Sveiki. Susiduriau su keblia situacija
Tai situacija tokia : Mūsų įmonė, PVM mokėtoja priėmė užsakymą iš kitos Lietuvos įmonės PVM mokėtojos pervežti krovinį iš Rusijos į Lietuvą. Tam darbui atlikti nusamdė kita įmonę esančia Lietuvoje taip pat PVM mokėtoją. Kaip su PVM sąskaitom faktūrom/ Mūms ta įmonė kuri atliko paslauga išstatė PVM sąskaitą faktūra su 0 PVM tarifu, mes savo ruožtu įmonei kuri mus pasamdė taip pat išstatėme sąskaitą su 0 PVM. Krovinys tranzitinis deklaracijos yra, atrodo viskas šaunu, bet tai juk sandoriai tarp dvieju Lietuvoje veikiančių įmonių?
Ir kita situacija:Mūsų įmonė, PVM mokėtoja priėmė užsakymą iš kitos Lietuvos įmonės PVM mokėtojos pervežti krovinį iš ES į Lietuvą. Tam darbui atlikti nusamdė kita įmonę esančia Lietuvoje taip pat PVM mokėtoją. Kaip su PVM sąskaitom faktūrom? Mūms ta įmonė kuri atliko paslauga išstatė PVM sąskaitą faktūra su 18 proc. PVM tarifu, mes savo ruožtu įmonei kuri mus pasamdė taip pat išstatėme sąskaitą, bet su 0 PVM. Man atrodo kad čia taip pat 18 proc tarifas turi būti. Nxzn nei ka bedaryti, nes tokioje įmonėje kai vadybininkai žino daugiau už buhalterius tikrai sunkoka. Padėkit prašau. Nes aš tiems kvailiams ir įstatymus pakišau (kurių jie neskaito, o jei paskaito tai jiems žalias miškas) ir į mokesčius skambinau ir su kitais panašioje srityje dirbančiais konsultavausi vis jiems negerai. Tai gal Jūs ka man patarsit. Iš anksto dėkoju.