Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-11-20 19:44 Blevyzgos » SU GIMTADIENIU! SU ŠVENTĖMIS!!! » #1107896
Ačiū kolegos, ačiū smile
Aš jus smile
2012-11-20 12:43 Blevyzgos » SU GIMTADIENIU! SU ŠVENTĖMIS!!! » #1107726
Mieli kolegos, ačiū už sveikinimus.
Pažadu, kad pasistengsiu būti geresnis, ramesnis, draugiškesnis.
2012-11-20 09:27 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl PNPD taikymo » #1107643

mg173 rašė:

Ir kaip tada, jei NPD neigiamas? Rašo, kad tada jį prilyginti 0 reikia. Apskaitomas kiekvienas litas ir t.t. Bet ar nereiks tada deklaruoti ir grąžinti valstybei? Kur dingsta tas neigiamas NPD? kodėl jį 0 reikia prilyginti?

Buhalterija nėra grynoji matematika.
Iššifruokite, kas yra NPD. Tai neapmokestinamas pajamų dydis. Reiškia, kad jūs per mėnesį (metus) galite dalį savo gaunamų pajamų neapmokestinti pajamų mokesčiu. Nuo likusių, atėmus tą neapmokestinamą dydį, reikia mokėti pajamų mokestį.
Kadangi mūsų pajamų mokesčių sistema yra dalinai progresinė, tas NPD yra atvirkščiai proporcingas gaunamoms pajamoms. Didėjant pajamoms, jis mažėja. Apskaičiuoti, kokį dydį jis pasiekia augant pajamoms, sukurta formulė.
Kadangi tai yra paprasta matematinė formulė, atsiranda atvejų, kai augant pajamoms, NPD tampa neigiamu skaičium. Štai čia jau metame matematiką ir įjungiame sveiką protą - kaip galima didinti apmokestinamas pajamas net negautu jų dydžiu? Todėl ir įjungiamas "stop" - laikomas nuliu - reiškia, visos pajamos, pasiekus tam tikrą jų dydį. tampa apmokestinamomis.
Naudojantis kompiuteriu, yra galimybė parašyti NPD formulę taip, kad ji to neigiamo dydžio neskaičiuotų (if). O aiškinant principą paprasta žmonių (runkelių, kaip mūsų elitas mėgsta mus vadinti) kalba ir sakoma "laikomas nuliu".
2012-11-19 21:45 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #1107605

valiukas rašė:
O šita operacija daroma BŽ ar pagal pardavimo sąskaitą? jei aš ją registruoju BŽ tai taip išeina kad pardavimų žurnale ta sąskaita neregistruojama? smile nes pajamų tai šitoj situacijoje nėra smile
Ir dar, jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje parašyta kad šalys prduodamą transporto priemonę įkainojo 2000 litų, tai gal čia nuo 2000 lt reikia skaičiuoti PVM, t.y. 2000 +420 =2420 ? smile ar visgi taip kaip skaičiavau prieš tai?

Kolege, nežiūrėkite taip sudėtingai į viską. Paprasčiausiai - kiekviena ūkinė operacija ar įvykis turi būti įformintas atitinkamu dokumentu, ir tuo remiantis daromi atitinkami įrašai apskaitoje (sąskaitų korespondencijos).
Štai parduodate IT, naudotą veikloje. Išsiaiškinote, kad parduoti reikia su PVM. Vadinasi, būtina išrašyti sąskaitą, nors parduodate fiziniam asmeniui. Nepamenu skaičių, bet atrodo sutarėte 2000 Lt (su PVM).
1. Išrašytą sąskaitą (šią ūkinę operaciją) registruojate apskaitoje:
D Pirkėjų skolos
K Pardavimo pajamos
K Pardavimo PVM.
Aišku, atitinkamai deklaruojate FR0600.
2. Turto nebeturite, vadinasi, reikia jį išimti iš apskaitos. Kadangi jis dar ne visiškai nusidėvėjęs, atsiranda pardavimo nuostolis (pardavėte pigiau, negu jo likutinė vertė apskaitoje). Įrašai tokie:
D Sukauptas nusidėvėjimas
D IT perleidimo nuostolis
K Įsigijimo savikaina.
3. Kadangi apskaitoje pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais reikia registruoti tik IT perleidimo rezultatą, sutvarkome pagal reikalavimus:
D Pardavimo pajamos
K IT perleidimo nuostolis.
Štai ir viskas. Apskaitoje užregistruotas realus perleidimo nuostolis, yra visi duomenys FR0600 deklaracijos užpildymui, taip pat paruošti duomenys PLN deklaracijai.
Ir visada elkitės panašiai ; sudėtingesnį atvejį išskirstykite į paprastesnes operacijas, tuomet daug mažiau klausimų kils.
2012-11-18 20:44 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #1107346

valiukas rašė:
Ačiū, gal galit pažiūrėti ar gerai viską sudėliojau pagal savo situaciją
D 2412 2000 už tiek parduota
D 1227 8027,51 sukaupta nusidėvėj.
D 621 2854 likutinė vertė (bet ar čia neturėtų pasimatyti tik skirtumas tarp likutinės vertės ir pardavimo kainos?)
K 1220 10881,51 įsigijimo vertė
K 4484 347,11 pardavimo PVM
K 520 1652,89 pajamos be PVM

Kai apmoka
D 272 2000
K 2412 2000

Tik man dar neaišku, ar reikia išrašyti PVM sąskaitą faktūrą. Fiziniam asmeniui aišku nereikia, bet mums įmonei gal reikia? ar tiesiog pagal tą pirkimo-pardavimo sutartį užregistruoti visą šitą operaciją BŽ ir viskas smile

Sąskaitą išrašyti reikia, nes parduoti turite su PVM.
O nors skaitėte, bet nesupratote. Pakartosiu:
D 241 Pirkėjų skolos 2000 Lt
D 127 Sukauptas nusidėvėjimas 8027,51 Lt
D 6 kl IT perleidimo nuostolis 1201,11 Lt
----- K 12 Įsigijimo savikaina 10881,51 Lt
----- K 4884 Pardavimo PVM 347,11 Lt.
2012-11-16 18:10 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1107231

dontcha rašė:

formyte rašė:
Jeigu turi visus privalomus rekvizitus, kad turėtų juridinę galią - tai ir tinka. Mes kas mėnesį už nuomą pravedinėjam be jokios s-tos, yra sudaryta sutartis, jos pagrindu ir mokam, bei darom buhalterinius įrašus.

o ar leidžiami atskaitymai jei apmokama uz subrangovo nakvyne?

Tikrai ne.
2012-11-16 15:53 PVM » Dėl medienos pardavimo PVM » #1107215

MagneTic rašė:
Laba diena, o malkom, atraizom ir skiedrom irgi taikyti ta 96 str?

Skaldytom malkom ne, tik malkos kaladėlėmis patenka į tą straipsnį.
Atraižos, skiedros nepatenka.
2012-11-16 15:51 Blevyzgos » Pasijuokime mieli draugai » #1107213
Pas kaimynę už sienos apsilanko naujakurys kompozitorius ir pradeda ją liaupsinti:
- Esu sužavėtas jūsų kasvakarinėmis repeticijomis su skrabalais. Deja, kaip idealios klausos žmogus privalau pastebėti, kad viena tautinio instrumento dalis nesuderinta, todėl rėžia ausį.
- Štai kaip? - susimąsto kaimynė. - Vadinasi, arba kočėlas įtrūko, arba mano girtuoklio šonkaulis skilo.
2012-11-16 13:44 Bendra » Įrankių, įrangos nuoma » #1107178

airin rašė:
Iškilo kvailas klausimas kaip teisingai išrašyti PVM sąskaitas faktūras, tiksliau klausimas dėl laikotarpių.
Išnuomojama įranga 12 mėn., tarkim nuo 2012-11-16.
Kaip teisingai išrašyti sąskaitas.
1 var. pirma sąskaita 2012-11-16 iki 2012-12-15, atitinkamai antra 2012-12-16 iki 2013-01-15. ir t.t
2 var pirma sąskaita 2012-11-16-2012-11.30, antra sąskaita 2012.12.01-2012.12.31.ir t.t
Kuris variantas teisingas?

Teisingesnis antras.
2012-11-16 09:10 Įvairūs » Akciju pardavimas » #1107092

Prokuristas rašė:
Adresas keičiasi notariškai keičiant įstatus, todėl protokolo nepakaktų..

Buveinės adresas jau nuo 2011 metų įstatuose nenurodomas. Keičiant adresą, įstatai nekeičiami.
2012-11-15 16:24 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1107018

Orta rašė:
Sveiki,

Įmonė organizavo seminarą. Vežė, maitino, apgyvendino lektorius ir svečius. Gautos sąskaitos iš transportininkų, už maitinimą ir iš viežbučių. Ar visą tai apskaityti kaip reprezentacines išlaidas? Ar tik viešbučiai ir maitinimas -reprezentacinės, o transportą galima visą sumą dėti į leidžiamus atskaitymus?

Ačiū
O kodėl reprezentacija? Iš aprašymo panašu, kad tai tiesiog veiklos išlaidos.
Tiesiog pasiskaitykite, kas mokesčių tikslais laikoma reprezentacija ir tada spręskite, kaip įvertinti išlaidas.


2012-11-15 15:14 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1107003

Vovieruska rašė:
Norim nurašyti nebetinkamus naudoti varžtus už 400,00 Lt ir užpajamuoti metalo laužą rinkos kaina už 3000,00 Lt. Šį metalo laužą parduosime už 4000,00 Lt. Kokia būtų šių trijų operacijų korespondenciją?

Jei parduosite už 4000 Lt, tai ir bus rinkos kaina, o ne kažkokie 3000 Lt (kur tokią rinkos kainą radote?)
Varžtus nurašydami pasižiūrėkite, ar neatsiranda prievolė tikslinti jų pirkimo PVM (jei ne į metalo laužą nurašote).
2012-11-15 14:45 PVM » Prekių pirkimas iš ES šalių » #1106997

Orta rašė:
Sveiki,
Gavom sąskaitą iš Latvijos PVM mokėtojo už būsimą (2013m ) renginį, kuris vyks Latvijoje. Sąskaita 150LVL+PVM=181.50LVL
Ar teisingai korespondencijos:

D 6 kl Būsimų laikotarpių sąnaudos 181.50
K 4 kl skola tiekėjam 181,50

Ar teisingai su FR0600:
23. 24 eilutėj 150LVL x tos dienos kursas
25,32,35 eilutėse x 21%?

Ačiū iš anksto


Latviai išrašo jums sąskaitą su savo PVM - teisingai, renginys vyks jų teritorijoje, jiems tai PVM objektas.
Jei jūs priskaičiuojate dar ir savo lietuvišką PVM - tai išeina, kad ta pati paslauga PVM apmokestinama du kartus - latviškai ir lietuviškai, o taip neturi būti.
Jūsų atveju tiesiog su visu jų PVM registruočiau kaip būsimų laikotarpių sąnaudas, ir PVM deklaracijoje nieko nerodyčiau.
Juk latviai savo deklaracijoje, atitinkančioje mūsiškę FR0564, nieko nedeklaruos.
2012-11-15 09:32 Bendra » Prekių išvežimas į ES šalis » #1106852

ritak rašė:
Laba diena. Jei parduodam prekę Norvegijos piliečiui - fiz.asmeniui, išveža jo samdytas vežėjas iš lietuvos, vėjas neformina muito procedūros, nes prekės kaina nesiekia 2000 lt. Pritaikom 0 PVM, o kokie turi būti išvežimą patvirtinantys dokumentai? Dėkoju visiems labai smile

Negalite taikyti nulinio PVM, jei neina per muitinę. Turite parduoti su lietuvišku PVM.
2012-11-14 15:02 Bendra » Avansinė apyskaita » #1106652

sande20 rašė:
Laba diena,

galbūt man galėsite padėti. Darbuotojas vyko į komandiruotę, išdavėme iš kasos visus zlotus. Pagal čekius darbuotojas išleido 0,03 zlotais daugiau negu apskritai turėjo įmonė pinigų. Kasoje šios valiutos nebeturime.
Kaip turėčiau tai sutvarkyti buhalteriškai?

Tai įmonės skola darbuotojui.
Perskaičiuokit į centus ir grąžinkite jam.
2012-11-12 15:21 Įvairūs » Akcininko sprendimas » #1106002

Rimzy rašė:

Tess rašė:
Ar teko susidurti, kai 3 akcininkai, turi akcijų po lygiai, o kaip tada surašyti balsus?
33,33 proc.? smile
33,33x3=99,99, dar lieka 0,01, kam jis priklauso?


Viena - balsų turi tiek, kiek akcijų, o akcijos gal sveikais vienetais pasidalintos?
Antra - yra dar toks dalykas, kaip paprastosios trupmenos. Procentais jie turi po 33ir 1/3 procento - jokių liekanų neatsiranda.
2012-11-12 13:36 PVM » FR 0564 prekių teikimas i ES » #1105950

Lenule rašė:
Pardavėm prekes į ES, tame pačiame invoice esame įrašę ir sumą už transportavimą. (vežėme ne mes, o LT įmonė iš kurios gavome PVM S/F). Kaip deklaruojasi šis dalykas? Ar į FR0564 reikia šias sumas išskirti? Ar rašyti bendrą sumą į prekių vertę, užsienietis vistiek trauks į prekių savikainą ir deklaruos tik kaip gautas prekes?

Deklaruojate tik kaip prekes.
2012-11-12 12:56 Įvairūs » Ofšorinės įmonės » #1105933

Lenule rašė:
Sveiki visi: toks klausimėlis: Išrašome Invoice firmai, o tą invoice apmoka jų ofšorinė kompanija. Ar čia reikia trišalės užskaitos, ar galima tiesiog sudengt ir viskas, O kaip jie ten susidengs skolas tai ne mūsų reikalas?


Dažniausiai sutartyje nurodoma, kas apmokės.
Paprastai sudengti negalima - reikia oficialaus susitarimo.
2012-11-12 12:55 PVM » kai paslaugų teikimas nėra PVM objektas Lietuvoje » #1105930
Patalpų nuomai PVMĮ 31 straipsnis taikomas tik tada, kai nuoma ilgalaikė. Jūsų atveju tai ir PVM objektas, ir PVM apmokestinama.
Sąskaitas už tokią trumpalaikę nuomą rašote su PVM.
2012-11-10 16:10 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1105652

Tabeliss rašė:
jeigu pirkėjas mums paskolino pinigų ilgesniam nei 12 mėn, ar galima tiesiog surašyti tokį susitarimą kad tie pinigėliai pervesti per klaidą ir mes įsipareigojame juos grąžinti kad nereikėtų mokėti pvm ? smile

Ką bendro turi paskola ir PVM? Kodėl už ją reikėtų skaičiuoti PVM?
2012-11-09 14:50 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #1105291

airin rašė:
Automobilis pirktas 2007 metais, PVM į atskaitą netrauktas.
dabar parduodant automobilį pagal PVMĮ 33 straips. PVM neapmokestinam.
Bet ar privalom parduoti be PVM, ar galime parduoti ir su PVM

Galite nesinaudoti lengvata ir parduoti su PVM.
Bet kam jums to reikia?
2012-11-09 14:06 PVM » Dėl PVM » #1105261

Finval rašė:
Kolegos, gal kas turit šabloną rašto, kuris naudojamas tapus PVM mokėtoju. Kad būtų galima IT ir pirktų atsargų PVM į atskaitą dėt? Net nežinau kaip jį tiksliai užvadint smile

Tipo anksčiau pirkto turto ir dar nesunaudotų atsargų?
Tai surašomas inventorizacijos aktas ir tokia buhalterinė pažyma. Bet čia tik sau ir jei kada kas tikrins.
2012-11-08 19:50 Įvairūs » Susitikimas su VMI : MAIS sistemos pristatymas » #1104927

Virgasius rašė:
Šiandien skambinau apskaitos skyriaus specialistei suderinti mokesčių skolą, tai ji man sakė, kad dabar galime pasižiūrėti per mano VMI sistemą. Tik reikia arba, kad vadovas el.būdu priskirtų buhalterį, arba nuenšti įgaliojimą VMI, kad priskirtų buhalterį prie galinčių atstovauti įmonę.
Gal kas jau nešėte tokį įgaliojimą VMi? Gal galiėtumėte parašyt, kaip turėtų skambėti tekstas tokio įgaliojimo?
Galėjo sukurti kokią formą VMI...

Net nešti niekur nereikia.
Tiesiog vadovas per savo banką prisijungia prie VMI smile Mano VMI ir ten gali suteikti įgaliojimą buhalteriui ar kam kitam.
2012-11-08 16:58 Bendra » Valiutinės operacijos » #1104885

holdingas rašė:
Darbuotojui skaičiuojam jo 850 Lt, o skirtumas - kurso pasikeitimo įtaka, ania?

Taip.
2012-11-08 15:32 Bendra » Valiutinės operacijos » #1104833

holdingas rašė:
Ar reikia perskaičiuoti valiutos kursą: mėnesio 1 d. išdavėm avansą pvz. 1000 pln, litais pvz. 850. Darbuotojas avansą grąžino mėn. pabaigoje, 1000 pln, kursas jau kitas?

Reikia.
2012-11-08 15:31 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1104831

Liusijaa rašė:

Liusijaa rašė:
Į FR0572 18 langelį rašyti priskaičiuotą DU be pajamų natūra ?
į 19 langelį rašyti išskaičiuotą GPM nuo visos sumos ? (DU + pajamos natūra ) ?
Mokesčius skaičiuoti nuo pajamų natūra reikia, o kur juos parodyti ? smile
Labai prašau pagalbos

Jaučiuosi ignoruojama smile

Kadangi pajamos natūra apmokestinamos visiškai taip pat, kaip ir darbo užmokestis, todėl jos kartu ir įrašomos 18 langelyje (aišku, neatskaičius mokesčių).
2012-11-08 11:50 Bendra » Valiutinė kasa » #1104664

sati rašė:
Laba diena, perskaičiau visus susirašinėjimus, bet taip ir nesupratau, jei atsiranda valiutinė kasa ar privaloma sukurti naują-atskirą KPO serija ir numerį, o KIO pradėti numeruoti nuo 1, t.y. litinei kasai vieni KPO ir KIO, o valiutinei kiti KPO ir KIO ?

Taip.
2012-11-08 10:10 Įvairūs » Susitikimas su VMI : MAIS sistemos pristatymas » #1104564

amadina22 rašė:
Kai gauni suderinimo raštą tai ten rodo mokesčių likučius 1001 kodu ir tarkim, 1311 kodu. Vieno nepriemoka, kito permoka, bet tų mokesčių "nesudengia", todėl man ir kyla toks klausimas jei sumoje permoka, tai jei vieno mokesčio rodo nepriemoka ar tai skaitosi skola.

Pagal mane, tai skirtingais kodais mokamų mokesčių automatiškai nesudengia.
Gal dabar kitaip - Loreta rašo, kad sudengia.
2012-11-07 17:39 Įvairūs » Susitikimas su VMI : MAIS sistemos pristatymas » #1104445

amadina22 rašė:
Kaip manote, jei yra tarkim grazintinas PVM 1000 Lt ir GPM nepriemoka 400 Lt, ar skaitosi kad yra skola?

Reikia pazymos konkursui, neimanoma prisiskambinti, pasitikrinti, kaip manote ar skaitosi kad yra skola GPM tokiu atveju ar ne.

Dekoju

Taip, skaitoma, kad yra skola.
Reikėjo prašyti užskaitos iš permokėto PVM.
2012-11-04 10:55 Apskaita & Auditas » UAB akcijų pardavimas » #1103228

Nikk rašė:
Sveiki. Birželį su kolega įkūrėme UAB, su 10 000 į/k. Mano dalis - 4 000. Į minusą/pliusą nėjome, panašiai tiek ir yra dabar, sukurta web svetainė, jokių skolų, mano nemažas įdirbis su esamais/potencialias klientais, aš pats tvarkiau sąskaitas, suvedinėjau į buhalterinę programą, Sodrai/VMI teikiau visas reikiamas formas. Ir dabar visiški nesutarimai, kartu dirbti negalime. Kaip man realiai įvertinti, už kiek galiu parduoti savo dalį? Niekad neteko susidurti su panašiu dalyku. Man siūlo 5 000 Lt, bet juk "švarų" UAB, kiek žinau, irgi galima parduoti+visgi mano įdėta nemažai pastangų, laiko, ir taip staiga visko netekti...Gal kam teko susidurti su panašia situacija, būčiau labai dėkingas už patarimus.

Viena - juk turbūt už įdėtas pastangas ir dirbtą laiką gavote atlyginimą?
Antra - akcijas susipykus parduoti nebūtina, tiesiog išeikite iš darbo, ir turėkite šį turtą. Pelningai dirbančios įmonės moka dividendus.
Trečia - galite bandyti perpirkti kolegos akcijas, liksite vieninteliu akcininku.
Ketvirta - jei netinka siūloma suma, ieškokite kitų pirkėjų. Tik būtina pirma pasiūlyti kolegai (už tą pačią kainą, kurią pasiūlytų kitas, dosnesnis pirkėjas).
Penkta - bandykite parduoti savo akcijas abu - tiesiog paskelbkite apie parduodamą UAB'ą. Gal tikrai tokiu atveju gautumėte daugiau?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui