Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

vilka81 vilka81 618
2011-08-24 10:14 vilka81
dar vienas klausimas Renatėlei. Sakykim pagal turimą Du fondą, matosi, kad įstaiga sutaupiusi pinigų. ar gali vadovas didinti darbuotojui koeficientą?
R
renata1113 1950
2011-08-24 11:26 renata1113 2011-09-11 07-27

vilka81 rašė: bet už 2012m. turiu daryti 2011m. gruodžio mėn.?


2011 m. gruodžio 31 d. datai inventorizuojate nepanaudotas atostogų dienas 2011-12-31 dienos būklei apskaičiuojate kaupinius ir prižįstate 2011 m. sąnaudas.
Lygiai ta pati "melodija" 2012-12-31 datai.
R
renata1113 1950
2011-08-24 11:28 renata1113 2011-09-11 07-27

vilka81 rašė: dar vienas klausimas Renatėlei. Sakykim pagal turimą Du fondą, matosi, kad įstaiga sutaupiusi pinigų. ar gali vadovas didinti darbuotojui koeficientą?


parašysiu tik paviršutiniškai, nes nuo DU nustatymo esu atitolusi.
Kiek pamenu vadovas turi vadovautis 511 nutarimo nuostatomis bei stegėjo nustatyta tvarka dėl darbo apmokėjimo koeficientų nustatymo.
vilka81 vilka81 618
2011-08-24 11:45 vilka81
o jei aš už 2012m. sukaupsiu 2012mėn. sausio mėn. ir tada pripažinsiu ir sąnaudas. Ar bus nusikaltimas? man su tais kaupiniais toks tamsus miškas, kai dirbi viską exseliu
R
renata1113 1950
2011-08-24 12:09 renata1113 2011-09-11 07-27

vilka81 rašė: o jei aš už 2012m. sukaupsiu 2012mėn. sausio mėn. ir tada pripažinsiu ir sąnaudas. Ar bus nusikaltimas? man su tais kaupiniais toks tamsus miškas, kai dirbi viską exseliu


negalima. Bus pažeistas kaupimo principas. Sąnaudos pripažįstamos tais laikotarpiais kai jos patiriamos.
ir kitas dalykas kaip jūs galite 2012 metų pradžioje žinoti kokia siuatcija bus visus 2012 metus?
Jūs 2012 m. sauio mėn. galite kaupinius apskaičiuoti tik už sausio mėn. tų pačių metų.
vilka81 vilka81 618
2011-08-24 12:58 vilka81
na aš pagal laikotarpius susidedu visas priklausančias dienas pagal darbuotojus ir apskaičiuoju kiek turėčiau sumokėti. nes sakykim 2012m. darbuotojas ir eis į atostogas už 2012m.?
R
renata1113 1950
2011-08-24 15:53 renata1113 2011-09-11 07-27

vilka81 rašė: na aš pagal laikotarpius susidedu visas priklausančias dienas pagal darbuotojus ir apskaičiuoju kiek turėčiau sumokėti. nes sakykim 2012m. darbuotojas ir eis į atostogas už 2012m.?


Tai kai eis tai ir mažinsite kaupinius, jai tas laikas bus užsidirbtas.
o jei neužsidirbtas (nesukauptas) atosotginius registruosite 211 sąskaitoje.
K
kukudra 35
2011-08-25 11:23 kukudra
Sveikos gal galite padėti.
Kokiom korespondencijom užregistruoti gautą maisto sąskaitą ir apmokėjimą už ją? smile
A
aqvile 349
2011-08-25 11:50 aqvile
Laba diena.
Jei isankstines saskaitos fakturos negalima registruoti, tai pagal ka skaityti apmokejima tiem zmonem tos sumos???
A
aqvile 349
2011-08-25 12:36 aqvile 2011-09-11 07-27

kukudra rašė: Sveikos gal galite padėti.
Kokiom korespondencijom užregistruoti gautą maisto sąskaitą ir apmokėjimą už ją? smile


Sąskaita už pirktus maisto produktus ar kažkas kažkada nuėjo kažkur pavalgyt?
K
kukudra 35
2011-08-25 12:41 kukudra 2011-09-11 07-27

aqvile rašė:

kukudra rašė: Sveikos gal galite padėti.
Kokiom korespondencijom užregistruoti gautą maisto sąskaitą ir apmokėjimą už ją? smile


Sąskaita už pirktus maisto produktus ar kažkas kažkada nuėjo kažkur pavalgyt?

sąskaitą už maisto produktu į mokyklos valgyklą.
kaip suprantu: gauta D - 20100011, K - 6910001
apmokėta D - 6910001, K - 2411101
J
jurate_kr 1263
2011-08-25 12:42 jurate_kr 2011-09-11 07-27

aqvile rašė: Laba diena.
Jei isankstines saskaitos fakturos negalima registruoti, tai pagal ka skaityti apmokejima tiem zmonem tos sumos???


Už ką čia apmokėjimas?
Pagal išankstinę sąskaitą tik padarot apmokėjimą
D211 K24
Kai gaunat faktūrą registruojat pvz prekes.
D201 K211
J
jurate_kr 1263
2011-08-25 12:43 jurate_kr 2011-09-11 07-27

kukudra rašė:
sąskaitą už maisto produktu į mokyklos valgyklą.
kaip suprantu: gauta D - 20100011, K - 6910001
apmokėta D - 6910001, K - 2411101

Teisingai
A
aqvile 349
2011-08-25 13:27 aqvile 2011-09-11 07-27

jurate_kr rašė:

aqvile rašė: Laba diena.
Jei isankstines saskaitos fakturos negalima registruoti, tai pagal ka skaityti apmokejima tiem zmonem tos sumos???


Už ką čia apmokėjimas?
Pagal išankstinę sąskaitą tik padarot apmokėjimą
D211 K24
Kai gaunat faktūrą registruojat pvz prekes.
D201 K211


O dieve apsaugok ir apsviesk.. Dekui smile
A
aqvile 349
2011-08-25 13:30 aqvile 2011-09-11 07-27

aqvile rašė:

jurate_kr rašė:

aqvile rašė: Laba diena.
Jei isankstines saskaitos fakturos negalima registruoti, tai pagal ka skaityti apmokejima tiem zmonem tos sumos???


Už ką čia apmokėjimas?
Pagal išankstinę sąskaitą tik padarot apmokėjimą
D211 K24
Kai gaunat faktūrą registruojat pvz prekes.
D201 K211


O dieve apsaugok ir apsviesk.. Dekui smile


NE, dar ne tas. Man ne kontavimo reikejo. Tai sakykim, gauni ta ISF, ja apmoki, o kur tada ja det? Vis tiek kazkur reikia ja laikyt, nes pagal isankstine gi pinigus atidavei, o ne SF. Kartu sudėt? O
vilka81 vilka81 618
2011-08-25 13:32 vilka81
aš tai sudedu kartu. nes tai irgi dokumentas.
A
aqvile 349
2011-08-25 13:40 aqvile 2011-09-11 07-27

vilka81 rašė: aš tai sudedu kartu. nes tai irgi dokumentas.

Na bet sakykim gauni ISF birzeli, o tikra liepa.. Ta ISF apmoki.. Tai kazkaip man nezianu.. Keistai.. Ziurisi.. Lyg ir prasai pinigu, lyg ir sumoki.. O apskaitoj.. Aaa... Ir parodai apskaitoj per 211.. Teip?
vilka81 vilka81 618
2011-08-25 13:43 vilka81
na jei ne ta pati menesi tai segu taip jei apmokėjau birželi tai IŠ isegu prie 06m. dokumentu, o kai gaunu tikra tada prie to mėnesio dokumentų. taip dedu i 211
J
jurate_kr 1263
2011-08-25 14:42 jurate_kr 2011-09-11 07-27

aqvile rašė:
NE, dar ne tas. Man ne kontavimo reikejo. Tai sakykim, gauni ta ISF, ja apmoki, o kur tada ja det? Vis tiek kazkur reikia ja laikyt, nes pagal isankstine gi pinigus atidavei, o ne SF. Kartu sudėt? O

Aš tai išankstines sąskaitas dedu prie apmokėjimo dokumento arba banko jei pavedimas arba prie iždo paraiškos, jei apmokėjimas per iždą.
O sąskaitas faktūras tai jau atskira papkytė visiem pajamavimam.
J
Joeva 211
2011-08-25 20:43 Joeva
Nelabai į temą, bet... mūsų biudžetinį balansą reikia perkelti ant UAB balanso, turtas rašomas likutine verte?, bet kitoje puseje turto vertė kur rašyti, juk pas mus biudžete tai finansavimo sumos, O UAB balanse kur parodyti?
Ačiū
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui