vikute2 rašė: Voveruska01 rašė: Sveiki. Turiu tokią situaciją.
2009 m. uždirbome pvz. 10000 įprastinio apmokestinamo pelno ir gavom nuostolį 20000 iš VP pardavimo. Jokių nuostolių praėjusiais metais neturėjom. Teoriškai suprantu, kad pelno mokestį turėtume mokėti nuo 10 tukst lt, o 20000 VP nuostolį kelti į sekančius metus ir jei bus VP pelnas - dengti. Ar ne taip?
Užpildžiau B priedą. Nesuprantu į kurias eilutes dėlioti tuos skaičius, nes PLN deklaracijoje man susumuoja 10+20 tukst ir gaunasi viso 30 tukst apm.pelno
Tikriausiai neužpildau kažkurios eilutės...
Sveiki , skaiciau visa sios temos foruma ieskodama atsakymu , bet tik radau uzduota klausima i man rupima tema , bet deja atsakymo nera.
gal kas nors galetu pakomentuoti ? pirma kart aiskinuosi PLN204 pildymo suptilybes.
Kad atskaityti pelną iš praeitų metų nuostolio reikia užpildyti 50 laukelį PLN204_3