PVM MOKESTIS

N
nalaila 1057
2010-11-24 09:33 nalaila 2011-09-11 07-02

Kristiana__ rašė: daisy1, be abejo permoka ne avansas, bet jeigu jis kabo 12 mėn. ir ilgiau, o po to daroma užskaita, kažin, kaip pažiūrės VMI? Juk ir pats avansas, pavadintas avansu, gali kaboti įmonėj iki 12 mėn. be jokių pasekmių. Kaip pvz., užstatas. Priklauso viskas nuo situacijos.




daisy1 rašė: Nalaila, permoka nėra PVM objektas, netgi mūsų labai įdomioje (mokestine prasme) valstybėje smile



Mane ir neramina tai, kad kitos skolos kabo ilgiau nei 12 mėn.
Iki 12 mėn. viskas gerai užsisako susidengia viskas, bet jei užsako prekias po 12 mėn arba jų visai nebeužsako ir ta permoka kabo, kas tada?
D
daisy1 878
2010-11-24 09:35 daisy1
Nalaila, tai jeigu jums vis tik neramu, o taxiečių nuomonės išsiskiria, pakelkit telefono ragelį ir paskambinkit 1882. ir bus ramu.
N
nalaila 1057
2010-11-24 09:36 nalaila
daisy1 o tada kiek laiko tą permoką galima laikyti pas save? Mes nenorim jos grąžinti pirkėjai neprašo kabo ta permoka ir niekas galvos sau nesuka... Vat kažkas man čia netinka ir viskas galvoju jog VMI tai turėtu nepatikti...
N
nalaila 1057
2010-11-24 09:38 nalaila 2011-09-11 07-02

daisy1 rašė: Nalaila, tai jeigu jums vis tik neramu, o taxiečių nuomonės išsiskiria, pakelkit telefono ragelį ir paskambinkit 1882. ir bus ramu.


Tai, kad 1882 geriausiu atveju perskaitys įstatymą ir viskas :) tikrai naudingiau taxiečių nuomonę išgirsti :)
D
daisy1 878
2010-11-24 09:38 daisy1
Senatis berods 10 metų, tiek laiko kita įmonė gali reikšti pretenzijas
D
daisy1 878
2010-11-24 09:39 daisy1 2011-09-11 07-02

nalaila rašė:

daisy1 rašė: Nalaila, tai jeigu jums vis tik neramu, o taxiečių nuomonės išsiskiria, pakelkit telefono ragelį ir paskambinkit 1882. ir bus ramu.


Tai, kad 1882 geriausiu atveju perskaitys įstatymą ir viskas :) tikrai naudingiau taxiečių nuomonę išgirsti :)

bet tai gal bus trečia nuomonė smile
2010-11-24 09:51 Kristiana__ 2011-09-11 07-02

nalaila rašė: Tai, kad 1882 geriausiu atveju perskaitys įstatymą ir viskas :) tikrai naudingiau taxiečių nuomonę išgirsti :)


O Tu pabandyk paskambint. Tikrai įdomu.
Mano nuomone, jeigu bus padaryta užskaita, bus traktuojama, kaip avansas.
N
nalaila 1057
2010-11-24 10:16 nalaila
pasikonsultavau su kitu asmeniu :) tai va jie turėjo permoką gan nemažą buvo užklausta raštiškai VMI dėl šios permokos, atsakymas jog tai permoka ne avansas, įsipareigojimų tam pirkėjui jokių įmonė neturi, tai ne PVM objektas.

O dabar man bemąstan toks klausimas iškilo ar VMI negalėtų tokio avanso traktuoto kaip paskolo a? smile
D
duologue 391
2010-11-24 10:34 duologue 2011-09-11 07-02

nalaila rašė:

O dabar man bemąstan toks klausimas iškilo ar VMI negalėtų tokio avanso traktuoto kaip paskolo a? smile


Tikrai negaletu smile
D
daisy1 878
2010-11-24 10:44 daisy1 2011-09-11 07-02

nalaila rašė:
O dabar man bemąstan toks klausimas iškilo ar VMI negalėtų tokio avanso traktuoto kaip paskolo a? smile

Nalaila, dear, kuo toliau į mišką,tuo daugiau medžių...
Būna ir man kartais taip..
N
nalaila 1057
2010-11-24 10:54 nalaila 2011-09-11 07-02

daisy1 rašė: Nalaila, dear, kuo toliau į mišką,tuo daugiau medžių...
Būna ir man kartais taip..


Taip taip,Jūs,teisi :)
V
Veronika 2872
2010-11-24 13:05 Veronika
Įmonė nebuvo PVM mokėtoja, jos pajamos nuo 2009.12 iki 2010.08 imtinai 100800 lt, 800 deklaravau formoje FR0806 ir sumokėjau...dabar 2010.09 mėn. įmonė gavo 13847 lt dar pajamų, tai man tą sumą reiktų visą deklaruoti vėl FR0806 formoje? smile
2010.10.08 įmonė jau tapo PVM mokėtoja....
Rainis Rainis 15057
2010-11-24 13:24 Rainis 2011-09-11 07-02

Veronika rašė: Įmonė nebuvo PVM mokėtoja, jos pajamos nuo 2009.12 iki 2010.08 imtinai 100800 lt, 800 deklaravau formoje FR0806 ir sumokėjau...dabar 2010.09 mėn. įmonė gavo 13847 lt dar pajamų, tai man tą sumą reiktų visą deklaruoti vėl FR0806 formoje? smile
2010.10.08 įmonė jau tapo PVM mokėtoja....

Negalima pasakyti, ar tikrai 13847 Lt reikia apmokestinti PVM.
Reikia vėl iš naujo suskaičiuoti 12 mėnesių pajamas ( nepamirškite išmesti iš jų jau sumokėtą PVM), ir tada PVM išskaičiuoti iš viršijančios sumos.
Tą patį padaryti su pajamomis iki 10.08.
V
Veronika 2872
2010-11-24 14:35 Veronika 2011-09-11 07-02

Rainis rašė:

Veronika rašė: Įmonė nebuvo PVM mokėtoja, jos pajamos nuo 2009.12 iki 2010.08 imtinai 100800 lt, 800 deklaravau formoje FR0806 ir sumokėjau...dabar 2010.09 mėn. įmonė gavo 13847 lt dar pajamų, tai man tą sumą reiktų visą deklaruoti vėl FR0806 formoje? smile
2010.10.08 įmonė jau tapo PVM mokėtoja....

Negalima pasakyti, ar tikrai 13847 Lt reikia apmokestinti PVM.
Reikia vėl iš naujo suskaičiuoti 12 mėnesių pajamas ( nepamirškite išmesti iš jų jau sumokėtą PVM), ir tada PVM išskaičiuoti iš viršijančios sumos.
Tą patį padaryti su pajamomis iki 10.08.


tai dabar jeigu pajamos yra nuo 2009.12 mėn. tai man kurį čia laikotarpį imti smile
Rainis Rainis 15057
2010-11-24 15:47 Rainis
Tai jau už rugsėjį užpildėte, dabar liko tik už tas kelias spalio dienas - iki 10. 07 (08 jau neįeina, nuo tos dienos esate PVM mokėtojai).
Tai imate visas pajamas nuo veiklos pradžios, atimate jau priskaičiuotą PVM, ir gaunate sumą, kuria viršijate 100 000 Lt.
V
Veronika 2872
2010-11-25 09:30 Veronika 2011-09-11 07-02

Rainis rašė: Tai jau už rugsėjį užpildėte, dabar liko tik už tas kelias spalio dienas - iki 10. 07 (08 jau neįeina, nuo tos dienos esate PVM mokėtojai).
Tai imate visas pajamas nuo veiklos pradžios, atimate jau priskaičiuotą PVM, ir gaunate sumą, kuria viršijate 100 000 Lt.


uzpildziau už 08 mėn, o už rugsėjį - ne, tai tarkim
2009.12 - 15 000
2010.01 - 10 000

su 2010.08 100800 lt, 800 uz rugpjūtį pradeklaruoti...o kaip su rugsėju ir iki10.08 smile
G
ginn_ta 1571
2010-11-29 13:30 ginn_ta
Direktorius užlaikė spalio sąskaitas, PVM deklaracija pateikta, ar traukiama sąskaita SF išrašymo data, ir tikslinama PVM deklaracija, plius surašoma buhalterinė pažymą? Tokia tvarka?
Rainis Rainis 15057
2010-11-29 13:34 Rainis 2011-09-11 07-03

ginn_ta rašė: Direktorius užlaikė spalio sąskaitas, PVM deklaracija pateikta, ar traukiama sąskaita SF išrašymo data, ir tikslinama PVM deklaracija, plius surašoma buhalterinė pažymą? Tokia tvarka?

Bendra taisyklė tokia: jei dėl pavėluotai gautų sąskaitų mokėtinas PVM didėja - deklaracija tikslinama.
Jei mažėja - galima ir netikslinti, o įtraukti į einamąjį mėnesį.
G
ginn_ta 1571
2010-11-29 13:43 ginn_ta 2011-09-11 07-03

Rainis rašė:
Jei mažėja - galima ir netikslinti, o įtraukti į einamąjį mėnesį.

Nors ir apskaitos duomenimis nesutaps su pateikta deklaracija? Nes jei sąskaitą užregistruosiu spalio mėn. apskaitoje mokėtino PVM sumažėja (nors jis ir taip grąžintinas), jau ir PVM sąskaitos uždarytos, gal tada palikti likutį 2431 sąskaitoj smile
Rainis Rainis 15057
2010-11-29 13:46 Rainis 2011-09-11 07-03

ginn_ta rašė:
Nors ir apskaitos duomenimis nesutaps su pateikta deklaracija? Nes jei sąskaitą užregistruosiu spalio mėn. apskaitoje mokėtino PVM sumažėja (nors jis ir taip grąžintinas), jau ir PVM sąskaitos uždarytos, gal tada palikti likutį 2431 sąskaitoj smile

Jei sąskaitas registruojate į spalio mėnesį, tada tikslinate PVM deklaraciją.
Geriausiai į apskaitą traukti tą mėnesį, kada gavote, tai ir deklaracijos tikslinti nereikės.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui