Jei pajamuojate, tai debetuoja antra klasė, o kas kredituoja, kokia sąskaita? Mes esame viešoji
2010-03-31 17:25 Rona / Apskaita & Auditas / Sąskaitų korespondencija / #785922[quote=Rona]Jei pajamuojate, tai debetuoja antra klasė, o kas kredituoja, kokia sąskaita? Mes esame
2010-03-31 17:27 Panaikinta / Apskaita & Auditas / Sąskaitų korespondencija / #785923tuomet buvo debetuota? Manyčiau kad reikėtų kredituoti tą sąskaitą kuri buvo pirminėje korespondencijoje
2010-04-01 15:02 Panaikinta / Apskaita & Auditas / Sąskaitų korespondencija / #786520priskaičiuoti atostogų rezervą už 2008 12 31 dieną buvusias nepanaudotas atostogas, debetuojant 6 kl. ir
2010-04-02 11:59 dddd / Bendra / Atostogų rezervas / #786951
nepanaudotas atostogas, debetuojant 6 kl. ir kredituojant 4 kl. rezervą.
Ar 2008 12 31, ar 2009 01 01. Pagal
/N ataskaita.
Bet....VISI likučiai darbinėje lentelėje turi balansuotis.
[b]T.y. debeto likučiai
tada debete rasyti? kuro sanaudos?
rašyti jums debetinį dokumentą, bet tik tuo atveju, jei jūs sutinkate.
O ar tos prekės realiai
nesąmonė. Jis gali rašyti jums debetinį dokumentą, bet tik tuo atveju, jei jūs sutinkate.
O ar tos
parduoti), o ka tada debete rasyti? kuro sanaudos? [/quote] Debetuojate 2011 X.
Kai nurašysite sunaudotą
s/f.
Pirkėjas rašo debetinį dokumentą.
Pastarasis rašomas tik abipusiu sutarimu ir tik tuomet, jei
5001 K 20140
K4484[/quote]
Pas mane programoje suvaikšto debetas - kreditas per tarpinę
Aha, taip ir išsitaisiau, dar kartą ačiū. Žiūriu į knygą ir debeto nuo kredito nebeskiriu
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui