PVM tarp ES valstybių

2014-07-01 20:59 Giedrius1111

Giedrius1111 rašė:
Hm na kiek suprantu as esu neatsiskleides tarpininkas kuris reklamuoja ir siuncia tiesiai pirkejui savo vardu (pirkejas nesuzino is kur as uzsakau preke ir kas jos tikrasis pardavejas ar gamintojas)

Tik del PVM vis vien man nieks nepaaiskejo, raso, kad reikia moket kaip 15 strraipsnyje bet ten as nerandu kad butu prekes perkamos ne EU salyse ir siunciamos po visa pasauli.. Kaip butu Lietuvoje pardavinejant ta preke as suprantu..
Bet dabar kaip ir paslauga atlikta uzsienyje lyg ir neturetu but to PVM nors gal mano logika neteisinga.. nes siuo atveju jei tektu moket PVM man ne neapsimoka Lietuvoje moket mokesciu nes kitose valstybese uz tarpininkavima bet kokiu budu PVM nemokamas juo labiau jei preke i ta sali neparduodama.. tai uz koki gera tas PVM man Lietuvoje? nesuprantu smile



Beskaitinedamas dar radau:

35 straipsnis. Importuojamos ir į kitą valstybę narę tiekiamos prekės

1. Importo PVM neapmokestinamos importuojamos prekės, jeigu importo metu žinoma, kad tos pačios prekės yra skirtos išgabenti ir bus išgabentos į kitą valstybę narę, o importuotojo prekių tiekimas iš Lietuvos Respublikos į kitą valstybę narę pagal šio Įstatymo VI skyriaus nuostatas apmokestinamas taikant 0 procentų PVM tarifą.

Taigi as prekes jei ir perku savo vardu bet tuo paciu jos keliauja i kita valstybe net neuzsukdamos i Lietuva kazkaip nemanau, kad reikia man kazkoki tai PVM moket.. Visai nebesusigaudau nes nerandu tikslaus atsakymo visur tik dalinai mano atvejis kai prekes is salies X keliauja i sali Y neuzsukdamos i Lietuva..
Na zodziu baigiu isprotet beskaitydamas, tad jei kas galit pagelbet butu labai smagu nes jau labai sunkiai cia man sekas jaunam pradet kazka savo.
Juo laviau kai VMI tiesiogiai atsove " susirask gera buhaltere ir tau paaiskins kas ir kaip"
Versluma skatinanti Lietuva
L
Loreta13 30842
2014-07-01 21:00 Loreta13
Aš gal kažko nesuprantu :)
Jei prekė neatkeliauja į Lietuvą, o ją siunčia prekės pardavėjas tiesiogiai jūsų nurodytu pirkėjo adresu, tai kaip pirkėjas nesužino kieno prekės ir kas siunčia ???
Gal jūsų prekė kokia nors specifinė :)
2014-07-01 21:34 Giedrius1111

Loreta13 rašė:
Aš gal kažko nesuprantu :)
Jei prekė neatkeliauja į Lietuvą, o ją siunčia prekės pardavėjas tiesiogiai jūsų nurodytu pirkėjo adresu, tai kaip pirkėjas nesužino kieno prekės ir kas siunčia ???
Gal jūsų prekė kokia nors specifinė :)



Na kieno prekes pirkejas gal ir gali suzinot bet nemanau, kad daug kam ka sako Kinietiski heroglifai arba Turkiska keverzone ant pasto pakuotes. Bendru susitarimu angalinis (tiekejo) adresas taipogi nerasomas. Cia jau simtmecius UK/US veikianti verslo rusis kai tu nelaikai prekes pas save o pardavineji tiekejo preke ir jis siuncia lg ir mano vardu (tiksliau be jokio atgalinio vardo) tiesiai nurodytu adresu.
Tik va pastebejau kad Lietuvoje nepopuliaru.. arba as netaip save pateikiu.

Duosiu pvz: Perkant preke is Ebay.co.uk dazniausia preke kuria galima uzsakyt i lietuva galima uzsakyt ir i visas pasaulio salis(ir prie jos dazniausia yra prierasas FROM CHINA) bet tai toli grazu nereiskia to, kad preke perkama is gamintojo. Dazniausia ten sedi zmogus kuris susirades prekes Kinijoj/Turkijoj/Vietname ar dar kur jas tiesiog reklamuoja ir priima zmoniu uzsakymus.. Tada jusu adresa paduoda realiam tiekejui is kurio jus preke ir perkate ir jis siuncia tiesiai jum o tam tarpininkui lieka pinigeliai nuo kainu skirtumo.
Kadangi parasyta kad prekes pagamintos kinijoje ateina su kiniskais heroglifais zmones ir nesidomi is kur kas ta preke is tikruju ir siunte ar uzsakinejo.

Va kazkas panasaus ir pas mane tik kad ne Ebay as prekiauju ir tiek..

Tikiuosi kazkiek paaiskinau situacija :) tai kaip su tuom PVM? :D
R
Rutuciuks 84
2014-07-04 23:21 Rutuciuks
Sveiki,
norejau pasiklausti del pardavimu teisingo iforminimo apskaitoje, kuomet turime tokia situacija,
imone isvyko i paroda, kuri vyko ES, ir pardave dali pavydziu trecios salies imoniu atstovams, VMI komentavo, kad toki pardavima reiktu forminti taip: pirmiausia issirasyti PVM saskaita faktura imonei paciai sau su PVM, nes verslo tikslais issiveze is salies ir antra saskaita faktura iforminti pardavima tai imonei is trecios salies be PVM, sakykite gal galite pakomentuoti, ar taip supratau situacija? Jeigu taip, kaip apskaitoje turi atsispindeti du susidubliave pardavimai, kadangi i PVM deklaracija keliauja du pardavimai, o Pelno mokescio atzvilgiu pajamos uzdirbtos tik karta..
Dekui uz pagalba smile
L
Loreta13 30842
2014-07-05 17:22 Loreta13
Sąskaitos paties sau išrašymas yra ik pačios situacijos deklaravimas.
Tai neturi jokios mokestinės prievolės.
Analogija, kaip ir pasigaminus IT.
R
Rutuciuks 84
2014-07-06 11:41 Rutuciuks
Dekui, idomu kodel tada VMI pakomentavo, kad PVM deklaracijoje toks pardavimas keliaus i langelius 11 ir 29 (sau israsytai saskaitai) ir 20 (klientui israsyta saskaita)?
Rainis Rainis 15057
2014-07-06 12:30 Rainis

Rutuciuks rašė:
Dekui, idomu kodel tada VMI pakomentavo, kad PVM deklaracijoje toks pardavimas keliaus i langelius 11 ir 29 (sau israsytai saskaitai) ir 20 (klientui israsyta saskaita)?

VMI paaiškino teisingai, deklaravimas tikrai toks (tik nepridūrė, kad sau išrašytos sąskaitos PVM dar rašomas 25 ir 35 eilutėse). Todėl kaip jums rašė Loreta, mokestinių prievolių neatsiranda.
O pardavimai PVM deklaracijoje ir Pelno mokesčio deklaracijoje tikrai nebūtinai turi sutapti. Yra keletas tokių specifinių atvejų, kada FR0600 deklaruojame vienaip, o pajamas registruojame kitaip. Be jums pasitaikiusio prekių išvežimo verslo tikslais, galima paminėti ilgalaikio materialinio turto pasigaminimą, veikloje naudoto turto pardavimą, dar keletą atvejų.
Jei jus taip neramina patarimas, kad nebūtina registruoti tokį ūkinį įvykį apskaitoje, galite registruoti pavyzdžiui taip:
Išvežus prekes į parodą:
D 2 kl Prekės kelyje
D 2431 Pirkimo PVM
K 2 kl. Prekės
K 4884 Pardavimo PVM.
R
Rutuciuks 84
2014-07-06 20:08 Rutuciuks

Rainis rašė:

Rutuciuks rašė:
Dekui, idomu kodel tada VMI pakomentavo, kad PVM deklaracijoje toks pardavimas keliaus i langelius 11 ir 29 (sau israsytai saskaitai) ir 20 (klientui israsyta saskaita)?

VMI paaiškino teisingai, deklaravimas tikrai toks (tik nepridūrė, kad sau išrašytos sąskaitos PVM dar rašomas 25 ir 35 eilutėse). Todėl kaip jums rašė Loreta, mokestinių prievolių neatsiranda.
O pardavimai PVM deklaracijoje ir Pelno mokesčio deklaracijoje tikrai nebūtinai turi sutapti. Yra keletas tokių specifinių atvejų, kada FR0600 deklaruojame vienaip, o pajamas registruojame kitaip. Be jums pasitaikiusio prekių išvežimo verslo tikslais, galima paminėti ilgalaikio materialinio turto pasigaminimą, veikloje naudoto turto pardavimą, dar keletą atvejų.
Jei jus taip neramina patarimas, kad nebūtina registruoti tokį ūkinį įvykį apskaitoje, galite registruoti pavyzdžiui taip:
Išvežus prekes į parodą:
D 2 kl Prekės kelyje
D 2431 Pirkimo PVM
K 2 kl. Prekės
K 4884 Pardavimo PVM.


Supratau smile aciu labai uz issamu paaiskinima smile
R
Rutuciuks 84
2014-07-13 20:11 Rutuciuks
Laba diena,
norejau pasiklausti esant tokiai situacijai, kuomet Lietuvos PVM moketoja gauna israsyta saskaita faktura is ES PVM moketojos is Vokietijos uz paroda, tiksliau, uz parodos vieta ir stenda, bet su Vokietijos 19% PVM, susisiekta su imone ir paprasyta perrasyti saskaita faktura su 0%, bet kadangi pirma saskaita buvo israsyta birzelio men., o perrasyta bus israsyta liepos men., norejau pasiklausti, kaip fiksuoti apskaitoje ir PVM deklaracijoje pirkima su PVM (mano supratimu, visa suma su PVM deti i sanaudas ir nedeklaruoti PVM deklaracijoje?) ir kaip deklaruoti PVM deklaracijoje liepos menesi perrasyta saskaita: ar deklaruoti kaip pirkta paslauga is ES valstybes? Buciau dekinga uz pagalba :)
L
Loreta13 30842
2014-07-13 20:19 Loreta13
Aš birželį dėl PVM nedaryčiau nieko smile
Finval Finval 1669
2014-07-13 21:42 Finval
Bent aš kiek susidūrus su vokiečių organizuojamomis parodomis, jie sąskaitų neperrašinėja. Atsiunčia pirmai kreditinę ir naują. Todėl visiškai pritariu Loreta13, kol kas nieko nedarykit.
R
Rutuciuks 84
2014-07-15 18:33 Rutuciuks
Norejau dar pasitiklinti del tos pacios situacijos, kuomet gavome saskaita faktura is Vokietijos su ju PVM birzelio men., ir is tikruju jau liepos men. persiunte perrasyta saskaita ir lyg ir kreditine buvusiai, bet raso "Cancel invoice", tai kaip ir atsaukia pirmine saskaita, netgi ir nezinau, kaip dabar apskaitoje fiksuoti sias tris saskaitas, kai pasiskambinau VMI del PVM, tai jie visai patys susivele :) minejo, kad birzelio men. turetume vis tiek deklaruoti paslaugos pirkima is ES, bet suma imti be PVM ir priskaiciuoti ir atskaiciuoti jau 21%, kaip jus manote? Buciau dekinga uz pagalba :)
L
Loreta13 30842
2014-07-15 19:33 Loreta13
Nesinervinkit :)
Juk PVM prievolės nėra.
Yra tik deklaravimo plonybės.
O kad čia maklinėtis tarp gerų ir nelabai gerų sąskaitų per mėnesius - nematau prasmės.
Juk ir vokiečiai deklaruos tik savo teisingąją sąskaitą, kur 0.
Tai ir jūs deklaruokit teisingą :)
R
Rutuciuks 84
2014-07-15 22:14 Rutuciuks
Supratau :) o kaip manote pirmine saskaitoje atspindeti apskaitoje, deti visa suma i sanaudas ar apskritai traukti i apskaita tik perrasyta saskaita? Aciu :)
R
Rutuciuks 84
2014-07-15 22:15 Rutuciuks

Rutuciuks rašė:
Supratau :) o kaip manote pirmine saskaitoje atspindeti apskaitoje, deti visa suma i sanaudas ar apskritai traukti i apskaita tik perrasyta saskaita? Aciu :)


Norejau paklausti ar pirmine saskaita reiktu traukti i apskaita ir jei reiktu, tai visa suma su PVM deti i sanaudas? :)
L
Loreta13 30842
2014-07-15 22:26 Loreta13
Čia jau kaip sugalvosite :)
Aš susegčiau jas visas tris į vietą, kad po metų kitų nepasimirštų ir registruočiau tik teisingąją :)

O jei jau norite registruot jas visas, tada jau ir jų PVM deklaruokite.
Birželį:
D sąnaudos (nuo šios sumos deklaruojat menamą PVM)
D neleidžiami atskaitymai
K skola tiekėjams
Liepą pagal Cancel invoice:
D skola tiekėjams
K sąnaudos (nuo šios sumos deklaruojat minusinį menamą PVM)
K neleidžiami atskaitymai
Liepą, teisingą invoice:
D sąnaudos (nuo šios sumos deklaruojat menamą PVM)
K skola tiekėjams
R
Rutuciuks 84
2014-07-15 22:37 Rutuciuks

Loreta13 rašė:
Čia jau kaip sugalvosite :)
Aš susegčiau jas visas tris į vietą, kad po metų kitų nepasimirštų ir registruočiau tik teisingąją :)

O jei jau norite registruot jas visas, tada jau ir jų PVM deklaruokite.
Birželį:
D sąnaudos (nuo šios sumos deklaruojat menamą PVM)
D neleidžiami atskaitymai
K skola tiekėjams
Liepą pagal Cancel invoice:
D skola tiekėjams
K sąnaudos (nuo šios sumos deklaruojat minusinį menamą PVM)
K neleidžiami atskaitymai
Liepą, teisingą invoice:
D sąnaudos (nuo šios sumos deklaruojat menamą PVM)
K skola tiekėjams


Aciu jums uz pagalba :)
R
Renatele 815
2014-07-22 12:16 Renatele
Sveiki, gal kas galit patarti:

norim išrašyti sąskaitą Estijos įmonei PVM mokėtojai už reklamos paslaugas (reklamos paslaugą teikėme Lietuvoje). Ar su PVM turim rašyti ar be PVM ? Ir kuo remiantis? Iš anksto dėkoju už atsakymą smile
R
Rutuciuks 84
2014-07-24 19:01 Rutuciuks

Renatele rašė:
Sveiki, gal kas galit patarti:

norim išrašyti sąskaitą Estijos įmonei PVM mokėtojai už reklamos paslaugas (reklamos paslaugą teikėme Lietuvoje). Ar su PVM turim rašyti ar be PVM ? Ir kuo remiantis? Iš anksto dėkoju už atsakymą smile


Turetu buti ne PVM objektas Lietuvoje, taigi be PVM :)
Kadangi paslaugu suteikimo vieta bus laikoma Estija
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui