Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2011-01-11 15:55 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #900146
Man rodos, kad VMI pati mato, kad iš tokio deklaravimo nieko neišeina.
Sakyčiau, už 2011 metus jau reikės deklaruoti bet kokio dydžio išmokas.
2011-01-11 15:12 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #900093

Nemeja rašė: o cia buvo 2 vienkartines ismokos, viena 200 lt, kita 1000 lt.
mano logika taip suveike..

O kad jos buvo išmokėtos tą pačią dieną, tai nesvarbu?
Tokia logika vadovaudamiesi, galima visai nieko nedeklaruoti - padarei 5 pavedimus po 100 Lt, ir ramu.
Aš siūlyčiau žiūrėti ne į išmokas (pavedimus), bet į iš tokių asmenų gautus kvitus. Jei ten suma >320 Lt, tai deklaruoti, nors faktiškai kelias dienas po 50 Lt mokėtume (jei pinigų neturim).
2011-01-11 13:24 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #900004

toitoi rašė: o ką rašote į 19 eil. (mano lengvoji benzinas)

Gal ne eilutę, o stulpelį (skiltį).
Mes nežinome, kiek jūs ten eilučių pildote.
2011-01-11 12:40 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #899959

Veronika rašė: na mes skolingi kitai įmonei 80 000, norėjo kelti bankroto bylą, tačiau radome įmonę, kuri nusipirko mūsų skolą už 60 000, kaip man visa tai atvaizduoti apskaitoje? smile

Lieka įsiskolinimas 60 000 įmonei, kuri nusipirko mūsų skolą, o 80 tūkst. sena skola dingsta...
kaip sukoresponduoti? smile

Tada taip - tuos 20 000 reikia priskirti kitoms pajamoms.
Analitinėje apskaitoje pakeičiate kreditorių.
2011-01-11 12:38 Blevyzgos » Akimirka » #899952

Linda6 rašė: Nuostabūs posmai.Apsižliumbiau....
Chebryte, įsivaizduojat, kokius posmus mums Kelias meete skaitytų? smile
Jis talentingas taxietis.smile
Norėčiau originaliai išgirsti... smile

Geri poetai paprastai būna blogi skaitovai...
2011-01-11 12:37 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #899949

Deimute rašė:
Ar reikia atsižvelgti į pastato baigtumą apskaičiuojant nekilnojamo turto mokestį??? smile

Jau būtumėt tą neilgą Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą 3 kartus perskaičiusi, kiek kartų čia klausimus - atsakymus rašėte...
O VMI konsultacinę medžiagą skaitėte?
2011-01-11 11:40 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #899895
[quote=Veronika][/quote]
Jūsų parašymą sunku suprasti, gal todėl niekas ir neatsako.
O gal ir pati susitvarkysite, jei aiškiai susidėliosite paprasta buitine kalba, kas ten vyksta. Pavyzdžiui:
- yra įmonė A, kurios klientas įmonė X skolinga jai ... Lt, ir ši skola yra sąskaitos ... (D/K) likučiuose
ir taip toliau.
2011-01-11 11:34 PVM » PVM MOKESTIS » #899891

vej rašė: Kai uz paslaugu tiekeja mes mokam PVM kaip sudestyti buhalteriskai ir kur ta suma rasyti PVM deklaracijoje

Buhalteriškai to PVM galite visai ir neregistruoti, nors elgtis reikėtų taip:
a) gavus tokio tiekėjo sąskaitą, apskaitoje:
D 2 kl arba 6 kl - suma be PVM
K 4 kl skola tiekėjui (be PVM).
b) pirkimo - pardavimo PVM priskaičiuojama atskirame žurnale, apskaitoje:
D Pirkimo PVM
K Pardavimo PVM.
O FR0600 25, 33 ir 35 eilutė (paskutinioji tik tuo atveju, jei prekes ar paslaugas įsigijote PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.
2011-01-11 11:28 PVM » Dėl medienos pardavimo PVM » #899889

laimutex rašė:
Jei pirktą medieną veliau perparduosim (rąstai), tai FR0600 pildau 25, 33 ir 35 eilutes?

Taip.
2011-01-11 11:26 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #899886

pele-pelyte rašė: ir tas asmuo iš VMI deklaruodamas gaus pinigėlių, taip?
?[/quote]
O kodėl taikėte ne tokį , koks žmogui priklausė?
Jūsų vietoje taisyčiau GPM apskaičiavimus, deklaracijas, ir grąžinčiau žmogui nusuktą atlyginimą.
Kodėl dabar žmogus dėl jūsų klaidų turi teikti GPM308 deklaraciją ir laukti, kol jam VMI grąžins kažką?
Savo klaidas taisykite pati, neperkelkite eiliniam žmogui, kuris gal net nemokės tą deklaraciją užpildyti.
2011-01-11 11:20 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #899882

Deimute rašė:

edute rašė: Hm, o ar nereikia ziureti ar pastatas faktiskai naudojamas?


O tai jeigu nenaudojamas įmonės veikloje nereikia skaičiuoti NT mokesčio? Juk jis nuosavybės teise priklauso įmonei ir manau atsiranda prievolė NT mokesčiui, tik nežinau ar yra kokios lengvatos jei yra fiziškai pažeistas. smile Gal dar kas nors pasidalintų savo nuomone. smile

Net jei pastatas nenaudojamas įmonės veikloje, mokėti NTM reikia. Tik jo sąnaudos bus neleidžiami atskaitymai - turtas nenaudojamas pajamoms uždirbti.
2011-01-11 09:48 Gyventojų pajamų mokestis » SoDros išskaičiuotas GPM iš ligos pašalpos » #899804

dassi rašė: nuo 2dd mokamų iš darbdavio išsiskaičiuoja tik gpm, ir mėnesinėj deklaracijoj fr0572 rodoma su alga,o sodros deklaracijoj ir rodoma suma alga + 2dd?

Ne, 2 dd Sodros deklaracijoje nerodomos, nes nuo jų neskaičiuojamos jokios įmokos Sodrai.
2011-01-11 09:38 PVM » PVM MOKESTIS » #899792

Filippova rašė: Jeigu perkame iš ES PVM mokėtojo IMT (ne prekes), tai PVM priskaitymo-atskaitymo-deklaracijos pildymo procedūra tokia pat? Ačiū smile

Ta pati.
2011-01-11 09:36 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #899788

pele-pelyte rašė:

Rainis rašė:

pele-pelyte rašė: Ir dar klausimas. Skaičiuoju rankiniu būdu

Kolegos, kas yra tas "skaičiuoju rankiniu būdu"? pirštais skaičiuojate? pagaliukais?
Tai reiškia, kad nėra programos. Tax'o skaičiuokle suskaičiuojamas kiekvienas mėnuo ir įtraukiama į DU knygą.

Tai taip ir išsireikškite.
Darbas ir skaičiavimas kompiuteriu nėra "skaičiavimas rankiniu būdu". Įžeidžiate sudėtingų mašinų (kompiuterių) ir jų programų kūrėjus, jei darbą su jų produktais sulyginate su skaičiavimu pirštais.
Daugeliu atveju apskaitos programos yra primityvesnės, negu Excel programa.
2011-01-11 09:32 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #899784

popip rašė: Turiu klausimėlį kaip suformuot įstatinį kapitalą (IĮ pertvarkoma į UAB) 10000 lt iš pinigų esančių saskaitoje banke

Jei padaryčiau taip ar nesuklysčiau
turime nepaskirstytoto pelno K 3421 -214082Lt

D.3421 10.000Lt
K 3011 10.000Lt(paprastosios akcijos)

Nežinau ar aiškiai parašiau bet tikiuosi kad kas nors man pagelbės būsiu labai dėkinga. AČIŪ

Labai teisingai suprantate - kapitalą formuojate ne iš pinigų, esančių banke, o iš sukaupto pelno. Korespondencijos geros.
Pinigai banke reikalingi tik parodyti notarui.
2011-01-11 09:29 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #899779

pele-pelyte rašė: Ir dar klausimas. Skaičiuoju rankiniu būdu

Kolegos, kas yra tas "skaičiuoju rankiniu būdu"? pirštais skaičiuojate? pagaliukais?
2011-01-11 08:12 Bendra » importo deklaracija » #899672

ginn_ta rašė: Ar patikslintas importo PVM traukiamas tą mėnesį kada patikslintas, ar į tą mėnesį už kurį tikslinama? Gal sakyčiau į tą mėnesį už kurį tikslinama, nes gautame rašte rašoma dokumento data ir kokia deklaracija kokios dienos taisoma.

Kada įtrauksite į apskaitą didelės reikšmės neturi. Geriausiai visas ūkines operacijas registruoti tada, kai jos konkrečiai įvyko.
O į deklaraciją ir atskaitą - kada sumokėtas.
2011-01-11 07:50 PVM » Prekyba su ES » #899661

Gama rašė: Atsiprašau už įkyrumą, bet dėl deklaracijų tai išminties niekas nepaliejo. smile

Matosi muitinės deklaracijoje.
2011-01-10 20:34 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #899610

Indra rašė: Juridinis asmuo išsinuomojo iš fizinio asmens patalpas. Juridinis asmuo moka už tas patalpas nekilnojamo turto mokestį.Aš dabar susimaišiau kokį įmokos kodą naudot. Ar juridinių asmenų nekilnojamo turto mokestis (3211 kodas) ar fizinių asmenų nekilnojamo turto mokestis. Mano nuomone turėčiau mokėti kodu 3211, ar teisingai suprantu?

Juridinių asmenų kodas.
2011-01-10 20:25 Bendra » Sodra » #899607

virbuh rašė: Kaip teisingai reikia pasielgti pildant sodros formą SAM 3SD. Jei darbuotojas visą mėnesį sirgo ir nėra jokių apmokestinamų pajamų. Ar būtina rašyti to darbuotojo pavardę ir įrašant nuliukus prie pajamų. Pildymo taisyklėse rašoma, kad įtraukiami visi apdraustieji.
Aš manau kad reikia įtraukti, nežiūrint kad nėra pajamų. Ar taip?

Be abejo, būtina rašyti. Darbuotojas serga, atlyginimas jam neskaičiuojamas, bet jis vistiek yra apdraustas.
2011-01-10 17:24 Įvairūs » Lesu iskaitymas » #899530

east-west rašė: Sveiki visi,
Atsiprasau, jei klausimas pasirodys savaime suprantamas ir netgi ne i tema.
Visgi prasyciau kompetetingo atsakymo smile
Situacija tokia, jog imone atsisako iskaityti lesas einamaja diena, pasibaigus savo darbo valandoms. Nors faktiskai puikiai zinome, jog pervedant lesas tame paciame banke (pvz SEB), iskaitymai galimi iki 20.30.
Taigi sioje situacijoje, kokia butu tiesa? Ar imone gali apsibrezti savo iskaitymo i saskaita valandas (kai faktiskai ji tas lesas vis tiek gauna ta pacia, o ne kita diena)?
Tai svarbus aspektas vykdant susitarimus, skaiciuojant delspinigius, etc.
Aciu!

Jei pinigai įmonės sąskaitoje pasirodo tą ir tą dieną, tai įmonė privalo laikyti, kad lėšas ji gavo būtent tą dieną.
Tačiau lėšų įskaitymus daro faktiškai ne įmonė, o jos bankas.
Iškilus ginčui, tiesiog reikia žiūrėti sąskaitų išrašus. Iš jų aiškiai matosi, būtent kurią dieną pinigai į įmonės sąskaitą įplaukė. O valandos - darbo, pasibaigus darbo valandoms, tikrai jokios reikšmės negali turėti.
2011-01-10 16:33 PVM » Prekyba su ES » #899518

Gama rašė: Jei kas atsakys, labai ačiū, tik perskaitysiu jau rytoj.

Kokių metų PVM įstatymą skaitote? Visai ten ne taip rašoma.
2011-01-10 15:18 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #899466
[quote=Laceratia][/quote]
Deklaracijoje FR0573 rašoma, ne kiek žmogus prašė pritaikyti, o kiek konkrečiai buvo pritaikyta.
Formos su klaidomis EDS nepriims.
O visą metinį žmogus galės prisitaikyti jau pats, kai pildys GPM308 deklaraciją.
Žinoma, jei bus ten kokių pajamų daugiau.
2011-01-10 15:13 PVM » Prekyba su ES » #899457

rimamat rašė: Sveiki, as cia truputi ne i tema noreciau paklausti, gal, kas zino kas per dokumentas yra ilgalaike tiekejo deklaracija ir is kur ja galima butu gauti?

Per Google neieškojote?
2011-01-10 15:12 PVM » Prekyba su ES » #899454

Gama rašė: Sveiki, gal kas esate susidūrę su tokia situacija: Importuojamos prekės iš JAV , pritaikant 42-ą muitinės procedūrą (muitinė apskaičiuoja tik muito mokstį, o PVM 0%, nes yra sutartis su pirkėju iš ES ir mes garantuojame, kad prekės per 1 mėn bus išvežtos tam pirkėjui į ES šalį).Man labai neaišku kokiose deklaracijose atsispindės šis prekių pirkimas ir tas PVM-as. Kai parduosiu, tai viskas lyg ir aišku: FR0600 ir 0564. Ir kokiu PVMĮ straipsniu remtis parduodant?

Nematau jokių problemų jūsų klausime.
Muitą pagal muitinės deklaraciją pridedate prie prekių įsigijimo savikainos.
Prekes ES pirkėjui parduodate su nuliniu PVM tarifu, išrašomoje PVM s/f nurodote PVMĮ 49 str. 1 d., Direktyva 2006/112/EB 138(1) str.
2011-01-10 09:55 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #899164

korta rašė: Sveiki,
Grįžtu prie mano jau diskutuoto klausimo dėl žalos atlyginimo, kai servisui suremontavusiam autoįvykio metu automobilį sumoka draudimo kompanija tiesiogiai.
Tąsyk išdiskutavom dėl tokių buhalterinių pravedimų:
Gauni sąskaitą iš draudimo kompanijos:
D 611.. sąnaudos remonto
K 443.. skola tiekėjams
ir kartu registruojama draudimo išmoka žalos atveju:

D 2434 kitos gautinos sumos
K 611.. remonto sąnaudos

Dabar padėkit susigaudyti dėl to, kad ta žalos suma atsiranda remonto sąnaudų sąskaitos kredito pusėje ir tuo būdu ši suma nepatenka į bendrojo pelno apskaičiavimą ar taip ir turėtų būti, kažkaip man kliūna?

Sąskaitą gaunate iš remonto įmonės.
Apskaitoje:
D Remonto sąnaudos
D Pirkimo PVM
K Skolos tiekėjams.
Kadangi gaunate pažymą iš draudimo bendrovės, kad ji apmokėjo remonto sumą (be PVM), apskaitoje:
D Skolos tiekėjams (remonto suma be PBM)
K Draudimo išmoka.
Ir pervedate remonto įmonei tik PVM:
D Skolos tiekėjams (PVM)
K Pinigai.
Geriausiai tą draudimo išmoką apskaitoje registruoti kaip pajamas 5 klasėje, tada lengviau bus užpildyti PLN204.
Kai kas registruoja, kredituodami remonto sąnaudas - neaptariu.
2011-01-10 08:16 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #899112

mergyte1 rašė: Sveiki,


turiu toki klausima jei imone nuomojasi is fizinio asmens patalpas ir jas pernuomoja kitai imonei, kuriai atitenka mokesciu deklaravimas ir mokejimas?

Pirmajai.
2011-01-09 13:29 Bendra » Avansinė apyskaita » #899011

Svetlana_22 rašė: Laba diena,
gal galite padeti man atsakius i si klusima:
1.ar butinai reikia dienpinigius traukti i avansine apyskaita, ar galima tik KIO israsyti ir viskas?

Tada rašykite dienpinigių priskaičiavimo žiniaraštį, ir prie jo KIO.
2011-01-08 20:38 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #898966

crowned rašė: O galima būtų truputėli paaiškinti kodėl atsiranda PVM? Ankščiau kažkada klausiau kai įmonė pardavė automobilį (tiesa už daug mažesnę nei likutinė vertė), gavau atsakymą, kad PVM neatsiranda.

Dar viena situacija: įmonė turi automobilį, pirktą iš žmogaus be PVM, jo likutinė vertė 4756,65 Lt; parduodamas žmogui už 5000 Lt. Ar irgi rašau PVM s/f? Kokio dydžio PVM atsiranda?

Geriausiai pasiskaityti PVM įstatymą bent kartą, tada kils mažiau klausimų, kada ir kodėl "atsiranda" PVM.
Dėl parduoto (parduodamo) automobilio - jį parduodant PVM nereikėjo skaičiuoti ne dėl to, kad "parduotas už mažesnę nei likutinė vertė" kainą, bet dėl to, kad jis arba buvo pirktas be PVM, arba jo pirkimo PVM nebuvo atskaityta.
Taip pat ir jūsų klausime apie a/m pardavimą - galite jį parduoti be PVM, pasinaudodami PVMį 33 str. nuostatomis. Taip ir parašykite s/f pastaboje.
2011-01-08 17:45 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #898948

lori_as rašė: Labas vakaras. Ar FR0573 reikia rodyti A priede nuomos pajamos 24 kodu? Taip tai as kiekiviena menesi sias pajamas su GPM deklaravau FR0572. O dabar, pildant 0573 irasau bendra nuomos pajamu suma su kodu 24 ir GPM, man raso perspejima, kad negaliu pasirinkti 24 kodo, jei teikiu deklaracija uz 2009 ir velesnius metus smile Mano deklaracija uz 2010 metus, kodas pasirinktas is pildymo instrukcijos 2 priedo. Dabar galvoju, gal nereikia 0573 isvis rodyti nuomos pajamu? Gal kas galite pakomentuoti. Aciu labai.

Ką rodėte FR0572 priede A, FR0573 kartoti nebereikia.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui