sveiki, gal galite pasakyti, ar teisinga mano minčių eiga?
2005 metais 2 kartus įtraukiau PVM SF ir pasidvigubinau sąnaudas, klaida būtų neesminė,noriu taisyti persp, ar teisingai taisau:
1. 2006 metais apskaitoje anuliuoju sąskaitą sumažindama sąnaudas, pirkimo pvm ir skolą tiekėjui.
2.Tikslinu 2005m PM deklaraciją ir per 22 langelį sumažinu sąnaudas.
3. 2006m. apskaitoje užsiregistruoju padidėjusį PM skirtumą.
4.2006 PM deklaracijoje tą sąnaudų sumą įstraukiu kaip nemažinančią apmokestinamojo pelno.
O dabar klausimukas: kažkaip nedaeina kaip užregistruoti dėl tos klaidos padidėjusį 2005 m. grynąjį pelną
ir dar VMI už tą mėnesį kai buvau sudvigubinusi sąskaitą be patikrinimo buvo grąžinusi PVM, dabar kai aš jau priduosiu patikslintą PVM deklaraciją, bus viskas aišku, kad pasisavinau
, nors bendroj sumoj pas mus yra permoka. Ar reikia ką nors dėl to daryti ar ne...
Būkit geri, patarkit