PVM tarp ES valstybiu

Bile Bile 154
2013-07-02 09:20 Bile
Sveiki. Atlikome automobilio remonto paslaugas Lenkijos įmonei PVM mokėtojai, kaip supantu PVM bus 0%. Susimaišiau dėl straipsnių, kokį reik nurodyt sąskaitoje. Gal galit patart? smile
Bile Bile 154
2013-07-02 10:27 Bile

Bile rašė:
Sveiki. Atlikome automobilio remonto paslaugas Lenkijos įmonei PVM mokėtojai, kaip supantu PVM bus 0%. Susimaišiau dėl straipsnių, kokį reik nurodyt sąskaitoje. Gal galit patart? smile


Išsiaiškinau pati :) vmi pakonsultavo kad PVM tarifas nenusirodo, o pastaboj reik įrašyt "Atvirkštinis apmokestinimas"
Dalia29 Dalia29 12616
2013-07-02 10:32 Dalia29

Bile rašė:
Išsiaiškinau pati :) vmi pakonsultavo kad PVM tarifas nenusirodo, o pastaboj reik įrašyt "Atvirkštinis apmokestinimas"

O supratot, kodėl tarifas nenusirodo? "0" yra skaičius. Nes tai ne PVM objektas Lietuvoje ir tarifo būt negali jokio.
K
kroska 434
2013-07-02 13:52 kroska
jei Lietuvos imone PVM moketoja teikai paslaugas ES imonei PVM moketojai ES salyje, tai kaip suprantu ne PVM objektas?
E
Eleonora 14
2013-07-02 14:19 Eleonora

Rainis rašė:

Eleonora rašė:
Norvegai atsisako mokėti mūsų PVM'ą, kadangi paslaugą mes atliekame Anglijoje. Bandžiau tarp PVM įstatymo eilučių ieškoti konkrečiai parašyto sakinio, bet nieko neradau. Nežinau kaip jiems įrodyti, kad esu teisi.

Tai tegu jie sutartyje nurodo norvegišką VAT kodą. O dabar lietuviškas - reiškia, paslaugą suteikėte Lietuvos apmokestinamajam asmeniui, ir viskas - PVM.
Viskas aptarta PVMĮ 13 straipsnyje, štai ištrauka iš jo:
" 14. Šioje dalyje išvardytos paslaugos, teikiamos asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoje, jeigu šio asmens buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra už Europos Sąjungos teritorijos ribų. Šios nuostatos taikomos:
2) konsultacinėms, teisinėms, audito, apskaitos, inžinerinėms paslaugoms (nenurodytoms šio straipsnio 4 dalies 4 punkte), techninio tikrinimo ir analizės, rinkos tyrimo, viešosios nuomonės tyrimo bei kitoms pagal savo esmę panašioms paslaugoms; "

Na o savo teisumui įrodyti, tegu norvegai pacituoja atitinkamą ES direktyvą - gal kartais Lietuva ne taip supranta. Arba būna panašių Europos teismo bylų - tegu įrodinėja.

Labai ačiū už pagalbą! Būtent taip mes ir padarysim, perrašysim sutartį, kad VMI nesikabintų.
dassi dassi 1019
2013-07-02 18:02 dassi
Labas vakaras prašau pagalbos, mūsų įmonė užsiima naudotų automobilių prekybą, nusipirkom iš es pakrovėją su 0 proc pvm tarifu, priskaičiavau į pirkimo ir pardavimo pvm, tačiau iškilo bėda tą pakrovėją mes pusę metų naudojom kaip ilghalaikį turta, ir dabar parduosim, tai parduosim priskaičiuodama 21 proc pvm tarifą, tačiau ar nereikėjo kaip traukėm iš pradžių į it priskaičiuot pardavimo pvm ir susimokėt, paprotinkit?
Rainis Rainis 15057
2013-07-03 09:57 Rainis

dassi rašė:
Labas vakaras prašau pagalbos, mūsų įmonė užsiima naudotų automobilių prekybą, nusipirkom iš es pakrovėją su 0 proc pvm tarifu, priskaičiavau į pirkimo ir pardavimo pvm, tačiau iškilo bėda tą pakrovėją mes pusę metų naudojom kaip ilghalaikį turta, ir dabar parduosim, tai parduosim priskaičiuodama 21 proc pvm tarifą, tačiau ar nereikėjo kaip traukėm iš pradžių į it priskaičiuot pardavimo pvm ir susimokėt, paprotinkit?

Ne, viskas gerai.
Dabar tik parduosite su PVM.
5
55Audrona 6
2013-07-16 14:57 55Audrona
Sveiki kolegos, padėkit naujokui, prašau...
gauname prekes iš ES, anksčiau registravome į žurnalą, kaip gaunamų iš ES sąskaitų faktūrų, rodėme PVM deklaracijose kaip priklausė, bet paskaičiuoto menamo PVM per programą(naudojame LABBISIII ) niekur netraukdavome. Dabar pavėluotai sužinojau, kad turime rodyti ir programoje tą menamą PVM apskaičiuotą pagal gautas sąskaitas faktūras. Pačias sąskaitas faktūras (gaunamas prekes) suvedame į Labbis programą. O kaip su tuo menamu PVM, ar galima vienu įrašu viso mėnesio parodyti, ar turime keisti buh.šabloną ir ten įtraukti, priskiriant korespondenciją atskirą. GAl kas dirbat su Labiu ir gaunat iš užsienio ES valstybių medžiagas?
Būsiu dėkinga paprotinusiems mane.
A
Ariele_ 528
2013-07-17 09:23 Ariele_
Prancūzijoje pirkta smulki detalė sunkvežimiui, į Lietuvą ji nebuvo įvežta, vairuotojas ją įsidėjo pats. PVM reikia priskaityti Lietuvoje, kur deklaruojasi PVM deklaracijoje - kaip užsienio valstybėje pirkta prekė ar paslauga? Kažkaip galvoju realaus įvežimo nebuvo, tai gal tai paslauga?
Rainis Rainis 15057
2013-07-17 09:48 Rainis

Ariele_ rašė:
Prancūzijoje pirkta smulki detalė sunkvežimiui, į Lietuvą ji nebuvo įvežta, vairuotojas ją įsidėjo pats. PVM reikia priskaityti Lietuvoje, kur deklaruojasi PVM deklaracijoje - kaip užsienio valstybėje pirkta prekė ar paslauga? Kažkaip galvoju realaus įvežimo nebuvo, tai gal tai paslauga?

O pirkta be PVM?
A
Ariele_ 528
2013-07-17 11:29 Ariele_

Rainis rašė:

Ariele_ rašė:
Prancūzijoje pirkta smulki detalė sunkvežimiui, į Lietuvą ji nebuvo įvežta, vairuotojas ją įsidėjo pats. PVM reikia priskaityti Lietuvoje, kur deklaruojasi PVM deklaracijoje - kaip užsienio valstybėje pirkta prekė ar paslauga? Kažkaip galvoju realaus įvežimo nebuvo, tai gal tai paslauga?

O pirkta be PVM?


Taip sąskaita išrašyta be PVM.
Rainis Rainis 15057
2013-07-17 13:07 Rainis

Ariele_ rašė:
O pirkta be PVM?


Taip sąskaita išrašyta be PVM.
[/quote]
Tuomet rodykite kaip prekę.
I
Ingaskai 5
2013-07-18 10:00 Ingaskai
Sveiki. Ūkininkas, vykdantis individualią veiklą pirko sėklas iš Latvijos. Latvijos įmonė (PVM mokėtoja) išrašė PVM SF su 0 PVM tarifu. Kaip suprantu FR0600 formoje sąskaitoje įrašytą sumelę, pasiskaičiavę litais, rašome į 21 eilutę? O kaip su paskaičiuotu PVM? Rašome tik į 34 eil? O gal reikia rašyti ir į 34 ir į 25 eilutę?
A
aannaa 460
2013-07-18 14:25 aannaa
Sveiki,
Mes Norvegijos įmonei suteikėme paslaugas LT. Kokiu tarifu ir koks PVM str. taikysis? Ar tiktų 13 str. 2d.

Ačiū.

Dalia29 Dalia29 12616
2013-07-18 21:41 Dalia29
O kokias paslaugas suteikėte?
V
vilce 67
2013-07-20 14:06 vilce
Sveiki,
Gal galite padėti, kaip teisingai viską suforminti.
Lt įmonė (mes) PVM mokėtoja veža į Daniją PVM moketojai įmonei baldų pusgaminius ir juos ten po to mūsų darbuotojai būdami komandiruotėje surenka.
Kaip išrašyti teisingai sąskaitas , kad viskas būtų be PVM
1. Išrašome pardavimą baldų pusgaminių su "0" Pvm tarifu (49 str.1 d)
2. Išrašome paslaugą baldų montavimas (kaip ne PVM objektas LT),
Pradėjau domėtis ar tikrai gerai ir man iškilo klausimas dėl paslaugų pardavimo ar čia tikrai ne PVM objektas? O gal išvis geriau kitaip viską išrašyti, kad būtų teisinga , bet be PVM
Norim grąžintis PVM, tai jei kas bus blogai tai ne tik negrąžins o dar i baudą galim gauti.
Patart gal kas gali kaip geriau forminti viską.
Rainis Rainis 15057
2013-07-20 16:44 Rainis

vilce rašė:
Sveiki,
Gal galite padėti, kaip teisingai viską suforminti.
Lt įmonė (mes) PVM mokėtoja veža į Daniją PVM moketojai įmonei baldų pusgaminius ir juos ten po to mūsų darbuotojai būdami komandiruotėje surenka.
Kaip išrašyti teisingai sąskaitas , kad viskas būtų be PVM
1. Išrašome pardavimą baldų pusgaminių su "0" Pvm tarifu (49 str.1 d)
2. Išrašome paslaugą baldų montavimas (kaip ne PVM objektas LT),
Pradėjau domėtis ar tikrai gerai ir man iškilo klausimas dėl paslaugų pardavimo ar čia tikrai ne PVM objektas? O gal išvis geriau kitaip viską išrašyti, kad būtų teisinga , bet be PVM
Norim grąžintis PVM, tai jei kas bus blogai tai ne tik negrąžins o dar i baudą galim gauti.
Patart gal kas gali kaip geriau forminti viską.

Na tikrai neskirstyčiau šio proceso į pusgaminių pardavimą ir paslaugas (montavimą).
Mano požiūriu, tai tiesiog baldų pardavimas.
Byla Byla 12118
2013-07-20 18:47 Byla 2013-07-20 19-07
O man dabar iškilo toks klausimas. Lietuvos PVM mokėtojas perka prekes iš ES PVM mokėtojo. Tos prekės nepasiekia Lietuvos. Jis jas peparduoda ES negrįždamas į Lietuvą. Iki šiol sąskaitas rašėme kaip kad parduotumėm iš Lietuvos. Bet, dabar, kai vadovas pagaliau atskleidė savo biznio paslaptis, man nebeaišku ar nėra prievolės registruotis PVM mokėtojais toje šalyje kurioje tos prekės perkamos ir perparduodamos. Man nebeaišku ar galima tokiems pardavimams išrašant sąskaitas taikyti PVMĮ 49 str. 1d.. Nes gabenimo dokumentų nėra. Ačiū.
Rainis Rainis 15057
2013-07-20 20:10 Rainis

Byla rašė:
O man dabar iškilo toks klausimas. Lietuvos PVM mokėtojas perka prekes iš ES PVM mokėtojo. Tos prekės nepasiekia Lietuvos. Jis jas peparduoda ES negrįždamas į Lietuvą. Iki šiol sąskaitas rašėme kaip kad parduotumėm iš Lietuvos. Bet, dabar, kai vadovas pagaliau atskleidė savo biznio paslaptis, man nebeaišku ar nėra prievolės registruotis PVM mokėtojais toje šalyje kurioje tos prekės perkamos ir perparduodamos. Man nebeaišku ar galima tokiems pardavimams išrašant sąskaitas taikyti PVMĮ 49 str. 1d.. Nes gabenimo dokumentų nėra. Ačiū.

PVMĮ 12 straipsnis:
" 4. Tuo atveju, kai Lietuvos tiekėjai tiekia kitiems Lietuvos asmenims, kitų ES valstybių narių ar trečiųjų valstybių pirkėjams prekes, kurių tiekimo metu (disponavimo teisės perdavimo metu) nėra Lietuvoje ir kurios pvz., gabenamos iš vienos ES valstybės narės (ne Lietuvos) į kitą ES valstybę narę arba iš kitos ES valstybės narės eksportuojamos į trečiąją valstybę, tokiu atveju, toks prekių tiekimas nelaikomas įvykusiu Lietuvoje ir nėra Lietuvos PVM objektu. Šiuo atveju Lietuvos tiekėjas turėtų pasidomėti ar pagal kitos ES valstybės teisės aktus jis neturi registruotis toje ES valstybėje narėje , kurioje įvyko jo tiekiamų prekių tiekimas."
Byla Byla 12118
2013-07-20 20:51 Byla

Rainis rašė:

Byla rašė:
O man dabar iškilo toks klausimas. Lietuvos PVM mokėtojas perka prekes iš ES PVM mokėtojo. Tos prekės nepasiekia Lietuvos. Jis jas peparduoda ES negrįždamas į Lietuvą. Iki šiol sąskaitas rašėme kaip kad parduotumėm iš Lietuvos. Bet, dabar, kai vadovas pagaliau atskleidė savo biznio paslaptis, man nebeaišku ar nėra prievolės registruotis PVM mokėtojais toje šalyje kurioje tos prekės perkamos ir perparduodamos. Man nebeaišku ar galima tokiems pardavimams išrašant sąskaitas taikyti PVMĮ 49 str. 1d.. Nes gabenimo dokumentų nėra. Ačiū.

PVMĮ 12 straipsnis:
" 4. Tuo atveju, kai Lietuvos tiekėjai tiekia kitiems Lietuvos asmenims, kitų ES valstybių narių ar trečiųjų valstybių pirkėjams prekes, kurių tiekimo metu (disponavimo teisės perdavimo metu) nėra Lietuvoje ir kurios pvz., gabenamos iš vienos ES valstybės narės (ne Lietuvos) į kitą ES valstybę narę arba iš kitos ES valstybės narės eksportuojamos į trečiąją valstybę, tokiu atveju, toks prekių tiekimas nelaikomas įvykusiu Lietuvoje ir nėra Lietuvos PVM objektu. Šiuo atveju Lietuvos tiekėjas turėtų pasidomėti ar pagal kitos ES valstybės teisės aktus jis neturi registruotis toje ES valstybėje narėje , kurioje įvyko jo tiekiamų prekių tiekimas."

Ačiū Rainis. Taip ir švietėsi man.... smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui