Individualios įmonės mokesčiai

Loreta Loreta 28574
2013-01-03 12:39 Loreta

Petronele rašė:

Loreta rašė: Juk negaliu traktuoti kaip išmokamą pelną už 2011 metus, jei 2011 metais buvo nuostolis smile

Bet tu įvertink tai, kad 2012m apmokestinamą pelną mažinsi 2011m nuostolio suma.

Įvertinau, ten tik kelios šimtinės. O ir nuėmė taip, kad liktų ir pelno mokesčiui, ir dar biški ant samagono smile
Loreta Loreta 28574
2013-01-03 12:41 Loreta
Dorota, nepergyvenk. IĮ nėra pavyzdinio sąskaitų plano, gali makaluoti kaip išeina.
Aš čia tik šiaip, yvarkos dėlei tas korespondencijas pasidėliojau.
Petronele Petronele 18330
1 2013-01-03 12:44 Petronele
Kaip tai nėra? 36 VAS yra pavyzdinis sąskaitų planas.
2013-01-03 12:45 Luka_Paciolis

Loreta rašė:
VMI nepateikta, bet juk priskaičiuojama gruodžio 31d. ir paliekama įsipareigojimuose. Ar taip negali būti?
Juk negaliu traktuoti kaip išmokamą pelną už 2011 metus, jei 2011 metais buvo nuostolis smile
Tokiu atveju turite deklaruoti 28 kodu. Tam ir numatytas šis kodas ir jis sįvardijamas "Neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno" smile
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
Loreta Loreta 28574
2013-01-03 12:48 Loreta

Petronele rašė:
Kaip tai nėra? 36 VAS yra pavyzdinis sąskaitų planas.

Nu kur tu matei, kad IĮ vadovautųsi VAS? Nėra prievolės nei VAS-ams, nei sąskaitų planui pavyzdiniam.
Loreta Loreta 28574
1 2013-01-03 12:50 Loreta

Luka_Paciolis rašė:
Tokiu atveju turite deklaruoti 28 kodu. Tam ir numatytas šis kodas ir jis sįvardijamas "Neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno" smile
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...

Nė už ką.
Šis pelnas - po apmokestinimo. 16 val apmokestinau, 17 val nuėmiau pelną po apmokestinimo. Va smile
I
IlonaD 6943
2013-01-03 12:51 IlonaD
Žiūriu Luka>paciolis nuorodą ir matau, kad 27 ir 28 kodai galiojo tik iki 2012.08.31.
smile
O jei po 08.31 išmokėta, tai kokiu kodu tada tas buvęs 27 eina?

Parsisiunčiau formą.
Viskas ok. Nuolatiniams Lietuvos gyventojams viskas tas pats.
Te nenuolatiniams tik iki 2012.08.31 galioja.
Petronele Petronele 18330
2013-01-03 12:52 Petronele

Loreta rašė: Nu kur tu matei, kad IĮ vadovautųsi VAS? Nėra prievolės nei VAS-ams, nei sąskaitų planui pavyzdiniam.

Aišku, kad nėra, dėl to jis ir "pavyzdinis" :) Bet tai tada bent sveiku protu reiktų vadovautis :)))))))))))
Loreta Loreta 28574
2013-01-03 12:57 Loreta

Petronele rašė:
Bet tai tada bent sveiku protu reiktų vadovautis :)))))))))))

Stengiuosi, kiek man šiandien tai pavyksta...
Nu kaip jūs mane nervuojat.... Tai ką man darab daryt???
2013-01-03 12:57 Luka_Paciolis

Loreta rašė:

Luka_Paciolis rašė:
Tokiu atveju turite deklaruoti 28 kodu. Tam ir numatytas šis kodas ir jis sįvardijamas "Neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno" smile
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...

Nė už ką.
Šis pelnas - po apmokestinimo. 16 val apmokestinau, 17 val nuėmiau pelną po apmokestinimo. Va smile
smile smile smile
Petronele Petronele 18330
2013-01-03 13:02 Petronele

Loreta rašė: Nu kaip jūs mane nervuojat.... Tai ką man darab daryt???

Nesinervuok, debetuok kokią nori: 342 ar 341, tik jau nedėk į 6 klasę :)
Dorota1 Dorota1 13533
2013-01-03 13:11 Dorota1

Dorota1 rašė:
o aš rodau išmokėjimus savininkui 6 klasėje smile dar nežinau kokiu kodu rodysiu ar 28 ar 27

Blogai dariau smile

o kaip man dabar ištaisyti?
aš mat nežinojau kaip metams pasibaigus deklaruosiu kiek 27 kiek 28 kodu smile
2013-01-03 13:26 Luka_Paciolis

Dorota1 rašė:

Dorota1 rašė:
o aš rodau išmokėjimus savininkui 6 klasėje smile dar nežinau kokiu kodu rodysiu ar 28 ar 27

Blogai dariau smile

o kaip man dabar ištaisyti?
aš mat nežinojau kaip metams pasibaigus deklaruosiu kiek 27 kiek 28 kodu smile

Surašykite BP ir 2012-12-31 data apskaitoje įrašas:

D 3411 arba D 3421
K 6 kl. ta sąskaita kurioje registravote išmokėtą pelną.
D
duologue 391
2013-01-03 13:27 duologue

Petronele rašė:

Loreta rašė: Nu kaip jūs mane nervuojat.... Tai ką man darab daryt???

Nesinervuok, debetuok kokią nori: 342 ar 341, tik jau nedėk į 6 klasę :)




Aš irgi dedu į 6 klasę. Juk savininko išsiimtas sumas galima priskirti leidžiamiems atskaitymams.
Petronele Petronele 18330
2013-01-03 13:37 Petronele

duologue rašė: Juk savininko išsiimtas sumas galima priskirti leidžiamiems atskaitymams.

Tik tas, nuo kurių mokamos VSD įmokos.
Rainis Rainis 15057
2013-01-03 13:59 Rainis
Loreta, Luka - ačiū labai.
Byla Byla 12118
2013-01-03 14:09 Byla
O tie savininkai kurie kas mėnesį už save nemokėjo avansinių PSD įmokų (dirbantys pagal DS kitur), privalės visą PSD sumą susimokėti iki gegužės 1 ? Ar grybauju ? Ačiū.
I
IlonaD 6943
2013-01-03 14:14 IlonaD

Byla rašė:
O tie savininkai kurie kas mėnesį už save nemokėjo avansinių PSD įmokų (dirbantys pagal DS kitur), privalės visą PSD sumą susimokėti iki gegužės 1 ? Ar grybauju ? Ačiū.


Jei neišsiiminėjo pinigų pagal 02 kodą ir yra draustas kitur, jokių įmokų sodrai (nei VSD, nei PSD) mokėti nereikia.
Byla Byla 12118
2013-01-03 14:18 Byla
Ačiū IlonaD.
V
virbuh 8138
2013-01-03 14:57 virbuh 2013-01-03 20-54
Sveiki. Nepamirškit dėl SAV teikimo sodrai, kad per mėnesį galima įmokas mokėti (02 kodu)ne daugiau kaip nuo(4*1488) 5952. Tarkim išmoki gruodį 02 kodu 10000 lt, tada deklaruoji ir mokesčius Sodarai moki gruodžio mėn (jei sumokėsi ir nuo visos sumos blogai nebus)tik nuo 5952. Visa kita kas liko (10000-5952) nuo tos sumos viską susimoketi iki 2013 05 01,kai matys ką į VMI deklaravot 02 kodu.
SAV pildymo keitimas
www.sodra.lt/draudeju_portalas/draudimo_vyk...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui