Sąskaitų korespondencija

Rainis Rainis 15057
2011-02-06 15:02 Rainis 2011-09-11 07-13

volgadon rašė: Paprasčiau galima visas sąnaudas, susijusias su darbo užmokesčiu dėti į vieną sąskaitą 6114, neskiriant atskirai sodrai, garantiniam fondui.Labai jau ten svarbi suma 6 litai, arba apie 75 litus metams, į garantinį fondą.Priskaičiavimai 44.... liks taip pat ir ten matysi, kiek priskaičiuota, kiek sumokėta.
Priskaičiuotas d.u
D-6114 -1000,00
K-4461-1000,00
Išskaičiuoti mokesčiai
D-4461-80,00
K-4462-80,00 GPM
Išskaičiuota sodra darbuotojo
D-4461-200,00
K-4463-200,00
Priskaičiuota sodra 30,98
D-6114-399,80
K-4463-399,80
Priskaičiuota gar.fondas
6114-1,00
4464-1,00
Skaičiai sąlyginiai.

Būtent tokias korespondencijas rekomenduoja (metodinės rekomendacijos).
2011-02-06 15:07 vvirginija1 2011-09-11 07-13
[quote=Rainis]Būtent tokias korespondencijas rekomenduoja O ar rekomenduojama skirstyti atskirai pagalbinių darbininkų atlyginimų sanaudas į parduotų ir suteiktų paslaugų savikainą ir administracijos darbuotojų sanaudas į veiklos sanaudas? ar skirstot?
jediara jediara 569
2011-02-07 08:29 jediara
Norėjau paklausti dėl dienpinigių icon_redface.gif Ankstesnėje darbovietėje dienpinigius mokėdavo per banką D6119 K2710 ir tų sumų į darbuotojo atlyginimo kortelę nerašydavo. Ar tai teisinga? Ar galiu mokamus dienpinigius iš karto rašyti į sąnaudas? Ačiū.
volgadon volgadon 4395
2011-02-07 08:49 volgadon
Kad gražiau būtų
Priskaičiuota dienpinigiai
D-6119
K-4486 ar dar kokia nors iš 448
Sumokam
D-4486
K-271 ar 272
Tik klausimas, ar kas nors taip cirkinasi.D-6119 K-271 ar 272 ir vsio.
vovere vovere 25997
2011-02-07 09:01 vovere
tiesą sakant skaičiau kažkada tik jau nepasakysiu kur, kad dienpinigiai visai nerodomi DU žiniaraštyje
Rainis Rainis 15057
2011-02-07 09:03 Rainis 2011-09-11 07-13

vovere rašė: tiesą sakant skaičiau kažkada tik jau nepasakysiu kur, kad dienpinigiai visai nerodomi DU žiniaraštyje

Dienpinigiams sudaromas atskiras žiniaraštis.
P
pupa76 115
2011-02-07 09:09 pupa76
Laba diena. 2010-03-01 IĮ pertvarkyta Į UAB. Prieš tai jokia apskaita nebuvo vedama t.y. debetas nebuvo lyginamas Kreditui. Sudarytas balansas šiai datai. Tačiau gautas 2011m. sausiuo mėn. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas su įmone ir "išlindo" skola 11,95lt. Kad mes skolingi įmonei daugiau negu pasistatėme 2010-03-01 balanse. Derinta buvo telefonu 2010-03-01. Kur man dėti tą skirtumą 11,95Lt. Ačiū.
jediara jediara 569
2011-02-07 09:27 jediara
Labai dėkoju Jums už atsakymus smile
A
apskaitele 11
2011-02-07 09:51 apskaitele
Labas rytas, norejau pasiteirauti del tokio dalyko: turime du prekiu sandelius, vienas - pas mus parduotuveje, kitas - nuomojamas sandelis. Atlikome inventorizacija nuomojamame sandelyje ir radome vienu prekiu trukuma, kitu - pertekliu. Bendrai po perrusiavimo iseina taip, kad truksta 11 buteliu. Dar vienas dalykas tas , kad per daug yra brangiu prekiu, truksta pigesniu. Po perrusiavimo isejo taip, kad is brangiu prekiu ,,padareme'' toki pati kieki pigesniu.

Dabar rasau prasyma tai imonei, is kurios nuomojame sandeli ir kuri priziuri musu prekes, del nuostolio atlyginimo. ir norejau paklaust del reikalaujamos atlyginti sumos: ar man rasyti tuos trukstamus 11 prekiu x ju savikaina = reikalaujama atlyginti suma; AR ta suma sumazinti ta suma, kuri liko perrusiuojant prekes - t.y. is brangiu prekiu ,,darant'' pigias?

Aciu is anksto.
gabkiss gabkiss 702
2011-02-07 13:17 gabkiss
Sveiki
Darbe duotas telefono limtas darbuotojui 60 lt, o prakalbėjo 112 lt. Limitą viršijo 52 Lt - reikia išskaityti iš atlyginimo. Kokia būtų sąskaitų korespondencija? smile
Rolf Rolf 17196
2011-02-07 14:00 Rolf 2011-09-11 07-13

gabkiss rašė:
Darbe duotas telefono limtas darbuotojui 60 lt, o prakalbėjo 112 lt. Limitą viršijo 52 Lt - reikia išskaityti iš atlyginimo. Kokia būtų sąskaitų korespondencija? smile

Tą mėnesį, kada išrašyta sąskaita už telef.pokalbius, turite atstatyti PVM ir mažinti sąnauadas:
D 243x kitos gautinos sumos - 52
K 611x - 42,97
K 2431 - 9,03

D 4461 - 52
K 243x - 52
gabkiss gabkiss 702
2011-02-07 14:06 gabkiss 2011-09-11 07-13

Rolf rašė:

gabkiss rašė:
Darbe duotas telefono limtas darbuotojui 60 lt, o prakalbėjo 112 lt. Limitą viršijo 52 Lt - reikia išskaityti iš atlyginimo. Kokia būtų sąskaitų korespondencija? smile

Tą mėnesį, kada išrašyta sąskaita už telef.pokalbius, turite atstatyti PVM ir mažinti sąnauadas:
D 243x kitos gautinos sumos - 52
K 611x - 42,97
K 2431 - 9,03

D 4461 - 52
K 243x - 52

Ačiū labai, o be PVM atstatymo daugiau būdų nėra?
Rolf Rolf 17196
2011-02-07 14:11 Rolf 2011-09-11 07-13

gabkiss rašė:
Ačiū labai, o be PVM atstatymo daugiau būdų nėra?

52 litus pridedate prie DU ir apmokestinat GPM ir sodros mok. Bus pajamos natūra.
gabkiss gabkiss 702
2011-02-07 14:45 gabkiss 2011-09-11 07-13

Rolf rašė:

gabkiss rašė:
Ačiū labai, o be PVM atstatymo daugiau būdų nėra?

52 litus pridedate prie DU ir apmokestinat GPM ir sodros mok. Bus pajamos natūra.

Ačiū - rinksiuos geriau pirmą variantą. smile
Filippova Filippova 1475
2011-02-07 14:49 Filippova
Šiais metais ištaisiau vieną klaidelę - 2009m.buvo atskaičiuotas PVM 110 Lt, nors nereikėjo smile Užrašiau D neleid.atsk. K 4484, deklaracijos pataisytos, viskas tvarkoj. O dabar 12 mėn. man nesutampa apskaitos ir deklaracijos PVM likutis tai sumai, t.y. 110 Lt ( mokėtino PVM deklaruota 3855 Lt, apskaitoje - 3745 Lt, mažiau, negu reikia mokėti iš tikrųjų). Niekaip negaliu suprasti, kur suklydau smile smile smile gal kas buvo susidūręs?
amadina22 amadina22 19757
2011-02-07 14:53 amadina22 2011-09-11 07-13

Filippova rašė: Šiais metais ištaisiau vieną klaidelę - 2009m.buvo atskaičiuotas PVM 110 Lt, nors nereikėjo smile Užrašiau D neleid.atsk. K 4484, deklaracijos pataisytos, viskas tvarkoj. O dabar 12 mėn. man nesutampa apskaitos ir deklaracijos PVM likutis tai sumai, t.y. 110 Lt ( mokėtino PVM deklaruota 3855 Lt, apskaitoje - 3745 Lt, mažiau, negu reikia mokėti iš tikrųjų). Niekaip negaliu suprasti, kur suklydau smile smile smile gal kas buvo susidūręs?

PVM nei leidžiami, nei neleidžiami atskaitymai
Filippova Filippova 1475
2011-02-07 15:00 Filippova 2011-09-11 07-13

amadina22 rašė:

Filippova rašė: Šiais metais ištaisiau vieną klaidelę - 2009m.buvo atskaičiuotas PVM 110 Lt, nors nereikėjo smile Užrašiau D neleid.atsk. K 4484, deklaracijos pataisytos, viskas tvarkoj. O dabar 12 mėn. man nesutampa apskaitos ir deklaracijos PVM likutis tai sumai, t.y. 110 Lt ( mokėtino PVM deklaruota 3855 Lt, apskaitoje - 3745 Lt, mažiau, negu reikia mokėti iš tikrųjų). Niekaip negaliu suprasti, kur suklydau smile smile smile gal kas buvo susidūręs?

PVM nei leidžiami, nei neleidžiami atskaitymai

Gerai, tai kaip tada reikėjo sutvarkyti korespondencijas?
Tarkim, auto nuomos kaina - 100 Lt+21 Lt PVM. Sąskaita išrašyta 2009 m., o klaida pastebėta 2010 m. gruodį. Tada D61. 100.00, D (?) 21.00 K 443 121.00 Lt
jediara jediara 569
2011-02-07 17:06 jediara
Transporto įmonė išveža mūsų įmonės pagamintą produkciją - kurią korespondenciją priskirti 6004(netiesioginės gamyb. išlaidos); 6003(tiesioginės gamybos išlaidos) ar 6118(bendrosios ir admin. sąnaudos) . Ačiū.
Rainis Rainis 15057
2011-02-07 17:15 Rainis 2011-09-11 07-13

jediara rašė: Transporto įmonė išveža mūsų įmonės pagamintą produkciją - kurią korespondenciją priskirti 6004(netiesioginės gamyb. išlaidos); 6003(tiesioginės gamybos išlaidos) ar 6118(bendrosios ir admin. sąnaudos) . Ačiū.

Tai yra pardavimų, ne gamybos sąnaudos.
Pasirinkite kokią nors 610 sąskaitą.
I
Intuicija 53
2011-02-07 18:17 Intuicija
Laba diena,
patarkite, prašau, kokia korespondencija turi būti panaudota, kai įmonė suteikė paskolą kitai įmonei ir kuriam straipsnyje tai atsispindės balanse?
Iš anksto labai ačiū!
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui