PVM MOKESTIS

I
IlonaD 6943
2010-03-17 12:15 IlonaD 2011-09-11 06-41

Loreta rašė: Gali ir taip ko gero.


Ačiū labiausiai, ką aš be jūsų daryčiau.
K
Kris 57
2010-03-17 12:39 Kris 2011-09-11 06-41

wwind rašė:

Kris rašė: Laba diena, prašau patarti: norime parduoti prekes Latvijos PVM mokėtojui, sutartyje numatyta, kad pirkėjas išgabena jas savo transportu. Tokiam pardavimui taikomas 49 str. 0 % PVM, tačiau iškilo klausimas – kokiais dokumentais įrodyti prekių išgabenimą iš Lietuvos teritorijos?
Ačiū.


CMR'u.
Savo arba pirkėjo.


dėkoju smile
Nemeja Nemeja 283
2010-04-06 15:20 Nemeja
Sveiki
Easm ekspedijavimo imone.Perparduodam draudimo paslauga.
cia bus PVM apmokestinama ar ne pvm objektas? smile
Rainis Rainis 15057
2010-04-06 15:44 Rainis 2011-09-11 06-43

Nemeja rašė: Sveiki
Easm ekspedijavimo imone.Perparduodam draudimo paslauga.
cia bus PVM apmokestinama ar ne pvm objektas? smile

Draudimo paslaugos yra PVM neapmokestinama veikla.
Nemeja Nemeja 283
2010-04-06 15:57 Nemeja 2011-09-11 06-43

Rainis rašė:

Nemeja rašė: Sveiki
Easm ekspedijavimo imone.Perparduodam draudimo paslauga.
cia bus PVM apmokestinama ar ne pvm objektas? smile

Draudimo paslaugos yra PVM neapmokestinama veikla.

Aciu
V
vilmoskin 110
2010-04-29 10:10 vilmoskin
Sveikučiai, situacija tokia. 2002-06-28 d. buvo pirktas automobilis (17405 Lt), kurio pirkimo PVM (2655 lt) buvo trauktas į apskaitą ir susigrąžintas. Automobilis buvo ne naujas, todėl į ilgalaikį turtą trauktas 10 metų. 2010-04-23 d. automobilis buvo parduotas (484 Lt). Pardavimo PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotas PVM (84 Lt). Ar nereikia apskaičiuoti ir grąžinti į biudžetą pirkimo PVM (2655/3653 k.d. *797 k.d.=579.26 Lt)? Ar į šį skirtumą reikia traukti pardavimo PVM (579.26-84=495.26 Lt)? Grąžinti 579,26 Lt + 84 Lt, ar 495,26 Lt + 84 Lt? Skaičiuoti mėn. ar dienomis? Na tikiuosi aiškiai čia viską sudėliojau smile
Rainis Rainis 15057
2010-04-29 10:35 Rainis 2011-09-11 06-46

vilmoskin rašė: Sveikučiai, situacija tokia. 2002-06-28 d. buvo pirktas automobilis (17405 Lt), kurio pirkimo PVM (2655 lt) buvo trauktas į apskaitą ir susigrąžintas. Automobilis buvo ne naujas, todėl į ilgalaikį turtą trauktas 10 metų. 2010-04-23 d. automobilis buvo parduotas (484 Lt). Pardavimo PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotas PVM (84 Lt). Ar nereikia apskaičiuoti ir grąžinti į biudžetą pirkimo PVM (2655/3653 k.d. *797 k.d.=579.26 Lt)? Ar į šį skirtumą reikia traukti pardavimo PVM (579.26-84=495.26 Lt)? Grąžinti 579,26 Lt + 84 Lt, ar 495,26 Lt + 84 Lt? Skaičiuoti mėn. ar dienomis? Na tikiuosi aiškiai čia viską sudėliojau smile

Nereikia.
Parduodant veikloje naudoto IT pirkimo PVM atstatymo terminas 5 metai, jau seniai baigėsi.
Pastatų - 10 metų.
V
vilmoskin 110
2010-04-29 10:39 vilmoskin
Ačiū, Raini smile
V
vilmoskin 110
2010-04-29 10:53 vilmoskin
O tai gal tada nereikėjo ir parduodant apskaičiuoti PVM?
Rolf Rolf 17196
2010-04-29 13:02 Rolf 2011-09-11 06-46

vilmoskin rašė: O tai gal tada nereikėjo ir parduodant apskaičiuoti PVM?

reikėjo smile
V
vilmoskin 110
2010-04-29 13:08 vilmoskin
tai tada viskas gerai, ačiū, Rolf smile
2010-05-13 15:02 pele-pelyte
Ar vis dar yra 6 procentas PVM ūkininkams? Ar jis nepanaikintas? Ačiū.
2010-05-13 15:43 pele-pelyte 2011-09-11 06-47

pele-pelyte rašė: Ar vis dar yra 6 procentas PVM ūkininkams? Ar jis nepanaikintas? Ačiū.
radau pati apie kompensacinį pvm tarifą
U
upriamaja 3
2010-06-02 16:21 upriamaja
Sveiki!
Gal kas galetu padeti ? Kurios sumos rašosi be PVM i pelno(nuostolių) ataskaita, o kurios su PVM?Ir kuri metoda LIFO ar FIFO cia reikia panaudoti?
Išrašas iš IĮ "Tyla" (PVM mokėtoja, veikla prekyba) 200X m. atskaitomybės (Lt):
Pajamos: (pardavimai, kurie apmokestinami PVM, pateikiami kartu su PVM suma): Prekių pardavimo pajamos 420 000 Lt; garažo nuomos pajamos 24 000 Lt, gautas žalos atlyginimas 760 Lt, neviršijantis turto draudimo vertės, parduotuvės patalpų nuomos pajamos 48 000 Lt, banko palūkanų pajamos 32 000 Lt, netesybos 2 800 Lt.
Sąnaudos (kurios apmokestinamos PVM, pateikiamos kartu su PVM suma): parduotų prekių savikaina, taikomas LIFO metodas 182 000 Lt, pardavėjų atlyginimai 48 000 Lt, SDĮ 14 870, sunaudoto kuro sąnaudos 12 000 Lt, transporto priemonės nusidėvėjimas 12 000 Lt, komandiruočių sąnaudos neviršijančios normų 3860 Lt (Panaudotos PVM apmokestinamom paslaugom), komandiruočių sąnaudos viršijančios normas 6750 Lt, (Panaudotos PVM apmokestinamom paslaugom), reklamos sąnaudos 6 000 Lt, (Panaudotos PVM apmokestinamom paslaugom), reprezentacinės sąnaudos 8 000 Lt; (Panaudotos PVM apmokestinamom paslaugom), palūkanų sąnaudos 7 640 Lt, pramogoms skirtų prekių pirkimas 952 Lt. Parduotų prekių savikaina taikant FIFO metodą 198 000 Lt. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 8.
Užpildykite klaustukais pažymėtas vietas, apskaičiuokite apmokestinamąjį pelną ir sudarykite finansines ataskaitas. Sumas apvalinkite be centų.
2010-06-08 09:16 Versija2010
Ar galiu taikyti 43 str. ir parduoti žvejybiniam laivui dažymo aparatą su 0 PVMu? Aparatą naudos laivo remonto darbams. Nu bet jis brangus, o kai suremontuos, gal nuomai paleis kitiems žvejams smile Nežinau skaičiuot 0, ar visgi...
Virgulka Virgulka 934
2010-06-09 13:07 Virgulka
Sveiki,

Gal galite man padėti, man jau visai susisuke galva J
Priskaičiuoju pardavimo PVM pirktos prekėms ir paslaugoms ir naudoju tokia korespondencija: D2441121(Prekių ir paslaugų įsigijimo iš kt. valstybių atskaitomas PVM ) K 44842 (Iš kitų valstybių įsigytų prekių pardavimo PVM).
O dabar bandau susidelioti mokėtiną PVM už gegužės mėn. Ir kažkaip neusidelioju sąskaitų korespondencijos:
Pa mane tokie sąskaitų kodai :
PVZ.
Įsigytų prekių ir paslaugų PVM 2441111 - 3000
Prekių ir paslaugų įsigijimo iš kt. valstybių atskaitomas 2441121 -2000

Mokėtinas PVM mokestis 4484 -10000
Iš kitų valstybių įsigytų prekių pardavimo PVM) 44842 -2000

Tai 05.31 diena taip susidelioti :

D44842 K 4484 2000
D4484 K 2441111 3000

O ka tada daryti su 2441121? Nes tada lieka ten 2000?

Visai susibalamutijau L
Rainis Rainis 15057
2010-06-09 13:14 Rainis 2011-09-11 06-49

Virgulka rašė: Sveiki,

Gal galite man padėti, man jau visai susisuke galva J
Priskaičiuoju pardavimo PVM pirktos prekėms ir paslaugoms ir naudoju tokia korespondencija: D2441121(Prekių ir paslaugų įsigijimo iš kt. valstybių atskaitomas PVM ) K 44842 (Iš kitų valstybių įsigytų prekių pardavimo PVM).
O dabar bandau susidelioti mokėtiną PVM už gegužės mėn. Ir kažkaip neusidelioju sąskaitų korespondencijos:
Pa mane tokie sąskaitų kodai :
PVZ.
Įsigytų prekių ir paslaugų PVM 2441111 - 3000
Prekių ir paslaugų įsigijimo iš kt. valstybių atskaitomas 2441121 -2000

Mokėtinas PVM mokestis 4484 -10000
Iš kitų valstybių įsigytų prekių pardavimo PVM) 44842 -2000

Tai 05.31 diena taip susidelioti :

D44842 K 4484 2000
D4484 K 2441111 3000

O ka tada daryti su 2441121? Nes tada lieka ten 2000?

Visai susibalamutijau L

Jį reikia atkelti į 4484 sąskaitos kreditą.
Tarp kitko, blogą sąskaitą jam naudojate - tai turi būti 4 klasės sąskaita, nes tai MOKĖTINAS PVM.
Virgulka Virgulka 934
2010-06-09 14:39 Virgulka
Kodėl bloga, gal ne taip paklausiau bandau dar kartą :

1) Priskaičiavau pirktom prekem ir paslaugom iš kitų valstybių PVM naudojau tokią korespondenciją:
D2441121(Prekių ir paslaugų įsigijimo iš kt. valstybių atskaitomas PVM ) 2000
K 44842 (Iš kitų valstybių įsigytų prekių pardavimo PVM 2000

2) turiu iš mūsų įsigytų prekių ir paslaugų atskaitoma PVM 2441111 3000
ir mokėtina PVM pagal mūsų suteiktas paslaugas 4484 sakykim 10 000

3) pagal viską gaunasi mokėtinas PVM mokestis 9000 lt.
Tai ir kaip geriau susikoresponduoti. Ar čia į ta pusę mąstau:

1) D 44842 K 4484 2000
2) D 4484 K 241111 3000
3) O kaip su likučiu tada 2441121, juk čia lieka 2000,00? Ir nežinau ka daryt
smile
Rainis Rainis 15057
2010-06-09 14:49 Rainis 2011-09-11 06-49

Virgulka rašė: Kodėl bloga, gal ne taip paklausiau bandau dar kartą :

1) Priskaičiavau pirktom prekem ir paslaugom iš kitų valstybių PVM naudojau tokią korespondenciją:
D2441121(Prekių ir paslaugų įsigijimo iš kt. valstybių atskaitomas PVM ) 2000
K 44842 (Iš kitų valstybių įsigytų prekių pardavimo PVM 2000

2) turiu iš mūsų įsigytų prekių ir paslaugų atskaitoma PVM 2441111 3000
ir mokėtina PVM pagal mūsų suteiktas paslaugas 4484 sakykim 10 000

3) pagal viską gaunasi mokėtinas PVM mokestis 9000 lt.
Tai ir kaip geriau susikoresponduoti. Ar čia į ta pusę mąstau:

1) D 44842 K 4484 2000
2) D 4484 K 241111 3000
3) O kaip su likučiu tada 2441121, juk čia lieka 2000,00? Ir nežinau ka daryt
smile

Bandau dar kartą, bet dabar pasiimu visiškai atskirą sąskaitą 4484 Mokėtinas PVM. Jame registruoju tik tai, ką atkėlinėju pildant FR0600.
Taigi į jos kreditą sukeliam tuos pardavimo PVM, kuriuos rašome 29 eilutėje (jūsų sąskaita irgi 4484 ten jau yra) ir 32 eilutėje (jūsų sąskaita 44842). Viso 10 000 + 2000, gaunu 12 000 Lt.
Į debetą tai, kas rašoma 25 eilutėje (sąskaita 2441111) ir kas rašoma 32 ir 34 eilutėse (jūsų sąskaita 2441121) viso 3000 + 2000, gauname 5000 Lt.
Taigi debete 5000 Lt, kredite 12000 Lt, mokėti 9000 Lt, o kas negerai pas jus?
Pamirštate į 4484 debetą atkelti 2000 Lt iš 2441121 sąskaitos, ir viskas.
Virgulka Virgulka 934
2010-06-09 15:22 Virgulka
jo dabar jau gaunais, ačiū labai, matyt jau laikas eit atsotogauti smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui