PVM MOKESTIS

H
hafssol 19
2010-06-12 00:01 hafssol
labas vakaras,
žinau, kad individualia veikla pagal verslo liudijimą besiverčiantis asmuo, per 12 mėn. viršijęs 100 000 litų pajamų ribą, privalo registruotis pvm mokėtoju.

ar teisingai suprantu, kad vėliau, net jei asmens pajamos ženkliai sumažėja, prievolė mokėti pvm išlieka t.y. nėra kelio atgal?

taip pat, ar minėti 100 000 skaičiuojami net tada, kai pajamos gautos skirtingais kalendoriniais metais (t.y. vykdant veiklą pagal skirtingus verslo liudijimus, nes verslo liudijimai išduodami tik iki kalendorinių metų pabaigos). pavyzdžiui, ar reikia registruotis pvm mokėtoju, jeigu 100 000 litų pajamos buvo gautos verčiantis veikla pagal vieną verslo liudijimą birželio-gruodžio mėn ir pagal kitą verslo liudijimą kitų metų sausio-gegužės mėn?

ačiū :)
Rainis Rainis 15057
2010-06-12 09:31 Rainis 2011-09-11 06-50

hafssol rašė: labas vakaras,
žinau, kad individualia veikla pagal verslo liudijimą besiverčiantis asmuo, per 12 mėn. viršijęs 100 000 litų pajamų ribą, privalo registruotis pvm mokėtoju.

ar teisingai suprantu, kad vėliau, net jei asmens pajamos ženkliai sumažėja, prievolė mokėti pvm išlieka t.y. nėra kelio atgal?

taip pat, ar minėti 100 000 skaičiuojami net tada, kai pajamos gautos skirtingais kalendoriniais metais (t.y. vykdant veiklą pagal skirtingus verslo liudijimus, nes verslo liudijimai išduodami tik iki kalendorinių metų pabaigos). pavyzdžiui, ar reikia registruotis pvm mokėtoju, jeigu 100 000 litų pajamos buvo gautos verčiantis veikla pagal vieną verslo liudijimą birželio-gruodžio mėn ir pagal kitą verslo liudijimą kitų metų sausio-gegužės mėn?

ačiū :)

1. Kelias atgal yra - pateikti prašymą dėl išregistravimo iš PVM mokėtojų.
2. Pajamos skaičiuojamos per paskutinius 12 mėnesių - kalendoriniai metai neturi reikšmės.
3. Susideda pagal visus verslo liudijimus.
smalsuole smalsuole 2861
2010-06-14 12:47 smalsuole
Sveiki, apsikasus esu ir komentarais, ir įstatymais, nieko nebesuprantu..
Įmonė, PVM mokėtoja, planuoja teikti (tiksliau perparduoti) hostingo paslaugas LT asmenims. Įmonė perka šią paslaugą iš JAV su 0 proc. PVM. Daba klausimas - ar reikia priskaičiuoti pardavimo PVM ir sumokėti jį VMI? smile Ir tada gautųsi taip, jog mes nuperkam tą paslaugą, sumokam už ją PVM 21 proc., o paskui parduodam ją ir dar sumokam PVM smile
Rainis Rainis 15057
2010-06-14 13:51 Rainis 2011-09-11 06-50

smalsuole rašė: Sveiki, apsikasus esu ir komentarais, ir įstatymais, nieko nebesuprantu..
Įmonė, PVM mokėtoja, planuoja teikti (tiksliau perparduoti) hostingo paslaugas LT asmenims. Įmonė perka šią paslaugą iš JAV su 0 proc. PVM. Daba klausimas - ar reikia priskaičiuoti pardavimo PVM ir sumokėti jį VMI? smile Ir tada gautųsi taip, jog mes nuperkam tą paslaugą, sumokam už ją PVM 21 proc., o paskui parduodam ją ir dar sumokam PVM smile

Nupirkę paslaugą, priskaičiuojate ne tik pardavimo, bet ir pirkimo PVM. Kadangi paslaugą perparduosite, tai yra, naudosite ją PVM apmokestinamoje veikloje, tai priskaičiuotą pirkimo PVM galite traukti į atskaitą. Tokiu būdu, pirkdami Hostingo paslaugą, jūs PVM nemokėsite.
Tačiau teikdami (perparduodami) paslaugą Lietuvos vartotojams, turėsite apskaičiuoti ir sumokėti 21 proc. PVM, bet tik vieną kartą, o ne 2, kaip jums atrodo.
Bet pagalvokite, ar jums labiau neapsimokės ne pirkti - parduoti, bet tiesiog tik tarpininkauti?
smalsuole smalsuole 2861
2010-06-14 14:29 smalsuole
Ačiū, Raini, taip, jau radau ir aš atsakymą, biškutį supanikavus buvau.. smile
G
ginn_ta 1571
2010-07-12 20:01 ginn_ta
Kaip manote, jei naujai įsteigta įmonė tapo PVM mokėtoja ir nėra išrašiusi PVM SF ir nebus jų dar išrašytų keletą mėnesių, tik grąžinimai, ar neužklius VMI, kodėl taip skubėta tapti PVM mokėtojais žinant, kad dar keletą mėnesių nebus mokėtino PVM, nes patampant PVM mokėtojais jie griežtai norėjo įrodymų, kad veikla bus vykdoma. Ji vykdoma, bet kolkas ruošiami dokumentai licencijų gavimui ir pan.
P
Panaikinta 4554
2010-07-12 20:03 Panaikinta
Nieko nebus, juk įmonė tik pradeda savo veiklą, todėl keletas mėnesių bus tik grąžinamas PVM.
Jo nepulkite susigrąžinti, tiesiog iš jo užskaitykite kitus mokėtinus mokesčius ir niekam neužklius.
G
ginn_ta 1571
2010-07-12 20:06 ginn_ta 2011-09-11 06-52

Regvita rašė:
iš jo užskaitykite kitus mokėtinus mokesčius ir niekam neužklius.

O kaip ta užskaita daroma? Prašymo kokio nereikia rašyti?
P
Panaikinta 4554
2010-07-12 20:22 Panaikinta
Užskaitos daromos pateikiant prašymą FR0781.
L
Loreta13 30842
2010-07-12 20:22 Loreta13 2011-09-11 06-52

ginn_ta rašė: O kaip ta užskaita daroma? Prašymo kokio nereikia rašyti?
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10121777
G
ginn_ta 1571
2010-07-12 20:32 ginn_ta
Tai kiekvieną mėnesį reikia teikti norit, kad užskaitytų? smile ir iki kada pateikiamas, pildymo taisyklėse lygtais nemačiau.
L
Loreta13 30842
2010-07-12 20:33 Loreta13 2011-09-11 06-52

ginn_ta rašė: Tai kiekvieną mėnesį reikia teikti norit, kad užskaitytų? smile ir iki kada pateikiamas, pildymo taisyklėse lygtais nemačiau.
Kada reik mokėt mokestį - tarkime, GPM - tada ir teikiate.
Žinoma, galite užskaityt ir avansu :))
T.y. didesnę sumą iškart.
G
ginn_ta 1571
2010-07-18 18:21 ginn_ta
Naujai įsiregistravę asmenys pvm mokestinį laikotarpį gali pasirinkti pusmetį, jei pajamos neviršija 200 000 Lt, o jei nepasibaigus pusmečiui paaiškėja, kad viršijo?
vovere vovere 25997
2010-07-18 18:35 vovere
turbūt reikia pradėti teikti kas mėnesį? smile
P
Panaikinta 4554
2010-07-18 20:22 Panaikinta 2011-09-11 06-52

ginn_ta rašė: Naujai įsiregistravę asmenys pvm mokestinį laikotarpį gali pasirinkti pusmetį, jei pajamos neviršija 200 000 Lt, o jei nepasibaigus pusmečiui paaiškėja, kad viršijo?

Tais atvejais, kai pateikus juridinio asmens finansinės atskaitomybės dokumentus paaiškėja, kad faktiškos per praėjusius metus gautos PVM mokėtojo pajamos iš ekonominės veiklos viršijo 200 000 Lt ribą, PVM mokėtojas netenka teisės einamaisiais metais (naujai įsteigtas PVM mokėtojas- ir tais metais, kai PVM mokėtojas buvo įsteigtas) mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį.

Todėl tuo atveju, kai minėtos aplinkybės paaiškėja po to, kai įmonė jau buvo pradėjusi taikyti kalendorinio pusmečio mokestinį laikotarpį, PVM mokėtojas turi pateikti patikslintas kalendorinio mėnesio PVM deklaracijas nuo pirmo tų kalendorinių metų, nuo kurių PVM mokėtojas netenka teisės taikyti kalendorinio pusmečio mokestinį laikotarpį, mėnesio (naujai įsteigtas PVM mokėtojas - nuo pirmo įsteigimo mėnesio).
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
G
ginn_ta 1571
2010-07-19 10:21 ginn_ta 2011-09-11 06-52
Sakykit ką aš čia praleidžiu, jei kalendorinio pusmečio PVM deklaracijos pateikiamos iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 dienos (kaip suprantu už pirmą pusmetį iki liepos 25 d.), o prašymas VMI mokestinį laikotarpį laikyti kalendorinį pusmetį ne vėliau kaip iki sueinant deklaracijos už pirmą to pusmečio mėnesį pateikimo terminui (t. y. iki rugpjūčio 25 d.).
Rainis Rainis 15057
2010-07-19 10:37 Rainis 2011-09-11 06-52

ginn_ta rašė: Sakykit ką aš čia praleidžiu, jei kalendorinio pusmečio PVM deklaracijos pateikiamos iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 dienos (kaip suprantu už pirmą pusmetį iki liepos 25 d.), o prašymas VMI mokestinį laikotarpį laikyti kalendorinį pusmetį ne vėliau kaip iki sueinant deklaracijos už pirmą to pusmečio mėnesį pateikimo terminui (t. y. iki rugpjūčio 25 d.).

Iki vasario 25 d - aš tai taip suprantu.
O jei iki šiol teikėte kas mėnesį, o nuo II-o pusmečio norite teikti pusmečiais - prašymas pateikiamas iki rugpjūčio 25 d.
G
ginn_ta 1571
2010-07-19 10:47 ginn_ta
Čia būtų naujai įregistruotas asmuo birželio mėn., tai galbūt iki liepos 25 d. vistiek reikia teikti už birželį deklaraciją ir galbūt galima pateikti prašymą iki 08.25, kad laikyti kalendorinį pusmetį? smile
Rainis Rainis 15057
2010-07-19 10:48 Rainis 2011-09-11 06-52

ginn_ta rašė: Čia būtų naujai įregistruotas asmuo birželio mėn., tai galbūt iki liepos 25 d. vistiek reikia teikti už birželį deklaraciją ir galbūt galima pateikti prašymą iki 08.25, kad laikyti kalendorinį pusmetį? smile

Taip.
G
ginn_ta 1571
2010-07-19 10:56 ginn_ta
Na deklaraciją iki 25 d. ir jei susidaro gražintinas PVM, tai prašymą dėl mokesčių užskaitos nereikia pateikti iki 25 d., teikti, kai susidarys mokėtinas koks nors mokestis, kad ir iki rugpjūčio kažkelintos dienos?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui