Sveiki,
susidūriau su tokia situacija: transporto paslaugos vežėm nuo LT iki Estijos kaina už pervežima su PVM o tame pačiame reise pakeistas kitas konteineris tik Rygoje ir nori kad PVM sąskaitoje išskirtumėm atskira eilute bet suma be PVM ? taip gali būti?
natur rašė: Sveiki,
susidūriau su tokia situacija: transporto paslaugos vežėm nuo LT iki Estijos kaina už pervežima su PVM o tame pačiame reise pakeistas kitas konteineris tik Rygoje ir nori kad PVM sąskaitoje išskirtumėm atskira eilute bet suma be PVM ? taip gali būti?
Ar aš neteisingai suprantu Gal čia koks kitas PVM straipsnis ???
Is Latvijos PVM moketojos perkame transporto paslaugas. Ji veza prekes i Latvija.
Ar PVM nereikia priskaiciuoti ir atskaiciuoti?
Ar PVM deklaracijoje kurioje nors eiluteje reikia tai irasyti?
aristokrate rašė: Is Latvijos PVM moketojos perkame transporto paslaugas. Ji veza prekes i Latvija.
Ar PVM nereikia priskaiciuoti ir atskaiciuoti?
Ar PVM deklaracijoje kurioje nors eiluteje reikia tai irasyti?
jurgamar rašė: Esame PVM moketojai ir parduodame preke (isvezame i ES) uzsienieciui (privaciam asmeniui, ne PVM moketojui), ar reikia priskaiciuoti PVM?
Sveiki,
Reikia skubios pagalbos. Gavau įsakymą išrašyti sąskaitą Vengrams už tai kad mūsų darbuotojas buvo jų apmokymuose, programinės įrangos palaikymą. Kaip ir visuomet, užsieniečiams, PVM sąskaitą faktūra - invoice rašiau dviem kalbom, eurais, gale euro kursas ir kiek gaunasi litais. Dabar manes vengrai klausia kodėl aš nerašau jiems PVM.. visiškai pasimečiau, gal reikėjo rašyti tą PVM 18 proc????
Sandraat rašė: Sveiki,
Reikia skubios pagalbos. Gavau įsakymą išrašyti sąskaitą Vengrams už tai kad mūsų darbuotojas buvo jų apmokymuose, programinės įrangos palaikymą. Kaip ir visuomet, užsieniečiams, PVM sąskaitą faktūra - invoice rašiau dviem kalbom, eurais, gale euro kursas ir kiek gaunasi litais. Dabar manes vengrai klausia kodėl aš nerašau jiems PVM.. visiškai pasimečiau, gal reikėjo rašyti tą PVM 18 proc????
Jūsų darbuotojas pats mokėsi ar mokė vengrus? Kur vyko mokymai? vengrijos įmonė - PVM mokėtoja?
O gal Jūs neįrašėte direktyvos, pagal kurią paslaugos neapmokęstinamos 18%
kai parduodamos prekės (paslaugos), kurios yra PVM neapmokestinamos arba apmokestinamos taikant 0 PVM tarifą arba už kurias yra prievolė apskaičiuoti (arba išskaityti ) ir sumokėti PVM tenka pirkėjui, PVM sąskaitoje faktūroje reikia įrašyti PVM įstatymo arba Direktyvos 77/388/EEB nuostatą. Plačiau galima pasiskaityti čia:
www.vmi.lt/lt/?itemId=101117#memo101124
Sandraat rašė: Sveiki,
Reikia skubios pagalbos. Gavau įsakymą išrašyti sąskaitą Vengrams už tai kad mūsų darbuotojas buvo jų apmokymuose, programinės įrangos palaikymą. Kaip ir visuomet, užsieniečiams, PVM sąskaitą faktūra - invoice rašiau dviem kalbom, eurais, gale euro kursas ir kiek gaunasi litais. Dabar manes vengrai klausia kodėl aš nerašau jiems PVM.. visiškai pasimečiau, gal reikėjo rašyti tą PVM 18 proc????
Jūsų darbuotojas pats mokėsi ar mokė vengrus? Kur vyko mokymai? vengrijos įmonė - PVM mokėtoja?
Mūsų darbuotojas mokė juos, apmokymai Vengrijoje vyko, o dėl įmonės tai manau kad PVM mokėtoja...
Mūsų darbuotojas mokė juos, apmokymai Vengrijoje vyko, o dėl įmonės tai manau kad PVM mokėtoja...
Jums reikia ne "manyti", o - ŽINOTI, ir patikrinti jų PVM kodą. nes jei vengrai - ne PVM mokėtojai, PVM jūs turėjote priskaityti ir susimokėti.
Jei mokėtojai - kaip rašė Kalijola- turėjote įrašyti PVM įst. ar ES direktyvos straipsnį...
Sveiki, gal kas žinote kaip surasti lenkijos PVM mokėtojo kodą pagal pavadinimą?
Gal kas turite lenkijos VAT kodo pavyzdį? mokesčiai rodo, jog nėra tokio....
Čia pavyzdžiai
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageLibrary_ShowContent&propertyType=document&featurearticle=true&id=HMCE_PROD_007764
Loreta rašė: Čia pavyzdžiai
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageLibrary_ShowContent&propertyType=document&featurearticle=true&id=HMCE_PROD_007764
Padaryta blogai, reikėjo išrašyti su standartiniu PVM tarufu. Dabar dvi išeitys: 1)rašyti lenkui kreditinę senai sąskaitai + naują su PVM; 2) pagal buhalterinę pažymą "Klaidos taisymas" prisiskaičiuoti pardavimo PVM, o kadangi iš pirkėjo skolos nereikalaujama, PVM sumą dėti į neleidžiamus atskaitymus. Gal yra ir daugiau variantų?