunėti to laikotarpio PVM ( 18, 19 )?

Taip, reikia žiūrėti koks PVM nuo šių prekių buvo dėtas į atskaitą.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...


to labiausiai ir nenorėjau :( tai jei vyko nuolatinis prekių judėjimas, prekės nurašomos FIFO metodu, tai reikia žiūrėti iš kokio pirkimo ši prekė nusirašo?
Oho darbelio bus sužiūrėti kiekvieną prekę.
2010-12-22 12:29 Bendra » Inventorizacija » #892791
Sveiki,
inventorizacijos metu rastas trūkumas. Reikia atstatyti PVM, tai nuo prekių vertės paskaičiuoju 21%.
Kažkaip suabejojau, sakau gal reikia žiūrėti kada prekės įsigytos ir atstatunėti to laikotarpio PVM ( 18, 19 )?
2010-12-09 13:06 Bendra » Pakuotės mokestis » #887280
Sveiki,
iškilo man toks klausimas, mes savo veikloje naudojame gumines pirštines, ar jos skaitosi pakuotė ir reikia susimokėt už sunaudotas?
2010-12-03 14:03 Gyventojų pajamų mokestis » Verslo liudijimai » #885139

laura9 rašė:
Kas dėl 1000 Lt - tai galioja kasos aparato kvitams.


Nebuvau susidūrusi tai ir nepasigilinau. Dėkoju laura9 už pagalbą.
2010-12-03 13:57 Gyventojų pajamų mokestis » Verslo liudijimai » #885131

laura9 rašė:
Sumai ribojimų nėra. Svarbu tik su X-sais tvarkoje būtų ir šiaip pagal esmę būtų leidžiami atskaitymai.


Jo vis tai yra. Kažkaip užsifiksavę yra jog nuo kvitų į leidžiamus galima iki 1000 traukti, bet turbūt ne apie tuos kvitus kalba eina, o gal aš ką nors išsigalvoju pati? smile
2010-12-03 13:27 Gyventojų pajamų mokestis » Verslo liudijimai » #885114
Sveiki,

gavom kvitą iš žmogaus turinčio verslo liudijimą sumai 2500 Lt. Kažkaip suabejojau ar nėra kokių nors apribojimų visą šią suma įtraukti į sąnaudas pagal išrašytą kvitą?
2010-12-03 08:39 PVM » Dėl PVM » #884757
Taip, debetinis išrašytas neteisingai, bet pirkėjas atsisako jį perrašyti ir beprasmiška reikalauti.
Kad dėl blogai išrašyto debetinio mes nebūtume skolingi pirkėjui jis paprašė jog mes išrašytume Kreditinę sąskaitą tam PVM skirtumui, tačiau kaip suprantu debetiniam dokumentui kreditinės išrašyti mes negalime. Ką daryti?
Dėl pačio PVM biudžetas nenukentės, nes mes tą skirtumą sumokėsim.

Aš galvoju išrašyti PVM sąskaitą faktūrą neatskaitomo PVM kompensavimui ( tam PVM skirtumui ), su prierašu jog tai neapmokęstinama pagal PVMĮ 15 str. 7.2, bet ar taip tai teisinga?
2010-12-03 07:55 PVM » Dėl PVM » #884725

wolf rašė: o
O kodel pirkejas turetu perrasyti sąskaita?
Tiekėjas perrašo jei yra galimybė.

Yra reikalavimas kreditinėje nurodyti priežastį - todėl ji ir turi būti nurodyta, tinka bet koks jūsų nurodytas variantas atitinkantis esmę.


Mūsų situacijoje pirkėjas išrašė blogai debetinį dokumentą. Mes perrašyti pardavimo sąskaitos negalime ( negalime pritaikyti negaliojantį PVM, pardavėm kai buvo 18, grąžino su 21 ).
Aš PVM skirtumą įtraukiau į neatskaitomo PVM sąnaudas. Pirkėjas sutinka, kad jam būtų išrašyta kreditinė sąskaita tam PVM skirtumui ( neatskaitomo PVM kompensavimas ).
Paskambinau 1882 man pasakė jog debetiniam dokumentui aš negaliu išrašyti kreditinio, bet gal galiu paprastą PVM sąskaitą faktūrą išrašyti neatskaitomo PVM kompensavimui?
Kažkos neįkandamas rebusas čia man smile
2010-12-03 07:00 PVM » Dėl PVM » #884702
Labas rytas,
buvo grąžintos prekės su blogu PVM procentu, pirkėjes nebegali perrašyti sąskaitos. Mes jam išrašom kreditinę tam PVM skirtumui. Klausimas kokį PVM staripsnį nurodyti?
Sąskaitos turinys neatskaitomo PVM kompensavimas. Ar užtenka parašyti :
"ne PVM objektas", o gal įrašyti
"neapmokęstinama pagal PVMĮ 15 str. 7.2"
o gal nei vienas neteisingas? smile
2010-11-24 15:37 Apskaita & Auditas » Nedarbingumo pažymėjimas » #881318
Asmuo tapo laikinai nedarbingas dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Turėjo nedarbingumo pažymėjimą, kai jį uždarė atnešė man aš paskaičiavau dvi dienas iš darbdavio lėšų. Po kiek laiko sodra atsiuntė pranešimą jog pripažino šį įvykį draudiminiu ir dar vieną laišką jog jie nuo pirmo lito moka pašalpą.
Kiek suprantu neturėjau skaičiuoti tų dviejų dienų.
Gal galite patarti kaip dabar ištaisyti visa tai?
2010-11-24 10:54 PVM » PVM MOKESTIS » #881090

daisy1 rašė: Nalaila, dear, kuo toliau į mišką,tuo daugiau medžių...
Būna ir man kartais taip..


Taip taip,Jūs,teisi :)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui