Praeitų metų klaidų taisymas.

L
Loreta13 30842
2007-02-15 16:17 Loreta13 2011-09-11 05-18
Yra ji:)) Matyt viskas šauniai išsisprendė, net nepasakoja:))

angelka rašė: Parašyta: 2007-02-08 13:31
Parsisiunčiau iš JAR FA formas. Nu ir ką - neįrašytas finansinės atskaitomybės laikotarpis ir Įmonės įregistravimo data. Ką dabar daryti? RC mano "popierinių " balansu nepriima, o su elektroniniais susitvarkyti negaliu. Ką specialistai galėtų patarti?

V
Vilkolakis 92
2007-02-15 18:39 Vilkolakis
Ka daryti jei perėjau į naują darbą ir ten randu 1925 Lt paklaida nors buvo pelnas bet nežinau.... Čia kalbu apie 2005 metus smile
L
Loreta13 30842
2007-02-15 18:41 Loreta13 2011-09-11 05-18

Vilkolakis rašė: Ka daryti jei perėjau į naują darbą ir ten randu 1925 Lt paklaida nors buvo pelnas bet nežinau.... Čia kalbu apie 2005 metus smile
Papasakokite smulkiau:)) Kokia čia paklaida ir ką jūs čia radote smile
D
dividi 709
2007-02-20 10:42 dividi
Pastebejau 2005 metų rug mėn. klaidą, na ji pelnui jokios įtakos neturi, tiesiog buvo pamiršta užregistruoti užskaitą. kaip geriausiai būtų šią klaidą taisyti???
D
dividi 709
2007-02-20 11:48 dividi 2011-09-11 05-18

dividi rašė: Pastebejau 2005 metų rug mėn. klaidą, na ji pelnui jokios įtakos neturi, tiesiog buvo pamiršta užregistruoti užskaitą. kaip geriausiai būtų šią klaidą taisyti???
smile smile
I
Indra 458
2007-03-16 10:51 Indra
2005 metais priskaiciavus 3proc sodrą 870.58 lt, nebuvo padaryta korespondencija D471 K472. Darant 2005 m. balansą nėjo 471 sąskaita, tai buhalterė padarė įrašą D471 K549 (pagautė). Aš įsivaizduoju, kad tą klaidą taisau taip: 2006.12.31 D649(netekimai) K472. O kaip daryti su pelno mokesčio deklaracija, ir kaip perskaičiuoti pelno mokestį 2005 ir 2006 m.?
Ir dar dalis sodros mokesčių, kuriuos už darbuotoją moka darbdavys praeitais metais nebuvo įtraukta į 6 klasę ir nebuvo priskaičiuotas įsipareigojimas Sodrai. Tai šiais metais darau įrašą K472 D611?Ir kaip šiuo atveju elgtis su pelno mokesčiu?
M
Maziuke 183
2007-03-16 11:10 Maziuke
sveiki, gal galetumet pasakyti, ar dėl klaidos taisymo perspektyviniu budu ataskaitini laikotarpi priskaiciuotas PM uz ankstensius laikotarpius turetu atsidurti 2006 m. P/N ataskaitoje pelno mokesciai? nes mano programa ji kaip tik ten ir itraukia prie 2006 m pelno mokescio....ar jis turetu keliauti kur nors kitur.... smile

aciu, jei galesit atsitraukti nuo savo darbu ir ka nors patarti smile
M
Maziuke 183
2007-03-16 12:18 Maziuke
labai nenoriu buti apkaltinta nekantrumu smile , bet gal galite padeti, nes jau liko labai mažai, kad pagaliau butu pabaigti metai.......
I
Indra 458
2007-03-19 09:24 Indra 2011-09-11 05-20

Indra rašė: 2005 metais priskaiciavus 3proc sodrą 870.58 lt, nebuvo padaryta korespondencija D471 K472. Darant 2005 m. balansą nėjo 471 sąskaita, tai buhalterė padarė įrašą D471 K549 (pagautė). Aš įsivaizduoju, kad tą klaidą taisau taip: 2006.12.31 D649(netekimai) K472. O kaip daryti su pelno mokesčio deklaracija, ir kaip perskaičiuoti pelno mokestį 2005 ir 2006 m.?
Ir dar dalis sodros mokesčių, kuriuos už darbuotoją moka darbdavys praeitais metais nebuvo įtraukta į 6 klasę ir nebuvo priskaičiuotas įsipareigojimas Sodrai. Tai šiais metais darau įrašą K472 D611?Ir kaip šiuo atveju elgtis su pelno mokesčiu?

Gal vis dėlto galėtų man kas atsakyti?...
D
dana1 1031
2007-03-27 16:27 dana1
Kylo šiokių tokių abejonių, pagal apskaitos politiką reikšminga suma 5% nuo apyvartos t.y 30000 Lt. Už 2005 m. radom klaidų už 4700,00 Lt, tai taisau 2006 12 31 taikydama perspektyvinį būdą?
Rolf Rolf 17196
2007-03-27 20:17 Rolf 2011-09-11 05-21

dana1 rašė: Kylo šiokių tokių abejonių, pagal apskaitos politiką reikšminga suma 5% nuo apyvartos t.y 30000 Lt. Už 2005 m. radom klaidų už 4700,00 Lt, tai taisau 2006 12 31 taikydama perspektyvinį būdą?


Teisingai galvojate.
Dorota1 Dorota1 13533
2007-03-29 09:31 Dorota1
kaip ištaisyti klaida,
2005 metais, buvo iš pajamų du kartus išskaičiuotas PVM, Pajamų klasė uždaryta viskas priduota, kaip dabar viska ištaisyti, kokia korespondencija turėtu buti smile smile
J
juolita 1205
2007-03-29 09:47 juolita 2011-09-11 05-21

Dorota1 rašė: kaip ištaisyti klaida,
2005 metais, buvo iš pajamų du kartus išskaičiuotas PVM, Pajamų klasė uždaryta viskas priduota, kaip dabar viska ištaisyti, kokia korespondencija turėtu buti smile smile


t.y. sumažintos pajamos, padidintas PVM įsipareigojimas ?
Dorota1 Dorota1 13533
2007-03-29 09:54 Dorota1
Bet tai buvo 2005 metais, ar reikia man kažkoki taisyma daryti Pelno mokescio deklaracijoje , nes pelno-nuostolio ataskaitos taisyti negalu
J
juolita 1205
2007-03-29 09:57 juolita
Jei tai nėra reikšminga klaida, jos taisymas apskaitoje daromas einamu laikotarpiu. Kadangi tai liečia pelno mokestį, reikia patikslinti 2005 metų PM deklaraciją.
Dorota1 Dorota1 13533
2007-03-29 10:18 Dorota1 2011-09-11 05-21

juolita rašė: Jei tai nėra reikšminga klaida, jos taisymas apskaitoje daromas einamu laikotarpiu. Kadangi tai liečia pelno mokestį, reikia patikslinti 2005 metų PM deklaraciją.


Bet mes turėjom 2005 metais nuostoli ar tai keičia ka nors?
2007-03-29 10:22 lenacka1117
Tai kad turėjot nuostolį nieko nekeičia, viskas priklauso nuo klaidos reikšmingumo lygio, jei nereikšminga taisote perspektyviniu būdu, tai yra taip lygtai būtų ne praeito ataskaitinio laikotarpio klaida, o šio. O jei klaida reikšminga, tai taisote retrospektyviniu būdu. Finansinės atskaitomybės taisyti negali, nes ji jau yra patvirtinta, taisai tik PM deklaraciją. Ir teikdama kitų metų finansinę atskaitomybę turėsi taisyti lyginamąją informaciją (jei klaida esminė)
Dorota1 Dorota1 13533
2007-03-29 10:27 Dorota1 2011-09-11 05-21

lenacka1117 rašė: Tai kad turėjot nuostolį nieko nekeičia, viskas priklauso nuo klaidos reikšmingumo lygio, jei nereikšminga taisote perspektyviniu būdu, tai yra taip lygtai būtų ne praeito ataskaitinio laikotarpio klaida, o šio. O jei klaida reikšminga, tai taisote retrospektyviniu būdu. Finansinės atskaitomybės taisyti negali, nes ji jau yra patvirtinta, taisai tik PM deklaraciją. Ir teikdama kitų metų finansinę atskaitomybę turėsi taisyti lyginamąją informaciją (jei klaida esminė)

o kaip nustatyti ar esminė ar ne , ten yra 2500 lt, Bet turin omeni kad tai turėjo įtakos pajamoms, ti gal reikšminga smile smile
2007-03-29 10:34 lenacka1117
Šiaip jūsų apskaitos politikoje turėtų būti numatytas sumų reikšmingumo nustatymo kriterijai. Man tai pvz. tokia suma tikrai būtų reikšminga. pas mane apskaitos politikoje numatytas reikšmingumo kriterijus 5 proc. viso straipsnio sumos. Bet čia kaip ir minėjau kiekviena įmonė nusistato pati
Dorota1 Dorota1 13533
2007-03-29 10:34 Dorota1 2011-09-11 05-21

Dorota1 rašė:

lenacka1117 rašė: Tai kad turėjot nuostolį nieko nekeičia, viskas priklauso nuo klaidos reikšmingumo lygio, jei nereikšminga taisote perspektyviniu būdu, tai yra taip lygtai būtų ne praeito ataskaitinio laikotarpio klaida, o šio. O jei klaida reikšminga, tai taisote retrospektyviniu būdu. Finansinės atskaitomybės taisyti negali, nes ji jau yra patvirtinta, taisai tik PM deklaraciją. Ir teikdama kitų metų finansinę atskaitomybę turėsi taisyti lyginamąją informaciją (jei klaida esminė)

o kaip nustatyti ar esminė ar ne , ten yra 2500 lt, Bet turin omeni kad tai turėjo įtakos pajamoms, ti gal reikšminga smile smile


o tai kaip pataisius reikės skaičiuoti PVM be šito taisymo pajamas imti ar taip, ir per kur taisoma PM
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui