Tax.lt narys Panaikinta

P
Tax.lt narys nuo
2009-08-01
Panaikinta
forume parašė 4554 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-03-18 09:52 Apskaita & Auditas » Ilagalaikis turtas » #777742
Tuomet viskas gerai ir jei suma įmonei reikšminga tai ją iškeliate į Būsimųjų laikotarpių sąnaudas ir nurašote per visą nuomos laikotarpį, t.y kažkokią dalį 2009 m. ir t.t.
2010-03-18 09:42 Apskaita & Auditas » Ilagalaikis turtas » #777730

gazina rašė: Skaičiau aš pelno mokesčio komentarą-viskas ten aišku kai sutaria nuomininkas ir nuomotojas. O kaip man reiktų apskaitoje viksą teisngai atvaizduoti-dabar aš esu surašiusi aaktą,pagal kurį mes remonto metu sunudotas mežiagas nurašome ir priskiriame einamajo remonto sąnaudoms.Ar gali dabar įmonė nuspręsti nekreipdama dėmėsio į pelno mokesčio 20str.komentarą, šias remonto išlaidas pagal buhalterinę pažym ą ar direktorius įsakymą dalinti nuomojamam laikotarpiui, o 2009m.kaip jus patarėt įrašyti jas į būsimų laikotrapių sąnaudas
Jūs neteisingai darėte remonto eigoje. Turėjote visas išlaidas kaupti atskiroje sąskaitoje ir kai jau baigėte remontą, pagal darbų atlikimo -priėmimo aktą šias išlaidas arba nurašyti , t.y pripažinti ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis arba pripažinti turtu ir per nuomos laikotarpį amortizuoti.
2010-03-18 09:40 Bendra » Beviltiskos skolos... » #777727

amadina22 rašė: Galime grįžti į įdomesnę temą smile
jei ką, tai ši tema įdomesnė:)))
2010-03-18 09:36 Bendra » Beviltiskos skolos... » #777716

amadina22 rašė: Čia, aišku, nelabai įdomu, ne pati įdomiausia tema, yra daug įdomesnių
Teisingos korespondencijos smile
2010-03-18 09:22 Apskaita & Auditas » Ilagalaikis turtas » #777693

gazina rašė: Prašau patarimo-2009metais atlikom nuomuojamo turto remonto darbus už pakankamai didelę sumą,derybų metu su nuomininkais nepavyko sutarit,kad šią sumą priskirsim remontui kuris prailgina ir pagerina tarnavimo laikotrapį(nes jiems reikėtų pasididnti apmokestinamasias pajamas. mums teko priskirti šiąs sąnaudas einamojo remonto sąnaudoms,bet šį suma labai padidino 2009 metų nuostolį. ar labai nusižengtume, jei mes šias sąnaudas ne iškart priskirtume 2009msąnaudoms,o dalintume per nuomos laikotarpį proporcingai???
Remonto ir rekonstravimo išlaidų, kurių turto savininkas nekompensuoja, apskaita priklauso nuo išlaidų sumos reikšmingumo. jei suma nereikšminga, išlaidos iš karto pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. jeigu remonto ar rekonstravimo išlaidų suma reikšminga (Jūsų atveju) - jos pripažįstamos turtu (būsimųjų laikotarpių sąnaudomis) ir amortizuojamos per visą likusį nuomos laikotarpį. jeigu dėl atlikto remonto didesnė ekonominė nauda bus gaunama trumpiau (pvz. turtą reikės pakartotinai remontuoti) nei likęs nuomos laikotarpis, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis per trumpesnį laikotarpį.
2010-03-18 07:59 Pelno mokestis » Dividendai » #777598

krise rašė: Sveiki,
ar teisingai suprantu - jei išmoku 2010 m. dividendus, paskirstus anksčiau -2007, 2008 m. taikau tik 20 proc. GPM ?
Labas rytas,
teisingai supratote.
2010-03-17 18:34 Apskaita & Auditas » Įstatinio kapitalo padidėjimas po reorganizavimo (prijungimas) » #777451
Taip, teisingai.
Įstatinis kapitalas Jūsų atveju bus padidintas iš įmonės lėšų, t.y. lėšos laikomos nuosavame kapitale sukauptos sumos:
- nepaskirstytas pelnas
- akcijų priedai
- rezervai, išskyrus savo akcijų ir privalomąjį rezervą.
2010-03-17 12:08 Apskaita & Auditas » Įstatinio kapitalo padidėjimas po reorganizavimo (prijungimas) » #777223
Pagal 14 įstatinis kapitalas dviejų UAB'ų negali būti didesnis nei jų įstatinių kapitalų suma.
Nagrinėjamoje situacijoje gauna įstatinį kapitalą 25 000 Lt, o ne 20 000 Lt . Kodėl jis gavosi didesnis? dėl kokių priežasčių jis padidėjo?
2010-03-17 11:14 Apskaita & Auditas » Įstatinio kapitalo padidėjimas po reorganizavimo (prijungimas) » #777164
Mintys Jūsų yra į temą.
Nurodydama registraciją į akcijų priedus, įsivaizduoju taip, tarkim įmonė išleidžia naują akcijų emisiją, kurią išplatina brangiau nei nominali vertė ir skirtumas registruojamas akcijų prieduose. Tai pagal Jūsų atvejį tai kažkas panašaus ir vyko, tik vietoj naujos emisijos šiuo atveju vyko reorganizacija, vadinasi akcijas teko perskaičiuoti, t.y iš naujo įvertinti rinkos kaina. Aš suprantu, kad įstatinis kapitalas šiuo atveju nepadidėja, t.y jis tampa lygus dviejų UAB'ų min. įstatiniam kapitalui.
Aš ne teisininkė todėl gal būt dabar jau aš ne į temą:))
2010-03-17 11:06 Apskaita & Auditas » Įstatinio kapitalo padidėjimas po reorganizavimo (prijungimas) » #777151

Iconomu rašė: Sveiki,

peržiūrėjęs ankstesnius post'us dėl reorganizavimo, neradau komentarų tokia specifine tema:

UAB A yra įstatinis kapitalas 10 000, UAB B - 10 000, UAB A prijungiama prie UAB B. Tačiau dėl skirtingo įmonių nuosavo kapitalo (naudojamo skaičiuojant akcijų keitimo santykį), UAB B, veikiančios po reorganizavimo, įstatinis kapitalas tampa ne 20 000 (10 000 +10 000) Lt, o, pvz., 25 000 lt.

Be to, kadangi reorganizavimas vykdytas lapkricio-gruodzio men., taigi Q3 duomenimis, o turtas realiai perduotas metų pabaigoje, iki metu pabaigos UAB A dar spejo uzdirbti pelno, pvz., 100 000 Lt.

Problemos:
1. Kaip turetu atrodyti UAB B metinis balansas? Butu paprasta tiesiog sudeti UAB A ir UAB B nuosavu kapitalus, bet nesigauna, nes istatinis kapitalas didesnis nei aritmetine siu dvieju imonui istatiniu kapitalu suma (20 000 Lt) - patikekite viskas ok, skaiciuojant akciju keitimo santyki buvo islaikyta ta pati akcijos buhalterine verte, kokia buvo UAB B, kuri tes veikla.

Taigi, jei istatinis kapitalas 5000 lt didesnis, kurioje nuosavo kapitalo eiluteje turetu atitinkamai buti neigiama suma?

2. Papildoma neaiskuma inesa pelnas, kurio nebuvo balanse, pagal kuri rengtos reorganizavimo salygos.

Esu teisininkas, ne buhalteris, skaitau VAS14 standarta ir jauciu :), kad kalba turetu eiti apie prestiza, bet buciau labai dekingas uz komentarus...
1.Aš siūlyčiau šį skirtuma registruoti į akcijų priedus.
2. O kodėl nebuvo parodyta balanse pelno? ar todel kad reorganizacija vyko nepasibaigus metams?
2010-03-17 11:00 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #777144

pele-pelyte rašė: Prie kokių dokų segate buhalterinę pažymą? Pas mane po kol kas tik viena, jei įsegsiu prie Didžiosios knygos sąskaitų tikriausiai nesusipjaus?
Svarbu, kad pati surastumėte šią pažymą esant reikalui.
2010-03-17 09:48 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #777096

aristokrate rašė:
D pirkimo PVM
K pardavimo PVM
PVM prisiskaitom ir atsiskaitom
Apskaitoje nereikėtų registruoti menamo PVM:))
2010-03-17 09:29 Bendra » Mokėjimai.lt » #777068

dkprojektai rašė: Va koks išrašas.
Nelabai geras išrašas, galima jį truputį išsamesnį susiformuoti.
Iš šio išrašo matyti, kad 0.3.01 sekančios operacijos :
36.60 Lt manau jog tai pervedimas iš EVP į įmonės sąskaitą ir 1.00 Lt už mokestis pervedimą 2.40 Tai gali būti valiutos keitimo mokestis arba banko mokestis už kažką.
2010-03-17 06:27 Bendra » Mokėjimai.lt » #776952

dkprojektai rašė: Aš vėl gryžtu. Sukūriau sąskatų plane sąskaitą 2714, Suregistravau klientus ir iš Jų įplaukas į sąskaitą D 2714 K 2411. Iš viso 40 Lt. O kaip toliau. Reikia registruoti pinigų pervedimą iš EVP į įmonės sąskaitą?
Labas rytas,
Jei išraše yra užregistruota operacija šių pinigų pervedimas į įmonės sąskaitą tai taip, reikia ją registruoti, įrašas būtų D 271X K2714.
Ir dar jei jie pagal savo išrašytą sąskaitą iš karto nusiėmė mokesčius tai taip pat turite registruoti banko mokesčius.
2010-03-17 06:24 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #776951

Orta rašė: Labas ,Regvita, jei teisingai supratau, tai turiu daryti BŽ įrašą D 271 25, K342(nepaskirstytas ankstesnių metų pelnas) 25? Prieš tai turbūt vistiek reikia išrašyti buhalterinę pažymą. Labai laukiu paaiškinimo smile
Labas rytas,
Nemanau, kad reikalinga buhalterinė pažyma, nes šie pinigai turėjo jau būti apskaitoje užregistruoti. Jei įmonė keletą metų nevykdė veiklos , tačiau iki to laiko juk vyko veikla ir kažkokie registrai turi būti išsaugoti, t.y archyvuoti. Tad reikėtų juos pakelti ir patikrinti. Jei vis gi jų nerasite tuomet taip išrašykite buhalterinę pažymą ir užregistruokite.
2010-03-16 19:39 Bendra » Holdingo bendrovė » #776860

tax08 rašė: Sveiki. Jei užsienio juridinis asmuo Lietuvoje steigia UAB ir holdingą ar yra dideli skirtumai apskaitos atžvilgiu?
Holdingas (kontroliuojančioji bendrovė, holdingo bendrovė) – tokia įmonė (rečiau – įstaiga, organizacija), kuri kontroliuoja kitas įmones, turi jų akcijų daugumą ar žymią dalį, kad galėtų įtakoti įmonės veiklą bei valdymą. Holdingo kaip kontroliojančio subjekto valdomos organizacijos gali būti ne tik ūkinės veiklos subjektai, bet ir kiti asmenys (įstaigos). Kartais holdingas yra suprantamas kaip koncernas, apimantis visas valdomas įmones (įmonių visuma). Siaurąja prasme holdingas yra „skėtinė bendrovė“, kuri valdo bei kontroliuoja kitas įmones, kurių akcijų ji turi įsigijusi.
Lietuvoje iki 2009 m. sausio 1 d. buvo mokestinė lengvata, įmonėms leidusi nemokėti mokesčių nuo antrinių įmonių akcijų perleidimo pajamų ir vėliau išsimokėti šias lėšas be mokesčių kaip dividendus (dabar Lietuvoje pelno mokestį reikia sumokėti, kai šios lėšos bus išmokamos dividendais).
vz.lt/rss/straipsnis/2009/06/12/Hold...
2010-03-16 18:43 Pelno mokestis » Dividendai » #776843

Katty rašė: Labai prasau padeti , turime pelno , akcininkai 2009m nusprende ismoketi dividendus pvz 200000 tukst kiekvienam po 50000( 1 akcijos vertė), gaunasi kad
D4X 50000
K27 37000
KGPM, 13000

buvo krize direkas issake ismoketi po 50000,00 neatskaitus mokescius
smile ar galima skirti daugiau pelno 252000 vietoj 200000, kad jie gautu po 50000 o ne po 37000 tuks. ir dar istatynis kapitalas 10000 buvo suformotas privalomas rezervas is pelno ar reikia kiekvienais metais sudaryti ar uztenka viena karta?
Į visus klausimus rasite atsakymą ABĮ.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
2010-03-16 18:37 Bendra » Individuali įmonė » #776836

Byla rašė: Labas vakaras . Ar individualių įmonių savininkų įmokų sodrai nuo apmokestinamojo pelno už 2009 metus tarifas yra 10 % ? Ačiū.
Nerandu sodros tinklalapy, užkišta 2010 metai visur viršuje.
Taip, 10 proc.
2010-03-16 16:12 Bendra » Mokėjimai.lt » #776806

dkprojektai rašė: Ar juos registruoti kaip banko mokesčius?
Taip registruokite į banko mokesčių sąnaudas.
2010-03-16 14:36 Bendra » Mokėjimai.lt » #776749
Sveiki,
Iš EVP sistemos išsitraukite išrašus (kaip jau Jums patogu ar kiekvieną diena ar už mėnesį), kur matysite kas Jums moka ir savo apskaitoje šiuos klientus vesite kaip pirkėjus, kurie įsigyja prekes/paslaugas ir parodysite apmokėjimą jų už prekes/paslaugas EVP Internacional, po to kai iš šios sistemos persivesite pinigus į įmonės sąskaitą, tai šią operaciją užregistruosite. Kitaip tariant šią sistemą įsiveskite į sąskaitų planą kaip banką, per kurį klientai Jums vykdo atsiskaitymus, tai tarsi pinigai kelyje arba kaip kasa.
2010-03-16 13:05 Programinė įranga » Rivilė » #776677

Briga rašė: O kaip įkelti likučius gal pasakysit ... užsivedžiau korteles visiems IT ir per DŽ surašiau likučius o kaip įkelti nežinau smile
IT likučius turite susivesti ne per DK, o per IT operacijas.
Likučius vedate 12-31 datai, IT operacijos>naujas> tipas "kitas"> ir suvedate kiekvieną turimą IT jo įsigijimo savikainą bei sukauptą nusidėvėjimą, o koresponduojanti sąskaita bus "D"
2010-03-16 12:50 Programinė įranga » Rivilė » #776668

JAU rašė: Sveiki,
Gal kas galėtų patarti kaip Rivilėje iš Atsargų perkelti į IT? Perkame IT tai per 2 vietas: pirkimai ir IT operacijos, o perkeliant Atsargas į IT tikriausiai irgi nepakanka IT operacijose uzsipajamuoti IT?
Susikurkite atskirą tarpinę detalę sąskaitą> toliau einate į nurašymą atsargų > nurašote atsargą, kurią norite pajamuoti į IT ir parenkate sąskaitą ne 6 kl., bet susikurtą tarpinę sąskaitą. Toliau einate į IT operacijas ir pajamuojate IT ir koresponduojanti sąskaita bus Jūsų tarpinė susikurta sąskaita.
2010-03-16 12:46 Programinė įranga » Rivilė » #776664

Ruta-D rašė: Gal zinote, ar imanoma Rivileje atsispausdinti prekiu likucius kokreciai datai (ne siandien) su prekes savikaina ir isigijimo data? Aciu.
Statistika>Atsargų likučiai> užsidedate reikalingą data>pasirenkate spausdinimui ataskaitą "Atsargų likučiai pagal pajamavimo dokumentus".
2010-03-16 11:06 Įvairūs » FR0791 formos pildymas » #776606

nite rašė: Ar FR0791A negalima siųsti EDS
Siųsti reikia per čia:
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10127656
2010-03-16 09:31 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #776518
Teisingai supratote.
2010-03-16 09:30 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #776517

color rašė: Sveiki,
darbuotojas dirba 0,25 etato mėnesį, norim atleisti, ar kompensacija už nepanaudotas atostogas skaičiuojasi taip pat kaip nuo puse etato ar pilno? smile
Kompensacija už nepanaudotas atostogas skaičiuojate normaliai, t.y atostogų laikotarpiai nesutrumpėja jei darbuotojas dirbą nepilną darbo dieną, tačiau DU už nepanaudotas atostogas bus proporcingas dirbtam darbo laikui.
2010-03-16 09:28 Pelno mokestis » Nusidevejimas » #776512

pele-pelyte rašė: Ar teisinga korespondencija, kai kas mėnesį priskaitomas IT nusidėvėjimas:

D 6115 (IT nusid. sąnaudos)
K 1227 (IT įsigijimo savikainos nusidėvėjimas)

O IT sąskaita D 1220 visada ta pati ir ji nemažėja, taip? Nors kažkaip suabejojau
Teisingai.
2010-03-16 09:26 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #776506

mergyte1 rašė: Noreciau tiesiog paklausti ar gerai supratau, tai jei klaidas taisau perspektyviu budu, tai galiu tiesiog ivesti operacija 2009 metais, priskaityti delspinigius ir pelno nuostoliu ataskaitoje normaliai atspindeti, taciau nereikia nieko VMI ar JAR, nes tada nesimatys tiesiog kad tai klaida, sakys, kad priskaiciau delspinigius tiesiog. Kaip man tai atspindeti?
beveik teisingai supratote, tačiau už ankstesnius laikotarpius turite patikslinti PLN deklaracijas, o balanso straipsnių ankstesniųjų metų neliečia. nes klaidą taisote kaip aš supratau, maždaug sekančiai priskaičiuotus delspinigius bei baudas VMI debetuojate 6 kl. sąnaudas ir kredituojate mokėtinų mokesčių sąskaitą. Po klaidų pataisymo turėtų atitikti moketinų mokesčių likučiai.
2010-03-16 09:02 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #776496

mergyte1 rašė: O sakykite kaip taisyti kaip klaida, neseniai tik isidarbinau :( net neisivaizduoju :( bet praeitais metais kaip ir nuostolis buvo :(
'e paskaitykite, tai bus taisoma perspektyviniu būdu,nes manau kad suma įmonei nebus labai reikšminga, todėl ją galite taisyti ir šiais metais.
2010-03-16 08:50 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #776492

mergyte1 rašė: Bet ar galiu juos praeitais metais isskirti, nors uz juos moketa buvo dar uzpraeitais?
Tai taisykite kaip klaidą, jei dar galite tai šią klaidą taisykite 2009 m. ir visus delspinigius, kurie buvo papuolę į mokesčių sąskaitą išskirkite ir įdėkite į sąnaudas neleidžiamus atskaitymus.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui