O kol dar ne kovo 1 d., tai noriu pasitikslinti. Pavyzdys:
2012-01 mėn. buvo išrašyta importo deklaracijų, kuriose importo PVMo - 100'000 Lt.
Mes to 100'000 Lt. nemokėjom į teritorinę muitinę, o uždeklaravom FR0600 26 eilutėj ir mums gavosi PVMo permoka. Tada paprašėm sudengt PVM permoką su importo PVMu. Viską sudengė: ir VMI, ir teritorinėj muitinėj viskas ok. O kaip dabar tie 100'000 Lt? Jie vis dar grąžintini lieka?
Dariau tokius įrašus:
Importo deklaracijos išrašymo datai:
D Importo PVM - 100'000 Lt
K Teritorinė muitinė - 100'000 Lt.
Sudengimo momentui:
D Teritorinė muitinė - 100'000 Lt
K Gautinas PVM - 100'000 Lt.
ir dar papildomą įrašą
D gautinas PVM - 100'000 Lt.
K Importo PVM - 100'000 Lt.
Kas čia negerai?