Tax.lt narys Panaikinta

P
Tax.lt narys nuo
2009-08-01
Panaikinta
forume parašė 4554 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-03-16 07:59 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #776457
gazina, kaip pati sakote, kad ten nieko nėra, vadinasi ir pataisyti nėra kaip. Nejau dabar pildysite DLAŽ už praėjusius laikotarpius smile
Juk nežinote kaip tuo metu kuris darbuotojas faktiškai dirbo.
Aš nematau kaip galima sutvarkyti tokius dalykus neklastojant dokumentų.
Gal kiti kolegos yra išradingesni ir jie Jums padės.
2010-03-16 07:32 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #776450

gazina rašė: Prašau jūsų patarimo-šiais metais pradėjau dirbti naujoje įmonėje,peržiūrėjau ankstesnius metus ir matau,kad nebuvo pildyti nei darbo grafikai,nei tabeliai(o dirbo įmonė visom mėnesios dienomis,nepertraukiamai-matosi pagal kasos aparato žurnalą),darbuotojams buvo skaičiuota standartiškai po 800lt ir viskas-nei žiūrėta ,kad dirbo šventinę dieną ar pnš. Kaip išsisukti iš padėties-ar perskaičiuoti ir taisyti šiais metais,ar darbo grafikus kažkaip keisti.Dirbo 2,vėliau 3 žmonės + direktorius ir buhalteris,yra jau atleistų,kuriems nieko nepakeisi. Ptarkit prašau smile
Labas rytas,
mano patarimas būtų nieko nedaryti ir nieko netaisyti. Tęskite darbą ir tik jau dabar skaičiuokite teisingai. Tai buvo ne Jūsų darbo laikotarpis, todėl patarčiau nesiknaisioti po ne savo laikotarpį ir papildomai neužsikrauti sau darbo. Manau, kad dirbant savo darbą yra pakankamai ką veikti ir nepadaryti klaidų, kad vėliau po Jūsų atėjusiai buhalteriai nereikėtų taisyti Jūsų klaidų.
Nebent Jūs esate pasamdyta klaidų taisymui, tuomet turėtumėte jas ištaisyti:))
2010-03-16 06:26 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #776442

Orta rašė: Sveiki dar kartą :) Reorganizuojant įmonę iš individualios(kuri kelis metus nevykdė veiklos) į UAB, pasirodė, kad atsiskaitomojoje sąskaitoje yra 25 Lt likutis., kurio kilmės nustatyti nepavyko.Ar galima ,išrašant buhalterinę pažymą,tą sumą priskirti pvz,: kitos veiklos pajamoms ir daryti BŽ įrašą D 271 25/K 522(Kitos veiklos pajamos) 25? Jei taip, tai ar tada nereikia DK rašyti pradinio likučio 271 sąskaitoje ?.
Labas rytas,
Jei gerai supratau, tai likutis sąskaitoje priklauso IĮ. Vadinasi darydami pertvarkytos IĮ balansą nurodote 25 Lt įmonės turte (pinigų sąskaitoje) ir šią sumą nurodote ankstesniųjų laikotarpių pelne.
Jokiu būdu negalite dabar priskirti pajamoms. Šie pinigai tikriausiai buvo iš anksčiau uždirbti tik savininkas šių pinigų neišsimokėjo.
2010-03-15 19:56 Blevyzgos » Pasijuokime mieli draugai » #776370

Colop rašė: padėjo višta 5 kilogramų kiaušinį. Subėgo reporteriai ir klausia vištos:
- Kaip Jums tai pavyko?
- Paslaptis.
- O kokie ateities planai ?
- Padėti 7 kg kiaušinį.
Reporteriai klausia gaidžio:
- Kaip Jums tai pavyko?
- paslaptis.
- o kokie ateities planai ?
- Atidaužyti stručiui snukį.
Labai fainas smile smile smile smile smile
2010-03-15 19:38 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #776360

mergyte1 rašė: Sveiki, ka tik isidarbinau buhaltere ir pastebejau kad ankstesne buhaltere blogai priskaiciuodavo mokescius. Kai VMI isieskodavo sumas, tai ji tiesiog viska skirdavo mokesciam, taciau tarp tu sumu daug buvo delspinigiu ir ji tiesiog ju nepriskaiciuodavo. Dabar taip iseina, kad apskaitoje maziau mokesciu moketi, negu VMI, patarkite ka man tokiu atveju daryti, sunku ka jau atrasti is senesniu metu, kadangi ji jau kelis metus taip dare, ar galiu kazkaip tuos delspinigius priskaiciuoti 2009 metais? Lauksiu patarimu. Aciu :)
Delspinigius priskaičiuojat etuo laikotarpiu kada juos apmokate, vadinasi turite išskirti delspinigius iš mokesčių sąskaitos.
2010-03-15 19:36 Bendra » Saskaitos - fakturos pavyzdys » #776356

Colop rašė: Įdomumo dėlei prie progos paklausiu vieno indvidualisto (ne pvm mokėtojas jis) kaip jis rašo s.f. rekvizitus :)))
BAĮ 13 str. 1 d. 2p. " ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas.Pagal LR mokesčių administravimo įstatymo 47 str., mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris sutampa su juridinio asmens kodu arba gyventojo kodu smile
2010-03-15 19:26 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #776346

birzelis rašė: Va tai tau smile isgasdinot
Net jeigu mes esam PVM moketojai ir perkam is ES PVM moketoju ir automobilis naudojamas imones veikloje?? Juk jei Lietuvoj isigytumem, tai jokio PVM nereiketu susimoketi... smile
Ar gi tikrai LT įsigydami lengvąjį automobilį iš PVM mokėtojo nemokėtumėte PVM?
Sumokėtumėte PVM pardavėjui ir šio PVM į atskaitą netrauktumėte.
Jūsų atveju įsigijote iš ES PVM mokėtojo lengvąjį automobilį su 0 proc. PVM, vadinasi turite priskaičiuoti spec. žurnale pardavimo PVM jį deklaruoti ir sumokėti.
2010-03-15 18:58 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #776331

birzelis rašė: Lengvasis automobilis, naudojamas imones veikloje. Vazines pvz imones vadybininkas (ne taksi ir ne vairavimo paslaugoms)
Tokiu atveju turite priskaičiuoti pardavimo PVM ir jį sumokėti, PVM atskaita negalima. Sumokėtas pardavimo PVM bus įmonės leidžiami atskaitymai - Neatskaitomo PVM sąnaudos.
2010-03-15 18:56 Bendra » Darbo užmokestis + suminė darbo laiko apskaita » #776329

Rasa11 rašė: Labas vakaras reikia pagalbos smile Eigu pagal sutarti yra parasyta kad menesinis atlyginimas 100 Lt. O skaiciuojant menesi kada darbo dienu yra 21 arba 22, tai yra mazesnis negu 4.85 valandini tarifa. Ar tai yra pazeidimas, ar mes turime sumoketi daugiau negu 100 Lt.
Darbo sutartyje yra nurodoma ne tik mokamas atlygis bet ir dirbamas darbuotojo darbo laikas.
Tad jei šioje darbo sutartyje yra nurodyta kad jis dirba 1 val. mėnesyje, tuomet primokėti tikrai nereikia:)))
2010-03-15 18:52 Įvairūs » UAB Steigimas » #776325

Nemeja rašė: Laba vakara,
as su klausimu ..Tik pradejau savarankiskai dirbt,ir jau pasimeciau..
Savininkas steigia dar viena UAB'a.per banka man ateina israsas,kad sumoka 3000 lt uz sito UAB'o steigima.Kokios pas mane korespondencijos?ir koks ateityje cia santykis bus mano su sia imone? smile
Sunku atsakyti kokie bus santykiai Jūsų su ta įmone:)))
Savininkas nori steigti įmonę lai steigia:)))
O kodėl bankas siunčia Jums išrašą o ne savininko žmonai apie sumokėtą steigimo sumą? smile
2010-03-15 18:47 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #776323

birzelis rašė: Kaip IT
Bet gal paaiškintumėte ir tą variantą, jei tai būtų prekė perparduoti :)
Ar tai auto lengvasis ar krovininis? Jei lengvasis ar jis bus naudojamas apmokestinamoms pajamoms uždirbti, t.y teikti taksi paslaugas, nuomai ir vairavimo mokymui?
2010-03-15 18:42 Įvairūs » Pelno (nuostolių) ataskaita » #776322

rosalinda rašė: Kas yra paskolų vertės sumažėjimo lygis?
Paskolų vertės sumažėjimui turi įtakos specialūs atidėjiniai (atidėjimai) - piniginės lėšos, sukauptos ir skirtos dėl skirtingų rizikų susidarantiems nuostoliams kompensuoti ar padengti.
2010-03-15 15:56 Įvairūs » LT imones grynuju pinigu priemimas is uzsienio jur.asmens » #776259

rifo rašė: KLAUSIMAS:
1. Ar galetu Lietuvos imones savininkas, nuvaziaves i derybas su uzsienio imone, priimti imokas grynaisiais pinigais? Ir ar yra kokie sumos apribojimai? Kokius buhalterinius dokumentus jis turetu pateikti uzsienio imonei? Ar butina sutartis? Jei taip, tai kokia kalba, jei uzsienyje kalbama ne lietuviskai? Kaip gautus pinigelius (ypac jei uzsienyje keli uzsakymai) deklaruoti ivezant i Lietuva?
P.s. - siuo atveju uzsienio salis butu Rusija...

1. Gali.
2. Sumų apribojimų nėra, tik kertant sienas jis turės deklaruoti pinigus, jei suma viršys leistiną išvežamų (iš Rusijos) ir įvežamų į LT sumą.
3.Priimdamas pinigus jis turės juos priimti pagal PPK, taip pat sutartyje turi būti pažymėta, jog Jūsų įmonė apmokės LT už paslaugas kaip tarpininkė. Vadovaujantis sutartimi ir bus paimti šie pinigai, kur PPK pagrinde nurodys jog pagal sutartį.
4. Kaip deklaruoti pinigus turite šią info gauti iš muitinės, t.y. arba ant sienos buv paaiškinta arba dabar internete paieškokite.
2010-03-15 15:48 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #776251

birzelis rašė: Įmonė PVM mokėtoja perka automobilį iš ES be PVM.
FR0600 tą pačią PVM sumą reikia priskaityti (34 laukelis) ir atskaityti (25 laukelis)?
Ar teisingai?
Ar reikia pateikti dar kokią nors deklaraciją dėl įsigyjimo iš ES?
Ar automobilis įsigytas kaip IT ar tai prekė skirta perparduoti?
2010-03-15 15:45 Įvairūs » FR0791 formos pildymas » #776245

austa rašė: Gal galite pasakyti kokiu atveju pildomas A3 (Įrašo tipas) K (keičiamas). Pildymo taisyklėse nieko nepaaiškinta. smile

35. Keičiant Pranešimo formos priede nurodytus mokesčių mokėtojo registravimo Registre duomenis, įrašo tipo (R) laukelyje turi būti įrašomas įrašo keitimo tipas:
N – (naujas įrašas) naudojamas, kai įrašomi nauji duomenys, senieji duomenys išlieka nepakitę (pvz., mokesčių mokėtojas įsteigė užsienio valstybėje naują padalinį, įsigijo naują nekilnojamojo turto objektą ar atidarė naujo tipo padalinį), užpildomi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16 laukeliai;
K – (keičiamas įrašas), naudojamas, kai keičiami tam tikri padalinių duomenys (pvz., telekomunikacijų rekvizitai arba keičiasi padalinio nuomojamų patalpų savininkas), užpildomi A1, A2, A3, A4, A5 ir keičiamų duomenų laukeliai;
L – (likviduojamas įrašas) naudojamas, kai naikinami visi duomenys (pvz., likviduojamas padalinys ar padalino patalpos tampa mokesčių mokėtojo nuosavybe), užpildomi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 laukeliai.

2 pavyzdys
Pasikeitė mokesčių mokėtojo padalinio telekomunikacijų rekvizitai. Norėdamas įregistruoti registravimo Registre duomenų pakeitimą, mokesčių mokėtojas turi pateikti Pranešimo formos priedą duomenų pakeitimams įregistruoti ir jame užpildyti: 1 laukelį „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“, nurodyti lapo numerį, 2 laukelį – ,,Pavadinimas“, 3 laukelį – ,,Pildymo data“ ir nurodyti registracijos numerį pagal mokesčių mokėtojo nustatytą dokumentų registravimo tvarką.
A1 laukelyje turi būti įrašomas registruoto padalinio eilės numeris, o A2 laukelyje – padalinio tipo kodas iš Pranešimo formos priede pateikto padalinių tipų klasifikatoriaus. A3 laukelyje ,,Įrašo tipas (R)“ turi būti įrašomas keitimo tipas „K“, o atitinkamai į A4 laukelį – mokesčių mokėtojo registravimo Registre duomenų pakeitimo įsigaliojimo data. A5 laukelyje turi būti įrašomas padalinio pavadinimas.
A12, A13, A14 laukeliuose turi būti įrašomi pasikeitę (nauji) padalinio telekomunikacijų rekvizitai.
Pranešimo formos priedą (išskyrus pateiktą elektroniniu paštu) turi pasirašyti jį užpildęs mokesčių mokėtojo vadovas, neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas ar įgaliotas asmuo.
2010-03-15 15:38 Bendra » Vel komandiruotė... » #776241

asta-001 rašė: Sumokame dienpinigius darbuotojams. Ar darbuotojai privalo atsiskaityti, kur tuos dienpinigius padėjo? O jeigu darbuotojo išlaidos viršijo jo gaunamus dienpinigius, tai ar reikia, ir ar galima apmokėti viršytas išlaidas? Nu banadau iki galo susigaudyti
Darbuotojai už dienpinigius neprivalo atsiskaityti.
Dienpinigiai yra kompensacija darbuotojui už kelionėje patirtas asmenines išlaidas. Darbuotojai privalo atsiskaityti tik už gautą iš įmonės vykstant į komandiruotę avansą.
2010-03-15 15:35 Bendra » IĮ pertvarkymas į UAB » #776240

Lari rašė: Musu savininkas pranese klientams apie pertvarkynima-dabar dalis tiekeju uz 02 men parase mumsPVM s F kaip UAB-ui.
Ka daryti?
Nepriimti tokių dokumentų, nes Jūs dar nesate UAB'as.
2010-03-15 14:33 Įvairūs » Vienintelio akcininko įnašas » #776156

starunas rašė: Ar cia neina kalba apie neprofesionalius rinkos dalyvius "Tačiau suteikti paskolą gali ne didesnę kaip nuosavas kapitalas"??? Akcininku, kokie jie bebutu sis ribojimas berods neliecia. Pataisykit jei klystu
Esate teisus tik iš dalies. Akcininkas, kaip FA gali skolinti savo pinigus tiek kiek jis jų turi, tuo tarpu įmonė gali sau leisti pasiskolinti iš neprofesionalaus rinkos dalyvio tik tokią sumą, kuri yra nedidesnė kaip nuosavas kapitalas. Kadangi sandoriuje dalyvauja FA ir JA, abu asmenys yra neprofesionalūs rinkos dalyviai.
2010-03-15 12:47 Bendra » Sodra » #776040
Taip.
2010-03-15 12:29 Įvairūs » Vienintelio akcininko įnašas » #776033

inesike rašė: gal jei nesunku pamestumet kokia nuorodėlę kur tai paskaityti.. smile
Sakitote ABĮ; įstatymą „Dėl ūkinių subjektų piniginių lėšų skolinimo fiziniams bei juridiniams asmenims" ir kt. teisės aktus.
2010-03-15 10:58 Įvairūs » Vienintelio akcininko įnašas » #775985

inesike rašė: Sveikučiai mielieji, pagelbėkit kas galit smile
Mūsų įmonės vienintelis akcininkas nori įnešti šiek tiek pinigėliu įmonės apyvartai, kadangi katik prieš mėn. atsidarėm ir mum jų trūksta. Tačiau nenori mokėti jokių mokesčių nuo tų paskolinamų pinigėlių, aišku ir nenori jokių procentų.. Kaip mum tai apiforminti? atsakykit kas galit smile
Yra galimi du variantai:
1. Dididnti įstatinį kapitalą.
2. Akcininkas suteikia neprocentinę paskolą. Šiuo atveju jokių mokesčių neatsiranda nei įmonei bei akcininkui.Tačiau suteikti paskolą gali ne didesnę kaip nuosavas kapitalas.
2010-03-14 19:22 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #775789

ernesta123 rašė: Yra tokia sąlyga :Įmonė investavo į UAB ,,Požiūris": nusipirko akcijų už 2255 Lt. Apmokėta iš sąskaitos banke. Aš ir vienaip ir kitaip galvojau, priėjau prie tokios korespondencijos, tikrai nežinau ir į kokį žurnalą ar kortelę rašyt, be logikos sąlyga. O priskaitytas atlyginimas niekur nerašomas, tik, kad sąskaitų korespondencija užrašoma
Investicija į UAB "požiūris" registruojama apskaitoje:
D 1631 Kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai - 2255 Lt
K 271 Sąskaitos bankuose - 2255 Lt
Registruojate pinigų mokėjimo žurnale. Taip pat užvedate analitinę kortelę Ilgalaikiam finansiniam turtui registruoti.
Darbo užmokestis apskaitoje registruojamas Bendrame žurnale, paskaičiavimai atliekami darbuotojų Asmeninėse sąskaitose.
2010-03-14 18:33 Bendra » Sodra » #775770

Byla rašė: Vat ir nežinau ar reikėjo ją skaičiuoti. Na aš nepaskaičiavau.
Bet kam šitas "formalumas" sodrai ? Taip išeina kad įmonė pas save šitų formalumų neatlieka o dėl sodros reikia . Absurdas smile .
Neteisingai padarėte jei skaičiavote kompensaciją.
SODRAI pateikiate pranešimą 2-SD visiems darbuotojams, šiame pranešime priežastį turite nurodyti draudėjas pertvarkomas (priežasties kodas – 04) ir tuo pačiu pateikti 1-SD apie visų darbuotojų priėmimą. Toks reikalavimas yra nuo 2007 m. birželio 15 d. VSDFV direktoriaus įsakymu Nr. V-256 vadovautis 6.4 p.
2010-03-14 17:44 Bendra » Sodra » #775756
Pabandykite perkrauti kompiuterį.
2010-03-14 17:21 Bendra » Sodra » #775753

Loreta13 rašė: Gal kas galite pabandyt, ar "įsileidžia" Sodros draudėjų sritis smile
Man kažkaip nepavyksta...
Draudėjo viešoji sritis mane įsileidžia taip pat ir galimas man prisijungimas prie EDAS smile
2010-03-14 17:16 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #775749
Aš parsisiunčiau dabar iš apskaitos instituto formą ir ją Jums užpildžiau.
Jei kalbate apie RC finansinį rinkinį tai nežinau nes dar šiais metais nemačiau smile
2010-03-14 17:14 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla 2010 » #775746

KATOKIS rašė: Ačiū,Regvita,tiesiog dar truputį pakalausiu tai tą sumokėtą GPM sumą vistiek įrašyti į pajamų-išlaidų žurnalą,ir priskirti neleidžiamiems atskaitymamas ar taip?
Niekur jo nereikia registruoti, tai yra išlaidos kurios nėra susijusios su Jūsų pajamų uždirbimu, tai yra privalomi Jums mokesčiai.
2010-03-14 17:11 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #775744
Pasižiūrėkite.
2010-03-14 16:55 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla 2010 » #775740

KATOKIS rašė: Labutis, ar už 2009m.skaičiuojant apmokestinamąsias pajamas į leidžiamus atskaitymus galima įtraukti 2009m. už 2008m. sumokėtą GPM įmoką?Čia kakbu apie individualią veiklą.Ačiū.
GPM į leidžiamus atskaitymus nėra traukiamas, jokias metais, t.y nei 2008, nei 2009 ar vėlesniais.
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000007...
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000003...
2010-03-14 14:56 Bendra » BALANSAS » #775710
IMT nurodytas gerai.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui