2016-05-03 20:13
Įvairūs »
Asociacijos »
#1317105
Pagelbėkite, kas galite... pasimečiau kada pajams priskirti komercinei veiklai kada ne... suorganizavom renginį (neprieštaraujantį mūsų įstatams) ir mus organizacija, kuri buvo viena iš dalyvių pervedė pinigus už renginio organizavimą... Tai deklaruojasi šios pajamos PLN204N ar ne?
2016-02-21 19:13
Bendra »
Viešoji įstaiga »
#1306142
Girele rašė:
O tai jūs vykdote komercinę veiklą ar ne? Nes čia pas jus dabar chaosas su korespondencijomis...
Tarkim, komercinės veiklos nevykdote:
Gaunate finansavimą:
D 23 pinigai K 342 gautas finansavimas 1000
Gaunate tiekėjų sąskaitas už paslaugas
D sąnaudos K skolos tiekėjams 850
Pripažįstate finansavimo pajamas
D 342 gautas finansavimas K 51 finansavimo pajamos 850
Apmokate už paslaugas tiekėjams
D skolos tiekėjams K pinigai 850
Apmokate bankui už paslaugas
D sąnaudos K pinigai 50
Pripažįstate finansavimo pajamas
D 342 gautas finansavimas K 51 finansavimo pajamos 50
Dabar pas jus likutis 51 sąskaitoje 850+50=900
Likutis 6 klasėj: 850+50=900
Uždarote laikotarpį:
D350 K sąnaudos 900
D 51 finansavimo pajamos K 350 900
Veikos rezultatas: NULIS.
Likutyje (rodote balanse) lieka nepanaudotas finansavimas 342 sąskaitoje 100.
Širdingai dėkoju, nušvito akyse ;) ačiū už sugaištą laiką
2016-02-21 18:33
Bendra »
Viešoji įstaiga »
#1306138
Tada dar viena pirmokėlio klausimas :) Gavom įvairios paramos (tiksliniai įnašai, nario mokesčiai, kitas finansavimas) 1000 eur, patyrėm sąnaudų panaudojant finansavimą 850 eur ir 50 eur banko paslaugos. Tai D350 K61 850
D350 K62 50
D51 K350 850
ir gaunu 50 eurų nuostolį t.y. D331 K350 50eur? O likęs nepanaudotas finansavimas taip ir lieka trečioje klasėje 34xx sąskaitose ar keliasi į 331: D34xx K311 150 eur ir galausiai 311 rezultatas 100 eurų?
Labai dėkoju, kad padedate susigaudyti.
2016-02-21 17:20
Bendra »
Viešoji įstaiga »
#1306121
Atsiprašau Girele, kad klaidingai išsireiškiau, sąnaudas padengtas finansavimu apskaitau per 51 sąskaitą, tačiau sudvejojau kaip su tom banko paslaugomis, ar jas galima dengti netikslinėmis finansavimo lėšomis (pvz gautais 2 proc.) ar palikti 627 ir uždaryti per 350.
2016-02-21 16:29
Bendra »
Viešoji įstaiga »
#1306109
turiu klausimėlį,PNO banko paslaugų sąskaitą 627, galima dengti gautu netiksliniu finansavimu (D3424 K627) ar vis dėl to reikėtų užsidaryti su D350?
2016-01-04 12:56
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#1298406
Girele rašė:
Sirenute rašė:
jei darbuotojas gauna didesnį nei MMA (380 Eur) gruodžio mėn., o atlyginimas išmokamas sausio mėn, programa skaičiuoja NPD pagal formulę: 181,30=200-0.34(380-325), neturėtų būti 189,80=200-0.34(380-350)?
Turėtų būti... gal po atnaujinimo pataisyta?
5.9.9 versija vis dar tas pats...
2016-01-04 11:03
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#1298350
jei darbuotojas gauna didesnį nei MMA (380 Eur) gruodžio mėn., o atlyginimas išmokamas sausio mėn, programa skaičiuoja NPD pagal formulę: 181,30=200-0.34(380-325), neturėtų būti 189,80=200-0.34(380-350)?
2015-09-03 14:24
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#1285240
Noriu pasikonsultuoti :) Kaip elgiatės kai pavyzdžiui skola kontrahentui pagal skolos suderinimo aktą 500,00 €, o pagal 443 sąskaitą 500,01 €?
2015-08-27 14:04
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#1284461
Gavome prekes iš ES, tačiau sąskaitą už transportavimo paslaugas gausime tik rytoj, ar yra galimybė užpajamuoti be transporto, parduoti dalį prekių šiandien, o ryt gavus sąskaitą už transportą paskirstyti prie savikainos?
2015-07-10 15:18
Įvairūs »
Darbuotojo atleidimas »
#1279134
Labai Jums dėkoju už konsultaciją. Nes vienai pačiai priimti pakankamai svarbius sprendimus sunku, o dar kai patirties stokojama :) Gražaus Jums savaitgalio
2015-07-10 14:59
Įvairūs »
Darbuotojo atleidimas »
#1279127
O kokio dokumento būtų galima prašyti? Daktaro išrašo ar ko?
2015-07-10 14:51
Įvairūs »
Darbuotojo atleidimas »
#1279125
Na jis dabar biuletenyje ir susirado naują darbą, o kadangi turi invalidumą tai bando pasiteisinti tokiu būdu....
2015-07-10 14:42
Įvairūs »
Darbuotojo atleidimas »
#1279120
Net jei jis parašęs, kad atsiskaityti pagal 141 str. 1 d., aš turiu vadovautis DK?
2015-07-10 14:25
Įvairūs »
Darbuotojo atleidimas »
#1279115
SOS gelbėkite :) darbuotojas 07 07 - 07 13 yra "ant" biuletenio, 07 10 atnešė prašymą atleisti iš darbo pagal DK 127 str. 2 d. ir atsiskaityti pagal 141 str. 1 d., tačiau paskaičius DK supratau, kad pagal 140 str. 3 d. priklauso išmokėti 2 mėnesių VDU išeitinę, plius kompensuoti už nepanaudotas atostogas ir žinoma atsiskaityti už liepos mėn... Ar tiesa?
2015-04-21 21:46
Pelno mokestis »
Ar galimos sąnaudos? »
#1269902
Tai ir aš taip pagalvojau, bet teko iš mokestininkų girdėti, kad "draudimo kompensacija yra neapmokestinamos pajamos, o sąnaudos patirtos neapmokestinamoms pajamoms uždirbti yra neleidžiami atskaitymai"... Pasimečiau visai...
2015-04-21 19:03
Pelno mokestis »
Ar galimos sąnaudos? »
#1269876
Noriu pasikonsultuoti. Automobilis, kuris yra pirktas lizingo būdu, pateko į autoįvykį, draudimas Casko. Kol sprendžiami visi nuansai su draudimo bendrove, susiremontavome dalį pažeidimų, kad būtų galima toliau eksplotuoti automobilį. Servisas išrašė PVM SF (apmokestinama vertė 100€, PVM 21€), ją apmokėjome ir savo sąskaitos, po to gavome raštą, kad draudimas kompensuos tą sumokėtą dalį dviejų dienų bėgyje (100€). Tai pelno mokesčio atžvilgiu būtų taip:
Gauvom SF
D64 neleidžiami 100
D24 gautinas PVM 21
K443 skola draudimui 121
Apmokėjom SF
D443 skola darudimui 121
K27 bankas 121
Gavom kompensaciją
D27 bankas 100
K52 neapmokestinamos pajamos 100
Taip?
Pakonsultuokite :)
2015-04-20 21:13
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#1269616
Visai pasimečiau... Pirkome prekes iš Ukrainos, su importo PVM viskas aišku, bet vakara tas prekes atvežė Ukrainos transportas sąskaita be PVM. Kaip pildyti FR0600 o gal dar tą PVM ir susimokėti reikia?
2015-03-28 22:00
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#1266911
olgita rašė:
Sveiki,
Kasos aparatas nėra sujungtas su programa, todėl kiekvieną dieną pagal kasos aparato dienos ataskaitą fiksuoju pardavimus gyventojams, t.y. visos dienos bendrą sumą.
O kaip padaryti, jeigu pvz. juridinis asmuo atsiskaito grynais per EKA. Suvedinėjant sąskaitą, pažymiu EKA ir čekio numerį. Bet tada įvedus sąskaitą yra daroma korespondencija ir registruojamos pajamos.
Išeina, kad įvedant pagal dienos ataskaitą reikia sumažinti dienos pardavimus ta suma, kuri yra apmokėta pagal sąskaitą? Ar kaip? Kaip Jus darote?
aš turiu failiuka excel'yje ir ten minusuoju SF sumas ir pardavimus gyventojams formuoju tik likusiai sumai (dienos apyvarta - išrašytos ir apmokėtos SF)
2015-03-25 14:18
Bendra »
Akcininko paskola »
#1266501
UAB paskolino akcininkui pinigų 2014 metų gruodį, 6 mėn, palūkanos bus sumokamos kartu su grąžinama paskola. 2014 metams tenkančias palūkanas deklaruoju, o kokia sąskaitų korespondencija jas įtraukiant į apskaitą 2014-12-31 datai?
2015-03-25 11:43
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#1266433
Lince rašė:
Dengimus geriausia daryti per: peržiūra> sąskaitų apmokėjimas
Tai suprantu, tačiau ten ta Nuolaidos sąskaita su minusine suma rodo prie gautų, ir tarpusavyje gautu neleidžia sudengti... Svarstau, kad sąskaitą reikia vestis kaip kreditinę tada išsispręstų problema, nes per U+ galėčiau sudengti paprastą gautą SF su ta nuolaidos sąskaita... tik kad ant tos sąskaitos neužrašyta jog ji kreditinė, yra tik įrašas "pard.koregavimas". Didelio nusižengimo gal nebūtų šioje vietoje...
2015-03-24 11:29
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#1266271
Sveiki, gal kas galėsite iš patirties patarti. Gavome nuolaidos sąskaitą, tačiau ji neįvardinta kaip kreditinė ir nėra įrašyta, pagal kuria konkrečiai sąskaitą taikoma nuolaida, tiesiog įrašyta prekė „Nuolaida“ kiekis 1, kaina (su minusu) -100,00, PVM -21,00. Tad per gavimas įsitraukiu kaip sąskaitą faktūrą su minusine kaina ir minusine suma, pasirenku kaip paslaugą „Nuolaidą“ sąskaitas taip pat pasirenku atitinkamai, tačiau kyla problema su sąskaitos dengimais. Žinynai-Kontrahentai- Sąskaitų apmokėjimas, sąskaitą rodo prie gautų su minuso ženklu, kaip ją sudengti su kita (pliusine) sąskaitą? Kontrahento kortelėje viskas tvarkoje. Kaip „apmokėti sąskaitą“?
2015-03-23 14:32
Bendra »
Vel komandiruotė... »
#1266124
Sveiki, gal pagelbėsite susigaudyti. Į komandiruote išvykstama pvz. 23 dieną 17 val. į Rygos oro uostą iš ten 19:15 skrydis į Stoholmą. Kaip su dienpinigių normomis ir darbo laiku, nes šiaip darbo diena nuo 8 iki 17val.
2015-03-20 11:42
Įvairūs »
FR0711 »
#1265897
[/quote]
ką tik skambinausi į VMI, tai atsakė, kad nereikia
[/quote]
Hmmm... tai jei UAB paskolą suteikė akcininkui 2014 metų gruodį su palūkanomis, kurias mokės kartu su paskolos gražinimu 2015 birželį tai nereikia teikti FR0711 su paskaičiuotomis palūkanomis už kelias 2014 metų dienas? Buvau įsitikinusi kad reikia,,,,
Be to Pačiolio seminare taip pat buvo iškeltas šis klausimas, tai anot jų, palūkanas tenkančias 2014 metams priskaičiuojame, deklaruojame FR0711 ir įsitraukiame į apskaitą 2014-12-31 diena.
2015-03-12 14:16
Bendra »
Palūkanų norma »
#1264853
O kur konkrečiau žiūrėti? Nes normos tikrai nemažai skiriasi...
2015-03-12 11:45
Bendra »
Palūkanų norma »
#1264803
Sveiki, gal galite nukreipti, kur žiūrėti rinkos palūkanų normą sudarant paskolos sutartį. 2014-12-30 UAB suteikė paskolą akcininkui, su 3,5 proc. metinėmis palūkanomis 6 mėnesiams. Tai čia atitinka rinkos palūkanų normą ar ne? Pasimečiau su tomis paskolomis visai...
2015-02-27 10:05
Bendra »
Mokestis už aplinkos teršimą »
#1263235
Skambinausi VMI sakė jei rašo kad deklaracija apdorojama, viskas tvarkoje, sistemos adaptuojamos naujai versijai... todėl čia taip. Visiems tas pats
2015-02-27 07:49
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#1263189
Sveiki, pirmą kartą susidūriau su darbu šventinę diena. Darbuotojas dirba 40 valandų darbo savaitę (I-V po 7 val., VI - 5 val.) Nustatymuose nustačiau, 200% ties DU šventinėmis dienomis. Tabelyje 16d. įvedžiau dirbtas valandas (5 val) ir skirtuke "tame tarpe" pažymėjau, kad tos 5 val. buvo per šventes. Skaičiuojant DU ir žiūrint priskaitymus man prie pagrindinio atlyginimo priskaičiuoja darbo užmokestį už tą šventinę dieną ir dar papildomai dvigubas priskaitymas prie DU už darbą šventinėmis dienomis. Tai gal nustatymuose turi būti 100%, ne 200%?
2015-02-18 08:25
Įvairūs »
FR0711 »
#1261911
UAB teikia paskolą akcininkui už rinkos palūkanų normą. Jei pagal sutartį numatyta, kad palūkanos bus mokamos kartu su paskolos grąžinimu, paskola suteikta 2014 gruodžio 10d. 6 mėnesiams. FR0711 deklaruoju palūkanas tenkančias 2014-12-10 - 2014-12-31, o apskaitoje prisiskaičiuoti reikia jas kur nors? Ar jos pasirodys tik tada kai gausime?
2015-01-19 11:38
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#1256598
Dorota1 rašė:
Dorota1 rašė:
programa atnaujinta, formos VMi atnaujintos, bet FR0573 formuoja sena 3 versija
kaip pas jus?
KAS dirbat su Centu pasidalinkit ar pas jus sudaro 4 versija?
Dėja kol kas dar ne...
2015-01-12 12:32
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#1255105
Sveiki, turiu klausima. Pirkom auto atgalinio lizingo būdu iš banko, tad PVM į atskaitą netraukiame, o kaip su FR0671, 20 eilute, ji aišku didesnė nei PVM deklaracijoje 25 eil. čia normalu ar reikia kažką kitaip pildyti?