Tax.lt narys Laurina

Laurina
Tax.lt narys nuo
2008-03-18
Miestas / vietovė
Vilnius
Profesija
buhaltere
Laurina
forume parašė 1897 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-01-20 14:37 PVM » del PVM » #1300899

aiwita rašė:
Tai gal irgi deklaracijas taisyti 2014 sausio už visus metus, 2013 sausio už visus metus ir t.t..
Mergaitė VMI sakė-išsirašyti sąskaitą galit ir šiandien data, bet deklaracijas taisyti reikia


Už kiek metų galiu taisyti deklaracijas ? Atrodo tikslinti galima už 5 metus ? Tai jeigu man reiktu nuo 2010 m. perskaičiuoti, tai ar galiu pradėti tikslinti nuo 2010 m. ?
2016-01-20 14:26 PVM » del PVM » #1300892

aiwita rašė:
Gruodžio mėn. deklaracijoje būtų patogiau, nes dar nepridaviau, bet tada bus nepriemoka už visus 2015 metus. O deklaravus 2015 m sausio mėn, visus metus būtų permoka. Galvoju, kad ir sąskaitą išsirašysiu sausio mėn.


O ka man patartumet daryti ? Aš dabar skaičiuoju kiek nepriskaičiuota už ankstesnius metus. Kaip man pasielgti ?
2016-01-20 14:15 PVM » del PVM » #1300884

aiwita rašė:
Programoj įrašą darysiu 2015-12-31. Bet deklaraciją taisysiu sausio mėnesio


Kodėl toks pasirinkimas ? Jei įrašą darysit 12.31. tai gal ir deklaraciją reiktu gruodžio mėn. 2015 m. taisyti ?
2016-01-20 14:08 PVM » del PVM » #1300880

aiwita rašė:
Manau bus paprasčiau nei taisyti visus mėnesius


Na, taip, papraščiau. O kodėl 2015 m. sausio 01 d. darysit įrašą už 2015 m. ?
2016-01-20 14:01 PVM » del PVM » #1300876

aiwita rašė:

Laurina rašė:
Jus visa suma už 2015 metus norite deklaruoti deklaracijoje 2015 Sausio mėn., o 2016 sausio mėn. deklaracijoje už 2016 metus ?

Na, už 2016m nedeklaruosiu. Nežinau kas gali įvykti per metus. Bet už 2015m, kad nereikėtų taisyti visų deklaracijų, tai sausio mėn. suvesti visų metų sumą.


2015 m. sausio 01 d., ne gruodžio 31 d. Deklaruosite už visus 2015 m. ?
2016-01-20 13:54 PVM » del PVM » #1300870

aiwita rašė:

virbuh rašė:
Pasirinkimas juk yra arba tikslinti arba netikslinti. Praeitos buhalterės darbo netaisyčiau. Savo kas antrą mėn patikslinčiau, jei tik 6 eurai. O keli metai tektų taisyti?

Ir aš manau, kad neturėčiau liesti buvusios buhalterės darbo. Man pataisyti reikia už 2015 metus. O tie 6€ susidaro per metus.
Turiu tokią mintį. Dėl pasikeitusio pirkimo PVM, tai galima įtraukti deklaracijoje tada, kai pastebi klaidą, pardavimo-tada, kai turėjo būti deklaruota. Jei 2016 m sausio deklaracijoje įvesčiau visų 2016 metų sumą, tai būtų, kad susimoku į priekį. Tai gal galima su praėjusiais metais taip padaryti? 2015 sausį-įvedu visų 2015 metų sumą. Klaida ištaisyta už visus metus. Juk permokėti galiu
Kaip manot?


Jus visa suma už 2015 metus norite deklaruoti deklaracijoje 2015 Sausio mėn., o 2016 sausio mėn. deklaracijoje už 2016 metus ?
2016-01-20 13:37 PVM » del PVM » #1300860

virbuh rašė:

aiwita rašė:
Pas mane buvusi buhalterė skaičiuodavo metų pabaigoje visada. Aš irgi neįsivaizduoju ką daryti. Gal kas turės kokių minčių

Pasirinkimas juk yra arba tikslinti arba netikslinti. Praeitos buhalterės darbo netaisyčiau. Savo kas antrą mėn patikslinčiau, jei tik 6 eurai. O keli metai tektų taisyti?


Man nuo 2010 m. tektu taisyti ? Nes skaičiuodavau tik pajamas natūra ir nuo jų GPM , tiems kas nauduojasi automobiliais, o 0,05 % PVM nuo automobilio rinkos vertės neskaičiuodavau. Kaip pasielgti ? Tikslinti nuo 2010 metų už kiek viena mėn. ?
2016-01-20 13:30 PVM » del PVM » #1300853

aiwita rašė:
Pas mane buvusi buhalterė skaičiuodavo metų pabaigoje visada. Aš irgi neįsivaizduoju ką daryti. Gal kas turės kokių minčių



O kaip ji daridavo ? Kaip išsirašyti sąskaitą savo įmonei ? Ir kodėl pas Jus PVM neleidžiami atsk. PVM tai yra mokėtinas PVM, o mokestinę bazė kaip suprantu meleidž. atsk. ?
2016-01-20 12:12 PVM » del PVM » #1300817

aiwita rašė:
Nuo tada, kai skaičiuojat pajamas natūra


Tai nuo 2010 m., kai išejo įstatymas, ir skaičiuoju pajamas natura smile
Ka patartumet ?
2016-01-20 12:05 PVM » del PVM » #1300812

aiwita rašė:
Pasiskambinau šiandien su kita dar kalbėjau.
Sąskaitą išsirašyti reikia kas mėnesį. Išsirašot sau-savo įmonei (kaip su sąskaitų korespondencija-dar nežinau). FR0600 deklaracijoje suma į 14 laukelį, o PVM į 29.
Jei už pernai metus sąskaios nebuvo išsirašytos, tai išrašyti galima dabar, o deklaracijas taisyti už visus metus. Pasitikslinau ar tikrai dėl 0,48€ turiu taisyti deklaracijas, mane patikino, kad taip, nes bus laiku nesumokėtas PVM.
Dabar reikia aiškintis dėl sąskaitų korespondencijos


Tai ir už praetus metus turiu tikslinti deklaracijas ir apskaičiuoti ?
2016-01-20 11:55 PVM » del PVM » #1300808

aiwita rašė:
Čia PVMĮ 5str.2d.
Vakar dar prisiskambinau į VMI. Tai man paaiškino, kad kiekvieną mėnesį turiu išsirašyti pardavimo sąskaitą sau ir deklaruoti pardavimo PVM. Man šiaip visai nelogiška kas mėnesį rašyti, nes auto vertė nebesiekia 5000€. Jei kas mėnesį rašyt, tai PVM susidaro 0,48€. Bet mergaitė mane patikino, kad nėra numatyta esant mažai sumai rašyti kartą per metus. Sąskaita išrašoma pagal faktą:naudojai tą laikotarpį-išrašai.



Ar galima už metus surašyti, ne rašiau už kiekviena mėnesį, ka dabar reikia tikslinti deklaracijas ?
2016-01-20 11:17 PVM » del PVM » #1300798

aiwita rašė:
Čia PVMĮ 5str.2d.
Vakar dar prisiskambinau į VMI. Tai man paaiškino, kad kiekvieną mėnesį turiu išsirašyti pardavimo sąskaitą sau ir deklaruoti pardavimo PVM. Man šiaip visai nelogiška kas mėnesį rašyti, nes auto vertė nebesiekia 5000€. Jei kas mėnesį rašyt, tai PVM susidaro 0,48€. Bet mergaitė mane patikino, kad nėra numatyta esant mažai sumai rašyti kartą per metus. Sąskaita išrašoma pagal faktą:naudojai tą laikotarpį-išrašai.



o kam išrašyti, kas gavejas sąskaitos ?
2016-01-20 10:17 PVM » del PVM » #1300789

aiwita rašė:
Turim automobilį. Mokam pajamas natūra 0,75 proc. tikrosios rinkos kainos.
Dabar turiu už kurą atskaičiuoti PVM.
Skaitau PVMĮ komentarą: "siekiant suvienodinti gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo ir PVM apskaičiavimo principus, minėta įmonė PVM mokėtoja apskaičiuodama pardavimo PVM už šiuos privatiems poreikiams per mėnesį suvartotus degalus, kurių pirkimo (importo) PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, degalų apmokestinamąja verte taip pat turi laikyti 0,05 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos."
Ar gerai mąstau, jei automobilio tikroji rinkos kaina, pvz. 5000€ su PVM*0,05proc.=2,5€/mėn. Per metus 30€.
Už metus PVM susidaro 6.3€(30€*21proc). Gruodžio 31d.
D6kl-neleidžiami 6,3€
K4484 PVM 6,3€


Laba diena. Man Jusu klausymas irgi aktualus, kokio str. komentarą skaitote ? Ir čia reiktu atskaičiuoti dalį PVM Į neleidžiamus UŽ 2015 metus ?
2016-01-19 08:46 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1300571

Laurina rašė:
Laba diena. Jei mes prekės perduodam neatlygintinai kitai PVM įmonei, ar reikia PVM deklaracijos įrašą 14 eil. daryti ? Ar tik registruoti mokėtina PVM apskaitoje ir deklaruoti 36 eil ?
Ačiu.



Labas rytas. Ar gali kas nors padėti ?
Ačiu.
2016-01-18 18:50 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1300554
Laba diena. Jei mes prekės perduodam neatlygintinai kitai PVM įmonei, ar reikia PVM deklaracijos įrašą 14 eil. daryti ? Ar tik registruoti mokėtina PVM apskaitoje ir deklaruoti 36 eil ?
Ačiu.
2015-12-31 09:42 Pelno mokestis » Reprezentacija » #1298138
O tai kaip tas įsakymas turi atrodyti, kaip tą įrašą patvirtinti ? Direktorius irgi įrašaą padarė sąskaitoje (aš paprašiau) ??? smile
2015-12-31 09:25 Pelno mokestis » Reprezentacija » #1298136

mariska rašė:

Laurina rašė:

mariska rašė:

Laurina rašė:

Atsiprašau, nelabai supratau, Jusu parašymo.... Pvz. bendrame įsakyme , kuriame direktorius rašo dėl komandiruotės, reiktu įrašyti su kokia įmonė jis vakarniaus ?


neaaa :)
1 rašosi arba aktas arba darosi įrašas ant pačios sąskaitos. Pasiskaitikyte VMI apie reprezentacijų nurašyma
2. komandiruotės išlaidose rašosi tik bendrai. Juk jei perkamos kokios prekės, tai tiesiog pirktos prekės, o nekomandiruotės išlaidos, nors prekės pirktos komandiruotės metu
3. apie įsakymą rašiau ne komandiruotės, o reprezentacinių nurašymo tvarkos. Jei nebus akto, o bus įrašas, tai reikėtų pasitvirtinti tvarką įsakymu


Kaip ta tvarka apiforminti įsakymu ? Atsiprašau, nelabai supratau iš Jusu parašymo :(
Įsakymas apie reprezentavinių nurašymo tvarka ? Kaip jis turetu būti atvaizduotas ?


rašikyte aktą, tada nereikės tos įsakymo


O gal galytė naujasni akto pvz. įmesti, seniai nerašiau .... Kip teisingai reiktu rašyti ?
2015-12-31 09:21 Pelno mokestis » Reprezentacija » #1298134

mariska rašė:

Laurina rašė:

Atsiprašau, nelabai supratau, Jusu parašymo.... Pvz. bendrame įsakyme , kuriame direktorius rašo dėl komandiruotės, reiktu įrašyti su kokia įmonė jis vakarniaus ?


neaaa :)
1 rašosi arba aktas arba darosi įrašas ant pačios sąskaitos. Pasiskaitikyte VMI apie reprezentacijų nurašyma
2. komandiruotės išlaidose rašosi tik bendrai. Juk jei perkamos kokios prekės, tai tiesiog pirktos prekės, o nekomandiruotės išlaidos, nors prekės pirktos komandiruotės metu
3. apie įsakymą rašiau ne komandiruotės, o reprezentacinių nurašymo tvarkos. Jei nebus akto, o bus įrašas, tai reikėtų pasitvirtinti tvarką įsakymu


Kaip ta tvarka apiforminti įsakymu ? Atsiprašau, nelabai supratau iš Jusu parašymo :(
Įsakymas apie reprezentavinių nurašymo tvarka ? Kaip jis turetu būti atvaizduotas ?
2015-12-31 09:02 Pelno mokestis » Reprezentacija » #1298132

mariska rašė:

Laurina rašė:

Reiktu įmonės pavadinimus sarašyti, ar pavardemis ? Galyti kokį pvz. parašyti ?



Aš rašau įmonės pavadinimą.

Reprezentacija
UAB "Klausimukas"
BUhalterė
Mariska
XXXXXX
2015-12-31

Tik tvarką reikia pasitvirtinti įsakymu, jei norite nerašyti akto smile


Atsiprašau, nelabai supratau, Jusu parašymo.... Pvz. bendrame įsakyme , kuriame direktorius rašo dėl komandiruotės, reiktu įrašyti su kokia įmonė jis vakarniaus ?
2015-12-31 08:52 Pelno mokestis » Reprezentacija » #1298128

mariska rašė:

Laurina rašė:

aiwita rašė:
Merginos sako, kad to gana. Aš dėl savęs bent pieštuku ant sąskaitos pasižymėčiau su kuo buvo susitikęs ir kokiais reikalais, jei tokią informaciją turit. Arba tą dieną surašyčiau komandiruotę jam, priskaičiuočiau komandiruotpinigius ir komandiruotės įsakyme viską surašyčiau


Direktorius įakyme apie komandiruotę ir dienpinigius įrašė punktą, "apmokėti verslo vakarienę Rygoje, skirtą ryšiams su naujais klientais Latvijoje užmegzti" . Gal gerai ?


Vakarienė su verslo partneriais yra normali reprezentacija. (jei tai tik nekasdieniai pietūs)
Pagrįsti reprezentaciją yra surašomas aktas, kuriame turi būti nurodyta kokių asmenų naudai patirta reprezentacija. Minimum įmonės su kuria pietavo pavadinimą.
Jei patvirtinta tvarka galima dėti įrašą ant sąskaitos, kad tai reprezentacija, bet būtina nurodyti ir kieno naudai patirta, kaip ir akte. Tai net rekomenduotinas dalykas, kad po trijų metų VMI paklausus, nereikėtų galvoti, tai su kuo ten buvo pietauta.


Reiktu įmonės pavadinimus sarašyti, ar pavardemis ? Galyti kokį pvz. parašyti ?
2015-12-31 08:37 Pelno mokestis » Reprezentacija » #1298124

aiwita rašė:
Merginos sako, kad to gana. Aš dėl savęs bent pieštuku ant sąskaitos pasižymėčiau su kuo buvo susitikęs ir kokiais reikalais, jei tokią informaciją turit. Arba tą dieną surašyčiau komandiruotę jam, priskaičiuočiau komandiruotpinigius ir komandiruotės įsakyme viską surašyčiau


Direktorius įakyme apie komandiruotę ir dienpinigius įrašė punktą, "apmokėti verslo vakarienę Rygoje, skirtą ryšiams su naujais klientais Latvijoje užmegzti" . Gal gerai ?
2015-12-29 11:45 Pelno mokestis » Reprezentacija » #1297871

aiwita rašė:
Jei galite pagrįsti, kad tai buvo reprezentacija, tai manau galit traukti tą sąskaitą į reprezentacines.



Direktorius paraše ant sąskaitos "Suma skirta reprezentacijai". Taip tiktu ?
2015-12-28 10:48 Pelno mokestis » Reprezentacija » #1297691
Laba diena. Su praejusiom Šventėm ! Direktorius atvežė iš komandiruotės (Ryga), sąskaitą iš restorano, kuriame išskirtas PVM. Ar šį sąskaitą galiu įtraukti į reprezentacinės sąnaudas ?
2015-12-18 16:44 Pelno mokestis » Reprezentacija » #1297267
Laba diena. Musu įmonė organizavo savo klientams kokybes kursus Vilniuje ir Rygoje. Ar tai bus reprezentacinės sąnaudos ?
Sąskaitą, kurį mums išstatyta už Vilniuje įvykusius kursus yra su PVM (21%), t.y. 75 % su PVM į leidžiamus atskaitymus, 25 % i neleidžiamus. PVM 75 % "dedam" į atskaitą. 25% į sąnaudas.
Sąskaitą kurį mums išstatyta už Rygoje įvykusius kursus (0 % PVM) 75 % leidžiamus ir 25 % į neleidžiamus.
PVM nėra, vadinasi į atskaitą nieko "nededam" . O PVM deklaracijoje ar reikia fiksuoti kur nors gauta sąskaitą už Rygoje įvykusius kursus ?
Ačiu.
2015-12-18 16:00 PVM » PVM atskaita » #1297261
Laba diena. Gavome sąskaita iš kursų organizatorių (musų imonė organizavo kokybės kursus Rygoje). Priskaičiuotas 0 % PVM. Ar reikia priskaičiuoti PVM Deklaracijoje 600 formoje.
2015-12-18 15:31 Bendra » VMI » #1297257

victoryy rašė:

Laurina rašė:
Laba diena. Man irgi vakar skambino, praše pateikti PVM Deklaraciją ir sumokėti mokesti.

Gerai tada jog ne vien tik man, ramiau. Nes kai VMI paskambina nėra labai malonu.... smile



Tikrai nėra labai malonu .....
Išsigandau, kai išgirdau, kad iš VMI skambutis ..... Aš dar perklausiau, ar būtina iki švenčių, kadangi priminimose per mano VMI yra gruodžio 28 d., atsake kad rekomenduotina, o ne būtina.
2015-12-18 15:24 Bendra » VMI » #1297255
Laba diena. Man irgi vakar skambino, praše pateikti PVM Deklaraciją ir sumokėti mokesti.
2015-10-20 13:01 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1290670

Anna702 rašė:
Pagal pardavimų PVM sąskaitos 4701 matau, kad tai labai sena buhalterinė programa. Šitą PVM sąskaittos numerį naudojome prieš daugiau kaip 10 metų. Seniai tokios nėra sąskaitų plane.

Parama nėra pardavimas.
Kiekvienoje buhalterinėje programoje numatytas operacijų žurnalas registruoti rankomis netipinėms operacijoms.
Ruošiantis suteikti paramą, Reikia paskaityti apie parama vmi.lt konsultacinę medžiagą. Ar prie paramos reikia priskaičiuoti pardavimo PVM? Spėju, kad nereikia. Sužinokite tiksliai.
Paramą įforminčiau Paramos sutartimi arba surašyčiau Paramos aktą. Iš sandėlio nurašyčiau prekę , remiantis sutartimi arba aktu. Būtų tik viena operacijų eilutė: D parama veiklos sąnaudose, K savikaina.


Labai dėkinga, kad atsiliepet.
Kai skambinau į VMI, viena konsultantė paaiškino, kad reikia išsirašyti sau kaip ir minėjau ankščiau sąskaitą ir priskaičiuoti PVM.
Antra konsultantė paaškino kad apskaitoje registruojamas tik mokėtinas PVM.
D 6 kl.
K 4 KL. mokėtinas PVM.
Mokėtinas PVM priskaičiuojamas nuo savikainos.
Taip, teisingai, kaip ir minejote tai nėra pardavimas, dėl to ir klausiu dėl korespondencijų .

Apiforminu Paramos Sutartį , surašau priėmimo-perdavimo aktą, ir nurašau.Butu korespondenciją:
D 6000 savikaina
K 2042 Sandėlis
Operaciju žurnale surašau korespondencija :
D 6 kl. Parama
K 4700 Moketinas PVM
Ar taip sudeliojau ???
2015-10-20 11:27 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1290640
Laba diena. Padėkite prašau su korespondencijom, smile
Kaip reikia sudeliuoti korespondencijas, kai sąskaitą faktūrą išsirašom kaip paramą (klientui teiksim tik priėmimo perdavimo aktą). Išsirašom faktūra su savikainos kainomis.
Išsirašant faktūrą, programoje gaunasi sekanti korespondenciją sumai 1667,20 Eur.

4701 K 289,35 Pardavimo PVM
2411 D 289,35 Pirkėjai
2042 K 1377,85 Sandėlis
6000 D 1377,85 Pard.savikaina
500 K 1377,85 Pajamos
2411 D 1377,85 Pirkėjai
O kaip toliau ? Juk tai nėra pajamos, o šitoje korespondencijoje figuroje 500 sąskaitą.

Gal tiktu antras variantas, sąskaitą nerašyti sau, o priskaičiuoti mokėtiną PVM ?
4701 D 289,35 Pardavimo PVM
4700 K 289,35 Mokėtinas PVM
ir nurašom iš sandėlio:
6120 D 1377,85 Paramos sąnaudos
2042 K 1377,85 Sandėlis

Padėkite prašau smile



2015-10-12 19:33 Programinė įranga » Programa Skaita » #1289865
Sveiki., Kolegos kas dirba su SKAITA.
Turime išsirašyti sąskaitą faktūrą (išrašome privatiems poreikiams), suteikiame paslaugas kaip parama.
Kokia turetu būti korespondenciją?

Pvz. Įvedus sąskaita sumai 521,40 Eur gaunasi korespondenciją:
4701 K Pardavimo PVM 90,49
2411 D Pirkėjai 90,49

2042 K Sand. 430,91
6000 D Pard.savikaina 430,91

500 K Pajamos 430,91
2411 D Pirkėjai 430,91

Kaip sudelioti korespondencijas ???
Padėkite prašau smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui