Atsiprasau, truputi jus pakankinsiu, bet turiu dar pora klausimeliu
1). PM skirtuma del klaidu taisymo priskirti 34x saskaitai, kur rodomas p/n ataskaitoje
nepripažintas pelnas/nuostolis ???
2). Kuria data registruoti PM skirtumo padidejima/sumazejima, susidariusi del klaidu taisymo? Jei taisyti reikia PLN uz 2006-2008m. Kol neuzdaryti 2009m tai 2009 m tiesiog padaryti viena bendra visu klaidu taisymo rezultata? ar uz kiekvienus metus atskirai?
3). O jus iskyriat 342x saskaitoj metus? ar tiesiog viska sudedat i viena saskaita "ankstesniu at.metu nepaskirstytas pelnas (nuostolis)"?
4).Gal bus kvailas klausimas, bet jei tikslinama PLN204 uz ankstesnius metus, FR0430 kartais nereikia tikslinti? Jei reikia - uz kuriuos metus ir kaip?
5).Ar socialinio mokescio deklaracija butina tikslinti, jei tikslinama PLN204? Gal galite trumpai papasakoti kaip tai daryti
kokia forma? kas kurioje vietoje tikslinama ir kokios saskaitu korespondencijos?