Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-07-26 14:55 Darbo teisė » Priteistas atlyginimas, kaip ji issireikalauti? » #834248

aderavir rašė: tai vat man idomu, kaip siuo atveju bus. Antstoliai isreikalaus suma kuri yra vykdomajam raste, sakykim darbuotojas sodrai savo procentus sumokes, o darbdavio dalis? sodra pati tures issireikalaut?

Panašus atvejis buvo su viena mano giminaite. Buvo atleista iš darbo, teismui pripažinus neteisėtu atleidimą, antstoliai išreikalavo ir pervedė visą priteistą sumą (apie 16 000 Lt).
Ji kreipėsi į mane, ką daryti, ar jai mokėti kažkokius mokesčius. Mano nuomonė buvo - jokių. Paskambino 1882, pasakė "Ponia, pasiimkite tuos pinigus ir nesukite niekam galvos - nereikia jokių mokesčių". Kadangi visa mūsų giminė kvailai sąžininga, išskyrus gal tik mane, tai net raštu rašė į VMI. Mokesčių ji jokių nemokėjo, tokį ir atsakymą gavo.
O dėl darbovietės mokesčių tai manau, kad tuo atveju darbovietė (Vilniaus GPS) taip pat jokių nemokėjo. Kažkaip man rodosi, kad ir nereikia nieko mokėti - čia kaip ir ne su darbo santykiais susiję, o labiau panašu į kompensaciją.
2010-07-26 14:46 PVM » Vežėjų paslaugų PVM » #834238

Loreta rašė: Palmal - tuo labiau, jei užsakovas užsienio apmokestinamasis asmuo. Tuomet vežimo paslaugos yra ne PVM objektas.
FR0600 - 20 eilutė.
Galite pasitikslinti dar 1882.
Tačiau užmeskit akį į pasikeitimus nuo šių metų - nerasit nei vieno varianto, kad vežimo paslaugoms būtų taikomas 0 tarifas, jeigu užsakovas - užsienio apmokestinamasis asmuo.

O tai kaip suderinti Jūsų aukščiau įdėtą VMi išaiškinimą ir šitą lentelę? Pagal išaiškinimą - visam maršrutui nulinis tarifas (apie užsakovą nekalbama), pagal lentelę - ne PVM objektas? Vien dėl užsakovo "tautybės" laikoma ne PVM objektu?
2010-07-26 13:16 PVM » Vežėjų paslaugų PVM » #834179

palmal rašė: Ir aš įsiliejau į transportininkų gretas. Įmonė veža prekes, užsakovas ofšoras arba RU firma. Prekės vežamos Vokietija _ LT(Eksporto proced.)- RU (arba UK). Rašo sąskaitas su 0 PVM, bet man atrodo kad turi būti ne PVM objektas. Kaip iš tikrųjų, nes pildau PVM deklaraciją?

Teisingai rašo - tai eksportas, PVMĮ 45 straipsnis, nulinis PVM tarifas.
2010-07-26 13:13 PVM » Dėl nulinio PVM » #834177

Nuirkas rašė: gal galetu kas pakomentuoti PVM istatymo 96 straipsnio 1 dali? Esme tame kad imone pardave ilgalaiki turta i lauza (cia apie masinos priekabas konkreciau) ir israse saskaita faktura su PVM nors pastabose PVM isatymo 96 straipsnio 1 dali. kaip suprantu tai PVM tures isitraukti pirkejas pats i apskaita ir susimoketi, o kaip is pardavejo puses? ar turi PVM deklaracijoje atsisipindeti kur nors PVM ar ne?

PVM pardavėjo pusėje niekur neregistruojamas ir nedeklaruojamas. Tik metalo laužo vertė parodoma 12 FR0600 eilutėje.
Pirkėjų skola taip pat registruojama be PVM.
2010-07-25 10:11 PVM » Importo PVM atskaita » #833954

mrs_laser rašė: Ar importo PVM, kuris atsakaitytas, itraukiamas i prekes savikaina (jei preke parduodama i ES su 0 PVM?
Situacija: pirktas automobilis is JAV, sumoketas muitas ir importo PVM, atskaita padaryta. Automobilis suremontuojamas Lietuvoje ir parduodamas Latvijos imonei, pvm moketojai.
Tai to automobilio kaina:
isigijimo verte+muitas+importo pvm+remontas+pelnas+0 proc pardavimo pvm
ar
isigijimo verte+muitas+remontas+pelnas+0 proc pardavimo pvm

Mastau mastau, jei jau susigrazinu ta importo pvm is valstybes, tai kodel latviai turi dar man sumoket ta pacia suma, tik jau automobilio savikainos pavidalu?

Is anksto labai didelis dekui uz pagalba smile

1. Jei tai lengvasis PVM, negalėjote importo PVM traukti į atskaitą. Nebent pirkote specialiai pardavimui, tada galite atskaityti (atrodo, taip ir yra).
2. Neteisingai skaičiuojate, turi būti:
Įsigijimo verte+muitas+importo pvm+remontas+pelnas+0 proc pardavimo pvm- importo PVM (juk atsiėmėte).
3. Ir jei apmąstote savo 2-ąjį variantą, tai kodėl pergyvenate dėl PVM - jame jo nėra.
2010-07-23 21:39 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #833628

ANI rašė:

ANI rašė: Gal galit padėt rast ,buvo pvz.PVM s-tos faktūros išrašymas kartu su Kasos pajamų orderiu exsel variantas.AČIŪ

Tai niekas nenori man padėti,nu tikrai buvo forume,nu niekaip nesugebu surast.

Meniu punktas "Blankai" - yra visokių pavyzdžių.
2010-07-22 13:48 PVM » Kreditinė sąskaita » #832767

KL rašė: Prašau pagalbos.
Išrašyta kreditine PVM sąskaita-faktūra 2010-07 (papildomos nuolaidos suteikimas pagal pard. sąskaitą 2009-11) -10000 Lt
Ar teisingai ?:
1. -10000 D D2411
K 509 Nuolaidos
(Jeigu tai kred. PVM SF – vadinasi reikia rodyti PVM dėkl. Ir geriau per 5 kl.)

2. -10000 D 509
K 61** Apm. pelną didinančios sąnaudos
(Dėl pelno mokesčio 2010m. - tai neleidž. atsk.)

Supratau, kad tai jūsų įmonė išrašė tą kreditinę sąskaitą. Rašėte su minusais. Pagal mane, tai ji turėjo būti su PVM.
Pagal jūsų korespondencijas išeina, kad jūs savo pajamų nesumažinote, tačiau padidinote sąnaudas, nes tikslinote praėjusių metų sąskaitą.
Gal ir gerai.
2010-07-21 16:40 PVM » PVM sąskaita faktūra » #832467

fantute rašė:
kaip geriau juos uzsipajamuoti i 6 klase ar i 2 klase? smile

Ledus, kuriuos pirkote iš gamintojo, užpajamuojate 2 klasėje, kaip prekes pardavimui.
O pardavus nurašote iš antros į šeštą - parduotų prekių savikainą.
O gauti pinigai jau rašiau - kasa, pajamos, PVM.
2010-07-21 15:14 PVM » PVM sąskaita faktūra » #832399

fantute rašė: sveikos mielosios norejau jusu pasiteirauti. imone uzsiima ledu paradavinejimu. nuperka ledu ir pardavineja zmonems gatveje. uzsipajamuoti kaip viskas aisku (pagal gautas saskaitas fakturas), o kaip tada del pardavimo? reikia rasyi buhalteriskai saskaita fakura ar kaip? kokia turetu buti saskaitu korespondencija? kaip del PVM? icon_redface.gif

O kam jūs tą s/f rašysite? kiekvienam vaikui?
Darykite taip:
- ledų pardavėjas, pasibaigus darbui, įneša visus surinktus pinigus į kasą pagal ;
- buhalteris pagal tokius rašo buhalterinę pažymą, kurioje pripažįstamos pajamos ir pardavimo PVM;
- korespondencijos tokios:
D 272 Kasa
K 500 Pardavimai
K 4884 Pardavimo PVM.
2010-07-21 15:07 Apskaita & Auditas » Ilagalaikis turtas » #832393

asta-001 rašė:
Nuo likutinės vertės paskaičiuojamas PVM pagal tuo metu galiosiantį PVM tarifą. Ar taip?
O dėl to kad anksti, tai žinau. Įstatymai taip tankiai keičiasi....:)

Ne nuo likutinės, kitaip skaičiuojama.
2010-07-21 15:05 PVM » PVM sąskaita faktūra » #832390

dainius3948 rašė: Na dar karta perskaiciau arba as nematau, arba ten konkreciai nepasyta. Nejaugi cia mano klaida?

Kiek teko matyti sąskaitų, tai tikrai visada išvardijamos visos prekės, sąskaitos būna net kelių lapų.
Jei vistiek sudarinėjate kažkokį sąrašą, tai visai nesunku jį perkelti į PVM s/f.
Tikrai niekad jokių "priedų" matyti neteko. Ir PVM įstatyme aiškiai parašyta - prekės išvardijamos pačioje sąskaitoje.
2010-07-21 14:16 Bendra » Įstatinio kapitalo didinimas akcijų emisija » #832341

Lapyte rašė: Aciu, man ir 3 kl, kol RC nepasirasyta, keitai atrodo. Desiu i avansus 4 kl., o akciju priedus, gal ir 4 kl. dabar susikurti, o ne i 303 deti iskart?

Taip, be abejo, jokių akcijų priedų 303 negali būti, kol neįregistruotas kapitalas.
2010-07-21 14:15 Bendra » Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas » #832340

inguuute rašė: bet siose deklaracijose negalima metalo oirkimo registruoti...

Tai siųskite savo inspektorei per internetą wordinį.
2010-07-21 14:04 Bendra » Įstatinio kapitalo didinimas akcijų emisija » #832329

Lapyte rašė: Norejau paklausti, isplatinom nauja emisija akciju, kaina akciju buvo 100lt/vnt. Parduodame naujas po 200 lt/vnt. Uz akcijas apmokejo, bet dar RC neiregistravome pakeitimo istatinio kapitalo, nes atriranda vis nauju akcininku, kurie nori isigyti akciju.
Į 3011 sask. manau negaliu deti, tai isivesti nauja 301X saskaita, ar reikia kazkur kitur deti apmoketas, bet dar neiregistruotas akcijas? Pervirsyjima 100 lt dedavau i 303 sask.-akciju priedus, o kaip dabar?

Kažin ar iš viso gerai darote, registruodami viską 3-ioje klasėje.
Ir tas didinimas kažkoks sąvotiškas - dar nežinote, kokiu dydžiu didinsite, o juk ĮK didinimas tvirtinamas akcininkų susirinkime, o kaip dabar - parduodate kiek perka, tada šauksite susirinkimą?
Vienu žodžiu, kol kas 3-ia klasė tikrai netinka. Registruokite visus gautus pinigus 4-oje klasėje.
Jei akcijos parduodamos brangiau už nominalą, perviršis eis į akcijų priedus.
2010-07-21 13:58 Bendra » Sodra » #832324

Byla rašė: Kad yra tai tikrai. Pranešimo jokio teikti nereikia. Tiesiog darbuotojas parašo prašymą įmonėje ir tiek. Vdovas įsakymą . Toliau tvarkosi Sodroje.

Ačiū, ir Amadinai.
2010-07-21 13:12 Įvairūs » Prekų savikainos skaičiavimas » #832259

tanitaa rašė: Sveiki,
Perėmiau tvarkyti I.Į apskaitą (nedidele avalynės parduotuvė). Buvusi buhalterė PPS nurašydavo vieną kartą per metus, motyvuodama kad taip nori savininkas. Pakomentuokite prašau, ar taip gali būti?
Pvz.:
turime likuti metų. pradž. 800 porų už 80000 lt(įsigijimo savikaina)
pirkimai 400 porų už 55000 lt (įsigijimo savikaina)
likutis metų pbg.: 600 už 70000 lt (inventorizacija daryta įsisyjimo kaina)
PPS = 80000+55000-70000 = 65000 Lt ir 600 porų.
1) ar gali būti inventorizacija daroma įsigijimo kainom?
2) Ar galima nurašinėti PPS vieną kartą per metus.
Ačiu.

1. Tik įsigijimo kainomis ir daroma, kokiomis dar?
2. Galima, jei taip numato apskaitos politika. Bet šiaip tai tinginio atsikalbinėjimas. O jei koks patikrinimas, netikėta revizija? Kaip tada pasiteisinti turimas prekes? Nepatarčiau tokiu būdu toliau dirbti.
2010-07-21 13:08 Bendra » Sodra » #832258
Laba diena
Sakykite, kolegos, ar dabar yra tokia prabanga, kaip vieno mėnesio tėvystės atostogos?
Gal prieš porą metų vienoje įmonėje turėjau tokį atvejį, kai gimus vaikui, tėvas pasiėmė vieno mėnesio atostogas, kurias apmokėjo Sodra. Reikėjo kažkokias formas ar prašymus pildyti, dabar nepamenu ką ten darėme.
Prašau pagalbos, dabar vienoje įmonėje kaip tik gimė darbuotojo žmonai vaikas, ar yra dar tokios atostogos? Ir jei yra, kokie dokumentai teikiami? Ir dar tiksliai nežinau, ar jie susituokę (dabar ne madoj).
2010-07-21 12:44 Apskaita & Auditas » Ilagalaikis turtas » #832243

asta-001 rašė:
IT nusidėvėjimas per 4 metus. Po 2 metų tampame PVM mokėtojais. Tai tada PVM sumą pasidaliname iš 4 metų (arba 48 mėnesių) ir dviejų metų PVM galiu atskaityti? Tada kredituoju sąnaudas tai sumai? o kaip su pelno deklaracija tada elgtis?

Neplanuokite taip toli. Kai tapsite PVM mokėtojais, tada ir klauskite. O apie PVM samprotaujate neteisingai, ne taip skaičiuojamas.
2010-07-21 12:42 Bendra » Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas » #832241

inguuute rašė: SVEIKI, ;)
Man reikia VMI siusti gautu ir israsytu saskaitu fakturu registravimo zurnalus, buvo pirkta metalo, per kur man internetu nusiusti sia va-11? per eds tai deklaracijos, o cia word dokumentas...
aciukas:)

Jūsų VMI prašo teikti formas FR0671 ir FR0672. Į jas įrašykite ir tas metalo pirkimo arba pardavimo sąskaitas. Ir galėsite siųsti per EDS.
2010-07-21 10:45 Apskaita & Auditas » Ilagalaikis turtas » #832171

asta-001 rašė: labas rytas

Esame ne PVM mokėtojai. Pirkome IT su PVM iš PVM mokėtojų. Kur man dėti IT PVM - į savikainą ar į sąnaudas?

Į sąnaudas geriau. Kai tapsite PVM mokėtojais, bus lengviau apsiskaičiuoti dar likusį PVM atskaitai.
2010-07-21 10:43 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #832168

evelyte rašė: sveikuciai, o kur PLN rasoma beviltiska skola i III d.8 eil. ar 42 eil. (suma 3700 lt), i abejotinas nebuvo traukta, nes skola jau keleto metu, pagal suderinimo aktus su uzsienio imone, jos jau nebera, tai is kart nurasiau i beviltiskas.

8 eilutė - juk nedėjote pastangų ją susigrąžinti.
2010-07-21 10:38 Darbo teisė » Nepanaudotų atostogų paskaičiavimas » #832162

Tomukas1 rašė: Man kažkodėl vistiek neramu dėl kalendorinių dienų paskaičiavimo.

2005.12.24..2006.01.02

Šventės 25 ir 26 ir 01d

Seniau sventes jei sutapdavo su savaigaliais persikeldavo į darbo dieną. Tai viski kiek tada tu kalendorinių dienų.

Šventė nepersikeldavo - tik atsirasdavo papildoma poilsio diena vietoj darbo dienos. Šventes tik Bažnyčia kilnoja.
2010-07-21 10:36 Apskaita & Auditas » Kasos dokumentų tvarkymas » #832159

gretuke rašė: Labas rytas .Turiu klausimėli.Pries tai įmonėj apskaitą tvarkė buhalterinė firma.ir žiūriu kad tuo laikotarpiu trūksta nemažai parašų kasos dokumentuos.ar aš už tai atsakysiu ar tas kas tuo laikotarpiu tais parašais nepasirūpino? smile

Apskaitos paslaugų teikimo sutartyje yra nustatoma, kokius dokumentus pasirašinėja apskaitą tvarkyti įgaliotas darbuotojas.
Paskaitykite sutartį - jei joje nenumatyta pasirašinėti ir KIO, tai ir nėra parašų. Ir neturi būti.
2010-07-20 18:43 Gyventojų pajamų mokestis » steigimo išlaidos » #831998

Loreta13 rašė: Prašyt nereik.

Gal vistiek kažkoks turi būti.
Juk prideda dokumentus, kiek ten tų išlaidų susidarė.
Steigimo sutartyje sumos nenumatysi.
2010-07-20 15:25 PVM » PVM: Lietuva-ES-Trečioji šalis » #831920

Voveruska01 rašė: Kažkur jau klausinėjau apie PVM, bet nerandu tos temos..
Situacija - LT įmonė perka prekes iš Baltarusijos (BY) ir jas parduoda Italams (IT). Prekės į LT neatkeliauja, nes vežamos tiesiogiai iš BY į IT. Italijoje jos išmuitinamos. LT įmonė gauna iš BY invoisą su 0 proc. kaip eksportas. Klausimas: ar LT įmonės atžvilgiu išrašant invoisą italams šios prekės iš viso yra PVM objektas? Nes pagal PVMĮ 3 str PVM objektas yra
"prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje"
Vadinasi PVM deklaracijoje pardavimo suma neturi būti rodoma? Ar vistik turi būti? Kurioje eilutėje?

O kas gauna importo deklaraciją? Moka importo PVM? Ir jį atsiima?
2010-07-20 13:50 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #831851

austa rašė: Buvo pirktas IT (staklės) ir planuota gamyba, tačiau planai žlugo ir stakles planuojama parduoti per pus pigiau nei įsigyta. Nusidėvėjimas nebuvo skaičiuotas. Iškilo klausimas ar tokiu atveju nereikia atstatyti PVM? smile

Jei parduosite su PVM - nereikia.
2010-07-20 11:53 PVM » PVM sąskaita faktūra » #831801

ginn_ta rašė: Ar gali būti PVM SF PVM kodas įrašytas ranka?

Gali - jokia problema.
2010-07-20 10:58 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #831769

Meduza67 rašė: Sveiki, Prašau pagalbos pildant FR0600.
1) ES nariai suteikta tarpininkavomo paslauga-20EIL?
2) NE ES suteikta instaliavimo paslauga ne Lietuvoje pgl. 13 str.2 d-20eil?
ačiū

Taip - abiem atvejais taikomas tas pats PVMĮ straipsnis, tik gal kita dalis.
2010-07-20 10:55 Bendra » Akciju pirkimas -pardavimas » #831768

Voveruska01 rašė: Dar toks klausimas - jei būtų didinamas ĮK, išleidžiant naujas akcijas, ar gali būti jos išleidžiamos kitokios nominalios vertės, na tam, kad įtilpti įtuos rėmelius -60proc ir suma 100 tūkst.Lt
Nežinau ar suprantamai paklausiau smile

Visų akcijų nominali vertė turi būti vienoda.
Didinsite ĮK, kad likusių akcininkų procentas būtų 40 (vertė 10000 Lt), tai likę 60 procentų kainuos 15000 Lt, o ne 100 000 Lt.
Viršijanti suma vėl eis į akcijų priedus.
Gal geriau didinkite tą IĮ iki 25000 Lt, išleidžiant naują 15000 Lt emisiją, kurią už nominalą įsigis naujas akcininkas.
O kai bus akcininkas, galės tuos trūkstamus pinigus paskolinti.
2010-07-20 10:21 Bendra » Akciju pirkimas -pardavimas » #831745

Voveruska01 rašė: Žinau tiek, kad sprendimas parduoti kontrolinį akcijų paketą kitai įmonei yra ne kas kita, kaip pinigų trūkumas. Tos įmonės akcininkai yra 2 fiz.asmenys, taigi jie firmos labui atsisako po 30 proc. ir į būrį priima kontroliuojantį akcininką, nes tas akcijas įsigyja už nemažą sumą. Ir ta suma bus pervedama įmonei, o ne kuriams nors esamų akcininkų.

Tai pirmiausiai forminkite, kad įmonė įsigyja savas akcijas (yra apribojimų, skaitykite ABĮ smile ). Tada registruojate nuosavas akcijas :
D 304 Nuosavos akcijos
K 27 Pinigai.
Ir toliau kaip rašiau aukščiau.
Bet ar ne geriau priimant naują akcininką tiesiog didinti ĮK, išleidžiant naujas akcijas? Akcijų priedų panaudojimas taip pat labai ribotas, naujasis akcininkas praktiškai tuos pinigus praranda.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui