Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-12-09 07:43 Bendra » Individuali įmonė » #588203

MALGA rašė: Labas rytas,

Gal galite man padėti, iškilo toks klausimas: yra IĮ, savininkas yra ir direktorius (daugiau niekur nedirba). Ar savininkas visai negali imti pinigų iš kasos savo reikmėms? Kaip čia yra juk jis algos kaip ir negauna? Ar galima tik gale metų pelną išsimokėti? smile Aš IĮ veikla pradėjau va tik kokią gerą savaitę domėtis, ir tiek klausimų iškyla...

Be abejo, savininkas (nevadinkite jo direktorium - tai labai painioja) gali išsimti pinigus savo reikmėms. Pasibaigus metams, apskaičiuos ir apmokestins pelną, taip apskaičiuos ir deklaruos savo išimtus pinigus bei sumokės reikiamus mokesčius.
2008-12-08 22:42 Apskaita & Auditas » medžiagų nurašymai individualiam gaminiui » #588180

lakme rašė: Laba vakara visiems,
Esu nauja narė, susigundžiau ja tapti kai pamačiau kaip vienas kitam šiame portale nešykšti informacijos ir patarimų. Tad ir aš prašau pagelbėti.
Kaip man nurašyti medžiagas, jei įmonė gamina individualius gaminius iš natūralios medienos ir kaskart sunaudoja skirtingai. ir kaip paskaičiuoti kiek išsipjaustė šakų.kiek į pjuvenas įšėjo. ( gal yra palei ką paskaičiuoti)

Paprastai tvarka tokia: gaminys suprojektuojamas, padaromi jo brėžiniai, brėžinys keliauja pas technologą, kuris ir nustato gamybos eigą, visas operacijas, jų sudėtingumo kategoriją, darbo laiko joms atlikti trukmę, kokių ir kiek pradinių medžiagų reikės. Tada jau gali dirbti buhalteris ir apskaičiuoti, kiek kainuos darbas ir medžiagos, tai yra, sudaryti galutinę sąmatą. Pagal ją ir bus nurašomos medžiagos.
2008-12-08 22:33 Įvairūs » PAČIOLIO knygos/ sąvadai » #588179

pippi rašė: Gal kas naudojasi Pačiolio e.sąvadais? Peržiūrėjau demo versiją, tai pasirodė, kad nelabai patogu ieškot info smile

Naudojuosi jau ketveri metai, ir tikrai nesiskundžiu. Informaciją rasti labai lengva.
2008-12-08 17:09 Bendra » Individuali įmonė » #588105

Adastra rašė: Dėkui. Gal per sunkiai aš galvoju. Laikas pailsėti.

Bet kaip iki tokių dalykų ir prisigalvoti. Tai gal ir su darbo santykiais gautos pajamos virš 100 000 Lt padarys žmogų PVM mokėtoju?
PVM mokėtoju tampama, kai pajamos gaunamos: a) pagal autorines sutartis; b) iš individualios veiklos; c) iš darbo pagal verslo liudijimą; d) pardavus per metus turto už viršijančią sumą. Ir viskas, prie ko čia pelno arba dividendų išmokėjimas?
2008-12-08 17:05 Bendra » Likvidavimas » #588103

Lijana91 rašė:

Lijana91 rašė: Sveiki,

Reikia pagalbos del likvidavimo. Imone turi isiskolinimu darbuotojams, VMI. Kiek zinau, norint likviduoti imone skolu neturetu buti. Pinigu neturime, gal galetumete, patarti, kaip apmoketi skolas, ar gali imones akcininkas inesti pinigus. Jis sutinka, taciau, ka paskui daryti su skola jam, kaip ja uzdaryti?


Ar man kas nors gali patarti?

Įnešti pinigus kaip paskolą akcininkas gali. Kai atsiskaitysite su kreditoriais, matysite, kas ten balanse gaunasi. Tikriausiai yra nuosavo kapitalo skyriuje nuostolis, tai ta paskola bus galima sudengti nuostolius, performinant ją kaip akcininko įnašą nuostoliams padengti. Tiesiog neturint prieš akis jūsų balanso, sunku ką nors tiksliau pasakyti.
2008-12-08 16:06 Apskaita & Auditas » Prekių nurašymas: natūrali netektis ir išduota pavyzdžiams » #588089

KATOKIS rašė: Norėčiau palkausti ar teisingai padarysiu,zinau ,kad kartoju paklausima ,bet visgi,imone verciasi naudotu auto prekyba ir ju detalemis,as gale metu galiu nurasyti ta 1pros.nuo pajamu suluzusioms detalems i leidziamus atskaitymus,kaip naturalia netekti?kokia korespondencija?

Ką galima nurašyti kaip natūralią netektį, išvardinta Pelno mokesčio įstatyme. Sąrašas baigtinis. Autodetalių jame tikrai nėra, jos nei nudžiūva, nei nutrupa., taip kad jokios natūralios netekties nepritaikysite.
Elgtis reikia visiškai kitaip: jūs turbūt ardote senus auto, tai pajamuokite tik sveikas detales.
2008-12-08 14:49 Įvairūs » Panaudos sutartis » #588023
Rolf, ne nuomos sutartį. Yra Darbo kodekso 219 str. 2 dalis, ir pagal ją užtenka surašyti sutartį, kad darbuotoja įmonės reikalams naudoja savo asmeninį kompiuterį, ir įmonė turi darbuotojui kompensuoti to kompiuterio nusidėvėjimą.
2008-12-08 13:07 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #587962

Kalijola rašė: Patarkite kokios būtų sąskaitų korespondencijos.
Gavom teismo sprendimą, kur nurodyta:
Skolos išieškojimo išlaidos - 177,00 Lt
Palūkanos - 257,46 Lt
Bylinėjimosi išlaidos - 21,00 Lt

K 4430 - 455,46 Lt
D 630 (palūkanų sąnaudos) - 257,46 Lt
D ??? - 177,00 Lt
D ??? - 21,00 Lt

Čia iš jūsų įmonės tą skolą išieškojo? Jei taip, viskas į neleidžiamus atskaitymus.
2008-12-08 13:04 Pelno mokestis » Į kokias sąnaudas traukti? » #587959
Jei nedėjote jokių pastangų skoloms susigrąžinti, beviltiškų skolų sąnaudos bus neleidžiami atskaitymai. O kad įmonės jau neegzistuoja, reikšmės neturi.
2008-12-08 12:43 Bendra » Likvidavimas » #587943

Asttutte rašė: Sveiki,
nenoriu kurti naujos temos, bet turi problema ir labai man praverstu bet koks patarimas....
Priesh kokiu 5 metus buvo isteigtas UAB, steigejas buvo vienas akcininkas. Veliau tas akcininkas pardave savo 50% uzsnieciui (yra pardavimo sutartis), taciau tuom viskas ir baigesi, jokie dokumentai nesutvarkyti ir i RC praneshta nebuvo. Baisiausia, kad paskirtas imones direktorius 2005 m pats save atsileido (iteike SODRAI praneshima), bet velgi RC neprasneshe. RC izhrashe jis vis dar figuruoja kaip vadovas ir pati imone "raudonuoja". Gal kas turi minciu, KAIP gi dabar su tuom direktorium ir nuo ko pradeti tvarkyti ta UAB? Uzhsenietis nesorodo LT ish viso, kvorumo nera. KA DARYTI?
Bet kokios mintys butu naudingos, ACIU

O veiklą ta įmonė vykdo? Buhalterį turi? Bet kokiu atveju ieškokite lietuviško akcininko Buvusio direktoriaus).
2008-12-08 12:40 Pelno mokestis » Į kokias sąnaudas traukti? » #587939

Dan rašė: Turiu neapmokėtų mums saskaitų, bet žinau kad ta įm.neveikianti jau seniausiai ,norečiau nurašyti ta skola kurios niekada neatgausime.kaip manote į kokią sask. turečiau nurašyti - sumele nėra maza 4300? Gal galiu traukti į leidžiamus atskaitymus juk kažkada tai ta suma buvo pripazinta pajamomis?

Pirmiausiai skolas turite pripažinti beviltiškomis ir įtraukti į beviltiškų skolų sąnaudas.
Ar šios sąnaudos bus leidžiami atskaitymai, priklauso nuo to, kokias pastangas dėjote jų susigrąžinimui ir kokius turite tų pastangų įrodymus.
2008-12-08 12:36 PVM » reklama ar reprezentacija » #587936

nakvisele rašė: Imone planuoja ant savo pastato uzsikabinti savo reklama, ar reklama turi buti apmokestinta? Aciu,

Kaip suprasti?
2008-12-08 11:06 Bendra » Skolinimasis iš akcininkų » #587882

nera76 rašė: Ir jei įstatinis kapitalas tik 10000lt, o skolina 70000Lt (išsimoka pelną ir tuos pačius pinigus paskolina), nes trūksta apyvartinių lėšų, tai galimas toks variantas smile smile
Ačiū

Kas kam skolina? Įmonė ar akcininkas?
2008-12-08 11:05 Gyventojų pajamų mokestis » Patentai » #587880

Akti rašė: sveiki, norėčiau, kad šiek tiek apšviestumėt mane.
Buvau pokalbyje dėl kambarinės darbo viešbutyje nedideliame. Direktorė nenori sudarinėti darbo sutarties, o pasisiūlė išpirkti man patentą. Šiek tiek pasiskaičiau kas tai yra, bet vis tiek kilo klausimų. Kaip aš galiu būti užtikrinta, kad gausiu savo uždirbtus pinigus? Ar nereikės man mokėti kokių nors papildomų mokesčių? Ar deklaruojant bus galima kažką susigrąžinti? Ir taip pat neaišku, ar pradirbtas laikas skaičiuosis kaip darbo stažas.
Iš anksto ačiū už suteiktą informaciją.

Tokio darbo pagal verslo liudijimą (patentą) dirbti negalite, nes labai aiškiai matosi darbo santykiai. Taip ir pasakykite direktorei.
2008-12-07 19:16 Įvairūs » Panaudos sutartis » #587707

voveraite rašė: ieskojau, bet neradau kur butu konkreciai parasyta apie kompiuterio panaudos sutarti. Yra tokia situacija: as nusipirkau kompiuteri ir ji naudosiu tik darbui. Tai kokius dokumentus reikia pasirasyti man ir direktoriui, sutartis ar isakymus. Ir ar imoneje skaiciuosis kompiuterio nusidevejimas ir su juo susijusios islaidos rodysis apskaitoje? ir koki dokumentai reikalingi sudarant patalpu nuomos sutarti. Dal turit panaudos ir numos sutarciu? esu pradedanti buhaltere ir nelabai gaudausi ir tikrai noriu viska ismokti, tai prasau padekit :)

1. Dėl darbo reikalais naudojamo asmeninio kompiuterio. Atvejis aptartas DK 219 str. 2 dalis: "Kai įmonės reikalams naudojamas darbuotojams priklausantis ... turtas, įmonė privalo kompensuoti darbuotojui to turto nusidėvėjimo sąnaudas". Taigi, jūs pasirašote su vadovu sutartį, kad darbo reikalais naudosite savo kompą, jis parašo įsakymą, kad nusidėvėjimas jums kompensuojamas. Nusidėvėjimo normos kaip ir kitiems kompiuteriams, kompensacija įmonei leidžiami atskaitymai, ir tai nėra jūsų pajamos.
2. Tiek panaudos, tiek nuomos sutarčių įvairiausių rasite tiek šiame portale (Blankai), tiek kituose, pvz. Miron, Buhalteris.
2008-12-07 16:55 Bendra » Atskaitingi asmenys » #587675

ginn_ta rašė: Šiaip sakote visišką teisybę, neturiu net ką pridurti smile
Tik galvodavau gal jie gali dar pradėtis skūstis, kad jie negauna tokių pinigų kas priklauso, kadangi jiems nuskaito už pervedimus ir pradės ieškotų savų teisių.

Taip taip, dar ir keitimo kursas nepatiks, ir vis jūs būsite kalti.
2008-12-07 16:25 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #587670

Barbora rašė: Sveiki,
pareinu vėl prie tų pačių klausimų.
Darbuotojas gauna 800 Lt per mėn. Vieną dalį atostogavo spalį mn., 2 dalį išnaudojo per lapkričio mėn. Skaičiuojant atostoginius už spalio mėn. viskas gavosi gerai., mažiau minimumo negavosi. Skaičiuojant atostoginius už lapkričio mėn. vidurkis sumažėjo. Sudėjus atostoginius ir DU gavosi mažesnė gautina suma negu 800 Lt.
Praeitais metais ta pati situacija buvo, bet aš pritempiau prie 700 Lt.
Dabar net nežinau, ar irgi reikia paskaičiuoti taip, kad nebūtų priskaičiuota suma mažesnė nei 800 Lt.
Ačiū.

Kai atostogos tesiasi per 2 mėnesius, kartais atostoginių skaičiavimas būna sudėtingesnis, ypač šiuo atveju. Darykite taip: spalio mėnesio atostoginiai skaičiuojami pagal tą VDU, koks išėjo, o už lapkričio mėnesio atostogų dienas imkite vienos dienos DU 42,11 Lt/dienai. (800 Lt/19 d)
2008-12-07 15:54 Bendra » Atskaitingi asmenys » #587662

ginn_ta rašė: Dėkui už patarimus.
Kadangi būtų mokama kita valiuta nei Eurais, tai belieka darbuotojams atsidaryti atsiskaitomąsias sąskaitas toje šalyje, nes jau kitų variantų nematau smile

Man labai nepatinka tas pataikavimas darbuotojų norams, kad atlyginimai jiems būtų pervedami tos šalies, kurioje jie dirba, valiuta. Perveskite normaliai į jų sąskaitas atlyginimą litais, o jau jie tegu daro ką nori su tais pinigais. Pervedinėjant įmonei kita valiuta, bet kokiu atveju susidaro tam tikri nuostoliai, o kartais ir visai nemaži, ir būtent įmonei. O kam to reikia? Nedideli ponai tie darbininkai, tegu džiaugiasi, kad išvis darbą ir dar užsienyje, turi, dienpinigius gauna ir t.t. Jau visas valiutos keitimo išlaidas palikite jiems patiems, neužkraukite įmonei. Ir dar klausimas, ar taip (valiuta) pervedinėjant atlyginimus, susidarę įmonės nuostoliai bus leidžiami atskaitymai?
2008-12-07 15:47 Bendra » akciju pardavimas » #587660

klava rašė: o kaip suderinti jei parduodi akcijas, bet dar reikia pabaigti atsiskaitymus, sumoketi tiekejams, nu pvz parduodi 12.20d o iki 12.31d. tik ateis visos saskaitos, kada galima butu suvesti galus. Kaip tada ar gali buti 2 direktoriai...? Kaip cia viskas sudelioti ?

Akcijų pardavimas yra sandoris tarp fizinių asmenų. Direktorius čia "ne prie ko". Jei pasikeis akcininkai, gal jie keis direktorių, o gal paliks tą patį. Taip pat nieko bendra su akcijų pirkimu - pardavimu neturi ir "galų suvedimas". Tegu jie perka tas savo akcijas, o buhalteris sau sėdi ramus, nes jam čia kištis nereikia. Tik pasikeitus akcininkams, padarys įrašą Akcininkų registravimo žurnale, jei jam toks darbas pavestas.
2008-12-07 10:42 Bendra » Darbo užmokestis » #587635

laura9 rašė:

klaudia rašė: Turiu didelį prašymą padėti.
Nuo birželio mėn. buvo vmi nepristatoma forma FRO572, nes nemokamas GPM. Dabar pirmadienį siūsime prašymą į vmi, kad užskaitytų iš gautino PVM visą tą GPM nuo birželio mėn. Kaip man viską tvarkingai sutvarkyti kasoje, su darbo užmoksešiu? Labai didelis didelis jums ačiū.

Nesupratau? O darbo užmokestį mokėjote? Tada ir FR0572 turėjote pateikti. Nes ką dabar užskaityti, jei VMI nemato jokio mokėtino GPM?

Klaudia, visų pirma išmokite teisingai aprašyti situaciją, o tada gausite teisingą ir patarimą.
Iš jūsų raštelių supratau, kad, ko gero, buvo taip:
1. Nuo birželio mėnesio nemokėjote darbuotojams atlyginimų, todėl nepristatinėjote FR0572 ir nepervedinėjote GPM.
2. Dabar atlyginimus išmokėjote už visą praėjusį laikotarpį, todėl atsirado prievolė pateikti FR0572 ir sumokėti GPM.
3. Turite PVM permoką (grąžintiną PVM) ir norite iš jos užskaityti GPM.
Manau, kad iš tokio situacijos išdėstymo jau aišku, kaip reikia elgtis. Galiu tik pridurti, kad, norint iš PVM permokos užskaityti GPM prievolę, reikia pateikti VMI prašymą FR0781.
2008-12-05 11:47 Pelno mokestis » Dividendai » #587124

22renata rašė: Tai kad jis vienintelis akcininkas... ir neturi is ko tos paskolos suteikti... Pelno mokescio dar nesam sumokeje smile smile neturim pinigu, tai toki varianta ir sugalvojo, kad grazinti dividendus, o GPM uzskaityti, kad sumazetu pelno mokescio skola smile

O tai gal įmonė išvis neturėjo teisės skirti dividendų, jei tokia liūdna padėtis?
2008-12-05 11:45 Bendra » Įstatinis kapitalas » #587121
Carai, tau forume "Miron" Rimantė tiksliai viską išaiškino, visas korespondencijas surašė. Jau jei jos nesupratai, tai tada kreipkis į kokį pažįstamą buhalterį, kad tau vietoj viską padarytų, nes pačiam jau matau nieko neišeis.
2008-12-05 11:41 Bendra » Vel komandiruotė... » #587116

Asara rašė: Kaip jūs pildote avansines apyskaitas, kai darbuotojas, vykdamas į komandiruotę, gauna avansu valiutos? Ir ta valiuta lieka kitai komandiruotei.
Dienpinigiams (litais) viena avansinė apyskaita. Valiutai-kita avansinė apyskaita?

Nebūtinai, galima viską surašyti ir vienoje avansinėje.
2008-12-05 09:08 Bendra » Įstatinis kapitalas » #586970

caras rašė: na gerai pirmiausia isduosiu savininkui kaip išėmimą iš pelno
D 693 K 272
na tada savininkas tuos pačius pinigus neša į kasa IK formavimui
D272
K 301
tai kaip ir suformuotas IK
o kaip su savininko saskaita ji liko neuždaryta
ar 50000,00 nebus apmokestinti GPM.

Neišduok iš pelno, nes tai apsimokestina. Tiesiog perkelk į ĮK sąskaitą, kaip rašiau.
2008-12-05 09:06 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #586969
Lesnikas tai kažkoks studentas, nori savo darbą įpiršti, kad išspręstumėm. Aš vakar vos neužkibau už to kabliuko.
2008-12-05 09:03 Bendra » Ilgalaikis turtas » #586966

mil2te rašė: Gal kas turit kazka pasiakaityti man ar zinot kaip pasielgti, tokia situacija :
Imone pirko visas medziagas gaminti ofiso baldams ( 20 000 LT) gamino zmogus ( patentininkas) ir israse saskaita uz baldu gamyba uz 17 000 LT, kaip ci aman dabar apskaityti? kaip ilgalaiki turta? kiekviena spintele, stala , lentynas ir t.t. ?

Taip, kaip IT. Gal galima pajamuoti kaip komplektą?
Ir nepamirškite išsirašyti sau PVM s/f "Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas".
2008-12-04 18:03 Bendra » UAB steigimas » #586827

virbauskasm rašė: Sveiki, ruošiuosi steigti UAB - maitinimo įstaigą. Noriu paklaust ką nors nusimanančių apie šią sritį, kokie didžiausi sunkumai kyla steigiant bei ką reiktų žinoti prieš įregistruojant įmonę?

Maitinimo įstaigų didžiausias "draugas" - Visuomenės sveikatos centras. Taip pat gerokai sudėtingesnė apskaita.
O visa kita kaip ir kitų UAB-ų.
2008-12-04 18:00 PVM » Dėl medienos pardavimo PVM » #586824

Wyga rašė: ar teisingai koresponduosiu
sąskaitoje už lentas, nurodyta 96 str. 1 d. be pvm 499,50, pvm-89,91, viso 589,41.
tai:
D2431 89,91
D20 499,50
K 4484 89,91
K443 499,50

ačiū

Teisingai.
2008-12-04 16:02 Gyventojų pajamų mokestis » Asmens kortelė » #586803
Tai yra įmonės vidaus dokumentas, o jo forma nusistovėjusi iš labai senų laikų praktikos. Šiaip niekas iš aukščiau tokių dalykų netvirtina ir formos nenustato.
2008-12-04 14:51 Įvairūs » Individualios įmonės reorganizavimas į UAB » #586741

caras rašė: na kodel niekas nepadedat susidoroti su sia mano situacija.PADĖKIT

Carai nu jau per kelias temas rašau tau, kaip daryti, o tu vis savo. Įmonei, kuri tvarkys perregistravimo dokumentus, reikia pertvarkymo balanso. Pelno, kaip rašei, sočiai. Tai ir rašyk:
D Pelnas
K Įstatinis
Ir viskas, tiesiog iš pelno suformuoji tą įstatinį. Niekas netikrins, turi tu pinigų kasoje ar banke, o jei prašys, pateiksi pažymą iš banko apie sąskaitos likutį, bet tikrai nereikės.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui