Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-07-20 10:10 Bendra » Akciju pirkimas -pardavimas » #831737
Atsiprašau - tik dabar paskaičiau jūsų atsakymus, kad tai nuosavos akcijos. Tada korespondencijos tokios:
D 271 (Pinigai už akcijas)
K 304 Nuosavos akcijos 6000 Lt
K 303 Akcijų priedai (viršijanti suma).
2010-07-20 10:07 Bendra » Akciju pirkimas -pardavimas » #831736

Voveruska01 rašė: Įmonės įst.kapitalas 10 000 lt. Ji parduoda 60proc.akcijų kitai įmonei už tarkim 100 000 Lt. Perkančiai įmonei viskas aišku - D 16, K27. O parduodančiai? 1. Ar tai turėtų būti fiksuojamas įstatinio kapitalo didinimas? 2. Ar turėtų būti fiksuojamos kažkokios pajamos? Kuris variantas arčiau tiesos smile

Nei vienas - suma, viršijanti perleidžiamų akcijų nominalią vertę, registruojama kaip akcijų priedai.
Tačiau kaip įmonė gali parduoti tas akcijas? Ar jos yra nuosavos akcijos?
Juk akcijos (ir tie 60 procentų) priklauso kažkokiam konkrečiam akcininkui, dažniausiai fiziniam asmeniui. Gal įmonė yra jas iš to asmens įsigijusi ir apskaitoje jos registruotos kaip nuosavos akcijos?
Nes kitaip tai yra sandoris tarp FA ir kitos įmonės ir jūsų apskaitos jis neliečia, o taip pat ir pinigai jums netenka.
2010-07-20 09:58 PVM » Dėl nulinio PVM » #831733

Paulius78 rašė: Sveiki. Norejau ir as pakalausti. Mano atvejis toks: atlieku pervezimus is LT i Norvegija. Pervezimo uzsakovas LT imone. As saskaita isstatau LT imonei, pridedamas CMR. Taigi yra pagrindas taikyti 0 proc. PVM tarifa. Kokiu PVM straipsniu vadovaujantis taikyti si tarifa? 13 ar 45?

45 straipsnis, nulinis tarifas.
Jei kada tenka taikyti 13 straipsnį, tai būna ne PVM objektas, jokio PVM, jokio tarifo.
2010-07-19 22:33 Bendra » Akciju pirkimas -pardavimas » #831642

gretuke rašė: na siuo atveju akcininkas uz simboline kaina parduoda jas.mat imone nuostolinga.kaszin kiek uzsiprasyt negali.tai isvada butu kad parduoda i vsio?niekam niekur nieko nedeklaruoja ir nemoka? smile

Deklaruoti tai reikia, bet GPM nebus.
2010-07-19 22:32 Darbo teisė » Nepanaudotų atostogų paskaičiavimas » #831641

Tomukas1 rašė: Teisėja sako:

Mokėjote už 3DD, o skaičiuodami kiek liko nepanaudota jau rodote, kad 3KD*0,7. Sako žiūrėkite už kiek DD mokėjote jei norite įrodyti permoka man.

"Gerbiamai teisėjai" paaiškinkite taip:
Kai darbuotojas išleidžiamas eilinių atostogų, rašomas įsakymas: išleisti nuo tada iki tada. Buhalteris, apskaičiuodamas mokėtinus atostoginius, rašo buhalterinę pažymą, kurioje nurodo kiek kalendorinių dienų sudaro atostogos, kiek pagal darbuotojo darbo grafiką atostogų metu yra darbo dienų, apskaičiuoja VDU ir apmoka už visas atostogų metu esančias darbo dienas. Kaip ir darėte iki šiol.
Tačiau, kai darbuotojas atleidžiamas iš darbo, skaičiavimo metodika kiek kita (ji nustatyta LRV nutarimu). Ir daroma taip: apskaičiuojama, kiek kalendorinių dienų nepanaudotų atostogų darbuotojui liko. Tada tas skaičius dauginamas iš koeficiento 0,7. Kodėl būtent taip? Nes darbuotojas išeina iš darbo. Nėra galimybės apskaičiuoti, kiek darbo dienų tame likusiame nepanaudotų dienų laikotarpyje pagal jo grafiką yra, nes nėra ir negali būti jokio grafiko.
Ir jei direktorius nori įrodyti, kad darbuotojui per visą jo darbo laiką reikėjo skaičiuoti taikant kažkokį koeficientą ir todėl susidarė permoka, tai jis visiškai neteisus.
Tai gal pirma direktoriui ir reikia aiškinti? Kad visą laiką už atostogas mokėta teisingai, o tas koeficientas gali būti taikomas tik toms kelioms likusioms dienoms? Tegu neišsigalvoja kažkokių perskaičiavimų už visą darbo laiką - tai jau totali nesąmonė.
2010-07-19 21:05 Bendra » Akciju pirkimas -pardavimas » #831590

gretuke rašė: Cia ta prievolė amokestint pajamas atsiranda pardavėjui tik?Pirkejui nereikės moket jokiu mokesciu? smile Atsiprasau kad tiek klausinėju. smile

Taip, moka GPM tas, kas gauna pajamų - pardavėjas.
Bet apmokestinamas tik skirtumas tarp pardavimo ir įsigijimo kainų.
Taigi jei pardavė už tiek, už kiek pirko - tai ir GPM nebus nuo ko skaičiuoti.
2010-07-19 19:38 Darbo teisė » Nepanaudotų atostogų paskaičiavimas » #831542

Tomukas1 rašė: Nes darbdaviau reikia įrodyti, kad jis permokėjo už nepanaudotas atostogas. Darbuotojui buvo apmokėta už 23,8DD

Tai už ką tas teismas? Darbdavys nori prisiteisti tai, ką permokėjo atleidžiamam darbuotojui? Kažin ar pavyks...
2010-07-19 19:36 Darbo teisė » Nepanaudotų atostogų paskaičiavimas » #831538

Elvusia rašė: Raini, o jūs neišmetate šventinių dienų?

Teisybė, neišmečiau per skubėjimą, betgi ne teismui ruošiu.
2010-07-19 19:10 Bendra » Akciju pirkimas -pardavimas » #831518

gretuke rašė: Tas akcijas jie turi nuo 2007 m spalio.tai ko gero nebus apmokestinamos pajamu mokesčiu.ar taip? smile

Dar kartą skaitykite - ar įvykdyta antroji sąlyga?
2010-07-19 19:09 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #831515

ginn_ta rašė: Jei juridinis asmuo nuomojasi ofiso patalpas iš kito juridinio asmens, ar visais atvejais nuomininkas turi mokėti NTM?

NTM šiuo atveju moka turto savininkas - nuomotojas.
Tačiau dažniausiai jie tada reikalauja iš nuomininko kompensacijos už tai.
Jei tai numatyta nuomos sutartyje.
2010-07-19 19:06 Darbo teisė » Nepanaudotų atostogų paskaičiavimas » #831512

Tomukas1 rašė: Kadangi nemoku paskaičiuoti kiek naudotasi , tai nenoku paskaičiuoti kiek liko nepanaudotų. Padėkite prašau. Nes viena karta jau teismui pateikiau neteisingai. Įtraukiau ten kur prašymai buvo už 3,2,3 kaip kalendorines dienas.Žiurint į kalendoriu, ten yra darbo dienos.

:) Darbdavys pasakė, kad jei dar kartą suklysiu skaičiuodama, tai rašyti prašymą dėl atleidimo.

Pagal mane, tai priklausė 131, 42 k.d. atostogų, bet gal naudojotės skaičiuokle, tai tegu būna 131,56 k.d., skaičiuoklė ne taip tikslias formules turi.
O kalendorines dienas skaičiuodama daug kur klydote, turi būti taip:
1 - 15 dienų
2 - 10 -"-
3 - 15 _'_
4 - 3 -"-
5 - 15 -"-
6 - 30 -"-
7 - 2 -"-
8 - 28 -"-
9 - 3 -"-.
Viso panaudota 121 k.d. atostogų.
2010-07-19 18:37 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #831499

ginn_ta rašė: Jei įmonė apmoka kitos įmonės įstatinį kapitalą D 1600 (Investicijos į kitas įmones)?

Steigia dukterinę įmonę?
D 1600
K 2710
2010-07-19 11:13 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #831213

ginn_ta rašė: Gauta PVM SF už kurą, nurodyta ir nuolaidos suma, ar reikia pajamuoti be nuolaidos? Kokiu atveju tada naudojama "Nuolaidų" sąskaita?

Mažiau problemų, jei iš karto pajamuosite su nuolaida.
Galite pajamuoti be nuolaidos, o nuolaidą dėti į sąskaitos "Nuolados" kreditą - kaip jums patogiau, kaip sureguliuota jūsų programa.
2010-07-19 11:07 Bendra » Nuoma is fizinio asmens » #831208

gedas99 rašė: Sveiki,

planuoju nuomoti priekabas, turiu klausimu, jeigu noriu legaliai nuomoti kaip fizinis asmuo ar tai imanoma? Ar reikia kazkokios imones? Kokie yra mokesciai butent tokiai nuomai?

Jei tai bus jūsų pastovi veikla, būtina arba registruoti individualią veiklą, arba kurti įmonę.
Jei turite tik vieną priekabą ir ją išnuomosite įmonei, tada mokesčius sumokės įmonė, ir gal apsieisite be IDV registravimo.
2010-07-19 11:04 Bendra » Pasidalinkit patirtim dėl EDS » #831205

pele-pelyte rašė: vmi deklaravimo naujoji svetaine eds.vmi.lt, kurioje kai nusiunti deklaracija nebėra užrašo "persiųstas", kas būdavo senojoje... Prie pateiktų taip pat nėra, nes ji tik nusiųsta, bet dar nepateikta

Nematau jokios naujos svetainės - specialiai pasižiūrėjau, viskas matosi labai gražiai su visais statusais.
Žiūrėkite "Persiųsti failai".
2010-07-19 11:01 PVM » PVM MOKESTIS » #831200

ginn_ta rašė: Na deklaraciją iki 25 d. ir jei susidaro gražintinas PVM, tai prašymą dėl mokesčių užskaitos nereikia pateikti iki 25 d., teikti, kai susidarys mokėtinas koks nors mokestis, kad ir iki rugpjūčio kažkelintos dienos?

FR0781 galite teikti bet kada - jam jokia data nenustatyta. Tačiau be abejo, jūsų atveju galite jį teikti tik po 07.25, tada VMI jau turės jūsų PVM deklaraciją, kurioje ir matysis grąžintinas PVM.
2010-07-19 10:48 PVM » PVM MOKESTIS » #831187

ginn_ta rašė: Čia būtų naujai įregistruotas asmuo birželio mėn., tai galbūt iki liepos 25 d. vistiek reikia teikti už birželį deklaraciją ir galbūt galima pateikti prašymą iki 08.25, kad laikyti kalendorinį pusmetį? smile

Taip.
2010-07-19 10:47 Įvairūs » Vienintelio akcininko įnašas » #831186

gretuke rašė: visai galva susisuko smile.imonėje buvo 2 akcininkai .per viena diena svarstėm atleist direktoriu,priimt nauja ir senojo akcijas parduot likusiam akcininkui.tai ar ta diena dar galėjo pasirasinet kaip akcininkas jei ta diena jo akcijos buvo pardavinėjamos.kazkaip painu smile

1. Galėjo pasirašinėti kaip akcininkas - juk akcijas, jei kas, parduos po susirinkimo (o gal visai neparduos - žiūrėti 2-ą punktą)..
2. Joks akcininkų susirinkimas negali svarstyti ar PRIVERSTI kitą akcininką parduoti savo akcijas. Tai yra grubus žmogaus teisių pažeidimas. Jei pats direktorius nori, tai tegu ir parduoda savo akcijas BET KAM, prieš tai, aišku, pasiūlęs kitiems akcininkams, nes jie turi pirmenybę pirkti. Bet kainos direktorius gali prašyti bet kokios.
3. Nerizikuojate niekuo - tai paprasta paskolos sutartis. Nereikia jos tvirtinti pas notarą, tik ji būtinai sudaroma raštu. Notariškai tvirtinamos paskolos sutartys, viršijančios berods 40 ar 50 tūkstančių litų.
2010-07-19 10:37 PVM » PVM MOKESTIS » #831175

ginn_ta rašė: Sakykit ką aš čia praleidžiu, jei kalendorinio pusmečio PVM deklaracijos pateikiamos iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 dienos (kaip suprantu už pirmą pusmetį iki liepos 25 d.), o prašymas VMI mokestinį laikotarpį laikyti kalendorinį pusmetį ne vėliau kaip iki sueinant deklaracijos už pirmą to pusmečio mėnesį pateikimo terminui (t. y. iki rugpjūčio 25 d.).

Iki vasario 25 d - aš tai taip suprantu.
O jei iki šiol teikėte kas mėnesį, o nuo II-o pusmečio norite teikti pusmečiais - prašymas pateikiamas iki rugpjūčio 25 d.
2010-07-17 11:44 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #830695

names rašė: O kam tada reikalinga sąskaita "perkėlimai"?

Sąskaita "Perkėlimai" tai labai jau senoviškas pavadinimas. Dabar ji vadinasi "Pinigai kelyje". Jūsų aprašytu atveju galite ją naudoti taip:
D 273 Pinigai kelyje
K 2710
ir kai pamatysite išraše:
D 2711
K 273
2010-07-16 13:01 PVM » Prekių pirkimas iš ES » #830337

Deimute rašė:

Rainis rašė:

Deimute rašė: Prašau patarimo. Jeigu užsakėm prekes iš ES sausio mėn., o parsigabenom į LT tik birželio mėn., sąskaita išrašyta sausio mėn. data, kurio mėnesio PVM deklaracijoje priskaityti menamą PVM? Tikslinti 01mėn. deklaraciją ar parodyti 06mėn.? smile

Taip, teks tikslinti.
O kodėl taip ilgai neparsivežėt?


Tai maisto produktai, kurių prie minusinės temperatūros gabenti negalima, o atšilus orams direktoriai vis delsė, nes parvežimas nepigus. Todėl ir parkeliavo prekės tik dabar. Vadinasi nesvarbu kad CMR matosi parsivežimas 06mėn., apmokestinimo momentas yra sąskaitos faktūros išrašymo data be jokių išimčių? taip norėjosi traukt į 06mėn. ir tiek smile

Negalima traukti į birželį.
Juk pardavėjai, išrašę sąskaitą sausį, savo deklaracijose taip pat sausį parodys išvežimą į ES.
O jūsų deklaracijose nebus parodyta įsigijimo.
Nesutapimai matysis visų ES valstybių bendroje PVM deklaracijų suvestinėje (VIES).
2010-07-16 12:23 PVM » Prekių pirkimas iš ES » #830316

Deimute rašė: Prašau patarimo. Jeigu užsakėm prekes iš ES sausio mėn., o parsigabenom į LT tik birželio mėn., sąskaita išrašyta sausio mėn. data, kurio mėnesio PVM deklaracijoje priskaityti menamą PVM? Tikslinti 01mėn. deklaraciją ar parodyti 06mėn.? smile

Taip, teks tikslinti.
O kodėl taip ilgai neparsivežėt?
2010-07-16 12:21 PVM » Prekyba su ES » #830315

holdingas rašė: Ir dar kartą apie Patvirtinimus, kad prekės buvo išgabentos iš LR...
Pirkėjas yra Latvijos PVM mokėtojas, iš mūsų pirko prekes. Surašem patvirtinimą, kad jis jas išgabens į Latviją. Jis pasirašė, uždėjo antspaudą. Lyg ir viskas.
Prie to tikrumo dėlėi faksu jam išsiunčiau kitą Parvirtinimą, kad jis tikrai išvežė prekes ir prašau, kad man atgal grąžintų, bet nieko negrąžino.
Taip ir negaliu suprasti, ar užteks pirmo patvirtinimo, ar ne?

Suprasi pasibaigus ketvirčiui.
Jei latvis išvežė prekes, tai savo deklaracijoje deklaruos prekių įsigijimą iš LT.
Tada duomenys VIES atskaitoje sutaps.
Jei nedeklaruos - negelbės nei popieriukas - reiškia latvys apgavo, prekių neišvežė.Gausite aiškintis dėl nesutapimų VMI.
2010-07-16 12:19 PVM » PVM tarp ES valstybių » #830313

evelyte rašė: sveikuciai, skaitinejau tema, ir dabar jau visai susimaisiau ir issigandau smile jei atlikome automobiliu pervezimo paslaugas DE ar BE fiziniam asmeniui marsrutu DE-BE (vezta po 8-9 auto), tai yra ne PVM objektas. tai dar reikejo ir PVM 21 % saskaitoje priskaiciuoti???? smile

1. Jei kokia paslauga yra PVM objektas, tai reikia skaičiuoti PVM. Priklausomai nuo kitų aplinkybių, gali būti taikomas 21, 9, 5 arba 0 procentų PVM tarifas.
2. Jei ne PVM objektas, jokio PVM neskaičiuojame - nėra nuo ko skaičiuoti, nėra objekto smile
2010-07-16 09:43 PVM » Prekyba su ES » #830216

laura9 rašė: Tai teisinės paslaugos.

Taip, reikėtų tuo įsitikinti. Tik jei tai juridinis asmuo, tai ir laikykit apmokestinamu, jei fizinis - tai jau ne.
2010-07-15 18:14 PVM » Prekyba su ES » #830089

laura9 rašė: Lietuvos įmonė parduoda paslaugą ES įmonei, kuri nėra PVM mokėtoja. Tam, kad neapmokestinti PVM, turime įsitikinti, kad pirkėjas apmokestinamasis asmuo, ar ne? Tai reikia kad jis parašytų tokį patvirtinimą?

Patikslinkit - kokia paslauga?
2010-07-15 14:08 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #829970

zodiakas rašė: Ar gerai sustačiau korespondencijas.Iš permokėto pelno mokesčio daryta užskaita GPM.2632 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis K 403,50, Mokėtinas GPM K403,50?

Iš kredito į kreditą?
Jau kiek save tramdau, kad nesinervuosiu dėl Z.klausimų, ir vėl... atsiprašau dar kartą, gal ir pavyks žmogui, nors kol kas neatrodo...
2010-07-15 14:05 PVM » Dėl PVM » #829967

Regvita rašė:
Kažkokia naujovė, kad VMI imtų ir grąžintų tai ko įmonė negavo iš pirkėjo smile

Aš suprantu, ką jis ar ji (sab1) turi galvoje. Jis klausia, ar nupirktas Lietuvoje su lietuvišku PVM prekes pardavus ES valstybei, o ne išvežus į RU, deklaracijoje FR0600 susidariusį grąžintiną PVM galima bus iš karto susigrąžinti iš VMI, pateikus prašymą. MAĮ skaityti tingi, paklausti nemoka. Bandžiau jam (jai) aiškinti, kad jo klausimo pateikimas absurdiškas, bet net ir to nesuprato - aš matai neteisus, nors visai ne apie PVM grąžinimą rašiau, o apie jo klausimo kvailumą.
Šiaip su ES išvežimais dirbu jau gal 10 metų ir PVM grąžinimo taisykles gerai žinau, bet nieko neaiškinu, kol neišmoks žmoniškai suformuluoti klausimo.
Nesusišneku aš su tokiais piliečiais - ne tas mentalitetas.
2010-07-15 10:08 PVM » Dėl PVM » #829777

sab1 rašė: na pvz prekes buvo isvestos ne i ES,o Rusija.tai tada pildai FR0781 ir VMI iskart grazina PVM verte nuo isvestu prekiu,nors ir saskaitoje PVM 0 tarifas,o jei isvezi i Latvija tai kaip tada? irasai tik PVM deklaracijoje prekes isvestos i ES ir viskas?

Ar jūs pati suprantate, apie ką klausiate?
Išvežate prekes ar į RU, ar į ES, rašote sąskaitą be PVM.
Apie kokį grąžinimą kalbate?
Ar gali buhalteris - vienas iš kvalifikuočiausių ir labiausiai išsilavinusių darbuotojų - bent taip turi būti, o dažniausiai ir yra, tokių nesąmonių klausinėti?
FR0781 gali būti pildoma ir prašomas grąžinti PVM, kai FR0600 36 eilutėje gaunama suma (skaičius) su minusu.
Prie ko čia išvežimai į RU ar ES?
Skaitykite galų gale Mokesčių administravimo įstatymą.
2010-07-14 21:57 Bendra » Individualios įmonės savininko įmokos Sodrai » #829677

Regvita rašė: 1. Būsite draustas sveikatos draudimu, t.y. gydytis galėsite nemokamai ir kaupsite savo pensiją. Motinystės bei ligos atvejus nieko negausite.
2. Taip, jei mokėsite VSD bei tai bazė nuo kurios mokėsite šias įmokas bus leidžiami atskaitymai.
3. Taip
4. Taip.
5. Taip, jei nedeklaruosite kodu 02 nei priklauso pagal sumokėtas įmokas papildomai SODRAI mokėti nereikės.
6. Taip.

Regvita, turiu IĮ, kurios savininkas ir toliau išsiiminės sau tuos 800 Lt (gal ir neišsiiminės, bet mokės Sodrai).
Ar reikės kas mėnesį teikti formą SAM?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui