IRUTE78 rašė:
O individuali įmonė ne juridinis asmuo ?
Aha, tik čia panšėja į situaciją, kai pats sau paskolini pinigus ir apie tai dar VMI praneši
Kadangi prie IĮ niekur apie tą deklaravimą neradau, tai laikiu, kol protingesnės galvos atsilieps, čia šiaip bandau pasamprotaut.
O bet kadangi mūsų įstatymai dažnokai linkę su logika prasilenkti, tai iš vien FR0711 instrukcijos išvadų nedaryčiau.
dalyte rašė:
hmm turbūt reiks paklausimą rašyt į vmi
Nežinau ar gerai darau, bet aš kiekvienais metais jei savininkas įneša kokią sumą kad ir 4000, tai stengiuosi kad iki metų galo būtų ta suma gražinta ir tada nieko nedeklaruoju.
Luka_Paciolis rašė:
Tokiu atveju turite deklaruoti 28 kodu. Tam ir numatytas šis kodas ir jis sįvardijamas "Neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno" mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
Nė už ką.
Šis pelnas - po apmokestinimo. 16 val apmokestinau, 17 val nuėmiau pelną po apmokestinimo. Va
Tai ar galima deklaruoti 27 kodu, jei išmokamas pelnas gruodžio 31 d. už ataskaitinius metus ? Visada taip ir darydavau. Tai jei taip neteisinga, ar reikia tikslinti deklaracijas už ankstesnius metus ?
kaskurkada rašė: Tai ar galima deklaruoti 27 kodu, jei išmokamas pelnas gruodžio 31 d. už ataskaitinius metus ? Visada taip ir darydavau. Tai jei taip neteisinga, ar reikia tikslinti deklaracijas už ankstesnius metus ?
Jei suma, deklaruota 27 kodu nėra didesnė nei deklaruotas PLN apmokestinamas pelnas, tada nereikia nieko tikslinti.
Sveiki, daug skaičiau bet iki galo neišsiaiškinau.
Individuali įmonė be darbuotojų, ne pvm mokėtoja. Per mėnesį gauna maždaug po 5000 Lt pajamų į sąskaitą. Sąnaudų praktiškai 0. Nori, ar nenori, kaip suprantu savininkas privalo už save sumokėti mokesčius lyg dirbtų už minimumą.?
Taip pat savininkas, žinoma, nori išsiimti pinigų savoms reikmėms. Ar kiekvieną mėnesį išsiimant reikės mokėti ir VSD nuo išsiimtos sumos? ar užtenka tai traktuoti kaip einamųjų metų pelnas ir metų gale sumokėti tik 15% GPM?
Prašom pagelbėti.
2013 m. įmonės savininkas pagaliau nusprendė sau kas mėnesį išsimokėti po 1000,- Lt., kurie prilyginami DU.
Kaip suprantu, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos tuomet reikia sumokėti Sodrai 90,- Lt. Kodu 322 ir 263,- Lt. Kodu 310. Kiekvieną sekantį mėnesį Sodrai reiks pateikti SAV.
Pasibaigus metams, savininkas VMI deklaruos 12000,- Lt. (02 kodu), nuo jų prisitaikys NPD ir PNPD.
Ar kryptimi galvoju?
wwind rašė:
Prašom pagelbėti.
2013 m. įmonės savininkas pagaliau nusprendė sau kas mėnesį išsimokėti po 1000,- Lt., kurie prilyginami DU.
Kaip suprantu, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos tuomet reikia sumokėti Sodrai 90,- Lt. Kodu 322 ir 263,- Lt. Kodu 310. Kiekvieną sekantį mėnesį Sodrai reiks pateikti SAV.
Pasibaigus metams, savininkas VMI deklaruos 12000,- Lt. (02 kodu), nuo jų prisitaikys NPD ir PNPD.
Ar kryptimi galvoju?
Sveiki.Taip.
Labas gražus žiemos vidurio rytas:)