Tax.lt narys Alvyda

A
Tax.lt narys nuo
2004-10-08
Alvyda
forume parašė 174 žinučių

Naujausios žinutės:

2014-01-26 20:16 Bendra » Kiek gauna buhalteris už darbą? » #1202982
pas mus daug kas nenormalu... Todėl geriau vegetuoti, nei veltui dirbti. Nekenčiu, kai vadovai skundžiasi neturintys pinigų didesnei algai buhalteriui. Tai jei toks buhalterio niekingas darbas ir žinios, tai vadovai turi pakankamai laisvo laiko darbo metu ir gali susivesti patys buhalteriją, apruošti ataskaitas ir.t.t. Tada sužinos koks buhalterio darbas ir kie vertos jo žinios. O jei moka kelis šimtus, tai žinių neturi reikėti tokiam buhalteriui, o be jų tai galima tik suvesti sąskaitas į kompą... O už parašą dokumentuose joks normalus vyr buhalteris nesutiks gauti šimto litų... nes tai pati didžiausia atsakomybė įmonėje, nes jokio kito darbuotojo auditas taip netikrina...
2014-01-26 19:48 Biudžetinių įstaigų apskaita » Mokytojų darbo užmokesčio tarifikacija » #1202975
šmm 2013 m. gruodžio 19 d įsakymą Nr. V-1254 , 45 p.nurodyta, kad didinami koeficijentai.
2013-10-07 22:27 Apskaita & Auditas » Gyventojo individualios veiklos pajamų–išlaidų apskaitos žurnalas » #1184850
Noriu paklausti, jei masažo kabineto veiklai nereikia kasos aparato, tai gal reikia atskirai pildyti kasos knygą? Ar pakanka to vieno žurnalo?
2013-09-17 21:12 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1180858

195084214 rašė:
Laba diena,kas galite paprotinti šiuo klausimu:
2011.05.11 išėjo vaiko priežiūros atostogų .Liko nepanaudotos kasmetinės atostogus už 2011m.
2013.10.01 baigiasi vaiko priežiuros atostogos ir nori eiti kasmetinių atostogų už 2011m.Jai priklauso 31 kal.diena.
Iš ko skaičiuoti vidutinį darbo užmokestį?
Aš manau kad iš 2011 vasario .kovo ir balandžio mėn. Ar aš neklystu ?


LR Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. - yra paaiškinta. Reikia skaičiuoti nuo nustatyto tam darbuotojui atlyginimo, nes turėjo būti tokiam darbuotojui nustatytas atlyginimas, ar tarifikacija.
2013-09-09 16:12 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1179082

vilka81 rašė:
Laba diena, prašau pagalbos
Gaunu globos(rūpybos) išmoką iš Socialinės paramos skyriaus. Jinai apskaitoma, kaip pajamos už teikiamas paslaugas, Kaip teisingai užregistruoti grąžintinas permokėtas sumas. Ar reikia K2262.... ar D7klasę?


Gražintinos lėšos turėtų būti apskaitomos 6 kl. sąskaitose. Jei buvo užregistruota ir 7 kl. sąskaitoje, bet jos nėra pajamos, tada reikia sumažinti 7 kl. sąskaitos sumą.
Jei grąžintina suma yra 2262 sąskaitoje, tai ją reikia perkelti į 6 klasės sąskaitos kreditą ir grąžinti... smile
2013-09-09 16:07 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1179080

Sityzen rašė:
Laba,
kur pagal ekonominę klasifikaciją dėti kompiuterius ir baldus?
Kompiuterius jei neklystu į 3.1.1.3.1.2, o baldai?

Dėkui


"Į kitų mašinų ir įrenginių (3.1.1.3.1.2.) straipsnį įtraukiamos visos mašinos ir įrenginiai, išskyrus transporto priemones, – bendros ir specialios paskirties mašinos; biuro, apskaitos ir kompiuterinė įranga; elektros mašinos; radijo, televizijos ir ryšių įrenginiai; medicinos prietaisai; tikslūs/preciziniai ir optiniai instrumentai; baldai; sieniniai ir rankiniai laikrodžiai; muzikos instrumentai; sporto prekės."

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
2013-05-30 14:06 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1158289

195084214 rašė:
Laba diena,
prašau pagelbėkite šioje situacijoje.Davome nemokamai iš savivaldybės klasės baldu komplektus apskaitoje parodžiau kaip ūkinį inventorių užbalansinėje sąskaitoje,o auditas reikalauja kad būtų rodoma ,kaip pagrindinis inventorius .Kokios butų korespondencijos?
Dėkoju padėjusiems.



D 1208101 įsigijimo savikaina
D 1208104 sukauptas nusidėvėjimas
K 4251101 Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui iš savivaldybės
Bet komplekto įsigijimo kaina turi būti virš 1000 Lt.
O jei mažesnė komplekto kaina ir perduoda jums tokį turtą, tai reikia pirmiausiai užpajemuoti į 2020001 sąsk. trumpalaikį, o tik po to iškelti į užbalansę, bet turi būti viskas perdavimo akte parašyta kokiu būdu jums
2013-05-17 12:07 Blevyzgos » Pailsėkite nuo darbo » #1155431
Tam ir duoti yra 3 bandomam laikotarpiui mėnesiai. Per tiek laiko protingas vadovas galiįsitikinti buhalterio kompetencija. Tik bėda ta, kad po bandomo laikotarpio atlyginimo suma nelabai pakinta nuo pradinės minimalios...
2013-05-17 09:31 Blevyzgos » Pailsėkite nuo darbo » #1155353
Įdomu kokią algą gauna tos įmonės direktorius? Normaliam pasaulyje vyr. buhalterio ( gero, kokio jie nori) alga yra apie 15% mažesnė už direktoriaus. Buhalteris turi turėti be galo daug žinių, kurios pas mus bevertės, bet darbdaviai nori, kad jų specialistas žinotų labai daug... "Kas valdo žinias, tas valdo pasaulį". O dabar lietuvius valdo pnigai, kuriuos, dažniausiai, turi ne tie, kurie turi žinių, bet kiti...
2013-05-16 14:29 Blevyzgos » Pasidžiaukime :) » #1155126
galima pasidžiaugti, tikrai, gražiais Lietuvos kampeliais, kuriuos išpuoselėjus turizmoverslas suklestėtų. Aplankius šį puslapį kitaip pradedi vertinti ir Lietuvos gamtą ir paveldą, kuriam reikėtų tinkamo iniceatyvaus šeimininko ir ES paramos, kuri kartais nueina ne ten, kur reikia. www.ogoogo.lt
2013-05-16 14:04 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1155106
Turėtų nurodyti savaivaldybė, ar ta institucija,kuri duoda lėšas.
2011-04-22 17:10 Programinė įranga » Excel » #943413
Gal kas žinote kaip tabelyje valandas su šimtosiomis dalimis paversti valandomis ir minutėmis?
Ir sumuojant tokias valansa su minutėmis verstų 60 min. vienetu ir rezultatą duotų realiomis valandomis ir minutėmis?
2010-12-02 09:39 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #884076
Dėl viešųjų darbų finansavimo, aš manau, kad tai finansavimo lėšos, nes sutartyse aiškai parašyta "ir finansavimo" sutartį. Man atrodo, kad kol neturime kitokių nurodymų, kas turi būti suinteresuoti kaip apskaitoje reikia parodyti, tai Darbo birža yra valstybės įstaiga...
O dėl lėšų "atstatymo". Tai žiūrint kaip buhalterinėje apskaitoje apskaitomas to žmogaus darbo užmokestis.
Juk viešiesiems darbams dalį lėšų duoda savivaldybė ir pagal tuos dokumentus, ką bent ,mes gauname tai turėtų būti savivaldybės lėšos, bet mums "sakė", kad valstybės lėšos...
Manau, kad jei žmogus apskaitomas kaip pagal viešųjų darbų programą dirbantis, tai kai gauname iš DB finansavimą, tai jį reikėtų su visomis sąnaudų, pajamų finansavimo sąskaitomis, o viešųjų darbų lėšas atstatyti gautomis DB lėšomis....
Bent kol kas kai verdame savo sultyse, be "savininkų" informacijos labai sunku ir sudėtinga viską sudėlioti tinkamai, nepriklausomai kiek išmokai VSAFAS... smile
2010-11-29 19:39 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #883100

Gaisrena rašė:

kmynukas rašė:

Gaisrena rašė: Ar tikrai sąskaitos 2282101 likutis turi būti = visos skolos -banko likutis?


Per daug abstraktus klausimas su aiškia jūsų mintim , "kaip sukontroliuoti" , bet formulė neteisinga, nesinaudokite ja.

Va būtent, kaip sukontroliuoti, ką galėtumėt patarti? smile


138 pulapyje yra korespondencijų pavyzdys, kaip reikia koresponduoti , kad 2282101 būtų lygi K 691-695 iš finansavimo sumų, kurios yra kaupiamos 22852101 sąskaitoje, tada 2282 nekels beveik jokių problemų, išskyrus savo klaidas.
reikia "naikinti" D 2282, kai darai pavedimą, tada rodai D panaudotą finansavimą ir k 2282 prie apmokėjimo D691;692;692 ir t..t K241
2010-11-19 15:37 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #879350

nnnata rašė: laba diena,norejau paklausti, o kokia butu kontuote nuo pradzios iki galo:

spalio menesi gavom i saskaita pinigus is vmi (2 procentai). aciu:)

Kai gaunate į banką
D 241 ( bankas)
K426 ( Finansavimas iš kitų šaltinių)( gautas)
Kai gaunate sąskaitą už ką nors:
D 87 ( jei ne prekės!) D 426 ( panaudotas)
K691 K 70 ( su šešetukais)
apmokate:
D 691
K 241
2010-11-19 14:31 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #879317

dalike12 rašė: O cia niekur neaktualu, kad anksciau tos knygos buvo pirktos is mokinio krepseliu lesu ar gautos labdara? tiesa o nurasant teisinga naudot nurasymu sanaudu saskaitą o ne praradimu ar pan?


sąnaudas jau patiriate, kai knygas perduodate naudoti, o kai nurašote iš užbalansės, jokių sąnaudų nebepatiriate.
O dėl praradimų, tai ant mokinių "uždėti" įsiskolinimą ir užbalansėje smile smile
2010-11-19 13:06 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #879241

dalike12 rašė: Yra dar tokia problemėle-klausimukas, kaip reik teisingai sukontuot, bibliotekos knygas ir vadovelius kuriuos prarado mokiniai turi atpirkt arba grazint i vietą, kokiom korespondencijom jas nurašyt ir užpajamuot i nurašytų knygu atneštas naujas?
Nurašymas
D: 8709002 nurašytų sumų sąn K: 2020001 KNYGOS
ar reikia panaudotą fin ir pajamas rašyt antriniu įrašu?
Užpajamuojam
D: 2020001 knygos K: 4271301 gautas finansavimas is kt saltiniu

Ar yra cia bent kokios teisybes?


Šeip knygos paga VSAFAS turėtų būti apskaitomos užbalanse 0210001 ( kaip atiduotas naudoti turtas). Nurašyti reikia pagal tuos pačius aktus kaip ir 2009m. Jei mokiniai atstato tą knygą prarastą, tai biblioteka viduje susitvarko ir tiek. Jei nurašomos iš užbalansės, o mokiniai atneša atskirai, tai pajemuojamas turtas į 2020001 s. ir gauta iš kitų šaltinių K 4261301, paskui visa armata korespondencijų D8710001 K 2020001; D 4261302 K 70016003 ir į užbalansę D 0210001, ten kredito nėra,o jei apskaitoje negalima įtraukti be kredito, tai "susigalvoti" kitokią vieną tranzitinę sąskaitą ir t.t.
2010-11-19 12:52 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #879231

vitute98 rašė: gavau finansinę paramą 10 mėnesį 12000Lt darau įrašą D 241- K 421 gautas
gaunu sąskaitą už patarnavimus 10.31 D 87 - K 691 =5000
D421 pan -K 7021=5000
apmoku 11 mėn D 691- K 241 =5000Lt.
Man iškilo neaiškumas, nes negaunu pinigų likučio mėn. pradžiai: gautas finansavimas -panaudotas pagal mano kontuotes gaunasi 7000Lt. O banke iš tikro 12000Lt.O gal čia yra kažkoks kitas būdas pasitikrinti, ar gerai atlikta kontuotės.


Gal į vieną banką gavote, o iš kito sumokėjote, ar sukorespondavote ne su tuo banku
2010-11-18 13:52 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #878820

manster rašė:

Alvyda rašė:

manster rašė: Pagelbėkit panos kaip reiktų pajamuoti nemokamai gautą pagal panaudą ilgalaikį turtą .Turtas yra nenusidevėjęs jo likutinė 500 lt. tai man ir toliau jam skaičiouti nusidevėjimą ar pajamuoti likutine verte,kaip tumpalaikį ir ar reikia tokį turtą kelti į užbalansį ir jam netaikyti jokio nusidevėjimo .Padėkit labai prašau smile


Pagal panaudą gautas turtas apskaitomas užbalansinėje 013 sąskaitoje. Nusidevėjimą skaičiuoja tas, kas davė naudotis. Įstaigai nereikia nieko skaičiuoti

Labai dėkingas, bet kaip tada suprasti kaip man ji užsipajamuoti ar pradine verte 1200 ar likutine 500 ir kaip suprantu ta įstaiga mums atidavė ,ir jeigu kaip ilgalaikis tai ar reikia užvesti kortelę


Jei pagal panaudą, tai reikia užsipajemuoti pradine verte 1200Lt.
2010-11-18 09:04 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #878561

manster rašė: Pagelbėkit panos kaip reiktų pajamuoti nemokamai gautą pagal panaudą ilgalaikį turtą .Turtas yra nenusidevėjęs jo likutinė 500 lt. tai man ir toliau jam skaičiouti nusidevėjimą ar pajamuoti likutine verte,kaip tumpalaikį ir ar reikia tokį turtą kelti į užbalansį ir jam netaikyti jokio nusidevėjimo .Padėkit labai prašau smile


Pagal panaudą gautas turtas apskaitomas užbalansinėje 013 sąskaitoje. Nusidevėjimą skaičiuoja tas, kas davė naudotis. Įstaigai nereikia nieko skaičiuoti
2010-11-18 09:00 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #878552

vitute98 rašė: Gal galite kas paaiškinti dėl moksleivių pavežėjimo.Man visiškai neaiški pavežėjimo apskaita.Tik žinau tiek, kad tai mokama bus iš socialinės paramos straipsnio, nes taip savivaldybė skirs pinigėlius mokyklai.Gal kas galėtumete plačiau paaiškinti su korespondencijomis.


Taip kaip visoms kitoms finansavimo sumoms: Priskaitomos pavežėjimo sąnaudos ir skola mokiniams , ar tėvams apmokant per banką. Teikiama paraiška, gaunamas finansavimas ir apmokama per kasą ar banką
2010-11-17 11:57 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #878198
Suprantu, kad reikia pratintis keisti mąstymą, kad daug dalykų pačių keisčiausių pamažu tampa suprantami, bet kol kas keistai atrodo...
2010-11-17 11:37 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #878192
Tikrai labai keista situacija, kai pagal biudžeto klasifikaciją nėra komandiruotėms skirtų lėšų, o pagal VSAFAS reikėtų įtraukti tokias sąnaudas. Gaunasi, kad kairė nęžino ką daro dešinė... smile
2010-11-17 09:55 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #878137
Ačiū , Renata, dar kartą tenka įsitikinti, kad biudžetinėse įstaigoge buhalterija vedama pagal dvigubus standartus smile
2010-11-17 09:12 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #878106
dėl kelionės išlaidų. tai siūlau pasinagrinėti 11 VSAFAS:

12.4. komandiruočių sąnaudos – viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų kelionių ir su jomis susijusios apgyvendinimo, maitinimo, dienpinigių sąnaudos, įskaitant kelionės, kai perkamos transporto paslaugos iš trečiųjų šalių arba kai mokama kompensacija degalų įsigijimo ir automobilio amortizacijos išlaidoms padengti, sąnaudas ir neįskaitant darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų. Jei komandiruotė susijusi su kvalifikacijos kėlimu, visos susijusios sąnaudos, išskyrus mokestį už kvalifikacijos kėlimą, priskiriamos prie komandiruočių sąnaudų;[/quote]

Visiškai suprantamas Renatos paaiškinimas, tik - mokinio krepšelio kvalifikacijos išlaidoms "priklauso visos išlaidos, išskyrus dienpinigius". Kelionės ir nakvynės išlaidos visada buvo skiriamos prie kvalifikacijos išlaidų kartu su kvalifikacijos apmokėjimo sąskaita. Ir tokius "aiškinimus" duodavo smm ministerija. Vadinasi mokinio krepšelio kvalifikacijos išlaidos prieštarauja VSAFAS -ams? Gal kas turite konkrečių išaiškinimų? Gal pasidalintumėte su kitais?
2010-11-11 11:36 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #875931

vitute98 rašė: Prašau pagalbos.Gavau finansinę paramą iš Švedijos.Naudoju ją patarnavimams už šildymą apmokėti.Darau įrašus D 241 - 421 gautas =12000
gaunu sąskaitą D 87 -K 691=12000 ir D421panaudotas- 702=12000
apmoku tiekėjams D 691- K 241=12000
Viską apmoku tą patį mėnesį, o kaip turėtų būti jeigu apmokėsiu kitą mėnesį, būtų kreditorinis įsiskolinimas.421 panaudotas būtų kaip gausiu sąskaitą, ar apmokėsiu.Čia kažko nelabai suprantu.


manau, kad viskas gerai, nes vargu ar paramą galima kaupti 2282 sąskaitoje, nes ir paraiškos juk čia neteiki, duos - gerai, neduos - dar geriau smile
jei nebegautum finansavimo, tai D 421 panaudotą reikėtų perkelti į D2282, jei tai finansavimas numatytas pagal sąmatą, jei ne, tai į kitą 2 kl. sąskaitą kaip sukauptas kitas išlaidas ar ką nors panašaus
2010-11-11 09:42 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #875814

_vaida_ rašė:

Alyva20 rašė:
Dabar atstatome biudžeto banke:
D 2411 D 2282 ir D 7025 K 87 ir sodrai atitinkamai pavz. 100Lt.
Kai teiksite paraišką prašysite mažiau pinigų tai sumai
ir biudžeto lėšų su 692 ir 693 nereikėtų nieko atstatynėti.
Dar įsitikinkite susirašę korespondencujas, bet atrodo, kad taip turėtų būti
Kai biudžete priskaitote bendra tavarka: D 87 K692 ir D 2282 K 7025 pavz 200Lt.
Tada teikiate paraišką : D 222 k 2282 ir D 4252002 K 4152001 pavz. 100Lt.
Gaunate biudžeto finansavimą D 241 K 222 ir D 4152001 D 4252001 100 Lt.
Tada sumokate bendrai su atgauti funansavimu ( teoriškai labai aišku, bet praktiškai reikia labni neapsirikti,o ir gaunate po mėnesio lėšas atstatymui...)
D692 K241


Aciu labai, Alyva, uz issamu paaiskinima, tik dar noriu pasitikslinti, kodel kai teiksiu paraiska ta suma turiu maziau uzsiprasyti, man tie pingai atstacius lesas turi likti biudzete, kaip sakant susitaupo del d.b. subsidijavimo, tiesiog si men liks kaip nepanaudoti po atstatymo.

Pabandykite lėšas atstanat biudžete naudoti tokią koresoundenciją
D 241 K 4252002 kita D 70 K 87 , tada liktų panaudotam finansavimas, nes jis sumažėja - pabandykite ( Vietoje 2282 panaudikite 4252002 ) smile
2010-11-09 09:13 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #874790

dalike12 rašė: gal kas galetumet padet... metu pradzioj turejom likuti, skola mokyklai (t.y. mums turejo skolos) dalis skolos uz elektra ir tai lesu atstatymas, o kita dalis kaip spec lesos. kaip man reikejo persikelt likucius?
uz elektra D: 2298001 K: 4252002 ????? (Dėl kredito nezinau)

o spec. pajamos D: 2298001 K: 6825002??? (Vėl kreditas neaiškus)

Patarusiam nuosirdus aciū


1. Del skolos už elektrą- suprantu, kad jums skolingi liko? jei tai biudžeto lėšų atsatymas, kai jūs sumokėjot: D 211xxxx K 4252001 (gautas) ( 2298001 nenaudojama finansavimo apskaitai su 4 klasės sąskaitomis) .
2. O kas tai per likutis spec. lėšų ? Ar banke likę pinigai? Ar jūsų skola kažkam, ar jums kažkas liko skolingi už nuomą ar paslaugas?
a) Jei banke likę pinigai, kuriuos turite pervesti biudžetui, o po to atgauti:
D241xxxx K31xxxxx ir D 2298001 K 6825002 ( už suteiktas paslaugas).
reikės pol ikučių perkelimo padryti tokias operacijas:
pervesti savivaldybei D6825002 K 241xxxx
atgauti kaip spec. l. finansavimą iš savivaldybės D241xxxx ( bet i biudžeto banką) K 2298001.
po to išleisti smile D87xxxx K691xxxx o gale metų uždaryti D31xxxxx K 87xxxxx. Pagaliau ta perkelta suma metų pradžioje į K31xxxxx susinaikns... smile
b) jei jums kažkas liko skolingi už paslaugas D2262001 K31xxxxx
c) jei jūs likote kažkam skolini už kažką vėl reikia išsiaiškinti kaip susidarė ir iš ko ta skola.

gal kiek padės, o gal rubrikos dalyviai patars ką nors tinkamesnio ...
2010-11-02 12:01 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #872226

virduliukas rašė:

virduliukas rašė: Turiu priskaičiuotus sodros delspinigius. Kokios būtų sąskaitų korepondencijos juos priskaitant, apmokant? Būtų ačiū, jei padėtumėte kas turėjote panašią situaciją.

Gal galite užvest ant kelio?


D 8920001 K 6910001
D 2282101 K 7025001 (jei iš savivaldybes finansavimo)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui